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文档简介
1、检查部门:质量控制办公室启用日期:2012年7月质量标准评分评估方法及标准得 分1、检查资料保管完好,各种登记齐全; 每月自查质量,建立质控持续改进记录 本,有自查结果、改进措施、改进效果、 对质量责任人的奖惩10查登记本和抽查原始资料,无登 记扣3分,原始资料不全扣2分2、由具备专业资质的医师、操作人员、 维护人员授权持证上岗,有继教培训的监 管记录8上岗证一人过期扣2分;一人无 上岗证扣2分;无记录扣2分3、为患者提供知情同意和个性化的疼痛 知识的教育并有相关记录8随机抽查病历及相关记录,无记 录扣3分,记录不完善扣2分4、建立疼痛的评估、再评估制度与程序, 记录评估结果。相关人员知晓岗位
2、要求, 有评价监管改进记录10随机抽查病历及相关记录,无制 度及记录各扣3分,记录不完整 扣2分5、有疼痛治疗常见并发症的预防规范, 有紧急处理预案演练及记录,有科室的监 管记录8无防范措施或抢救流程扣5分, 导致不良后果扣8分;无记录扣3 分,记录不完整扣2分6、有疼痛治疗风险防范程序文件,相关 人员知晓岗位职责,有监管及持续改进记 录8无防范措施或抢救流程扣5分, 导致不良后果扣8分;无记录扣3 分,记录不完整扣2分7、规范书写疼痛诊疗的病历,规范地评 估疼痛的疗效,有监管记录12随机抽查病历及相关记录,无记 录扣4分,执行不完善扣2分8、对疼痛治疗相关员工进行培训教育, 并有相应记录,相
3、关人员知晓岗位职责6随机抽查病历及相关记录,无记 录扣3分,执行不完善扣2分9、由具备资质的质控人员组成质控小组, 知晓岗位职责,有工作记录6随机抽查质控小组成员不知晓其 职责扣3分,无记录扣2分10、有保证医疗服务质量的相关文件,有 诊疗规范与质量安全指标,并有相关人员 的培训教育记录6随机抽查病历及相关记录,无制 度扣5分,无记录扣3分,执行 不完善扣2分11、疼痛诊疗质量全程监控管理,定期评 价疼痛诊疗质量,有落实持续改进措施的 记录6随机抽查相关人员不知晓质量与 安全指标扣3分;无记录扣3分, 执行不完善扣2分12、临床科室医务人员满意度90%8满意度每降低5%扣1分13、医疗废物分类
4、,收集等管理符合流程4发现一处不合格扣0. 5分总分100检查部门:质量控制办公室启用日期:2012年7月质量标准评分评估方法及标准得 分1、药剂人员需持证上岗;每月自杳质量,建 立质控持续改进记录本,有自查结果、改进措 施、改进效果、对质量责任人的奖惩10抽查原始资料,无登记扣3分,无内容扣 3分,原始资料不全扣2分,发现无证扣 2分2、严格执行各类药品管理法规和处方管理办 法。4查制度文件并抽查执行情况,无制度或未 执行制度扣4分3、建立药品质量监控体系,定期对药品质量 进行抽检并记录,每月对临床科室备用药管理 与使用进行检查并记录,有监管及持续改进措 施记录10查制度文件并抽查执行情况,
5、无制度或未 执行制度各扣5分;无记录扣3分,记录 不及时扣2分4、坚持查对制度,调配处方时审核处方情况, 出门差错率1/10,0006根据临床医师的发现数和处方总量推算, 每高1/10000扣1分,处方调剂错误导致 不良后果扣6分5、药师发药交代情况,交代用法、用量、注 意事项等8发现1例未交待扣2分6、建立药品不良反应与药害事件监测报告管 理制度和有效的调查处理程序,持续改进措施 并有监管记录,按时上报有关部门10查制度文件并抽查执行情况,无制度或未 执行制度各扣5分;查记录,无记录扣3 分,记录不完整扣2分7、设备管理程序全面并严格执行,设备完好 率95%5查记录,无操作流程规范扣5分,无
