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文档简介

1、安全生产资金使用自查报告范文 安全生产专项资金申请报告市安监局:XXXX有限责任公司是XXXX集团按照“立足西北,深入全国,开拓海外”的 发展战略,于XX收购原XX市XX化肥厂组建的具有独立法人资格的子公司。 位于 XX市XX镇开发区工业园区,目前,拥有员工 XX余名,其中技术人员X余名, 固定资产约X亿元,占地X亩,年产合成氨X万吨,尿素X万吨。产品销往全国 几十个省、自治区,部分产品出口海外。XXXX有限责任公司自X年X月份恢复生产以来,在XX市政府的大力支持和 关心下,紧紧依靠集团公司在资金、管理、资源等方面的优势,在不断稳产高产 的基础上,按照安全生产方针, 不断加强管理增加技术投入和

2、多家科研单位合作, 进行了一系列安全生产技术改造。XXXX有限责任公司根据2013年省级安全生产专项资金申报工作的通知要 求,XX公司重点筹建的安全生产专项工程,总投资 XX万元,项目具有良好的安 全和经济效益,符合通知关于项目申报的相关要求,现向贵局申请申报 2013年 省级安全生产专项资金申请项目,请予以审查。XXXX有限责任公司XX年X月X日范文二为了加强公司安全生产管理,保证安全生产资金的有效投入,以改善劳动条件, 防止工伤事故的发生, 保障职工生命安全和身体健康, 进一步明确安全生产专项 资金(以下简称专项资金)使用、管理的要求,根据中华人民共和国安全生产 法、建设工程安全生产管理条

3、例 建筑施工安全检查标准(JGJ 59-99) 等有关法律、法规的规定,特制定本制度。1 、 公司财务部应单独设立 "安全生产专项资金 "科目,使专项资金做到专款专用, 任何部门和个人不得擅自挪用。2、各项目部必须根据项目类型、所处地区按人工费+机械费或人工费X费率设 立专项资金, 具体安全防护、 文明施工措施费费率详见附表, 每个工程项目开工 前,项目部应编制安全生产资金计划, 上报公司财务、 安全部门及分管领导审批, 专项资金根据不同阶段对安全生产和文明施工的要求, 实行分阶段使用, 原则上 同由各项目部按计划进行支配使用, 项目部安全员提出专项资金用途申请, 项目 经

4、理批准后实施。3、专项资金用途主要方面内容3.1 安全防护及劳保用品费用3.1.1"三宝"即:安全网、安全带、安全帽;3.1.2"四口"即:楼梯口中、电梯口、通道口、预留洞口;3.1.3"临边"即:阳台周边、楼板周边、 屋面周边,基坑周边、 卸料平台的两侧等;3.1.4 内外脚手架:即:落地架、悬挑架、门架、附着式提升架;3.1.5 劳动保护用品:如手套、口罩、耳塞、工作服、电工绝缘鞋等。3.1.6 临时设施3.2 消防设施设备:灭火器具等。3.3 施工用电及机具。施工用电,即:标准化电箱、电器保护装置、 电源线路的敷设、 外电离护设

5、施工; 施工机械与用具,即:新增新的安全设备、器材、装备,设备检验检测、维修保 养、安全检测工具、仪器、仪表等。3.4 安全宣传教育费用3.4.1安全生产宣传标语牌、横幅等宣传用品费用;3.4.2各类人员的安全教育培训,操作证培训、复训、经常性教育培训等费用;3.4.3 现场警戒警示标志等其安全防护费用;3.4.4 应急预案措施费、演练费。4、考虑因素公司(项目部)在编制安全生产专项资金计划时,在充分考虑安全生产的同时, 还要考虑利用现有的设备和设施工, 挖掘潜力,讲究实效, 安全生产资金的投入 与工程进度同步,避免安全生产资金脱节现象。5、管理办法5.1 属于专项资金范围内费用的使用与报销,

6、按财务规定要求,经项目经理审核签字确认后, 方可向财务部门报销, 公司财务部根据项目部使用情况每季度 予 以汇总,并同各项目部对帐,发现差错,及时核准。5.2 公司根据项目部实际需要合理编制年度安全生产资金计划,公司财务部与项 目部每季度出专项资金投入与使用的报表。 公司财务部出 安全生产资金投入及 使用的报表。公司财务部出安全生产资金投入及使用汇总表,对下属项目部 相关费用赁证进行汇总。5.3 公司对财务与项目部专项资金投入与使用的情况我,由公司分管领导、安全 部门负责人、财务负责人每季进行一次监督检查,检查内容如下:5.3.1 查项目部安全生产资金投入使用的台帐、报表等;5.3.2 实物与

7、帐册是否相符;5.3.3 报销手续是否齐全,报销凭证是否有效;5.3.4财务设置科目与列入科目记账是否符合要求。对检查中发现的问题, 要求相关责任人及时予以调整整改, 如屡次违反, 公司将 对责任人按有关规定进行处罚。5.4 凡项目部编制的专项资金不足缺额时,应及时追加投入资金额,新增的计划 仍按上述审批的要求执行; 凡项目部在工程竣工后, 其专项资金尚有盈余, 由项 目作为专项资金的积累。安全防护、文明施工措施费用拨款计划工程名称:二期工程U标段 总造价:13074万元建设单位(盖章)负责人(签字):施工单位(盖章)负责人(签字):范文三为落实龙医保【 2019】第 40 号文件精神, 关于

