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1、亲爱的朋友,很高兴能在此相遇!欢迎您阅读文档银行安全自查报告,这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档,一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发,将是我们莫大的荣幸,更是我们继续前行的动力。银行安全自查报告银行安全自查报告范文(精选 5 篇)辛苦的工作在不经意间已告一段落了, 回眸过去这段时间的工作,有惊喜,也有不足,此时此刻我们需要写一份自查报告了。大家知道自查报告的格式吗?下面是小编整理的银行安全自查 报告范文(精选 5 篇),欢迎阅读与收藏。银行安全自查报告 1 为整体提升自助设备安全防护能力,结合村镇银行实际情况,根据村镇银行自助设备安全防范制度, 开展了自助设

2、备专项安全自查工作,现将有关情况汇报如下:一、基本情况 截止目前,村镇银行安装自助设备共计 3台,其中, 穿墙式 在行ATM自助取款机3台,安装位置分别在总行营业部、青云支 行、齐埠支行。无离行 ATM。二、自查工作情况(一)ATM日常巡查登记簿填写规范,做到一日三查,村 镇银行自助设备现金差错登记簿正确填写, 村镇银行自助设 备日常运行、维护登记簿 填写出现个别柜员漏盖私章,已及时 现场整改。(二)村镇银行自助设备均安装了24 小时视频监控装置,对交易时的客户正面图像、 进出钞期间的图像、 现金装填过程 录像,回放图像清晰, 无客户密码及保险柜密码操作图像, 图像 信息包括日期时间。(三)设

3、备管理人员变更按规定更换密码并记录,定期更换密码,备份密码按要求保管。(四)钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙要求封 存、保管;交接按要求进行记录。(五)现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。(六)加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录 清晰, 外置监控数据至少保存 1 个月, 内置监控数据保存时间至 少 3 个月。(七)外来人员进出按要求进行了登记簿、 运行日志备注栏 注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。(八)按会计要求妥善保管流水日志纸。(九)机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客 户操作提示、安全用卡提

4、示,做到规范整洁。(十)加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;现 金清分做到在封闭环境中进行; 按要求将废钞箱、回收箱、存款 箱、取款箱内现金进行分别清点,加钞完毕后做取款测试。三、自查中存在的问题及整改情况(一)在检查各项登记簿中出现个别柜员漏盖私章,已及时 现场整改。(二)在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机内出现轻 微渗水,已立即查明原因进行了整改。(三)在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机因运行时 间较长存在防爆灯损坏,已通知办公室购买安装。以上是村镇银行自助设备专项安全自查工作情况。 今后, 村 镇银行还将加大力度开展自助设备专项安全自查工作, 建立起切 实有效的自助设备管

5、理机制,确保自助设备安全、稳定地运行。银行安全自查报告 2 根据中国银监会办公厅印发的中 国银监会办公厅关于开展银行业金融机构自助设备专项检查的 通知 我社区支行非常重视此项工作, 于当日日终后组织职工学 习了该通知精神, 并在会后对照自身工作情况进行了讨论及自查, 现将自查整改情况报告如下:一、自查对象和范围 我社区支行自助设备为在行穿墙式设备。二、自查内容(一)基础管理情况:1、我社区支行坚持每天早晚 2 次检查自助设备运行情况, 保证自助设备全天 24 小时正常运行。2、已做到机具每天清洁卫生、定期保养维护自助设备,按 要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。3、加钞时做到停机

6、加钞、双人操作,密码钥匙分管;现金 清分做到在封闭环境中进行; 按要求将废钞箱、 存款箱、取款箱 内现金进行分别清点加钞完毕后做取款测试。4、加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清 晰,已做到每月 3 次查看监控录像。5、自助设备管理人员按规定更换密码并记录,按月更换密 码,备份密码及钥匙按要求分别保管。 钥匙使用完毕后,按要求 入库(柜)保管;备用钥匙按要求封存保管;交接按要求进行记 录。6、更换自助设备管理员、加钞员严格按照总部要求进行备 案,按要求进行记录。7、我社区支行严格执行总部统一制定的自助设备业务管理 制度和操作规程,保证自助设备正常运行。8、严格执行总部统一制定的自助