6、专人 维修保养记录扣2分,完好率每低1%扣 2分8、处方及各种资料保管完好,各种登记齐全10查登记本和抽查原始资料,无登记扣5分, 原始资料不全扣1分9、开展临床药学工作,建立临床药师制15临床药师数量合理,负责临床药物遴选、 处方审核、参与查房、会诊、用药教育、 用药指导等,1项不达标扣5分10、加强对特殊管理药品的管理,包括毒性药 品、麻醉、精神药品,使用与安全保管10一项不达标扣3分11、临床医务人员满意度90%8满意度每降低5%扣1分12、医疗废物分类,收集等管理符合流程4发现一处不合格扣0. 5分总分100科室签名:检查时间:检查部门:质量控制办公室启用日期:2012年7月质量标准评
7、分评估方法及标准得分1、病理资料保管完好,资料登记齐全; 建立质控持续改进记录本。10查登记本和抽查原始资料,无登 记扣2分,原始资料不全扣1分。2、常规病理诊断报告应在3-5个工作 日内发出,疑难和特殊病例除外。6抽查报告单,发现常规报告延时1 例扣1分;依次增加扣分3、病理报告诊断准确,书写规范,建 立常规病理诊断报告质控记录,病理报 告准确率大于97%。8检查病理诊断质控记录本,无病 理诊断报告质控记录扣2分,记 录不全扣1分4、严格执行标本接收核对制度,建立 标本接收记录。8检查标本接收记录本,无记录扣2 分,记录不全扣1分5、标本取材规范,操作熟练,大体描 述准确、详细,建立取材质控
8、记录。8检查标本取材质控记录本,无记 录扣2分,记录不全扣1分6、严格执行病理制片操作技术规范, 技术人员操作熟练,常规切片优良 率85%,建立石蜡切片质控记录。8抽查病理制片质量,检查石蜡切 片质控记录本,无记录扣2分, 记录不全扣1分7、冰冻切片诊断与常规切片诊断的符 合率 95 %;术中冰冻病理自接收到出 具结果时间30分钟,建立术中冰冻 质控记录。对病理报告与术中快速冰冻 切片检查及术后诊断不一致时,有追踪 与讨论。8检查冰冻记录本,无记录扣2分, 记录不全扣1分,检查冰冻质控 记录本,无记录扣2分,记录不 全扣1分;无追踪与讨论扣3分8、严格执行免疫组化及特殊染色操作 规程,熟练操作
9、过程,记录免疫组化和 特殊染色质控记录。8抽查制片质量,检查免疫组化和 特殊染色质控记录本,无记录扣2 分,记录不全扣1分9、细胞学制片严格按照操作规程进行 操作,样本的制备、固定、染色、外观 均符合要求,细胞学诊断报告在2个工 作日内发出,疑难和特殊病例除外,建 立细胞学质控记录。8抽查细胞学制片质量,检查细胞 学质控记录本,无记录扣2分, 记录不全扣1分10有设备管理与安全防护制度并严格 执行,设备完好率95%,有使用、保 养、维修记录。5查记录,无操作流程扣2分,无 专人维修保养记录扣1分11坚持会诊制度和疑难病例讨论制度, 并有记录。5缺一项制度扣2分,缺一项记录 扣1分12医疗废物分
10、类、收集等管理符合流 程并做好相关记录。10检查医疗废物登记本,无记录扣 扣1分13、临床科室医务人员满意度90%8满意度每降低5%扣1分总分100检查部门:质量控制办公室启用日期:2012年7月质量标准评分评估方法及标准得 分1、检查资料保管完好,各种登记齐全;每 月自查质量,建立质控持续改进登记薄, 记录自查结果、改进措施、改进效果、对 质量责任人的奖惩10查登记本和抽查原始资料,无登记扣3 分,原始资料不全扣2分2、有明确的检验报告时限,检查报告时间 及时正确,临检急诊检验报告时间30 分,生化急诊检验报告时间60分。6查阅报告单,普通报告延时1例扣2分, 急诊报告延时1例扣2分。3、报