8、开展对 医保定点医疗机构基金 使用情况调研的通知 的有关要求, 我院立即组织相关人员严格按照城镇职工医 疗保险的政策规定和要求, 对医保基金使用情况工作进行了自查自纠, 认真排查, 积极整改,现将自查情况报告如下:一、提高思想认识,严肃规范管理 为加强对医疗保险工作的领导, 我院成立了以院分管院长为组长, 相关科室负责 人为成员的医保工作领导小组, 明确分工责任到人, 从制度上确保医保工作目标 任务的落实。 多次组织全院医护人员认真学习有关文件, 针对本院工作实际, 查 找差距,积极整改。加强自律管理、自我管理。严格按照我院与医保中心签定的 连城县医疗保险定点医疗机构服务协议书 的 要求执行,

9、合理、合法、规范地进行医疗服务,坚决杜绝弄虚作假恶意套取医保 基金违规现象的发生,保证医保基金的安全运行。二、严格落实医保管理制度,优化医保服务管理 为确保各项制度落实到位,建立健全了各项医保管理制度,结合科室工作实际, 突出重点集中精力抓好上级安排的各项医疗保险工作目标任务。 制定了关于进一 步加强医疗保险工作管理的规定和奖惩措施, 同时规定了各岗位人员的职责。 按 规范管理存档相关医保管理资料。 医护人员认真及时完成各类文书、 及时将真实 医保信息上传医保部门。开展优质服务, 设置就医流程图, 方便参保人员就医。 严格执行基本医疗保险用 药管理规定, 所有药品、诊疗项目和医疗服务设施收费实

10、行明码标价, 并提供费 用明细清单, 坚决杜绝以药换药、 以物代药等违法行为的发生; 对就诊人员进行 身份验证, 坚决杜绝冒名就诊及挂床住院等现象发生。 严格执行基本医疗保险用 药管理和诊疗项目管理规定, 严格执行医保用药审批制度。 对就诊人员要求或必 需使用的目录外药品、诊疗项目事先都证求参保人员同意并签字存档。三、建立长效控费机制,完成各项控费指标 我院医保办联合医、药、护一线医务人员以及相关科室 ,实行综合性控制措施进 行合理控制医疗费用。严格要求医务人员在诊疗过程中应严格遵守各项诊疗常 规,做到因病施治,合理检查、合理治疗、合理用药,禁止过度检查。严格掌握 参保人的入院标准、出院标准,

11、严禁将可在门诊、急诊、留观及门诊特定项目实 施治疗的病人收入住院。充分利用医院信息系统, 实时监测全院医保病人费用、 自费比例及超定额费用等 指标,实时查询在院医保病人的医疗费用情况,查阅在院医保病人的费用明细, 发现问题及时与科主任和主管医生沟通,并给予正确的指导。加强控制不合理用药情况, 控制药费增长。 药事管理小组通过药品处方的统计信 息随时了解医生开药情况,有针对性地采取措施,加强对“大处方”的查处 , 建 立处方点评制度和药品使用排名公示制度, 并加强医保病人门诊和出院带药的管 理,严格执行卫生行政部门的限量管理规定。 我院明确规定医务人员必须根据患者病情实际需要实施检查, 凡是费用

12、较低的检 查能够明确诊断的, 不得再进行同一性质的其它检查项目; 不是病情需要, 同一 检查项目不得重复实施,要求大型仪器检查阳性率达到 70%以上。 加强了对医务人员的“三基”训练和考核,调整、充实了质控小组和医疗质量专 家组的力量,要求医务人员严格遵循医疗原则和诊疗常规, 坚持因病施治、 合理 治疗,加大了对各医疗环节的监管力度,有效地规范了医疗行为。 通过上述举措, 我院在业务量快速增长的同时, 各项医保控费指标保持在较低水 平。根据统计汇总,今年 1-3月份,医院门诊总人次 3584人比去年同期增长 1.42%; 出院人次 191 人比去年同期下降 4.5%;门诊住院率 4.96%同比

13、去年下降 0.3%; 二次返院率 6.81%同比去年下降 0.19%;住院总费用 108.83 万元同比去年下降 10.98%,医保基金费 81.06 万元同比去年下降 9.51%;药品费用 32.49 万元,同 比去年下降 14%,大型仪器检查费用 4.71 万元同比去年下降 2.69%;平均每位出 院患者医药费用 5697.87 元;较去年下降 6.78%。四、存在的问题 1、由于我院外科今年第一季度开展手术治疗的患者较同期多,故耗材费用和大 型仪器检查占比略有所增长,其中耗材费用 2.71 万元同比去年增长 12.92%;百 元耗材比 3.55%同比去年增长 0.71%;大型仪器检查占比 4.33%同比去年增长 0.37%。2、个别医务人员思想上对医保工作不重视,业务上对医保的学 习不透彻,医疗保险政策认识不足,对疾病诊疗不规范。五、整改措施 1、组织相关医务人员对有关医保文件、知识的学习。 2、坚持合理检查

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