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文档简介

1、配件管理制度第一章 总则第 1 条 为了保证我矿机电设备完好,切实供好、用好、管好配件,降低 生产成本,减少资金占用,提高我矿经济效益,特制定本制度。第 2 条 认真执行配件“统一管理、分级储备”的原则,定期对配件消耗 储备情况进行分析,加强对配件的管理工作。第二章 配件计划管理第 3 条 矿属各单位, 必须根据本单位当月生产情况和设备状况, 每月由 机电负责人, 在充分考虑到配件修复利用的前提下, 认真编报下月配件计划和 自制配件计划,于每月 20 日前将下月计划一式二份报机电部。第 4 条 年度配件计划一般提前半年编报, 季度计划提前一个月编报, 现 执行月计划, 供货周期长和进口配件可按

2、季度计划提前上报。 各单位上报的配 件计划必须由机电负责人编制, 队长审核, 机电部长批准签字盖章生效, 否则 为无效计划。各单位上报的计划经机电部配件管理员审核,分管领导审批后, 由配件管理员统一上报公司。第 5 条 由于自然灾害或事故造成设备损坏, 库存又没有的紧急配件, 各 单位应及时编报应急计划,以便迅速解决,防止灾害或事故扩大。第 6 条 节假日停产检修的配件, 应在季度计划内安排, 若季度计划内未 列入的,必须提前一个月编报。第 7 条 进口配件计划必须提前三个月编报,首先必须填清国家、公司、 名称、规格型号、图号、定货号等。第 8 条 配件计划要认真编报,部学合理、准确可靠、符合

3、实际、不能盲 目编报, 如因胡编瞎报造成配件报废和库存积压, 由编报单位负责, 造成库存 积压的,按货价 50%进行处罚。第 9 条 配件计划编报,除按正规编报格式编报外,必须填报主机型号、 生产厂家、配件规格型号、图号、数量、单价、金额等,并在计划表右下角注 明页号、封面上注明总页数,而且每页有小计,封面有合计。第 10 条 凡不按规定要求及时编报配件计划的单位,因配件短缺造成设 备不完好而影响生产的, 由本单位承担责任, 并按瑞龙煤业有限公司机电管 理奖惩制度处罚。第 11 条 自制配件按工序多少分别在次月或两月内交货,国产外委、外 购配件供货周期为三个月内交货,进口配件为六个月交货。第

4、12 条 各单位如因配件计划不周,造成计划外急件调拔、采购、如属 责任原因一律按原价的 30%罚款;非标配件的加工制作,一律按图纸加工,如 因图纸原因造成配件报废, 影响生产, 如属责任原因的一律按原价赔偿, 并通 报全矿。第 13 条 机电队配件管理员,每月根据各单位上报的配件计划的内容及 库存情况,按配件生产供应周期分类编报,并在 25 日前完成次月计划编报审 批,报送公司供应处配件部,安排生产采购并落实。第 14 条 配件管理员要根据各自分管机型配件,并将上月计划完成情况 进行汇总, 如计划未完成继续编入下月计划内, 并在每月月底前将配件执行情 况反馈到各分管领导。第三章 配件领用管理第

5、 15 条 矿属各单位使用配件按配件消耗指标考核,考核指标每年由机 电队、 企管部根据设备新旧程度或生产情况, 按文件形式下发, 各单位要遵照执行第 16 条 各单位计入消耗指标的配件内容包括: 1. 配件库出库配件; 2. 自制配件; 3. 外调和加工配件; 4. 各种随机配件; 5. 外委修理的配件;第 17 条 不论是设备安装和设备回收,都不准乱拆卸设备配件,如发生 遗失短缺配件由设备组检查制表并报配件组, 配件组依据表列配件明细, 由责 任单位出具领料单补充完好设备, 计入消耗指标内, 并按瑞龙煤业有限公司 机电管理奖惩制度处罚该单位。第 18 条 设备检修单位在设备检修过程中更换的配

6、件,除已被确认责任 单位的配件外,其余一律计入检修单位的消耗指标内。第 19 条 各单位领用配件必须按计划领用,领用配件必须有领单,有计 划员签字, 大型配件和一些贵重配件必须经设备管理员签字, 否则无效。公休 日及班后生产急用的配件可打借条发放, 但领用单位次日必须补办领单, 如发 现无计划, 冒领配件和不补办领单者, 一律按瑞龙煤业有限公司机电管理奖 惩制度罚款。第 20 条 配件领用一律实行交旧领新,计划员在领单中注明交旧件,各 单位必须严格执行, 如当日旧件拆不下来, 次日必须交回旧件, 更不能超过当 月 25 日,否则,按瑞龙煤业有限公司机电管理奖惩制度进行处罚。第 21 条 矿机修

7、厂自制配件必须按图纸验收入库,各单位开据领料单, 由计划员签字审批发放。 如属急件各单位开据领料单, 由计划员审批后, 机修 厂见领单负责发放,并于每月 25 日前把各队的领单反馈到机电队配件组。第四章 配件库管理第 22 条 配件到货后,由计划员负责,保管员参加对型号、规格、数量 及质量进行清点验收, 要认真填写配件到货记录, 配件验收记录表, 办理入库 手续。第 23 条 配件入库后保管员要及时登记上架, 编卡入帐, 并做到账、 卡、 物、资对口,并按有关库房管理规定执行。第 24 条 配件保管员每月底必须编报配件库存余额表,每月对库存配件 盘点一次,编报库存配件盘点表,并及时上报。第 2

