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文档简介

1、【最新资料,Word版,可自由编辑!】1.0 目的1.1 分包工作流程通过对工程施工、电梯养护、绿化、吸粪、消杀等服务项目分包商的评价选择与对分包的有效 控制,确保服务的质量符合规定的要求,为客户提供满意的服务。1.2 物资采购流程通过对公司所有的物资采购进行有效控制, 确保采购的物资符合规定的要求, 以便各部门为顾 客提供满意的服务。2.0 适用范围 本程序适用于公司所有项目分包商的评价选择与分包和外协、物资采购、办公用品采购、紧急 采购等流程的管理工作。3.0 作业内容(见下页)3.1分包工作流程流程责任部门/人工作要求相关文件/记录分包项目的识别分类有关部门自行分包相关部门负责人相关部门

2、负责人总经理相关部门负责人相关部门负责人总经理财务部、总经 理总经理或其 授权人相关部门相关部门负责人需明确所负责的相关部门目前需要对外寻求分包的项目相关部门负责人对需要分包的项目向公司提岀分包申请总经理根据实际情况决定是否由公司统 一对外进行分包。相关部门负责人根据总经理安排自行分 包。相关部门负责人根据供方/分包商评价 标准对供方/分包商进行寻找、评估、选 择,并记录到供方/分包商评价记录。总经理对各部门提供的供方/分包商进行 最后的确认。-经总经理批准的供方/分包商由品质部纳 入合格供方/分包商名单。由财务部组织相关部门按合同管理程 序对分包合同进行评审;-对续签的分包合同根据年度的 分

3、包商评 价记录决定是否续签。签订分包合同。零星土建、装修、公用工程分包业务:相 关业务部门依据合同中的实施要点及有效 附件对施工过程进行不定期监督检查,发现不合格按不合格品(服务)控制程序进 行处理-设备设施维修保养分包业务:按分包合同 的具体要求及相关服务程序进行日常检查 并记录。-清洁卫生,卫生防疫、环境绿化、白蚁防 治等分包业务:按分包合同的具体要求及相 关服务程序进行日常检查并记录。流程责任部门/人工作要求财务部总经理总经理每年组织业务部门等对供方/分包商的服 务质量和技术水平进行一次评审,填写供 方/分包商评价记录报总经理审批。-必要时,可临时组织对供方/分包商的评 审-对于在IS0

4、9000质量体系运行前已提供承 包服务的供方/分包商,品质部组织对其统 一进行一次评审,合格者直接列为合格供方 /分包商。不合格者取消分包业务,由品质部在合格供方/分包商名单中删除。根据供方/分包商评审记录,并综合 考虑当年市场行情,合格者续签分包合同。 -续签分包合同需重新经过分包合同评审。分包项目申请 表供方/分包商 评价标准供方/分包商评价记录合格供方/分包商名单合同管理程 序供方/分包商 评价记录不合格品(服 务)控制程序相关文件/记录供方/分包商 评价记录合格供方/分 包商名单供方/分包商 评价记录3.2物资采购流程流程NO确认NOYES符合NO采购需求提出NOYES是否为大宗米购审

5、批YES符合预算YE评估供应商入库或领取物结单NO使下采购单采取预防、纠正措施结束疋期寻找、选择、责任部门/人各部门各部门负责人 采购员 财务部 总经理 财务部米购员、财务 部有关部门负 责人、有关专 业人员总经理 有关采购人 员、有关部门/ 负责人有关采购人 员、有关部门/ 负责人仓管员、使用 部门负责人仓管员及有 关部门负责人 或其指定人员有关部门/采 购经办人员财务部主管 总经理 财务部岀纳 使用部门负 责人仓管员、采购 员财务部/主管工作要求人事行政部负责办公用品的采购;管理处负责其它物品的采购。各部门与仓管员核对下月所需物品后 ,预 测下月的采购要求。各部门负责人于每月 25日前填写

6、采购 计划审批表交采购员,要求就采购的物品 的型号、规格、颜色、样式、质量要求、交 货时间等详细列明。采购员对各部门的物资采购项目进行确 认,看是否与以前的采购申请有异常现象, 同时报价至财务部。财务部根据各部门年度预算及已用物品 的情况对采购计划审批表进行审核是否 符合预算及采购员的报价是否合理。总经理根据实际情况决定是否批准该物 资的采购。财务部根据所需物资价值的大小及实际 情况判断是否为大宗采购。采购员应进行市场调查,及时了解市场行 情,与有关供应商进行联系,并建立供应商 档案。财务部从供应商档案中提供 2-3个供 应商,并依据供方/分包商评价记录对 其进行评估后再提交总经理选择。对已评

7、估合格的供应商,由财务部组织有关部门负责 人定期(每年)再进行评估一次。总经理可根据所需采购的物资决定是否 进行招标。采购经办人员根据采购计划审批表, 提供需求信息给供应商采购经办人员按照采购计划审批表通 过上门采购或由确定的供应商送货等形式 进行购买。仓管员和使用部门负责人应对采购回来 的物品进行验收,如符合要求则签名入库或 领用;如不符合要求则立即退货。验收合格,仓管员应对物品及时入库,填 写入库单或领料单。并由请购部门 负责人或其指定人员签名领取物品。有关部门采购经办人员应要求供应商开 具发票,并及时结单报帐。财务部主管审核是否为已选择的供应商 和价格。岀纳按照总经理批后的付款数额如实付

8、 款。使用部门负责人应在使用的过程中依据不合格品(服务)控制程序对不合格的 物资进行及时处理。仓管员和采购员应每月对所采购的物品 情况及验收合格情况进行统计,填写供方 /分包商评价记录,并及时反馈给财务部 主管,以便采取预防和纠正措施,将结果存 入合格供方/分包商名单。财务部主管应根据纠正措施控制程序、相关文件/记录采购计划审 批表各部门年度 预算、采购计 划审批表采购计划审 批表供方/分包 评价记录采购计划审 批表采购计划审 批表领料单入库单、岀 库单入库单、领料 单、送货单、采 购计划审批表 发票不合格品(服务)控制程 序供方/分包 商评价记录合格供方/ 分包商名单纠正措施控 制程序、预 防措施控制程 序流程责任部门/人工作要求相关文件/记录预防措

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