7、设备安全防范制度和操作 规程。9、客户操作区有隔断挡板及一米线,使广大储户能够安全 用卡、放心用卡。10、管理员、加钞员已完全熟练掌握了加钞、操作机具、修 改密码、调阅监控等操作技能。11、每天 4次巡视, 以确保周边无可疑装置和粘贴物及虚假 广告。( 二 ) 安全防范设施建设情况:1、已安装视频监控装置,可以清晰的看到客户正面图像及 进、出钞口现金装填过程的实时录像; 回放录像客户面部特征及 进、出钞口现金装填过程图像清晰。2、已安装防窥罩,所有摄像机都不能看到客户密码操作。3、图像数据记录采用数字录像设备。4、视频图像叠加时间和日期信息, 数据储存时间大于 30 天5、已有总部统一安装的安

8、全提示和24 小时服务电话。6、视频监控系统时间与自助设备时间保持同步。7、有独立的用户操作区域,已设置一米线、防窥罩、防窥 挡板。8、自助设备采用实体砖。 今后,我社区支行将进一步组织员工学习银行自助设备、 自助银行安全防范规定 。严格执行总部统一制定的自助设备安 全防范制度和操作规程。 提高员工思想认识, 增强防范风险防控 能力, 严格按照总部要求及相关制度规范操作, 确保我社区支行 自助设备业务安全运行,稳健发展。银行安全自查报告 3 根据总行关于立即开展安全生产 大检查的 ' 通知文件精神,XXX支行根据自查内容逐一进行了认 真的自查,现将自查情况汇报如下:1. 检查我支行消防

9、设施、 灭火器的配置均符合标准并定期组 织检验、维修,消防安全标志保存完好有效;无损坏、挪用消防 设施、器材或擅自停用、拆除消防设施、器材的行为;无压埋、 圈占、遮挡消防栓或占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消 防车通道和防火间距的行为; 防火分区未擅自改变; 支行配备的 消防设施配置符合规定, 未使用不合格、 国家命令淘汰的消防产 品,未设置影响逃生、灭火救援的障碍物;2. 支行电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、6 敷设、维护保养、检测均符合消防技术标准和管理规定,无乱拉 电线, 使用大功率明火取暖的行为, 我行联系了物业专职的水电 工对支行的线路等设施进行了全面的检测和维护,

10、 确保支行的线 路安全;3. 支行对外的现金柜台、 自动机具、 自助银行的安全防范设 施建设均经过相关部分的验收检验, 视频监控、 联网报警等安防 设备有效运转;4. 应急预案制定详实, 预案所定人员与现有支行人员一一对 应,安全档案建立完善,安全重点防护部位确定到位;5. 我支行例行检查安全到位, 并及时组织员工进行安全演练, 做到由预案演练现实突发情况。银行安全自查报告 4 为认真贯彻关于州银监局转发的 开展银行业金融机构网络安全自查工作的通知精神, 我行专门召开了以网络安全为主题的会议, 并草拟了网络安全责任制和 有关规章制度, 由我行科技部统一管理, 各科室负责各自的网络 安全工作。

11、严格落实有关网络安全方面的各项规定, 采取了多种 措施防范安全有关事件的发生, 总体上看, 我行网络安全工作做 得比较扎实,效果也比较好,近年来未发现泄密问题。一、计算机涉密信息管理情况 今年以来,我行加强组织领导, 强化宣传教育, 落实工作责 任,加强日常监督检查,将涉密计算机管理抓在手上。 对于计算 机磁介质(软盘、U盘、移动硬盘等)的管理,采取专人保管、涉 密文件单独存放, 严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算 机上加工、贮存、传递处理文件,形成了良好的安全保密环境。 对涉密计算机实行了与国际互联网及其他公共信息网物理隔离, 并按照有关规定落实了安全措施, 到目前为止, 未发生一起计

12、算 机失密、泄密事故。二、计算机和网络安全情况 一是网络安全方面。我行配备了防病毒软件、网络隔离卡,采用了强口令密码、数据库存储备份、 移动存储设备管理、 数据 加密等安全防护措施, 明确了网络安全责任, 强化了网络安全工 作。二是日常管理方面切实抓好内网、 外网和应用软件“五层管 理”,确保“涉密计算机不上网,上网计算机不涉密”,严格按 照要求处理光盘、硬盘、优盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工 作。重点抓好“三大安全”排查 : 一是硬件安全,包括防雷、防 火、防盗和电源连接等 ; 二是网络安全,包括网络结构、安全日 志管理、密码管理、 IP 管理、互联网行为管理等 ; 三是应用安全, 包括邮

