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文档简介
1、月度费用预算管理办法第一部分:预算总则 本司目前采用增量预算与零基预算相结合的方法。 第二部分:预算方法各个部门在每个月的中旬就必须做好下个月的预算表, 每月 25 号前提交到财 务部门,上个月没有预算到的、 临时发生的费用,都要提前一个星期写预支申请, 补申请预算,否则只能申请下个月的预算。1、公共预算费用:由办公室进行统一预算后,提交财务进行审核,审核OK 后反馈给公司负责人, 财务部门再将相关预算信息以电子邮件形式传递给相应部门。 传递信息只须提供相关部门本部门的信息。 公共费用预算由办公室提交给财务部 的预算表要同时提交电子版。2、部门预算费用:由各部门先填预算工作底稿,然后汇总各费用
2、项目的预算工 作底稿的总额填具月度费用预算申请表。 对于公共费用部分, 收到公共费用预算 部门提交的信息后,直接做入月度费用预算表中。3、专项费用:对于公司统办的活动,如中秋、运动会、拓展等,及规定须专项 预算的费用由人事部或办公室提交专项预算, 经财务部审核后, 反馈给公司负责 人审核,由财务部按费用归属将信息传递给相应部门, 由相关部门做入本部门月 度费用预算中。第三部分:预算科目1、公共预算费用:折旧、福利、租金、水费、电费、印刷费、维修费用等。2、部门预算费用:除上面 1 提到的预算表上其他费用科目。(如交通费、招待费、 汽车使用费、通讯费等) 第三部分:预算提交时间 每月 25 号前
3、提交下月( 1-30 或 31 号)预算,次月 10号前追加一次预算。超过 10 号则不能再追加预算。第四部分:预算对口人员管理1、各部门须指定一名人员负责每月部门费用预算申请及报销。2、各部门月度费用预算申请表在提交财务审核前,须经部门负责人审核。各部 门的预算,按公司财务部安排,须经最终公司负责人审批。第五部分:费用预算方法总则 1、各部门必须严格根据预算工作底稿进行预算编制。 2、对于难以预计是否发生的费用不能进行预算处,具体参考预算办法。页 6 页,共 1 第3、各部门的相关费用可参照本部门的下月计划及历史费用水平进行预算。4、各部门提交纸质预算表给财务审核预算前,必须同时提交预算的电
4、子版。 、对于 公共部门如办公室、 人事部、财务部, 原则上按工资表上的人员分配进行相应费 用预 5 算。如不能划分到具体人头的,须按财务部划分标准进行预算。6、各预算表格不能随便改动,如需更改,需提前知会财务部,提交书面申请。7、专项预算表格各部门可以在满足财务要求必须含有要素外, 自行调整表格。 相关部 门的费用开支计划原因进、 财务审核各部门预算参照历史费用水平、 公司费用规 定、 8 行审核。对于超支预算部门,直接在财务审核栏填写实审金额。 、财务部门审核各部门费用预算通过后,汇总各部门费用预算额,提交总经理审核。9第 六部分:预算控制 相关费期间对于超出预算发生的费用,1、财务部根据
5、各部门 月度费用预算表进行审核控制。用报销部门必须提交书面原因说明。、原则上当月预算费用如有剩余不能移入下月使用。2由公共部门平但费用并非属于公共 部门一个部门发生的费用,3、对于属于由公共部门报销, 时进行登记,并共享 给相关部门,便于及时监控。、对于属于跨月费用,登记月份原则上与财务入 账时间要保持一致。4、各部门的财务对接人,根据本部门统计的费用,对“部 门预算费用”进行初步统计对比,5如有超出预算的费用,及时提醒本部门人员。 各部门负责人必须及时关注本部门费用开支情况,对于异常超支情况及时做出调 整。6的,相应下月财务在审10%。超出或低于10%7、各部门费用预算准确率 定为预算额的正
6、负 核各部门费用开支时,会相应考虑进行调整。与当8每月财务部统一导出各部门当月费用发生额给到各个部门,由各个部门进行调整后, 月预算进行对比。各部门需要调整的费用仅指跨月的费用部分。、基于存在跨月 费用报销原因,各部门提交月度费用预算申请表时,要同时提交累计9费 用预算表对比表,对于跨月费用进行相应调整计入相应月份。第七部分:控制措施 点。点,部门直接负责人扣31、每月每迟交一天预算表,各部门的财务对 接人员扣22、行政部门提交预算表每迟一天,财务对接人员扣 2点,部门直接 负责人扣3点。第八部分:附则1、本办法由总经理批准后开始启用。2、如有调整以通知形式进行下发。页6页,共2第3、本办法由财务部负责解释。月度预算申请表、月度预算统计表、4、附月度预算控制表部门月度预算申请表部门:月日单位:元页6页,共3第领导批示审核人:填表人:部门月度预算统计表部门:月份:预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明页6页,共4第总经理 批示填表:审核
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