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文档简介

1、_网上报销管理系统1.1 业务说明此部分主要包括 借款、通用经费报销、差旅费报销用于完成借款、出差以及其他支出(通用经费报销)的报销业务。1、业务人员如果需要完成日常借款和报销业务,需要在系统内根据类别填写对应单据来进行报销。2、业务人员只能选择自己负责或经手的项目。3、借款和报销的审核流程如下:4、借款和报销线下审批流程和使用纸质单据报销时相同,申请人填写完电子单据后, 需要进行打印并按单位制度要求签字, 此时电子单据将会传递到财务审核岗位。5、签字完成后,提交财务,此时财务将对单据进行审核,核实单据是否符合借款和报销要求。-可编辑修改 -_1.2 操作说明借款登录系统后点击【财务报销系统】

2、-【借款】菜单,如图:操作步骤说明:1、填写借款事由。2、项目选择。点击项目文本框右侧的按钮,系统弹出项目选择窗体,如果被选中的项目存在一条预算,预算金额、可用余额会被自动带出,如果选中项目存在多条预算,申请人需要确认此次使用那一条预算。3、借款类型选择。4、借款方式选择。借款方式分为现金、支票或转账,选择不同的方式结算信息中的信息会进行切换。如果选择支票或转账还需填写支票及汇款的具体信息,如图:-可编辑修改 -_5、借款金额必须小于等于可用预算额。6、填写完成后,点击保存按钮,如存在必填项未填写、申请超出预算、借款类型与申请不匹配等情况,系统会给出相应提示。7、保存成功后,点击提交审核,借款

3、单即填写完成并提交财务审核岗位审核。8、如果填写人发现单据填写错误, 在财务未进行审核操作之前,报销人可以在界面中看到 “收回”按钮,点击按钮后对单据进行修改。10、审核没有通过的单据会被退回,填写人会在待办工作中查看到相关单据,相关单据将会在我的单据中显示为红色,如图:-可编辑修改 -_11、申请人根据单位制度要求打印单据并签字,完成后提交相关单据到财务进行审核。12、借款人可以在【财务报销系统】-【我的单据】以及【个人查询】中的【借款情况】中对本人的借款情况进行查询,如图:-可编辑修改 -_通用经费报销登录系统后点击【财务报销系统】-【通用经费报销】菜单,如图:业务说明:此单据用来报销通用

4、的事项, 如果报销人有借款, 打开单据时系统会弹出提示,可以选择借款单进行冲销。操作步骤说明:1、填写报销事由。2、冲销借款。点击右上角的借款单选择按钮,系统弹出选择借款窗口,选中需要冲销的单据,系统会带出对应的项目和预算情况。3、项目选择。如果没有借款,则直接选择项目,点击项目文本框右侧的按钮, 系统弹出项目选择窗体, 如果被选中的项目存在一条-可编辑修改 -_预算,预算金额、可用余额会被自动带出,如图:4、报销明细填写。填写报销的开支内容、 费用项及报销金额等,此处点击右侧【 + 】号可增行,【 -】号可减行,如图:5、开支内容的合计报销金额必须小于等于可用预算额。6、结算方式选择。结算方

5、式分为现金、支票、汇款及公务卡,选择不同的方式结算信息中的信息会进行切换。如果是支票和汇款及公务卡还需要在填写具体信息,如图:7、填写完成后,点击保存按钮,如单据存在必填项未填写、申请超出预算、借款类型与申请不匹配等情况,系统会给出相应提示。8、保存成功后,点击提交审核,通用经费报销单即填写完成并提交财务审核岗位审核。9、如果填写人发现单据填写错误, 在财务未进行审核操作之前,-可编辑修改 -_报销人可以在界面中看到 “收回”按钮,点击按钮后对单据进行修改。10、审核没有通过的单据会被退回,填写人会在待办工作中查看到相关单据,相关单据在我的单据中也会显示为红色。11、申请人根据单位制度要求打印

6、单据并签字,完成后提交相关单据到财务进行审核。12、申请人可以在【财务报销系统】-【我的单据】以及【个人查询】中的【报销情况】中对本人的报销情况进行查询。-可编辑修改 -_差旅费报销登录系统后点击 【财务报销系统】 -【差旅费报销】 菜单,如图:业务说明:此单据用来报销出差费用, 差旅费报销必须有预算申请, 报销人打开单据时,系统会弹出提示,显示报销人已经申请了预算,报销也可以冲销借款。操作步骤说明:1、填写报销事由。2、冲销借款。点击右上角的借款单选择按钮,系统弹出选择借款窗口,选中需要冲销的单据,系统会带出对应的项目和预算情况。-可编辑修改 -_3、报销明细填写。(1)出差地区填写。(2)

7、基本信息及费用填写。点击右侧【 + 】号可增行,【 -】号可减行,点击“放大镜”按钮可在弹出的窗体进行明细信息填写, 如图:表格按行填写,每一行对应一笔费用;需要依次填写起止时间、地点、出差人、人数、以及各项费用的具体金额。在窗口右侧可以填写其他费用(野外租车、其他费用金额)4、合计报销金额必须小于等于可用预算额。5、结算方式选择。结算方式分为现金、支票、汇款及公务卡,选择不同的方式结算信息中的信息会进行切换。如果是支票和汇款及公务卡还需要在填写具体信息,如图:-可编辑修改 -_6、填写完成后,点击保存按钮,如单据存在必填项未填写、申请超出预算、借款类型与申请不匹配等情况,系统会给出相应提示。

8、7、保存成功后,点击提交审核,差旅费报销单即填写完成并提交财务审核岗位审核。8、如果填写人发现单据填写错误, 在财务未进行审核操作之前,报销人可以在界面中看到 “收回”按钮,点击按钮后对单据进行修改。9、审核没有通过的单据会被退回,填写人会在待办工作中查看到相关单据,相关单据在我的单据中也会显示为红色。10、申请人根据单位制度要求打印单据并签字,完成后提交相关单据到财务进行审核。11、申请人可以在【财务报销系统】-【我的单据】以及【个人查询】中的【报销情况】中对本人的报销情况进行查询。-可编辑修改 -_报销单据的查询登录系统后点击【财务报销系统】 -【我的单据】,将显示所有报销单据及其状态,如图:登录系统后点击【财务报销系统】 -【个人查询】

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