11、告单与临床符合率95%6查报告10份,结合病案,每降低一个百 分点扣1分4、坚持化验报告审核制度,保证报告单正 确无误6查无制度扣1分,发现错误或矛盾报告 每份扣1分,发现非签字报告单及导致 不良后果者不得分5、技术操作规范,妥善保存和处理标本和 检验试剂6有技术操作规范及流程,抽查1 - 2名人 员考核操作,一人不及格扣4分6、危急值报告制度的执行情况6一次缺陷扣2分,导致不良后果不得分7、临床科室医务人员满意度90%6满意度每降低5%扣1分8、开展项目和仪器、试剂管理6项目无违规收费,仪器、试剂三证均在 效期内9、实验室生物安全分区及工作流程6生物安全分区合理,等级标志清楚,无 交叉污染1
12、0、消毒措施、消毒记录、消毒用品有效 性监控6制定针对不同情况的消毒措施并实施、 记录完整11、实验室废弃物、废水处置符合要求6废弃物、废水处理登记资料完整,处理 规范,无污染事件发生12、微生物菌种、毒株的管理规定与流程6实验室微生物菌种、毒株收集、取用、 处理记录完整,无意外事件发生13、化学危险品管理6有化学危险品管理制度、清单,安全数 据表,专人管理并有详细记录14、不同实验室人员上岗、轮岗、定期培 训与考核、授权6培训与考核记录完整,有授权人员的定 期评价,工作人员无超权限范围操作15、检验报告单6格式规范,有双签字16、标本采集运输指南、交接规范,检验 回报时间控制制度6标本采集运
13、输规范,交接记录完整,标 本保存符合规范总分100检查部门:质量控制办公室启用日期:2012年7月质量标准分值考核标准得分1、检查资料保管完好,各种登记齐全。2、每月自查质量,建立质控持续改进记录本,有自查 结果、改进措施、改进效果、对质量责任人的奖惩101、抽查原始资料无登记扣3分,无内容扣3 分。2、原始资料不全扣2分。技术操作:1、详细阅读申请单的内容,了解检查目的,详细、准 确告知检查准备要求。2、熟悉操作面板各键功能,设备调节正确。3、超声检查切面显示完整、全面、连续,手法流畅、 无跳跃,检查有条理、无遗漏。4、熟悉各脏器正常声像图表现,熟悉重要的解剖标志 和超声断面解剖概要,相应脏
14、器各测量值的正常范围。5、图像留存合理、有价值。151、检查前准备告知不准确每次扣2分。2、检查部位错误或范围不准确每次扣5分。3、设备调节不当每次扣1分。4、检查不全面、有遗漏每次扣5分。5、正常值掌握不准确扣2分。诊断报告:1、患者姓名、性别等自然信息准确无误无缺项。2、医学术语用词规范,超声所见描述准确、全面。3、超声检查结论和建议恰当、合理、无遗漏。4、签发报告及时。5、特殊、疑难病例的报告需会诊医师审核签字。251、患者自然信息错误或空缺每处扣1分。2、医学术语使用不规范每份扣2分。3、描述错误每份扣10分。4、误诊、漏诊、过诊未造成不良后果的每 次扣5分。造成严重不良后果的按医疗事
15、故 处理条例处罚。5、报告不及时造成不良影响的每次扣5分。留存图像:1、留存与疾病有关的典型声像图影像资料。2、留存与临床拟诊不符的有说服力的声像图。3、记录媒体采用uspacs工作站存储,可同时采用设 备主机硬盘存储、光盘刻录或热敏打印等。4、记录典型声像图特征,图像中含有相应的测量数据 等信息。5、留存图像清晰可辨,动态影像流畅。201、发现1例未留存报告中所描述的典型声 像图扣5分。2、留存的图像不清楚扣3分。患者安全:1、熟悉患者安全目标的各项规定及超声“危急值”项 目。2、严格执行患者安全查对制度。3、签署相应的“知情同意书”。4、行介入超声诊治前必须询问是否有过敏史,严格掌 握适应
