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文档简介

1、XXXX大道工程施工企业履约评价管理办法(试行)XXXX大道建设项目有限公司二 O 一七年五月第一章 总 则第一条 为了建立 XXXX大道工程施工企业的诚信机 制,充分调动施工企业的积极性,提高施工现场管理水 平,保证工程质量和施工安全,根据住建部工程质量安 全检查指南(试行)相关规定,按照和施工企业工程承 包合同约定及 XXXX大道建设项目有限公司(以下简称“项 目公司”)下发的 XXXX大道工程安全质量管理办法, 结合 XXXX大道工程建设实际,特制定对参建施工企业的履 约评价管理办法。第二条 本办法所称 XXXX大道工程施工企业履约评 价,是指在建设期内针对土建施工企业的施工安全管理、

2、施工质量管理、施工进度管理、文明施工、总包管理、组 织机构人员管理、合同造价管理、资料管理等所进行的定 期履约评价。第三条 本办法适用于建设 XXXX大道工程的土建施 工企业(简称“施工企业”)。第二章 组织机构第四条 为了加强对施工企业的履约评价管理工作, 成立项目公司履约评价管理工作领导小组:组 长:董事长、总监理 副组长:副总经理、安全总监 组 员:工程管理部、安全质量监察部、合约计划 部、财务审计部、前期协调部、综合管理部负责人。履约评价工作领导小组职责分工:1、组长全面负责施工企业履约评价管理工作,指导各部门规范开展日常评价工作。2、副组长直接负责施工企业履约评价各项工作,审查 指导

3、制定履约评价内部管理制度,确定季度履约综合检查 范围、方式、方法及检查组人员,监督各部门严格履行检 查职责。组织季度履约综合检查结果汇总工作,审核履约 检查通报。3、对参建的施工企业,定期开展现场检查评价工作。4 、负责履约评价年度综合汇总,按时上报上级政府管 理部门,作为相关部门建立单位履约履约评价的依据。第五条 履约评价领导小组下设办公室,办公室设在 安全质量监察部,由安质部部长兼任办公室主任。办公室主要职责:1、按照履约评价领导小组的要求,制定、完善履约评 价内部管理制度,落实履约评价管理日常工作。2、制定季度综合检查方案,组织有关部门开展现场检 查,做好检查记录,汇总检查资料。3、建立

4、履约评价管理台账,归档保管履约评价的书面及 电子影像资料。牵头核查处理施工企业申诉和投诉举报。4、对当期检查评价发现的问题进行梳理、分类,安排 相关主管部门跟踪落实施工企业限期整改,及时消除隐 患,实现闭环管理。5、季度综合检查评价结束时,汇总评价结果,对履约 评价领导小组审核后的结果通过书面形式进行公示,并形 成书面报告上报上级政府部门。6、完成领导小组交办的其他工作。第六条 工程管理部、安全质量监察部、合约计划部、 财务审计部、前期协调部、综合管理部积极配合现场检 查,结合业务范围配合履约评价工作;落实问题整改,进 行相关考核认定及投诉举报的调查处理工作。第三章 履约评价原则及内容第七条

5、施工企业履约评价坚持公开、公正、公平和实 事求是的原则 , 统一检查项目和评分标准,对参建单位的检 查频次应保持相对一致。同时自觉接受相关部门及上级职 能部门的监督检查。第八条 施工企业履约评价主要围绕施工安全管理、施 工质量管理、施工进度管理、文明施工、总包管理、组织 机构人员管理、合同造价管理、资料管理八个方面进行综 合评价。第四章 季度履约综合检查评价分工及计分方法第九条 季度履约综合检查评价由履约评价领导小组办 公室下发正式通知,组织相关部门,按照检查评价表集中 检查评价一次。检查中发现的问题,由参加检查的各组人 员以及被检查施工企业现场配合人员签字确认。各部门职责分工:1、施工安全管

6、理、文明施工检查项由安全质量部完成 评价。2、施工质量管理、施工工法(安全)、起重设备/ 施工机具检查项由安全质量部主责、工程部配合完成评价。3、施工进度管理检查项由工程部负责完成评价。4、组织机构及人员管理检查项由工程部主责、计划合 约部配合完成评价。5、合同造价管理检查项由计划合约部负责完成评价。6、总包管理检查项由计合部主责、工程部、与前期协 调部配合完成评价。7 、资料管理检查项由工程部负责完成评价。第十条 季度履约综合检查评价采用百分制,十个检查 项评分在季度履约综合评价总分中所占分值权重分别为: 施工安全占 25%、施工质量占 20%、施工进度占 20%、文 明施工占 10%、总包

