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文档简介

1、初审I I重审年审供给商概况地址: :地址: :公司名称: :生产厂名称: :成立日期:年 月 日法人代表:营业执照注册号:营业执照期限:年 月 日税务登记证编号:公司类型:口 独资 口合资 口国营 口贸易 口 分公司 口其它:经营范围:向协骏公司供给的产品为:主要联系人:如E名职务直线 电邮厂房圆积:平方米雇员人数:总人数人,职员人,工人人丰勇宓f=r.口 7主要生产设备:主要检测设备:公司获得的认证:口 ISO9001 口 ISO14000 口 CNAS 口 ICTI 口 CCC 口其它:工厂图片:供给商审核No.审核工程审核结果CNCNA性质描述、说明或建议1应建立质量治理体系. n2应

2、编制质量手册、运作程序和工作指引,以保证质量治理体系有效地运作. o3质量方针、质量目标应明确.口4应有独立的专职部门负责日常质量工作. 口5应制定完善的品质部组织架构图. 6质量记录应完整保存和维护.匚7应至少每年对质量治理体系进行内部审核.8客户提供的文件、样品应有效地治理和保存. 9员工应有入职、岗位培训,并进行考核,以确定他们具备胜任相关工作的水平.n匚10应制定选择、评估和重新评估原辅材料供给商的准那么. o_11应建立合格原辅材料供给商的名单. n12对于关健原辅材料应讲行检测或核对供给商的合格检测报告和符合声明.口13检测报告应合格、有效和最新. 口14应定期对合格原辅材料供给商

3、进行考核、评估,并有取消不合格供给商的机制.口 口15应建立完善的生产方案治理和监控.口16应建立有害物质限制程序或指引.口口 口17应建立来料、工序、出货前的质量限制程序. O_18来料、工序、出货前应经过质量检测 ,并有相应标签,以示识别.O_19假设生产环保及非环保产品,必须有效地加以区分和识别,以防止污染. 口20异常物料应及时反应至相关部门,并得到有效处理. 口21应建立不合格品限制程序.O_22应建立客户退货、投诉的处理程序. 口23对于客户或生产中出现的质量问题应进行分析和研究,并实施和监控相应的改善行动和预防举措.口24不合格品、待翻工品、报废品应摆放在指定区域内,均贴有明显的

4、标识或标签, 并与其它的合格品隔离分开. 口25物料应执行“先进先出原那么. 口26应建立批次治理. n27从来料到生产、出货应建立追溯系统,并有效地实施.n n28生产设备、工具应定期保养及清洗 ,并保证清洗用料是无毒和环保. o_29生产现场应有明确的区域划分,物料分类摆放. n30生产区域应整洁有序.n n31物料和成品应有足够的保护举措,以防损坏和染污. o32批量生产前应进行首件检查,并在首件确认合格后才可进行大量生产. n33操作人员应有相关的工作指引,并张贴于操作区域内. n34应有检测设备进行日常质量工作. o_35检测设备应定期校准、保养和维护. n36应有适当的消防设施,并

5、保持良好. n37走火通道应保持畅通无碍. n38应有独立的危险品仓存放化学品. o_39不能出现童工或强迫劳动.mn n40应有适当的平安设施/工具来保护危险机器的操作 ,操作人员应配备适宜的防 护用品. 口备注:审核结果栏:C =符合,NC =不符合,NA = 不适用性质栏:CR =严重违反法律法规的不符合项MA= 完全或有三分之一状况没有建立、实施的不符合项MI = 有待下次审核时再观察的不符合项判定准那么:(A)出现任何一个CR,那么定为此次审核不合格.(B)出现三个MA,那么定为此次审核不合格.(C)出现三个 MI悬1偃1 MA.寄核结果:性质不符合项数目不符合项分布CRMAMI综合结论:需改善工程:审核日期:年 月 日审核人确认:品质部日期:年月日工程部日期:年月日日期:年月日综合以上信息,在本次审核周期内,贵公司: 符合要求,可成为本公司合格供给商.新供给商 不符合要求,暂不予考鹿U新供给商 符合要求,

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