16、症:5、熟悉抢救预案及抢救流程。6、定期随访并有记录。7、保护病人隐私。201、应掌握制度不清楚每次扣3分,“危急值” 处置有缺陷每项1分。2、核对患者身份等情况不认真扣2分。3、不问过敏史、不了解脏器功能出现不良 反应每次扣5分。4、未签署相应的“知情同意书”每次扣1 分。5、无随访记录每次扣2分。6、诊断符合率低于70%扣3分。7、不注意病人隐私保护扣5分。临床科室医务人员满意度90%10满意度每降低5%扣1分总分100备注:严禁非医学需要胎儿性别鉴定,违规本次考核不合格,年终考核不得评优。 科室签名:检查时间:检查部门:质量控制办公室启用日期:2012年7月质量标准评分评估方法及标准得
17、分1、检查资料保管完好,各种登记齐全,工作人 员持证上岗;每月自查质量,建立质控持续改 进记录本,有自查结果、改进措施、改进效果、 对质量责任人的奖惩10查登记本和抽查原始资料,无登记扣4分, 无内容扣3分,原始资料不全扣2分2、检查报告时间及时正确,急诊报告时间30 分;报告单书写合格率95%4查阅报告单,普通报告延时1例扣1分, 急诊报告延时1例扣2分。发现不正确报 告每份扣2分,导致不良后果扣4分3、有医学影像专业医师的执业资格证书登记, 由专业医师提供规范的医学影像诊断报告,有 审核制度4无登记及制度扣5分,查报告10份,2 份不合格扣1分,3份不合格扣2分,依 次增加扣分4、有医学影
18、像诊断报告逐级审核制度及流程; 坚持疑难病例分析与读片会诊并记录,有监管 及改进记录15无制度扣10分,查会诊记录,无会诊记 录扣6分5、有报告书写规范,能从pacs系统获取报告 时间及书写标准并有监管和持续改进记录。15无规范,无记录各扣5分6、建立健全并严格执行技术操作规范与质量控 制指标4无规范及质控指标扣4分;抽查1 - 2名 人员考核操作,一人不及格扣3分7、设备管理维护程序全面并有专职人员严格执 行,设备运行完好率95%4查记录,无操作流程规范扣4分,无专人 维修保养记录扣3分,完好率每低1%扣 2分8、开展多形式的图像质量评价活动,有质评小 组的定期评价结果与持续改进措施的记录并
19、作 为服务质量和技术能力评价的内容;甲片率 70%7无质评小组、定期质评及评价记录各扣2 分;结合领用记录数和消耗情况,每低一 个百分点扣2分9、有环境防护、工作人员职业健康防护和受检 者防护制度并严格执行,定期对工作场所、设 备、和人员进行检测和监测15提供患者辐射易损脏器的防护用品,如铅 布等(遮盖如性腺等),提供患者陪人铅 衣。发现1例未对受检者及陪人采取防护 措施扣5分,发现2例扣10分。依次增 加扣分10、放射诊断与出院诊断符合率80%2抽查报告10份,结合病案,每低一个百 分点扣1分11、大型x光机检查阳性率均70%2无阳性率统计扣2分12、查出紧急异常(危急值记录)结果及时向 临
20、床医生反馈,有紧急意外抢救的物品及应急 预案,并有抢救记录6未及时反馈每次扣2分,导致不良后果者 扣6分;抢救物品不全、无应急预案、抢 救记录不全扣3分13、临床科室医务人员满意度90%8满意度每降低5%扣1分14、医疗废物分类,收集等管理符合流程4发现一处不合格扣0. 5分总分100检查部门:质量控制办公室启用日期:2012年7月质量标准评分评估方法及标准得 分1、检查资料保管完好,各种登记齐全,工作人 员持证上岗;每月自查质量,建立质控持续改 进记录本,有自查结果、改进措施、改进效果、 对质量责任人的奖惩10查登记本和抽查原始资料,无登记扣4分, 无内容扣3分,原始资料不全扣2分2、检查报