7、管理占 10%、组织机构人员占 5%、合 同造价管理占 5%、资料管理占 5%(各单项检查内容及标 准见附件)。季度履约综合评价得分 =季度履约综合检查得分 - 季度 内整改通知书扣分(一级扣 1 分,二级扣 分,累加)及 其他扣分。(附件二:季度综合检查评价汇总表)第十一条 年度履约评价结果在 XX 大道工程范围内进 行 5 天公示,无异议则上报政府相关部门及市招标办备 案。第十二条 对于履约评价较差的单位公司将根据合同条 款进行相应的处罚。第五章 附 则第十三条 评价的目的是持续改进施工过程中各单位的 履约职责。第十四条 本办法由项目公司履约评价工作领导小组 负责解释。第十五条 本办法自发

8、布之日起实施附件一:年度履约评价汇总表 附件二:季度履约综合检查评价汇总表 附件三:季度履约综合检查评价表1-10 表 1 :施工安全检查评价表2:施工质量检查评价表3 :施工进度管理检查评价表4 :文明施工检查评分表 5:施工工法(安全)检查评价表表 6:起重设备 / 施工机具安全检查表 7:总包管理检查评价表表 8:组织机构人员检查评价表表 9:合同造价管理检查评价表表 10:资料管理检查评价表附件一: 年度履约评价汇总表(表 1 )(20 年)建设单位(盖章): 日期:序号施工企业名称年度得分综合考评附件二 : 季度履约综合检查评价汇总表(20 年 季度)建设单位(盖章): 日期:序号标

9、段施工单位名称季度履约综合检查得分季度内 扣分季度评 价得分施工安 全 25%施工质 量 20%施工进 度 20%文明施 工 10%总包管 理 10%组织机 构人员 5%合同造 价管理 5%资料管理 5%综合检 查得分- 11施工安全检查汇总表工程 名称 :日期:检查项目权值分项实得分数汇总得分安全管理20%安全风险管理10%隐患排查治理10%安全防护10%施工用电10%模板工程10%脚手架10%施工工法(安全)10%起重设备 / 施工机具10%说明: 1 、汇总表满分 100 分;2、在汇总表中各检查项目实得分数=在汇总表中该项赢得满分分值该项检查评分表实得分值 /100 ;3、遇有缺项时汇

10、总表总得分 =实查项目实得分值之和 / 实查项目应得满分分值之和- 12安全管理检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1资质与资格资质不符合国家规定或未取得安全生产许可证,扣 10 分 存在转包或者违法分包,扣 10 分 企业负责人、项目经理未持安全生产考核合格证上岗, 扣 10 分 项目部未按要求组建安全生产领导小组,扣 10 分 企业未按规定配备、委派项目部专职安全管理人员或专 职安全管理人员未持安全生产考核合格证,扣 10 分 特种作业人员未持有效证件上岗,扣 10 分 项目主要管理人员未按规定到岗履职或未现场带班,每 人扣 38 分 未经建设单位同意,更换项目

11、经理或项目经理在多于 1 个的项目担任项目经理,扣 10 分 专职安全管理人员未到岗履职,每人扣 5 分202责任制度与 目标管理未建立安全生产责任制和安全生产奖惩制度,扣 5 分 安全生产责任制未经责任人签字确认,扣 3 分 未制定安全管理目标及其考核制度,扣 4 分 目标未分解或未量化,各扣 3 分 考核制度未有效落实,每次扣 3 分53施工组织设 计与专项施 工方案使用未经审查的施工图设计文件施工,扣 10 分 未制定安全技术措施编制、审查制度,扣 5 分 未编制施工组织设计或施工组织设计中没有编制安全技 术措施,扣 10 分 危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案,扣 10 分11

12、0kV 或 35kV 或其他高压电线路送电前未制定送电方 案,扣 10 分 施工组织设计或专项施工方案的安全技术措施不全面或 针对性不强,扣 5 分 对应当组织专家论证、审查的专项施工方案未进行论证、 审查并落实审查意见,每项扣 6 分 施工组织设计、专项施工方案未按规定进行审核、审批 及完善,扣 5 分 使用国家明令淘汰或禁止使用的工艺、产品,扣 10 分 未进行主要风险源辨识、登记、公示,扣 5 分 当地质条件和施工状况发生较大变化时未修改施工组织 设计或专项施工方案,每一项扣 5 分10- 134安全技术交底未制定安全技术交底制度,扣 2 分 未制定各工种安全技术操作规程或操作规程未挂设

13、在作 业场所显着位置,每少一项扣 2 分 项目技术人员未就有关施工安全要求对施工班组、作业 人员交底,扣 5 分 未对各分部分项工程进行安全技术交底,扣 2 分 无书面安全技术交底,或交底双方未签字,扣 3 分 交底针对性不强或不全面,扣 2 分55安全教育和 班前安全活 动未建立安全生产教育制度,扣 5 分 未对进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员(含起 重机械租赁单位的作业人员)进行安全教育,扣 5 分 安全教育档案不全,每缺 1 人扣 1 分 未进行年度安全教育或教育培训学时达不到要求的,扣 2 分未建立班前安全活动制度,扣 5 分 无班前安全活动记录,扣 2 分 有较大危险因素的设施