13、件系统、资源库管理、软件管理等。三、硬件设备使用合理, 软件设置规范, 设备运行状况良好。我行每台终端机都安装了防病毒软件, 系统相关设备的应用 一直采取规范化管理, 硬件设备的使用符合国家相关产品质量安 全规定,单位硬件的运行环境符合要求,打印机配件、 色带架等 基本使用设备原装产品 ; 防雷地线正常,对于有问题的防雷插座 已进行更换, 防雷设备运行基本稳定, 没有出现雷击事故 ;UPS 基 本运转正常。网站系统安全有效,无任何安全隐患。四、通讯设备运转正常 我行网络系统的组成结构及其配置合理, 并符合有关的安全 规定; 网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口是也过安全检 验、鉴定合格后才投

14、入使用的,自安装以来运转基本正常。五、严格管理、规范设备维护 我行对电脑及其设备实行“谁使用、 谁管理、 谁负责”的管 理制度。 在管理方面我们一是坚持“制度管人”。 二是强化信息 安全教育、 提高员工计算机技能。 同时在行内开展网络安全知识 宣传, 使全体人员意识到了, 计算机安全保护是“三防一保”工 作的有机组成部分。 而且在新形势下, 计算机犯罪还将成为安全 保卫工作的重要内容。 在设备维护方面, 专门设置了网络设备故 障登记簿、计算机维护及维修表对于设备故障和维护情况属实登 记,并及时处理。对外来维护人员,要求有相关人员陪同,并对 其身份和处理情况进行登记,规范设备的维护和管理。六、安

15、全教育为保证我行网络安全有效地运行, 减少病毒侵入, 我行就网 络安全及系统安全的有关知识进行了培训。 期间, 大家对实际工 作中遇到的计算机方面的有关问题进行了详细的咨询, 并得到了 满意的答复。自查存在的问题及整改意见: 我们在管理过程中发现了一些管理方面存在的薄弱环节, 今 后我们还要在以下几个方面进行改进。( 一 ) 对于线路不整齐、暴露的,立即对线路进行限期整改, 并做好防鼠、防火安全工作。( 二 ) 加强设备维护,及时更换和维护好故障设备。( 三 ) 自查中发现个别人员计算机安全意识不强。 在以后的工 作中, 我们将继续加强计算机安全意识教育和防范技能训练, 让 员工充分认识到计算

16、机案件的严重性。 人防与技防结合, 确实做 好单位的网络安全工作。银行安全自查报告 5 一、健全组织,强化领导 为确保此次自查工作顺利进行, 我局成立了以纪检书记为组 长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。二、严格清查,不走过场成立清查小组, 局领导要求认真学习文件精神, 对照自查内容进行自查。 做到不走过场不留死角, 及时发现和解决存在的问 题。三、认真自查,及时自纠 按照绵竹市财政局关于开展全市财政资金安全检查工作的 通知的要求,我局对本单位内部控制制度、 财务管理制度和财 政资金的管理情况进行了自查。1、建立健全行政事业单位内部控制制度。我局严格按照收 支“两条线”原则, 所有的业

17、务收入都全额缴入财政国库, 并按 时间、单位、票据票号、金额做好每笔收入台账,每月末按时与 财政国库科对账 ; 每一笔业务支出都严格按照经办人部门负 责人财务审核分管领导审核领导审批的审批程序 执行财务报销制度。2、财政票据指派专人专管,建立了票据领用、核销台账, 年底按财政票据管理要求进行清零并注销。3、我局财务印章管理原则是 :分开存放保管, 监督审批使用。 财务专用章由会计负责保管, 法人印章由出纳保管。 财务印章保 存在安全地方,并且经常检查, 非保管人员不得使用, 非经单位 负责人同意,不得携章外出。 禁止非财务事项加盖财务印章, 严 禁财务印章外借。4、财务科的职能职责明确,下设会计和出纳两个岗 11 位,各自职责分工明确,会计与出纳之间,相互协调配合, 并相互制约。 月末出纳的现金、 银行日记账与会计的账务相核对, 会计的账务必须与银行和财政的相核对,确认无误后方可结账。 会计并定期与不定期的对出纳的库存现金进行抽查。5、我局财务核算基本按照行政事业单位会计制度进行核算 与管理,但还不够完善,下步应按照要求进一步完善会计核算。6、无违规开设银行账户,现有账户按照要求管理使用,对 账制度每月末认真落实。7、财政资金按相关规定进行管理与使用,财政资金拨付流 程科

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