公司差旅及出差补贴规定-艺华_第1页
公司差旅及出差补贴规定-艺华_第2页
公司差旅及出差补贴规定-艺华_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、沈阳艺华恒大机械设备有限公司文件艺华昭明2015第 号 差旅费及补助管理规定为了进一步加强对差旅费的管理,结合公司实际情况,严格控制费用支出,达到节约高效的目的,制定本办法。第一条、公司员工出差应勤俭办事,在不影响工作的前提下应乘坐火车或汽车,确需乘飞机的,应办理乘机审批手续。第二条、所有出差人员必须填写差旅计划表并请总经理审批,凡未经批准的,一律按私自外出处理。第三条、出差人员返回后,填写差旅总结表差旅费报销单另附每日工作记录表,经总经理审批后,到财务部门报销。报销程序如下:申请人填写报销单财务部会计审核总经理批准财务部长核准出纳付款。第四条、总经理、副总经理出差,由董事长审批。第五条、(一

2、)公司总部差旅费标准,见表:类别级别火车飞机汽车轮船一类地区二类地区三类地区住宿餐费交通住宿餐费交通住宿餐饮交通董事长软卧商务舱实报一等舱50015015040010010030010080总经理、副总、部门经理硬卧软座经济舱实报二等舱4001008030080602007040一般员工硬卧硬座经济舱实报二等舱3001006020080501505030说明:(1)地州办事处跨区域暂按此标准执行,在本区域内出差另行规定。(2)超支部分自理,节余不补。(3)地区类别。(4)以上标准特殊情况特殊处理。一类地区:北京、上海、深圳、天津、重庆。二类地区:除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的

3、县级市。三类地区:所有县级城市及地区。(二)乘坐飞机要求:1、省内出差一律不得乘坐飞机;2、省外出差有特殊情况的可申请乘坐飞机,经总经理批准后方可乘坐。3、不符合乘坐飞机条件乘坐飞机的,按火车硬席卧铺(中铺)报销,费用超出部分自理。(三)自带车辆出差的,按途中实际耗油及过路过桥费用据实报销。(四)交通费规定交通费是指出差期间发生的市内交通费,实报实销,原则上不许打的第六条、因公赴外地培训学习以及派往国内各分支机构工作的员工,在该城市工作、学习、培训期间不享受第五条“出差补贴”的待遇。第七 条、出差住宿规定1、两位以上同性员工前往同一地点出差,原则上须两人同住一间双人房,住宿标准按高级别者为准,

4、同住人员不报销住宿费。2、住宿费在限额之内的实报实销,具体标准如上。3、公司人员到公司有住处的城市出差,原则上住公司住处,不再报销住宿费。第八条、差旅费的报销1、出差人员返回后5个工作日内报销完毕,报销后仍有欠款或借款逾期不报的,财务部将从借款人工资中扣回;找不到借款人(或发生意外带款走人)的,要从审批主管人工资中扣回。2、差旅费的借支原则是及时清账,坚持“前清后借”原则。如因出差时间延长等原因,首次借款不足需补借的,应说明理由及用途,经核准后报总经理特批,按程序办理借款手续。3、出差人员报销时,须填写“差旅费报销单”后附填写完整且审批的“出差申请/预算单”,财务部根据预定出差路线,时间等对票

5、据进行审核。4、乘坐超标准交通工具(汽车、飞机、火车等)者,按正常标准报销,超支部分由本人自理。5、出差天数的计算出差天数可计半天,对首日和尾日以中午12点为界线进行计算,启程12:00点之前的按全天计算,12点以后的按半天计算;返回12点以后的按全天计算,12点以前的按半天计算。时点确认首先以乘坐交通工具所取得的电脑凭据上注明的离开、抵达日时间为准;当票据不能显示时点时,需由上级主管签字证明返回时间和主管会计的询查作为依据;否则一律不计算当天出差补助。第九条、报销票据的要求1、报销时必须附有报销票据及明细(主要指住宿发票、交通票等),所贴车票必须与差旅费报销单上所填写的起止日期、出差路线一致

6、。2、长途汽车票不得弄虚作假,要求电脑票进行报销。所有汽车票应注明搭乘日期及搭乘人员,对于超出实付金额的汽车票,出差人员应按实付金额在车票上进行划销,未进行正当划销的必须经上级主管签字证明或财务人员据实划销。对于没有明确日期、起止地点的汽车票、长条票及非出差期间的汽车票、出租车票及变相出租车票、连号票等一律不予报销(若发现弄虚作假按照本次报销费的十倍罚款)。3、公司各类出差人员尽量直接购票,特殊情况产生的跨省车船票订票手续费,必须经副总及以上级主管领导批准后,方可据实报销。4、“差旅费报销单” 填写规范、字迹清晰,大小写完整一致,不得涂改;粘贴需规范、统一,按车票、住宿票等分门别类呈鱼鳞形依日期顺序粘贴。5、发票金额(无论大写、小写)填写有误或涂改的,只能由出具单位重新开具,而不能私自在原发票上进行更正。若发票记载确实有误,应由发票的出具单位重新开具或进行更正,并加盖该单位印章。6、原始票据丢失、毁损的,公司财务一律不予报销,特殊情况经总经理同意后方可报销。第十条、罚则1、对于弄虚作假者,将给予报销人虚报金额十倍的罚款。 2、差旅费单据逐级审核,各级审

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论