14、、设备、场所未设置明显标示、 警戒围栏或安全引导语等安全警示标志,扣 5 分 进行高空作业、受限空间作业等高危作业,未设明显标 示显示工作状态,扣 3 分106安全检查与 验收负责人未按规定带班检查,扣 10 分 未建立安全检查制度,扣 10 分 未有效开展日常、定期、敏感期安全检查或安全专项整 治扣 5 分 未开展危险性较大的关键节点施工前安全条件验收,每 项扣 5 分 未组织高大模板工程、脚手架工程、施工起重机械安装 等重大风险工程的验收,扣 5 分 危险性较大分部分项工程施工时无专职安全生产管理人 员现场监督,扣 10 分 对发现的事故隐患未按“五到位”(责任、时限、措施、 资 金、预案

15、)原则落实整改,每项扣 5 分 未建立安全检查台帐,每次扣 5 分107工程周边环境保护未核查工程周边环境现状,扣 5 分 核查结果与建设单位提供资料不符时未反馈给建设单 位,每项扣 3 分 未对施工影响范围内的重要建(构)筑物、管线采取专 项防护措施,扣 5 分 未按规定与受施工影响的管线管理单位签订管线保护协 议,扣 5 分 在管线安全保护范围内施工时未进行安全技术交底或未 安排专人监控,扣 5 分5- 148安全防护用品管理未建立安全与职业卫生用品管理制度,扣 5 分 未向作业人员提供合格的安全与职业卫生用具或安全防 护服装,扣 5 分 未建立安全与职业卫生用品管理台帐,扣 5 分109

16、分包管理与 协调 管理施工总包单位与分包单位的安全责任不明确,扣 5 分 与机械设备和施工机具及配件的出租单位未签订合同或 合同未规定产品技术性能和质量安全要求,扣5 分分包合同、安全协议书签字盖章手续不全,扣5 分分包单位未按规定建立安全管理机构、配备安全员,扣 3 分分包合同未按规定向建设行政主管部门备案,扣3 分分包单位“三类”人员资格不符合要求,每人扣2 分分包单位管理人员未到岗履职,扣 5 分 总包单位未按要求对分包队伍开展安全教育、安全检查, 扣 35 分 未与在同一场所作业的其他施工单位签订安全管理协 议,或未明确双方安全管理人员,扣 5 分510安全费用未建立安全文明施工措施费

17、用管理制度或未编制安全文 明施工措施费使用计划,扣 2 分 安全文明施工措施费未按要求提取或未得到落实,扣 5 分安全文明施工措施费挪作他用,扣 5 分511应急管理未制定安全生产事故应急救援总体预案或主要事故的专 项预案,各扣 5 分 应急预案不全面、针对性不强,扣 5 分 未组织预案演练、演练流于形式或演练频次不足,扣 3 分 未建立项目应急救援组织机构和队伍,扣 3 分 未按要求配备应急救援物资、设备、器材等设施,未设 置应急逃生通道,或未及时更换补充失效的应急资源, 每项扣 2 分1012事故报 告处理未建立事故报告与调查处理制度,扣 5 分 事故、险情未按规定报告、处置不及时,扣 5

18、 分 未按“四不放过”原则调查处理安全事故,扣 5 分 未建立事故档案,扣 3 分5合计分数100检查人员检查日期安全风险监控检查表序号检查项目检查内容标准分数扣减分数实得分数1安全风险管 理体系及制 度建设是否建立健全安全风险管理组织机构( 5 分)10人员配备是否合理( 5 分)是否编制项目部安全风险管理办法和实施细则( 5 分)2方案编制及 评审是否编制安全专项施工方案、应急预案(含监测实施方案) ( 5 分)10是否按程序组织专家论证和修改完善( 10 分)3安全风险监 控行为、安全 风险监控信 息报送和事 务处理是否按体系和方案要求全面实施和执行施工阶段安全风险监控( 5 分)10平

19、台基础资料、施工进度、日常监测巡视信息填报的及时准确性( 10 分)书面信息报送和事务处理( 5 分)4监测及视频 管理是否按照监测方案开展监测 , 无法开展监测的位置是否有 各方会签确认( 10 分)20监测布点、测点验收和测点补设的及时性( 5 分)监测成果文件是否完整 , 数据有无明显不合理( 5 分)视频监控系统是否及时安装并跟进( 5 分)5预警情况及 相应处置及 信息反馈是否出现红色监测预警、巡视预警及综合预警情况( 10 分)30预警出现后,是否按体系要求启动相关预案(包括专题分 析会等)先期处理,并将实施方案、处理过程、事务记录 及时上报监控管理分中心( 15 分)是否执行各级

