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文档简介
1、xx公司客户订单流程管理制度1. 目的加强公司客户订单流程管理,体现从销售到生产环节的良好对接,实现产品加工过 程安全、高效、低耗、按期交货,提高客户满意度。2、适应范围:2.1本制度适用于公司的客户订单的流程管理。2.2本制度适用于订单中心各级人员(包括经理、具体责任人)。3、流程管理3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、 质量管理、合同签订人对订单进行技术评审,提出处理意见。3.1.2对能满足客户(合同)要求的一般订单准备技术、原材料预案,对技术偏离 较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通,达成处理意见,由销售部报请公司领导签批3.
2、1.3根据领导签批3.1.3.1由订单主管部门下达订单通知书,转入订单作业进度管理流程。3.1.3.2客户同意加工的,由订单主管部门进入订单协管流程。3.1.3.3客户协商不成的,由销售部进行退单并做好退单记录。3.1.4按公司规定合同额小于*万元,且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公 司领导签批,不再进行技术评审。3.1.5流程图(图1)订单中心人员生产人员生产经理3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明序号节点责任单位相关说明相关文件或记录1接收订单销售部接收客户订单,整理客户信息订单接收登记单2订单评审订单主管部门组织各相关部门进行技术评审, 提出处理意见订单评审记录表3审
3、批公司领导对订单进行审批订单审批规程4订单审批处理订单主管部门下达“订单通知书”启动“协管管理流 程”,退单订单审批处理意见5制定生产计划生产中心根据订单交期,制定生产周计划,并上 报公司调度及相关部门订单下达通知书6制订生产计划根据订单要求,一般订单启动生产正常 流程,特殊订单制订生产新工艺,并下 达到各生产车间。准确实施生产生产计划7生产实施根据生产计划,组织生产生产跟踪表8生产反馈如不能按订单要求完成,则申请变更订单生产反馈记录表3.2订单协调管理流程3.2.1该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心,根据客户提出的特殊技术要求,进行配方和工艺结构的调整。(针对特殊订
4、单)3.2.2调整后的配方和工艺结构方案,由公司订单主管部门会同生产技术部、技术 研究所、生产中心上报公司总工签批。3.2.3签批方案执行3.2.3.1需要进行产品试制的,由研究所进行小试、终试到工业试制。3.2.3.2只做结构调整变化的,由订单主管部门下达订单通知书,进入订单作 业进度管理流程。3.2.4流程图销售部门研究所生产中心供应科及厂供应采购人员质量人员3.2.5工作节点及部门分工订单协调管理流程说明序号节点责任部门相关说明相关文件或记录1提供客户订单销售部订单主管部门与客户进行协调与沟通,明确订单 技术要求研发、工艺调整方案2技术研发研究所根据订单要求,开发研制新配方、 新工艺。技
5、术研发说明书3技术改进生产中心制订 符合要求的生产工艺,产品 结构研发、工艺调整方案4确定物料根据新编工艺要求,制订物料需求物料需求计划表需求计划,提交材料计划表5执行采购供应科制订采购计划,并跟踪供应商的执 行情况,确保生产正常进行采购计划单6物料供应及时安排人员对物料进行验收,以 满足生产线的需求,并在清晰可视 状态下管理存货,保证物料供应物料供应说明书7生产协调生产技术部包括人、机、物等生产协调准备工作,跟踪生产进度,保证按时交货生产跟踪表8质量检验厂质检人员检验物料质量及产品质量,并处理质量异常问题质量检验表9准备出货销售部安排运输计划,确保订单准时交付出货计划3.3.订单作业进度管理
6、流程3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。3.3.2生产中心根据接收订单通知书3.3.2.1 一般订单3.3.2.1.1启动生产正常流程,纳入生产体系管理3.3.2.2.2生产进度计划以周计划形式上报公司生产调度3.3.2.2特殊订单3.3.2.2.1 制定生产工艺,编制技术规程。3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。3.3.2.2.3 安排生产计划。检查生产设备状况。3.3.2.2.4查看材料库存,编写材料购进表,交供应科备料。3.3.2.2.5协调劳动组织进行产品加工。3.3.2.2.6 编写加工纠偏措施。3.3.2.2.7填报日生产计划报表报公司生产
