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文档简介

1、索引号:(审计机关名称)货币资金审计程序表被审计企业名称:页次:2审计程序执行情况说明工作底稿索引号审查外埠存款 审阅外埠存款明细账,将其与有关记账凭证及原始凭证进行核对,并检查开立外埠存 款的手续是否符合有关制度规定。 索取材料采购或在途材料及有关原始单据,检查外埠存款是否确为企业到外地进行临时或零星采购而汇往采购地开立的采购专户款项。 审阅银行存款、外埠存款、材料采购或在途材料等账簿资料,检查有关外埠存款的会 计处理是否正确。审查银行汇票存款 审阅银行汇票存款明细账,将其与有关记账凭证、汇票委托书存根联进行核对,并检 查开立银行汇票及其入账手续是否符合有关制度的规定。 审阅材料采购或在途材

2、料及有关原始单据,检查银行汇票的使用是否与银行汇票委托书所载明的用途一致、是否符合国家有关制度的规定。 审阅材料采购或在途材料、银行存款、银行汇票存款等账簿资料,检查有关银行汇票 的会计处理是否正确。审查银行本票存款 审阅银行本票存款明细账,将其与有关记账凭证及银行本票申请书回单进行核对,并 检查开立银行本票的手续是否符合有关制度的规定。 审阅材料采购或在途材料及有关原始单据,检查银行本票的使用是否与银行本票申请书所载明的用途一致、是否符合国家有关制度的规定。 审阅银行存款、银行本票存款、材料采购或在途材料等账簿资料,检查银行本票存款 业务的会计处理是否正确。审查国际信用证存款 审阅国际信用证

3、存款明细账,将其与有关记账凭证、原始凭证进行核对,并检查开立 国际信用证的手续是否符合国家有关制度的规定。 审阅材料采购或在途材料及有关原始单据,检查国际信用证存款的使用是否与开立国际信用证存款时所申述的用途一致、是否符合国家有关制度的规定。 审阅银行存款、国际信用证存款、材料采购或在途材料等账簿资料,检查国际信用证 的会计处理是否正确。审查在途资金。审阅银行存款、在途资金等账簿资料,将其与有关记账凭证、原始凭 证进行核对,检查在途货币资金结存额是否真实并及时入账。必要时,可向汇岀款项单 位进行函证。(审计机关名称)货币资金审计程序表被审计企业名称:页次:3审计程序执行情况说明工作底稿索引号审查备用金 审阅备用金明细账,将其与有关记账凭证及原始凭证进行核对,并检查备用金的设立 是否合理。 抽取部分备用金收支业务,检查其是否合规、合法。 实际盘点备用金并与备用金账面余额进行核对。5 .审查外币检查记账本位币 检查被审计企业所选用的记账本位币是否合理。 检查被审计企业改变记账本位币是否经过有关财政部门的批准。审查外币金额折合为记账本位币的正确性。审查汇兑损益会计处理情况 审阅汇兑损

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