20、综合预警状态风险工程的风险事务处理,并 及时将处理结果和变化情况上报监理和监控管理分中心( 5 分)6消警是否及时准确提出消警建议报告,报监理及建设单位审核( 10 分)107接受监控管 理分中心管 理及意见落 实是否及时落实监控管理分中心反馈的预警信息、控制措施建议( 5 分)10是否按风险工程和预警状态的不同等级,由企业不同级别 的负责人组织建设单位、相关参建单位不同层次的负责人 参与风险事务处理( 5 分)合计分数100检查人员检查日期- 16安全质量隐患排查与治理检查表序号检查项目检查内容标准分数扣减分数实得分 数1组织机构和人 员配置是否建立健全隐患排查管理组织机构( 10 分)15

21、人员配备是否合理( 5 分)2制度建立、职 责划分是否编制项目部隐患排查相关管理办法和实施细则( 10 分)15是否明确划分各岗位职责( 5 分)3隐患排查执行 情况各岗位人员是否按照规定要求频次开展排查( 10 分)20过程记录( 10 分)4施工现场隐患 排查管理整体 效果施工现场隐患排查管理整体效果,安全质量隐患是否得到有效治理( 20 分)30安全质量隐患是否及时整改( 10 分)5资料报送是否按照规定要求编制资料( 5 分)20是否按照规定要求及时报送资料( 5 分)安全质量隐患整改资料详细、完整,有针对性( 10 分)合计分数100检查人员检查日期- 17安全防护检查评分表序号防

22、护 用 品检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1安全帽施工现场每一人不戴安全帽,扣 3 分 安全帽不符合标准,每发现一项扣 1 分 不按规定佩戴安全帽,每人扣 1 分102安全网在建工程外侧未用密目式安全网封闭,扣 10 分 基坑边、上下通道未安装护栏且未使用安全网,扣 10 分钢结构、屋面安装不设安全平网,扣 5 分 安全网规格、材质不符合要求,扣 10 分 安全网未取得安全标志,扣 10 分103安全带高空作业未系安全带,每人扣 5 分 安全带系挂不符合要求,每人扣 3 分 安全带不符合标准,每人扣 2 分 不按规定设置安全绳,扣 5 分104其他钻孔、注浆、喷混凝土、切割、

23、打磨等扬尘作业不戴防尘口罩,每人扣 1 分55楼梯口、(电梯、 管道、通风)井 口基坑成槽及 其他预留洞口、 坑井防护无防护措施,扣 7 分 防护措施不符合要求或不严格,每处扣 3 分 防护设施未形成定型化,工具化,扣 3 分 电梯井管道井、风道井内每隔两层(不大于10m)缺少一道平网,每处扣 4 分 未在醒目位置设置安全警示标志牌,扣 7 分76爬梯防护高于 的爬梯无防护笼等措施,每处扣 5 分 防护措施不符合要求或不严密,每处扣 3 分77通道口防护无防护棚,扣 7 分 防护不严,每处扣 3 分 防护棚不牢固、材质不符合要求,每次扣 3 分 未在醒目位置设置安全警示标志牌,扣 7 分78高

24、架桥面、车站 主体结构顶面、 建筑阳台、楼 板、屋面等临边 防护临边无防护,每处扣 5 分 临边防护不符合要求(防护不严,不牢固或高度不 满足规范规定的高度等)每处扣 3 分 未在醒目位置设置安全警示标志牌,每处扣 3 分79临边防护临边未按规定设置防护栏,扣 7 分 未设置防护网或防护网破损,扣 5 分 未在醒目位置设置安全警示标志牌,扣 2 分7- 1810攀登作业移动式梯子的踢脚底垫高使用,扣 5 分 折梯使用未有可靠拉升装置,扣 5 分 梯子的制作质量或材质不符合要求,扣 5 分511悬空作业悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设 施,扣 5 分 悬空作业所使用的索具、吊具、料具等

25、设备,未经 过技术鉴定或验收,每处扣 5 分512移动式操作平 台操作平台面积或高度超过规定值,扣 6 分 移动式操作平台轮子与平台的连接不够牢固可靠或 立柱底端距离地面超过规定值,扣 5 分 操作平台的组装不符合要求,扣 10 分 平台台面铺板不严,扣 10 分 操作平台四周未按规定设置防护栏或未设置登高扶 梯,扣 10 分 操作平台的材质不符合要求,扣 10 分1013物料平台物料平台未编制专项施工方案或未经设计计算,扣10 分 物料平台搭设不符合专项施工方案要求,扣 10 分 物料平台支撑架未与工程结构连接或连接不符合要 求,扣 5 分 平台台面铺板不严或台面层下方未按要求设置安全 平网