8、5 条 配件库配件管理要按照 ISO9002 质量体系各项程序要求,认真 对各类配件验收入库,保持库房整洁卫生,设立验货区,不能随地乱放,对金 属配件每月必须保养一次,不能有锈蚀,并做好保养记录。第 26 条 配件保管员要做到库房防火、防盗,保证安全,库房内严禁抽 烟。第五章 配件图纸管理第 27 条 对一些非标配件,由各单位机电技术员针对本单位情况收集并 绘制整理各种易损配件图纸, 外购电器件也要将原设备型号、 出厂编号、 定货 号等查对清楚,统一登记入册,以供做配件计划参考。第 28 条 各种非标配件加工制作,一律按图纸安排生产。外委配件、自 制配件图纸必须符合规范要求,由制图人签字,机电

9、队长审核,一式二份,再 由机电队技术组审核后,交配件组安排生产,配件组留图纸一份并装订成册, 妥善保存,如没有图纸不予安排生产。第 29 条 图纸一律按标准纸张, 标准图幅, 标准图标绘制, 并注明材质、 数量、名称等,否则无效。第六章 配件回收修理复用管理第 30 条 加强配件回收复用工作,大力开展修旧利废活动,提高修复质 量和扩大修复品种, 对修复的配件保管要单独列账, 按修理费计入领用单位消 耗资金内第 31 条 所有修理的配件,本着先矿内、后公司内、再外委的原则,修 理价格严格按照公司内有关文件精神执行。第 32 条 加强对各单位配件自修理的管理,提倡并鼓励各单位动手检修 配件,对各单

10、位自行修理的配件不列入本单位成本消耗, 如本单位没有自修能 力,出现外委现象时若发现领用,修理金额计入领用单位消耗指标内。第七章 配件消耗和储备第 33 条 各单位需用的配件要严格按照机电队下发的消耗定额执行,若 发生超支现象由工资承担。第 34 条 当月或因自然灾害或事故造成设备损坏,急需数量大,金额高 的配件, 如单位指标不足, 所发生的配件可由本单位写出书面申请, 由机电队 设备、配件管理员落实后,报分管领导批准,向专业组借款,并从下月指标中 扣除。第 35 条 加强储备资金管理,强化内部制约机制,严禁超定额储备,合 理配置库存,保证生产正常供给,严格执行局下发的配件储备资金定额。第 3

11、6 条 配件计划员要按自己分管的机型对配件定额进行储备,力争做 到不迟不早、不多不少、达到最佳库存占用。第 37 条 本办法自下发之日起开始执行, 过去的配件管理制度同时废止, 解释权属瑞龙煤业有限公司机电部。附:设备维修所需的配件种类很多, 为了方便管理,一般把下列具有特殊性的, 不列入配件范围,单独划类,分别管理。材料件:属于下列范围的零件,统划为材料件1. 设备上的随机附件。如截齿、风镐尖、钻杆及机库的卡头、卡盘、砂 轮等。2. 不构成设备的管路、线路的零件,如铁路的道岔、道钉、鱼尾板、垫 板、电轨铁道中钢丝绳的低滚,管路用的法兰盘、接口盘、电缆接线盒、架线 吊卡等。3. 为了缩短配件制

12、造周期,或因不易弄准配合公差和不易事先进行精加 工的铸、锻件、毛胚或半成品零件,如机车车辆的轮箍、轮柄、闸瓦等。二、 标准件:属于市场上可以买到的符合国家或行业标准的各种紧固件, 连接件,油标、油杯、高压油管及其接头,输送胶带的连接卡子等统划为标准 件。三、 二类、三类机电产品件:属于国家统一规定的二、三类机电产品范 围内零件、部件,如:电流互感器、电压互感器、接触器、断路器、各种继电 器、控制器、变阻器、变压器、启动器、开关、制动器、按扭、熔断器、熔断 片、蓄电池、电容器、电阻器、电位器、晶体管、 、插头、插座、接线盒、碳 刷、碳素滑块、电磁件、变压器套管、煤电钻开关、防爆灯等。 非标设备:

13、属于设备管理范围的,如电控、减速机、罐笼、箕斗、天轮等,不 能列入配件。配件到货入库验收制度为了加强配件管理,提高我矿配件的质量合格率,以适应生产的需要,特 制定本制度。第 1条 配件到货后,配件管理人员负责组织对配件进行验收,并填制配 件入库验收单进行验收。第 2条 入库验收单填制完毕后配件管理人员协同质量认证员一同进行 验收,对于大金额比较昂贵的配件、技术要求较高的机加工配件和进口配件, 必须有使用单位的技术员或机电队长参加,并对验收的质量负责。第 3条 仓库管理员根据配件验收入库验收单的实际情况,填制配件到货 记录,并对验收数量负责。第 4条 质量认证员负责对整个验收的过程和程序负责监督

14、把关。第 5条 首先检查到货配件的质量、入库配件装箱单是否与实物数量、规 格及订货清单上的数量、 规格相符;检查入库配件的实物表面是否有磕碰损坏、 锈蚀等质量问题,在有些情况下还需测量配件的实际尺寸和技术参数是否与说 明书或图纸上的相符。第 6条 仓库管理员要认真做好配件到货入库验收记录,如发现不合格配 件要坚决拒绝入库并由管理员负责及时退货。第 7条 对于验收合格的配件,所有参加验收的人员要及时在验收记录签 字,并由组长签字后方可入库进行管理。第 8条 对于验收不合格的配件,要存放在不合格品区域内,做到标识清 晰,管理员要及时通知公司采供部进行处理。第 9条 对于验收合格的入库配件保管员要根据储备条件按照机型、类别 及时上架存放,使之便于管理。第 10条 验收标准必须以公司下发的配件验收标准 、生产队组的使用 要求、认证的具体管理程序文件和主机设备的技术使用要求为准。根据以上管理制度, 配件管理人员要坚守岗位, 本着认真负责的态度对配 件进行验收,发生违反制度的事件按以下条款进行考核。第11条 配件到矿后,配件管理

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