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文档简介
1、.专业.专注.柜面业务日常操作风险防范依据*银行财务会计类操作规章制度特制定柜面业务操作 风险防范方案:一、防范的目的柜台业务是银行业最基础的业务 ,也最容易发生操作风险,操 作风险贯穿于柜台业务操作的各个环节。因此为加强操作风险的控 制,提升操作风险的管理能力和水平,对操作风险进行有效管理, 最大限度地减小操作风险带来的损失。二、防范柜面业务操作风险的方案(一)健全风险管理机制,为防范操作风险提供保障。1 .建立健全柜面业务考核评价。拟定内控制度操作管理规范考评 检查考核标准,对网点、柜员的柜面风险控制管理、风险防范措施 和效果等进行及时的跟踪考核,把柜员的业务量、与风险管理水平 作为对支行
2、营业网点综合考评的依据。2 .对网点差错率考核及事后监督业务差错要求。收集稽核部每月通报各网点业务差错数据,分析各网点业务差错特征,有针对性的 提出意见;同时请稽核部制定支行网点差错率的考核指标,纳入合规经营考核中。支行事后监督员对监督出发现的差错要下发差错通 知书及查询书,及整改内容情况装订归案管理;同时统计月报汇总 每日监督发现的差错笔数及查询笔数。3 .对支行事后监督员的要求。强化业务学习提升业务监督技能。鉴于现阶段事后监督体制的特殊性,建议总行有关业务部门开展对现有监督人员的培训,要有针对性地加大培训力度,突出监督业务 的特点、检查方法、审核技巧等专项培训。全面提高监督人员的业 务水平
3、、操作技能以及分析、判断、处置问题的能力,树立监督人 员的风险观念,避免外行监督内行现象的发生。4 .强化柜面风险管理工作。对柜面岗位设置和人员配置进行合理 的安排;严格要求不相容岗位职责相互分离;柜员的权限卡要按照 事权进行划分;对各项业务进行严格的审查和按流程规定办理;加强对授权业务的管理与审核;对违规违纪现象及时处理处罚。4.加强监督检查职能。要求各支行每月进行自查,并将自查情 况细项内容报告交到合规与风险控制部;总行通过定期检查和突击 抽查及专项检查,现场检查与调阅录像等非现场检查等多种检查形 式,在全行形成风险检查与风险控制的高压态势,促使员工不断强 化遵章守纪的自觉性和主动性。(二
4、)提高重视程度、加强教育培训,提升风险防范能力1 .高度重视柜面业务操作风险的防范。高度重视是减少柜面业务操作风险的前提条件。在柜面业务管理上,基层网点负责人应加强履职,网点支行行长在日常工作中要 严格管理,定期抽查录像,使各项规章制度、操作规程得到有效落 实,使违规违章行为得到及时纠正和制止。2 .开展内控合规教育,提高员工风险防范意识。加大对员工合规经营意识、风险意识和自我保护意识的教育,认真组织学习各项规章制度,坚决杜绝以习惯代替制度,以感情代 替规章,以信任代替纪律的陋习,严格按照操作规程办理业务,不 断强化员工风险防范意识,从思想、经营理念、全面风险管理、职 业道德和行为习惯上培育良
5、好的风险控制文化,形成一种风险管理人人有责的内控氛围。3 .加强网点经理的履职能力。网点经理是事中控制的第一责任人,要规范网点经理操作行为网点经理履职能力的提高,能够有效地把住操作风险的第一道关”能够有效监督并规范柜员操作,对于防范柜面业务操作风险具有重 要的意义。4 .加强员工业务操作流程学习与培训工作。要求各支行、总行营业部结合洛业务操作规章制度,有计划、 有步骤、分阶段地组织员工对各业务操作规章制度进行系统的学 习,并每月自行组织考试。杜绝业务操作随意性和习惯性,提高柜 面业务的规范化操作水平。同时需总行财务会计部不定期进行统一 考试,检验员工对各业务操作规章制度的熟练程度,从而有效地 提升员工规范化操作能力。5 .积极关注外部欺诈风险事件,提高风险防范技能积极关注外部欺诈风险事件新特征、新动向,总结防范经验与措施,提出防范要点与手段。通过风险提示等方式,提高一线员工自我保护意识和风险防范技能有效防范外部欺诈风险
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