26、,扣 10 分 材质不符合要求,扣 10 分 物料平台未在明显处设置限定荷载标牌,扣 5 分10合计分数100检查人员检查日期施工用电安全检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1外电防护外电线路与在建工程及脚手架、起重机械,场地机动车道之 间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施,扣 20 分 防护方案未审批,扣 10 分 防护措施不符合要求,封闭不严密,扣 510 分 在线路下方进行起重作业,扣 20 分 在线路下方搭设临时设施,扣 510 分 未经建设单位或其他施工单位同意,擅自从车站或隧道供电 线路接线,扣 10 分202接零保护系统施工现场专用的电源中性点直

27、接接地的低压配电系统未采用TN S 接零保护系统,扣 10 分 工作接地或重复接地位置、安装及接地装置的材料不符合规 范要求,扣 5 分 专用保护零线设置不符合要求或与工作零线混接,扣 10 分 电气设备未接保护零线,每处扣 3 分 设备接零保护不符合要求,每台扣 3 分 施工现场防雷措施不符合规范,扣 25 分103配电箱开关箱不符合“三级配电、两级保护”要求,扣 10 分 开关箱(末级)无漏电保护装置或漏电保护装置失灵,每处 扣 5 分漏电保护装置参数不匹配,每处扣 1 分 配电箱内未按要求设置可见断开点的隔离开关,每处扣 2 分 开关箱存在“一闸多机”现象,每处扣 3 分 安装位置不当,

28、周围杂物多等不便操作,每处扣 2 分 闸具损坏、闸具不符合要求,每处扣 5 分 配电箱进出线无护套保护,或无系统接线图和分路标记,每 处扣 2 分 电箱无门、无锁、无防雨措施,每处扣 2 分 箱体及箱门未作接零保护,每处扣 5 分204现场照明照明未采用专用回路或专用回路无漏电保护,扣 5 分 灯具金属外壳未作接零保护,每处扣 2 分 地下暗挖及潮湿场所等特殊场所未按规定使用安全电压,每 处扣 5 分 照明变压器未使用双绕组型安全隔离变压器,扣 10 分 手持照明灯具变压器一次侧未设漏电保护,二次侧未设熔断 保护,每处扣 2 分 未按照要求在作业点、通道口设置照明或应急疏散照明,每 处扣 2

29、分10- 205配电线路未按要求使用五芯电缆,扣 10 分 电线老化、破皮未包扎或破损严重未及时更换,每处扣 10 分 线路过道无保护管,每处扣 5 分 电缆架设或埋设不符合要求,扣 10 分 存在乱拉乱接现象,每处扣 2 分106电器装置电器具安全距离、爬电距离不符合要求,每处扣 3 分 闸具熔断器参数与设备容量不匹配、安装不符合要求,每处 扣 3 分闸具不具备过载、短路功能,每处扣 5 分 用其他金属丝代替熔丝,扣 5 分 使用国家已淘汰产品,扣 5 分57电气防火电缆(线 ) 截面不满足用电设备荷载要求,每处扣 210 分 电气设备无过载、短路保护,每处扣 3 分 使用大功率、高热量照明

30、灯具无安全措施,扣 3 分 易燃物质储存、使用或可易燃气体潜在场所所未采用防爆型 电气设备,扣 3 分 电气设备和线路老化、残破,线路发热未及时更换处理,或 导线压接不牢,线路接头处理不当,扣 3 分 电气线路或者设备与可燃材料无足够安全间距,又无安全措 施,每处扣 2 分 发电机用油桶直接供油,每处扣 5 分108变配 电装 置配电室门开启方向不符合规范,每处扣 2 分 配电室建筑、室内电气设备布设不符合要求,扣 3 分 未设警示标志或消防设施、绝缘措施,扣 2 分 发电机组电源未与外电线路电源实行连锁,扣 5 分 发电机组未独立设置接地装置、实行 TNS 接零保护系统, 扣5 分59用电管

31、理无专项用电施工组织设计,扣 10 分 用电施工组织设计“编制、审核、批准”程序不符合要求,扣 5分 用电施工组织设计内容不全、针对性不强,扣 10 分 临时用电工程投入使用前未按要求验收,扣 5 分 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不 真实,扣 5 分 安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实,扣5 分 定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实,扣 5 分 档案资料不齐全,未设专人管理,扣 5 分10合计分数100检查人员检查日期- 21模板工程安全检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1施工方案属危险性较大的模板工程无专项施工方案或专

