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文档简介
1、公司档案管理制度修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人目录第一章总则 . 3 3第二章档案归档 . 4 4第三章档案整理 . 5 5第四章档案保管 . 5 5第五章档案开发与利用 . 6 6第六章档案鉴定与销毁 . 7 7第七章奖惩 . 7 7第八章附则 . 8 8档案管理制度第一章总则第一条目的为加强集团档案管理工作,有效的保护及利用档案,更好地为集团各项工作服务,特 制定本制度。第二条释义本制度所称档案是指公司过去和现在的各部门及员工从事生产、经营、管理等活动中,所形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、凭证、报表、技术资料、声像、照片、荣 誉实物、证件等不同形式的历史记录。第三条
2、管理原则(一) 集中统一管理原则。(二) 维护档案完整与安全原则。(三) 便于利用原则。第四条 适用范围:本制度适用于集团所有单位的档案管理。第五条管理职责(一) 总部:总部行政部为集团档案的归口管理部门,负责:1.1. 建立与完善管理制度、工作标准与流程;2.2. 监督、指导、检查各事业部档案工作;3 3总部档案的收集、保管和开发利用。(二) 事业部人事行政部为本事业部档案的管理部门,负责:1.1. 制定档案工作计划并组织实施;2.2. 监督、指导、检查本事业部各职能部门及片区的档案工作;3.3. 本事业部档案的收集、保管和开发利用;4.4. 各事业部每月定期向总部档案管理员提交一次档案台账
3、。(三) 各片区须指定档案管理部门,负责:1.1.制定档案工作计划并组织实施;2.2. 指导各部门文件材料的形成、积累、整理及归档工作;3.3. 按规定向事业部档案室移交档案。(四) 各中心、职能部门应按规定向档案室移交档案。(五) 档案管理人员1.1.各级行政管理部门负责人为本单位档案管理责任人,负责规划管理本单位档案建设工作。2 2总部行政部设专职档案管理员,负责集团档案管的综合管理工作,包括:2.12.1 总部档案的管理。2.22.2 监督、检查并推动各事业部档案建设工作。2.32.3 档案管理体系的建设与完善。2.42.4 档案管理人员的培训与指导。3 3总部各中心、各事业部、片区均应
4、配置兼职档案管理员,负责本单位或部门的档案管理工作。4.4. 档案管理人员应熟知公司业务和公司历史沿革,并保持相对稳定。第二章档案归档第六条档案归档范围公司各项活动中形成的具有保存、利用价值的各种形式的文件材料均须归档。外埠单位档案管理部门须将本单位的各类资质证件、政府批复文件等向事业部档案室归档,有多份原件的归档原件,只有一份原件的归档复印件。第七条归档时间(一)经营管理类、生产技术管理类文件材料每半年归档一次,份、九月份。(二) 基本建设类文件材料由部门负责人审定后,于工程竣工后3 3 个月内归档。(三)财务档案:当年形成的会计档案, 在会计年度终了后,年,期满之后,应当由财务部门编制移交
5、清册,移交档案室统一保管。(四)涉及薪酬明细、调薪明细、年终奖明细、劳动合同等人事管理类的涉密文件材 料,须于每年 6 6 月 3 30 0日之前以密封形式向档案室移交。(五) 项目文件:连同配套照片、磁带、光盘等,在工作结束后(六) 其他未特别说明的文件材料, 应随时归档。第八条归档要求(一) 归档的文件资料必须完整、真实、准确,请示和批复、印本和底稿、正本和副 本必须立在一起。移交时间为每年三月可暂由财务部1 1 个月内归档。(二) 归档文件、资料的密级、保管期限划分须准确;分类清楚、归类准确、组卷合 理、编目清晰;案卷排列方法必须一致,并保持案卷之间的联系。(三) 外埠单位的档案原件由本
6、单位自行保管,交事业部档案室电子扫描件及台帐备案。(四) 每年形成的会计档案, 应当由财务部门按照归档要求,负责整理立卷,装订成册,编制会计档案保管清册。上交档案室保管的会计档案,原则上应当保持原卷册的封装。个别需要拆封重新整理的,档案管理部门应当会同财务部门和经办人员共同拆封整理,以分清责任。(五) 各种实物档案(奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾等)归档必须有原件, 并保持其完好无损。声像档案摄录必须详细记录事由、时间、地点、主要人物、背景,归档声像资料必须清晰、完整。(六) 归档时交接双方根据移交清单清点核对归档文件,并在移交清册上签字确认。 移交清单一式二份,双方签字后各执一份。第三章
