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文档简介

1、onjobedu公司营销人员薪酬管理办法及费用管理为实现员工最优业绩为目的,特制定本管理办法及规定:营销人员分为营销部经理-大区经理- 区域经理-业务主管-业务代表五级、薪资办法(一)薪资构成薪资总额=基本工资+岗位工资+绩效工资+驻外补贴+通讯补贴+奖金(提成)+工龄工资基本工岗位工绩效工资基驻外补贴通讯补贴岗位资(元)资(元)数(元)(元/天)(元/ 月)业务代表400-4002050业务主管4005055030100区域经理4001007004020040020080050300大区经理1基本工资、岗位工资按实际出勤天数发放;2、绩效工资=回款完成率x绩效工资基数x 60%4销售完成率x

2、绩效工资基数x 30%4销售考核分 数x (绩效工资基数-10(1)回款完成率=当月实际回款十回款任务(最高按100%计算)(2)销售完成率=当月实际销售额 呀肖售任务(最高按100%计算)(3)连续3个月未完成基本销售任务,绩效工资基数下降 30%,连续3个月未完成基本销售 任务80%,调离销售岗位或予以辞退;3、销售考核分数具体评分标准如下:A. 当月回款排名奖0至3分,当月销售回款额排名与上月销售回款额排名,名次每前进一名, 则加1分,加满3分为止。如名次后退或没改变则不得分;B. 客户管理3分,新增有回款客户1家,加1分,丢减客户1家减1分;C报表考核4分,每少一份(或信息不合格),按

3、要求所交报表总数扣减相应分数。D.工作态度、纪律情况考评-3分至3分。4、驻外补贴指到四川省内成都以外的地、 州开展工作,每月按实际驻外工作天数发放的补贴, 本地招聘人员无补贴。驻四川省外地区的补贴每天增加 10元。驻外工作在同一住地时间超过 15天以上的,补助标准每天减少 5元5、奖金(提成)按每月销售回款按品种类别计算提取。1业务代业务主区域经大区经营销经产品类别表管理理理A类1.5%0.9%0.3%0.2%0.1%B类1%0.5%0.2%0.1%-C类0.5%0.25%0.1%0.05%-D类-奖金(提成)当月发放50%,另30%于每一季度的次月8日发放,其余20%年终发放。业务主管、区

4、域经理或大区经理单独所做无业务代表的市场,按业务代表标准提取,提成比例不进行累计。A类产品指x特级鸡精、x一级鸡精、x营养型鸡精、x嫩肉晶、嫩肉粉;B类产品指y纯味精、y大众号鸡精、y鲜汤精、y小磨香油(彩箱);C类产品指z味鲜精、y小磨香油(普箱);D类产品指蒸肉米粉,只纳入任务量考核,无提成。如有新产品上市,另行通知按何类产品提取奖金。6工作年限满一年以上的,工龄工资每月按 20元/每年计算。(二)新聘人员新聘人员有一周左右的培训期,基本待遇20元/天,无考核。新聘人员试用期1-3个月,业务代表基本工资和绩效工资基数按 70%计算,第一个月无销量和 回款考核,第二、三个月按任务 50%考核

5、,完成任务80%以上即可转为正式员工。新聘业务代表以上岗位人员,试用期按下一级别岗位薪资标准和考核,转正后按相应级别发 放薪资并考核,连续两个月考核不合格,降为下一级;业务代表连续三个月考核不合格,解除劳动关 系(完成任务80%以下即为考核不合格)。二、费用报销规定(一)营销人员费用营销人员费用总体按销售回款额的 8%控制。1、营销人员薪资营销人员经过考核后,每月薪资于次月 8日发放。2、出差管理及差旅费用报销(含驻外补贴)跨地区出差,应先报出差计划(时间、路线、内容、交通工具等)经批准后实施,可报销火 车硬座、轮船三等舱以内、长途汽车票,凭原始票据及记录详细行程的计划表在出差后一周之内报销(

6、驻外人员可一月报销一次或邮寄回总部报销)。驻外包干补助(含住宿费、市内交通费、生活补贴等)根据票据时间计算出差天数,往、返 日只计算一天,50公里以上,当天往返,其补助按半天计算。大区经理及以下级别人员补助在每月薪 资中一并发放。不是为本企业服务所产生的差旅费不予报销,非驻外市场工作无补助。3、应酬费应酬费用按上月销售回款总额的 0.5%限额控制。每一次客户招待时应填报宴客单报销售 经理按限额审批,并报总经理。应酬费用可在一年内的每月的限额间进行调节,年终时超出总额部份 不予报销。开支费用在总额内如有节约,节约部份的50%作为销售经理和其他销售管理人员的奖励,比例分配为1:1客户宴请应根据实际

7、情况,分别按招待标准接待,并应达到良好效果,如出现客户反映因我 企业人员原因造成的不满或未达到预期效果的,每次对宴请申请人罚款50元。4、销售日常费用营销总部购买各种办公用品实行申报制, 由总经理批准后购买使用。市场人员的工作笔记本、 笔、各类报表等由营销总部按相关规定配给,不再报销此项费用。市场人员报销的打字、复印、传真等费用每月限额 50元,并应附清单写明每次费用发生的时 间、具体内容、数量等,否则不予销。由营销总部承诺负担而由经销商代垫的如运杂费等费用,在合同或文件规定金额内可予报销。 由营销人员私自承诺的费用不予报销。5、会议、培训费营销总部不定期召集营销人员会议进行培训、传达文件、研

8、究工作。每一次培训、业务会议 由营销总部通知时间及内容,在会议期间的食宿等费用由总部统一安排,原则上按每人每天50元的标准(总额控制在销售回款的0.3%内),在规定时间外和超标费用由相关人员自行承担。回总部的火车硬座、轮船三等舱以内、长途汽车票凭票据实报销。5、业务提成每月25日由营销人员填制销售提成报销表,营销总部审核无误后按规定发放。(二)宣传促销费宣传促销费按销售额8%以内开支,由营销总部根据市场情况安排或由经销商、 营销人员申请。 由营销人员申请的费用,必须附总部批准执行的报告。可采取实物、买赠、现金奖励等各种方式。(三)市场营销人员借款规定市场业务人员经批准每人可以借支 1000元,离职时或年底报完费用结清借支。若造成损失的, 谁批准(包括无批准而私自借出的当事人),谁负责。特殊情况下,总部人员出差借支,需经总经理 批准后方能借款,并于出差结束后及时报销

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