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文档简介

1、废做1、目的 为有效的利用生产及仓库空间。降低仓储本钱、真实地反映公司存货资产、及时对不良产品的报到标准、合理、快捷,特制定本管制程序。2、适用范围凡本公司物料/产品报废含半成品和成品、退货产品、包装物料均按此程序作业。3、职责 仓管员:根据材料不合格库库存数M提出?报废申请表?。生产班长:根据产线不可返修的半成品、产成品数M提出?报废申请表?生产部长:?报废申请表?的核对及评估品质:对相关部门提出的不良报废品进行确认。技术:根据?报废申请表?对产品的报废给出处理意见。财务:根据?报废申请表?核算本钱。总经理:审批?报废申请表?4.报废品类型4.1 内部制程报废品类型4.1.1 因客片工程更改

2、或工艺改良使原有产品物料报废4.1.2 因库存时间过久性能或颜色有差异导致产品物料报废4.1.3 生产制程中或周转过程所出现的不良品导致产品物料的报废4.1.4 品质部在检验过程中发现的不良品4.1.5 品质部在做各种破坏性实验时导致的产品物料报废由报废申请部门为主,其他部门生产方案部、技术部、品质部会审后实施。4.2 包装物料;因市场原因需更换内容、外形、颜色等原因形成的报废;由市场部为主和采购部协助负责组织实施。4.3 因存仓时间太久或因颜色不配套等原因而导致的产品物料报废,货仓清理所需报废的产品物料,由仓储为主,采购、品质协助负责组织实施。4.4 客尸退货产品由供销部、生产方案、品技部在

3、接到退货通知后需在48小时内对不良产品进行确 认。由供销部为主,其他部门协助实施。5报废流程5.1 责任单位采购员/仓管员/车间班长初步判断为报废时,需要填写?报废申请表?给上级部 长签字确认。5.2 品质部在接获有效的?报废申请表?后;对产品物料进行品质判定;如判定为报废品时需签字确认,并在报废产品物料上填写报废标识,反之给出处理意见。5.3 品质人员确认后的?报废申请表?需由责任单位交由管理者代表或总经理批准报废。据退回申5.4 批准后的?报废申请表?和废品交由仓库入库,倘假设报废产品物料与所示内容不符,那么将单请单位,要求其重新清理或重写单据;外购的产品物料由仓库员统计数据,采购员联系供给商办理退货。5.5 报废产品残值处理;应由申请报废部门经办一人、库管一人、仓储部主管一人共同实施并在单据上签字、所有现金收入由主导经办人 24小时内上交财务部,?报废申请表?一式三份责任部门一 份、品质一份、财务 一份5.6 财务部核算本钱。5.7 文件:6.1 不合格品控制流程6.2 不良品返工流程7相关表单:7.1 ?报废申请表?7.2 ?报废品统计记录?报废申请流程图流程图责任单位采购物半成成品客户退货品供销部生产部采购员责任班长仓

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