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文档简介

1、审核目的审核范围审核准则审核日期制定人 龚伟制定日期2015-2-6批准人批准日期报告发布日期实施项目负责人成立审核小组管理者代表编制部门内审计划及内审检查表管代及各审核组长通知审核审核组首次会议审核组长现场审核审核组确认不合格项并形成报告审核组末次会议审核组长编制审核报告作出审核结论审核组长跟踪审核实施及编写跟踪审核报告审核员考核奖惩考核部门审核组名单1,双方参加并签到2,宣读不合格项报告、结论3,提出纠正要求1,领导批准2,报告分发3,纠正实施1,纠正验证2,跟踪报告3,提出考核建议1,确定考核奖惩标准,2,领导批准3,执行考核决定组长:龚伟(管代 副组长:黄德佑第一组组长: 龚伟 组员:

2、杨广铃第二组组长: 黄德佑 组员:吴栏编制人: 龚伟 批准人: 批准日期:1,确定小组成员2,领导授权3,通知准备1,领导批准2,召开小组会议明确分工编制检查表3,审核组长认可1,向受审的部门提前通知具体审核日期1,提前通知,明确要求2,由审核组长决定取消本次会议3,参加会议人员签到1,收集证据,记录2,每天审核前碰头会1,开具不合格项报告2,受审方确认、纠正、承诺深圳市华呈瑞机电技术有限公司质量管理体系内部审核计划验证公司内部质量管理体系运行是否符合标准及质量管理体系文件的要求,验证质量管理体系实施的有效性,为持续改进质量管理体系提供依据。公司内部机械零部件产品实现过程、生产过程、设备安装和服务所涉及的公司内各部门、人员、场所的过程(ISO9000-200

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