7、调度,并安排值班人员按时汇报日产量。3.3.3生产技术部、销售部跟踪生产进度,协助解决生产技术、装备事宜。3.3.4质管部跟踪质量检验。3.3.5流程图:供应科米购人员质量管理人员生产主管结束3.3.6工作节点与部门分工 订单作业进度管理流程说明序号节点责任单位相关说明相关文件或记录1制订生产计 划生产中心根据订通单知书,核定设备产 能,制订生产计划周生产计划表2制订采购计划根据生产计划表查看库存状况, 分析物料需求状况,提出采购计划采购计划表3订货供应科根据采购计划进行订货,并制定采 购进货进度表米购进货进度表4跟催根据进度计划,及时进行跟催进度计划表5质量检验质检人员质检员按标准检验物料和
8、产品,如 有异常情况,提出处理意见。品质检验记录6物料控制供应科在生产前及时备料,遇有异常情 况,应及时反馈公司物料控制表7实施生产生产中心按生产计划实施生产,控制产能, 并将生产进度不断反馈给生产部。生产监控表8进度对比将每日实际生产数量与计划生产 数量加以比较,确定是否存在差异生产进度控制表9分析差异原因若实际进度与计划进度产生差异, 应追究原因,并采取措施进行补救差异分析表10补救实施补救措施后,评估结果是否有 效;若无效,立即采取其他措施补救措施11客户沟通订单管理部门生产中心销售部补救无效导致交期延误时,及时汇 报公司生产调度。做好与客户沟 通,协商延迟交货时间3.4紧急插单管理流程
9、3.4.1本流程为满足客户急需而设置的特殊流程,启动本流程有可能影响其它订单 的交期,必须经公司领导批准方能启动。3.4.2本流程启动后,自动进入订单评审管理流程,订单协调管理流程和订 单作业进度管理流程。3.4.3对丁重点客户的小型订单可安排专线集中生产,大型订单需调整劳动组织, 组织专线生产队伍,启动专线集中生产,确保交期。3.4.4对丁由此而影响的其他订单做出相应的调整,调整计划报公司生产调度。3.4.5流程图生产计划人员物料控制人员设备工程人员生产主管结束3.4.6工作节点和部门分工紧急插单管理流程说明序号节点责任单位相关说明相关文件或记录1调查与准备厂生产计划人员调查与分析紧急插单的
10、计划与执行情况、物料供应情况等紧急插单调查表2初定计划指标统筹安排插单生产任务,确定产量 指标,合理安排产品生产进度,科 学搭配紧急插单生产计划与原有 生产计划插单计划制订程序3确定计划指标核定设备、劳动组织、资金等对紧 急插单生产任务的保证程度,平衡 紧急插单任务与生产能力、劳动 力、物料供应、生产技术及资金占 用的关系生产计划指标表4确认物料 供应供应科确认物料供应状况,保证按质、按 量供应物料供应调查表5掌握设备运行状态生产设备管理人员随时掌握设备的运行状态,提前预知可能发生的故障设备运行监控表6了解作业人员状态生产主管随时了解作业人员的工作状态,发 现问题,及时做出调整,确保作业 人员
11、时刻处于最佳工作状态作业人员考评表7抽查产品 合格率生产厂质量部严格半成品和成品的合格率, 并对 不合格产品进行处理产品合格率抽查表8监督作业 进度生产调度及销售部定期或不定期检查紧急插单的作 业进度。如进度落后,立即采取补 救措施;若生产进度超过计划进 度,则做好质量管理和安全管理工 作作业进度控制表3.5 .外协订单管理流程3.5.1本流程的启用条件3.5.1.1由丁本公司人员、设备不足,生产能力负荷已达饱和时。3.5.1.2产品有特殊要求,公司无法满足时。3.5.1.3协作厂有专门技术,利用外协质量较佳且价格较廉。3.5.1.4经公司领导签批同意后执行。3.5.2外协执行3.5.2.1外
12、协分外购和外加工3.5.2.2根据订单要求,由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、 质量部、销售部、供应科等部门,经订单评审管理流程后,起草外购(或加工)技 术协议书,确认外购商。3.5.2.3订单主管部门将外协协议报请公司领导签批。3.5.2.4根据外购(或加工)技术协议书要求,由供应科实施外购(或加工)程序。3.5.3工作节点部门分工外协订单管理流程说明序号节点责任单位相关说明相关文件或记录1调查外协厂商订单主管部门采用调查表等调查方法,了解外协厂 商综合生产实力,确定多等级外协厂 商。外协厂商调查表2过程控制厂质量部质检或技术人员定期进厂监督中间 生产与质量,并处理部分业务及质量 事务3监督检查供应科定期到外协厂商进行外协进度监督 检查外协厂商监督检查 表4成立评审小 组评审小组小组成员由采购部、研发部、生产部、 品质部等部门抽调人员组成外协厂商评审规范5外协厂商质量检验质量管理部厂质
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