32、项施工 方案未按规定进行审批,扣 10 分 专项施工方案未按规定组织专家论证或未按专家意见 修改完善,扣 10 分 未根据混凝土施工工艺制定有针对性的安全措施,扣 5 分102材料材质模板、主(次)楞、对拉螺栓的材质、型号与方案不 符,扣 5 分 主(次)楞间距、对拉螺栓间距等与方案不符,扣 5 分103支撑系统或 桥墩立模立杆间距、步距等架体布设参数与方案不符,每处扣8 分 杆件连接不牢,每处扣 3 分 不按规定设置剪刀撑,扣 3 分 不按规定高度做整体加固,扣 3 分 立杆垂直偏差超过规定,扣 5 分 梁、板下立杆未采用横杆连接成整体,每处扣 3 分 立杆顶托或地托和自由端超过规范要求,每

33、处扣 2 分 扣件预紧不符合要求,每处扣 3 分 扣件对接、搭接不符合要求,扣 5 分 未按说明书规定组装,有漏装杆件和锁件,扣 5 分 脚手架组装不牢、紧固不合要求,每处扣 1 分 立模钢摸板、连接螺栓强度不足,扣 10 分 立模不按规定高度做整体加固,扣 5 分 钢摸板连接、钢摸板与基础连接的螺栓数量不足,每 缺 1 个扣 5 分 支撑体系地基处理不符合方案要求,扣 5 分 高架桥模板工程浇筑混凝土前未按方案要求进行预 压,扣 10 分 加压和卸压未按方案进行,扣 5 分204施工荷载未根据施工方案按合理顺序进行浇筑,扣 5 分 模板上施工荷载超过规定,扣 10 分 混凝土浇筑速度超过施工

34、方案限值,扣 5 分 模板上堆料不均匀,扣 5 分105模板存放大模板存放无防倾倒措施,扣 3 分 模板存放不整齐、过高等不符合安全要求,扣 3 分56支拆模板2m 以上高处作业无可靠立足点,扣 8 分 拆除区域未设置警戒线且无监护人,扣 5 分 留有未拆除的悬空模板,扣 4 分10- 227模板验收模板工程无验收手续,扣 10 分 验收单无量化验收内容,扣 5 分 模板拆除前未办理审批手续,扣 10 分 支拆模板未进行安全技术交底,扣 5 分158混凝土强度受力构件模板拆除前无混凝土强度报告,扣 5 分 混凝土强度未达规定值前提前拆模,扣 10 分 多层结构施工中,板、梁作为支撑体系基础时,

35、上层 结构混凝土未达到规定强度,支撑提前拆除,扣 5 分109作业环境作业面孔洞及临边无防护,无防坠落物措施,扣 10 分 垂直方向交叉作业上下无隔离防护措施,扣 10 分 在市政道路搭设模板、支架无防撞措施,扣 5 分10合计分数100检查人员检查日期扣件式钢管脚手架检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1施工方案架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批,扣10 分架体结构设计未进行设计计算,扣 10 分 架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案未按规定组织 专家论证,扣 10 分102立杆基础立杆基础不平、不实、不符合专项施工方案要求,扣 10 分 立杆底部缺

36、少底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求, 每处扣 2 分未按规范要求设置纵、横向扫地杆,扣 10 分 未采取排水措施,扣 8 分103架体与建 筑结构 拉结架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求,每处扣 2 分 架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未 采用其他可靠措施固定,每处扣 2 分 搭设高度超过规范要求的双排脚手未采用刚性连墙件与 建筑结构可靠连接,扣 10 分104杆件间距 与剪刀撑立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距离超过规范要求,每 处扣 2 分 未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑,每处扣 5 分 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求,扣 5 分 剪刀撑斜杆的接长或

37、剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合 要求,每处扣 2 分105脚手板与 防护栏杆脚手板未铺满或铺设不牢、不稳,扣 10 分 脚手板规格或材料不符合要求,扣 10 分 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严,扣 10 分作业层防护栏杆不符合规范要求,扣 5 分 作业层未设置高度符合规范要求的挡脚板,扣 5 分106交底与 验收架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣 5 分 架体分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣 5 分 架体搭设完毕未办理验收手续,扣 10 分 验收内容未进行量化,或未经负责人签字确认,扣 5 分10- 247横向水平 杆设置未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆,每处

38、扣 2 分未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆,每处扣 2 分 双排脚手架横向水平杆只固定一端,每处扣 1 分 单排脚手架横向水平杆插入墙内深度小于规定值,每处扣 2 分108杆件连接纵向水平杆搭接长度小于规定值或固定不符合要求,每处 扣 2 分立杆除顶层顶步采用搭接,每处扣 4 分 杆件对接扣件的布设不符合规范要求,扣 2 分 扣件紧固力矩小于 或大于 ,每处扣 2 分109层间防护作业层脚手板下未采用安全平网兜底,或作业层以下每隔 10m 未采用安全平网封闭,扣 10 分 作业层与建筑物之间未按规定进行封闭,扣 10 分1010构配件 材质钢管直径、壁厚、材质不符合要求,扣 5 分 钢管