7、档案整理具体见附件档案整理细则。第四章档案保管第九条档案保管规定(一) 各类档案均须按制度向档案管理部门移交,集中保管。任何单位和个人不得私自留存档案。(二) 大北京区域所有单位形成的档案由所属事业部档案室统一保管。外埠企业档案由所属片区的档案管理部门统一保管。(三) 具有永久保管价值的档案原件须进行扫描备份,重要档案须异地备份保存。(四) 电子档案应定期进行抽样检查,发观问题应及时采取进行修复。(五) 图纸须平放在专用柜内保存。(六) 密级档案须存放在加锁档案柜中保管。第五章档案开发与利用第十条 档案管理部门每年须对档案信息进行专题汇编,形成大事记、制度、专题文 件、企业荣誉、重要活动图片等
8、汇编。档案管理人员须编制各类档案信息检索目录,提高档案检索效率与利用水平。第十一条档案借阅(一) 借阅档案要认真执行档案管理办法和保密制度的规定,确保公司机密不外泄, 档案借阅期间的保密与安全事宜由借阅人负责。(二) 借阅档案电子扫描件及原件需申请0A0A 流程,待流程通过后扫描件由档案管理员直接发送,原件可选择直接借取或班车发送,借阅原件由档案管理员填写档案借出登 记表。(三) 企业员工可直接查阅属本部门业务工作范围内的档案资料。密级档案利用须填写密级档案查借阅审批表,经档案归档部门分管领导批准后方可查阅。 绝密级与机密级 档案须在档案阅览室查阅,禁止复印或借出。(四) 档案借阅期限一般不得
9、超过 7 7 个工作日,到期归还。如需再借,须办理续借 手续。续借最长期限不得超过 3030 个工作日。(五) 档案使用者须按照档案密级对档案内容保密,并对档案安全、完整负责,不得标记、污损、涂改、转借档案。(六) 档案归还时,经档案管理员核查无误后,及时入库。如发现有涂改、缺页、损 毁、遗失等问题要及时报告。(七) 员工调动、离职时,须将所借阅的档案全部归还档案管理部门,方可办理相应手续。第六章档案鉴定与销毁第十二条各级档案管理部门须按照规定的流程和审批权限销毁档案,任何人不得随 意销毁任何形式的档案材料。第十三条对保管期满,确无保管、利用价值的档案,须由档案管理部门组织鉴定小 组确认是否需
10、要销毁。鉴定小组成员包括档案管理员及部门领导、存档部门领导。第十四条经鉴定小组评审确需销毁的档案,由档案管理部门编制档案销毁清册档案销毁清册需注明:销毁档案目录、档案管理员签章、监销人签章、销毁时间。案销毁清册需永久保管。第十五条 销毁文件必须在指定地点进行,并指派专人监销,严禁将销毁的文件作为 它用。销前,按照清册清点;销后,销毁人、监销人须在销毁清册上签字确认,并将监销 情况报告本单位负责人。档案销毁后,要确保他人无法通过销毁后的档案获得档案原始信 息。档第十六条 保管期限已满但仍不能销毁的档案如:未结清的债权债务、未了事项、经 核定仍有保存参考价值者,应单独抽出立卷,直到事项完结时为止。
11、第七章奖惩第十七条总部档案管理部门对各单位档案管理情况进行不定期检查与评估。第十八条 对有下列行为的单位或个人,按员工奖惩办法给予处罚:(一) 档案管理不符合要求,管理混乱;(二) 不按规定归档或者不按期移交档案,致使档案资料损坏、流失;(三) 涂改、伪造、损毁、丢失、故意隐藏档案;(四) 明知所保存的档案面临危险而不采取措施,造成档案损失;(五) 借阅档案超过归还期限,未按时归还档案;(六) 借阅、复印档案时涂画、拆封、抽换和篡改档案;(七) 泄露档案秘密,给企业造成损失;(八) 擅自销毁档案。第八章附则第十九条 本制度由总部人力资源中心负责解释、修订。第二十条 本制度自发布之日起开始实施。
12、附件:附件 1 1:档案整理细则附件 2 2:档案整理流程附件 3 3 :档案室管理制度附件 4 4:归档范围及期限附件附件 5 5:档案移交表附件 6 6:档案借阅登记表附件 7 7:密级档案查借阅审批表附件&卷内目录附件 9 9:档案销毁审批表附件 1010:档案销毁清册附件 1 1:档案整理细则第一条名词解释(一) 整理按照一定的原则和方法,对档案实体进行系统的分类、组合、排列、编号和科学编目, 使之系统化、有序化的工作。(二) 分类 指依据一定的标准,按照档案来源、时间、内容和形式特征的异同点,对档案进行有层次的区分,并组成一定的体系。(三) 全宗指一个独立的机构、组织或人物在社会活动
13、中形成的档案的有机整体。(四) 档号档案编号的简称。是以档案的类别及其相互关系编写的代号,包括全宗号、目录号、 卷号、件号(五) 立卷立卷是指把办理完毕,具有保存价值的文件,按照一定的原则和方法,组成一组有联系的案卷。包括:组卷、拟写案卷标题、卷内文件排列与编号、填写卷内目录与备考表、 封面的装订等。(六) 著录在编制档案目录时,对归档文件材料的内容和形式特征进行分析、选择和记录的过程。(七) 编目指编制档案案卷目录和卷内目录,提供档案检索方式,方便档案查询利用。(八) 案卷目录是指案卷的名册,是先将装订好的一个年度的案卷按一定的方法排列,然后再根据其 排列顺序逐一编号登陆而成的。第二条档案整