39、弯曲、变形、锈蚀严重,扣 5 分 扣件未进行复试或技术性能不符合标准,扣 5 分511通道未设置人员上下专用通道,扣 5 分 通道设置不符合要求,扣 3 分5合计分数100检查人员检查日期碗扣式钢管脚手架检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准 分数扣减 分数实得 分数1施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣 10 分 专项施工方案未按规定审核、审批,扣 10 分 架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案未组织专家论证, 扣 10 分102架体基础架体基础不平、不实,不符合专项施工方案要求,扣 10 分 架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求,扣 10 分 架体底部未按规范要求设置

40、底座,每处扣 1 分 架体底部未按规范要求设置扫地杆,扣 5 分 未采取排水措施,扣 8 分103架体稳定架体与建筑结构未按规范要求拉结,每处扣 2 分 架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用 其他可靠措施固定,每处扣 2 分 连墙件未采用刚性杆件,扣 10 分 未按规范要求设置专用斜杆或八字形斜撑,扣 5 分 专用斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗扣节 点处,每处扣 2 分 专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符 合要求,扣 5 分104杆件锁件立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求,扣 10 分 未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣节点处设置 纵、

41、横向水平杆,扣 10 分架体搭设高度超过 24m 时,顶部 24m 以下的连墙件层未按规 定设置水平斜杆,扣 10 分架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求,每处扣 1 分105脚手板脚手板未满铺或铺设不牢、不稳,扣 7 10 分 脚手板规格或材质不符合要求,扣 7 10 分 采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆或挂钩未处 于锁住状态,每处扣 2 分106交底 与验 收架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣 6 分 架体分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣 6 分 架体搭设完毕未办理验收手续,扣 6 分 验收内容未进行量化,或未经负责人签字确认,扣 5 分107架体防护架体外侧未采用密目

42、式安全网封闭或网间连接不严,扣7 10分作业层防护栏杆不符合规范要求,扣 5 分 作业层外侧未设置规定高度的挡脚板,扣 3 分108构配 件材 质架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严,扣7 10分作业层防护栏杆不符合规范要求,扣 5 分 作业层外侧未设置规定高度的挡脚板,扣 3 分10- 26作业层脚手板下未采用安全平网兜底,或作业层以下每隔10m 未用安全平网封闭,扣 5 分9荷载施工荷载超过设计规定,扣 10 分 荷载堆放不均匀,每处扣 5 分1010通道未设置人员上下专用通道,扣 10 分 通道设置不符合要求,扣 5 分10合计分数100检查人员检查日期承插型盘扣式钢管脚手架检查

43、评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准分 数扣减分数实得分数1施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣 10 分 专项施工方案未按规定审核、审批,扣 10 分102架体基础架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求,扣10 分 架体立杆底部缺少垫板或点半的规格不符合规范要求, 每处扣 2 分 架体立杆底部未按要求设置可调底座,每处扣 1 分 未按规范要求设置纵、横向扫地杆,扣 5 10 分 未采取排水措施,扣 8 分103架体稳定架体与建筑结构未按规范要求拉结,每处扣 2 分 架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或 未采用其他可靠措施固定,每处扣 2 分 连墙件未采用刚性杆件,

44、扣 10 分 未按规范要求设置竖向斜杆或剪刀撑,扣 5 分 竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘 扣式节点处,每处扣 2 分 斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合 要求,扣 5 分104杆件设置架体立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求,扣 2 分未按专项施工方案设计的步距在立杆连接插盘处设置 纵、横向水平杆,扣 10 分 双排脚手架的每步水平杆层,当无挂扣钢脚手板时未按 规范要求设置水平斜杆,扣 5 10 分105脚手板脚手板不满铺或铺设不牢、不稳,扣7 10 分脚手板规格或材质不符合要求,扣 7 10 分 采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩 未处于锁住状态

45、,每处扣 2 分106交底与验收脚手架搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣 5 分 脚手架分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣 10 分 脚手架搭设完毕未办理验收手续,扣 10 分 验收内容未进行量化,或未经负责人签字确认,扣 5 分107架体防护作业层外侧未设置规定高度的挡脚板,扣 3 分 作业层脚手板下未采用安全平网兜底,或作业层以下每 隔 10m 未用安全平网封闭,扣 5 分 架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严,扣 7 10 分 作业层防护栏杆不符合规范要求,扣 5 分108杆件连接立杆竖向接长位置不符合要求,扣 5 分 见到承德斜杆接长不符合要求,扣 5 10 分10- 2