14、理工作的原则(一) 保持文件之间的历史联系。文件之间的历史联系,指文件在产生和处理过程中 所形成的内部相互关系,包括文件在来源、时间、内容和形式上的联系。(二) 便于档案的保管和利用。第三条档案分类档案按内容分为 5 5 个一级类目,即:经营管理类、基本建设类、行政管理类、财务管 理类、人事管理类。(一) 全宗内档案分类一般按“年度一类别”分类,即将一个全宗内的档案,先按年度分开,每个年度内再 按一级类目分类、排列。(二) 不同类别档案的分类经营管理类、行政管理类、财务类、人事类档案按内容结合形成时间、重要程度进行分类;基本建设类档案按工程项目分类。(三) 须严格遵守分类规则,不得私自改动,以
15、保证分类规则的一致性。第四条确定密级与保管期限(一) 确定档案密级档案密级由低到高划分为秘密、机密和绝密,没有密级的档案为公开(集团内部)。绝密是指与公司生存、生产、科研、经营、人事有重大利益关系,一旦泄露会使公司的安全和利益遭受特别严重损害的事项,主要包括以下内容:1.1. 公司股份构成,投资情况,新产品、新技术的开发研制资料。2.2. 公司总体发展规划、 经营战略、营销策略、商务谈判内容及载体, 正式合同和协议 文书。3.3.公司重要会议纪要。机密是指与本公司的生存、生产、科研、经营、人事有重要利益关系,一旦泄露会使 公司安全和利益遭受严重损害的事项,主要包括以下内容:1.1. 尚未确定的
16、公司重要人事调整及安排情况,人力资源部对管理人员的考评材料。2.2. 公司薪金制度,财务专用印签、账号,保险柜密码,月度、季度、年度财务预、决 算报告及各类财务、统计报表,重要磁盘、磁带的内容及其存放位置。3.3. 公司大事记。4.4. 原材料标准、成品及半成品检测报告、进口设备仪器图纸和相关资料。各类工程相关的资料。5.5. 外事活动中内部掌握的原则和政策。秘密是指与本公司生存、生产、经营、科研、人事有较大利益关系,一旦泄露会使公 司的安全和利益遭受损害的事项,主要包括以下内容:1.1. 消费层次调查情况,市场潜力调查预测情况,未来新产品的市场预测情况及其载体。2.2. 广告企划、营销企划方
17、案。3.3. 各类设备图纸、说明书、基建图纸、各类仪器资料、各类技术通知及文件等。4.4. 各种检查表格和检查结果。文件材料归档时,归档人员须确定归档文件材料的密级,档案管理人员根据已确定的 密级进行密级标识,确保密级档案与公开档案分别组卷、不同密级档案分别组卷。(二)划定保管期限划分为短期(1515 年以下)、长期(16-5016-50 年)、永久(5050 年以上)。1.1. 永久保存:反映公司主要职能活动和基本历史面貌的文件材料,主要包括;公司处理重要问题形成的文件材料、 召开重要会议的文件材料、重要请示、统计报表、机构演变、 公司领导人任免、重大项目的协议、合同等。2.2. 长期保存:
18、在较长时间内对公司工作有查考价值的文件材料,主要包括:公司层面一般问题的文件材料,一般会议的文件材料、一般经济往来形成的合同、协议等。3.3. 短期保存:在短期内对公司工作有查考价值的文件材料,主要包括:中心或部门计划、总结、报表。第五条档案立卷立卷工作的内容包括组成案卷单位、卷内文件的排列与编号、填写卷内目录与备考表、填写案卷封面及案卷装订。(一) 组成案卷单位指把内容相近、联系较紧密的文件材料组合在一起,组成一卷或若干卷。(二) 卷内文件排列与编号1.1. 案卷内文件的排列:案卷内文件材料按文件重要程度、时间的先后次序及责任者、问题进行排列,具体排 列为:1.11.1 正文在前,附件在后;
19、批复在前,请示在后;正本在前,定稿在后;定稿在前, 历次重要讨论稿在后;结论性材料在前,依据性材料在后。1.21.2 基建工程图纸,按总体和局部关系结合专业排列。1.31.3 图文混合的案卷,文字材料在前,图纸在后。1.41.4 同一问题的文件材料组成一个案卷时,按文件形成的时间先后顺序排列;几个问 题组成一卷时,先按问题分开,再按时间顺序排列。2.2. 卷内文件编号:编制案卷号(或盒号、件号):用三位阿拉伯数字表示,从“ 001001”开始依次排列。2.12.1 按卷装订,案卷号填在案卷封面上。2.22.2 以盒保管,盒号填在卷盒上。2.32.3 以件保管的纸质文件,件号填在文件右上角。2.42.4 光盘、录像带、磁带等编号后贴在档案装具上。2.52.5 奖牌、奖杯等实物档案贴于实物上,尽量保持美观。3.3.编制页码:案卷内文件材料系统排列
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