46、89构配件材质钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规 范要求扣 5 分钢管弯曲、变形、锈蚀严重,扣 10 分1010通道未设置人员上下专用通道,扣 10 分 通道设置不符合要求,扣 5 分10合计分数100检查人员检查日期满堂红脚手架检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣 10 分 专项施工方案未按规定审核、审批,扣 10 分102架体基础架体基础不平、不实,不符合专项施工方案要求,扣 10 分架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求,扣 10 分 架体底部未按规范要求设置底座,每处扣 1 分 架体底部未按规范

47、要求设置扫地杆,扣 5 分 未采取排水措施,扣 5 分103架体稳定架体四周与中间未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜 杆,扣 10 分 未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆,扣 10 分 架体高宽比超过规范要求时未采取与结构拉结或气体可 靠的稳定措施,扣 10 分104杆件锁件架体立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求,扣 10 分杆件接长不符合要求,每处扣 2 分架体搭设不牢或杆件节点紧固不符合要求,每处扣 1 分105脚手板脚手板不满铺或铺设不牢、不稳,扣 5 分 脚手板规格或材质不符合要求,扣 5 分 采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未 处于锁住状态,每处扣 2 分10

48、6交底与验 收架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣 6 分 架体分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣 6 分 架体搭设完毕未办理验收手续,扣 6 分 验收内容未进行量化,或未经负责人签字确认,扣 5 分107架体防护作业层防护栏杆不符合规范要求,扣 10 分 作业层外侧未设置规定高度的挡脚板,扣 5 分 作业层脚手板下未采用安全平网兜底,或作业层以下每隔 10m 未用安全平网封闭,扣 5 分108构配件材 质钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范 要求扣 10 分 杆件弯曲、变形、锈蚀严重,扣 10 分109荷载架体的施工荷载超过设计规定,扣 10 分 荷载堆放不均匀,每处扣

49、 5 分1010通道未设置人员上下专用通道,扣 10 分 通道设置不符合要求,扣 5 分10合计分数100检查人员检查日期- 30基坑支护安全检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1施工方案基坑深度超过 3m 或地质条件复杂未编制专项施工方案, 扣 20 分 应经专家论证的专项施工方案未组织专家论证或未按专 家意见修改完善,扣 15 分 专项施工方案未经施工单位技术负责人、总监理工程师审 核、签字,扣 10 分 专项施工方案未遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层分段、 严禁超挖”基本原则,或者针对性差不能指导施工,扣 10 分202临边防护深度超过 2m 的基坑施工无临边防

50、护措施,扣 10 分 临边及其他防护不符合要求,扣 5 分103基坑支护未进行基坑支撑体系设计,扣 10 分 钢支撑未经过检测合格或开挖时混凝土支撑强度报告未 达到设计要求,扣 5 分 基坑支护不及时,扣 10 分 钢支撑和腰梁架设(包括支撑连接、支撑与腰梁连接)、 与围护结构连接(包括斜支撑设置防滑移装置、连接的密 实性等),防钢支撑坠落措施、预加应力等违反设计或方 案要求,每项扣 5 分 支护结构拆除或换撑不符合设计或方案要求(包括混凝土 撑强度条件、拆撑换撑顺序、预加力卸载程序等),扣 8 分104降排水措 施需要降水时未进行降水试验、编制降水专项方案或方案未 按规定进行专家论证,扣 1

51、0 分 深基坑降水时无防止临边建(构)筑物等工程周边环境沉 降的措施,扣 10 分 未设置足够截面的排水沟,或未设置截水、封堵、防倒流 等措施防止地表水冲刷基坑侧壁,扣 5 分 围护结构漏水(沙)或基坑底积水、涌水(沙),每处扣 5 分105坑边荷载弃土、料具堆放距坑边距离小于设计规定,扣 8 分 基坑周边堆载超过设计允许值,扣 10 分 机械设备施工与坑边距离不符合要求且未采取措施,扣 10 分106上下通道人员上下无专用通道,扣 10 分 专用通道少于两处,扣 5 分 设置的通道不符合要求,扣 5 分10- 317土方开挖施工机械进场未按规定进行验收,扣 5 分 挖掘机作业时,作业半径范围内无警示或人员监护等防止 其他人员进入的措施,扣 5 分 挖掘机作业位置不牢、不安全,扣 10 分10司机未持证作业,每人扣 10 分 未按方案规定的程序、方式挖土,存在超挖,扣 开挖面边坡不符合安全要求,扣 5 分 施工机械碰撞、损伤支撑结构,每处扣 5 分10 分8基坑监测未按设计编制基坑施工监测方案,扣 10 分 监测方案未按规定审批,扣 5 分 未按监测方案对桩(墙)体位移、支撑轴力、地表沉降、 水位等进行监测,扣 10 分 未按规定对受施工影响范围内建(构)筑物、重要管线和 道路等进行沉降观测,扣 10 分 监测点设置或监测频

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