21、告时间及时正确,急诊报告时间30 分;报告单书写合格率95%4查阅报告单,普通报告延时1例扣1分,急 诊报告延时1例扣2分。发现不正确报告每 份扣2分,导致不良后果扣4分。3、有医学影像专业医师的执业资格证书登记, 由专业医师提供规范的医学影像诊断报告,有 审核制度4无登记及制度扣5分,查报告10份,2份 不合格扣1分,3份不合格扣2分,依次增 加扣分4、有医学影像诊断报告逐级审核制度及流程; 坚持疑难病例分析与读片会诊并记录,有监管 及改进记录15无制度扣10分,查会诊记录,无会诊记录 扣6分5、有报告书写规范,能从pacs系统获取报告 时间及书写标准并有监管和持续改进记录。15无规范,无记
22、录各扣5分6、建立健全并严格执行技术操作规范与质量控 制指标4无规范及质控指标扣4分;抽查1-2名人员考核操作,一人不及格扣3分7、设备管理维护程序全面并有专职人员严格执 行,设备运行完好率95%4查记录,无操作流程规范扣4分,无专人维 修保养记录扣3分,完好率每低1%扣2分8、开展多形式的图像质量评价活动,有质评小 组的定期评价结果与持续改进措施的记录并作 为服务质量和技术能力评价的内容;甲片率 95%7无质评小组、定期质评及评价记录各扣2 分;结合领用记录数和消耗情况,每低一个 百分点扣2分9、有环境防护、工作人员职业健康防护和受检 者防护制度并严格执行,定期对工作场所、设 备、和人员进行
23、检测和监测15提供患者辐射易损脏器的防护用品,如铅布 等(遮盖如性腺等),提供患者陪人铅衣。发现1例未对受检者及陪人采取防护措施 扣5分,发现2例扣10分。依次增加扣分10、ct诊断与出院诊断符合率90%2抽查报告10份,结合病案,每低一个百分 点扣1分11、ct检查阳性率均70%2无阳性率统计或不达标扣2分12、查出紧急异常(危急值记录)结果及时向 临床医生反馈,有紧急意外抢救的物品及应急 预案,并有抢救记录6未及时反馈每次扣2分,导致不良后果者扣 6分;抢救物品不全、无应急预案、抢救记 录不全扣3分13、临床科室医务人员满意度90%8满意度每降低5%扣1分14、医疗废物分类,收集等管理符合
24、流程4发现一处不合格扣05分总分100检查部门:质量控制办公室启用日期:2012年7月质量标准评分评估方法及标准得 分1、检查资料保管完好,各种登记齐全,工作人 员持证上岗;每月自查质量,建立质控持续改 进记录本,有自查结果、改进措施、改进效果、 对质量责任人的奖惩10查登记本和抽查原始资料,无登记扣4分, 无内容扣3分,原始资料不全扣2分2、检查报告时间及时正确,急诊报告时间30 分;报告单书写合格率95%4查阅报告单,普通报告延时1例扣1分, 急诊报告延时1例扣2分。发现不正确报 告每份扣2分,导致不良后果扣4分3、有医学影像专业医师的执业资格证书登记, 由专业医师提供规范的医学影像诊断报
25、告,有 审核制度4无登记及制度扣5分,查报告10份,2 份不合格扣1分,3份不合格扣2分,依 次增加扣分4、有医学影像诊断报告逐级审核制度及流程; 坚持疑难病例分析与读片会诊并记录,有监管 及改进记录15无制度扣10分,查会诊记录,无会诊记 录扣6分5、有报告书写规范,能从pacs系统获取报告 时间及书写标准并有监管和持续改进记录。15无规范,无记录各扣5分6、建立健全并严格执行技术操作规范与质量控 制指标4无规范及质控指标扣4分;抽查1 - 2名 人员考核操作,一人不及格扣3分7、设备管理维护程序全面并有专职人员严格执 行,设备运行完好率95%4查记录,无操作流程规范扣4分,无专人 维修保养
26、记录扣3分,完好率每低1%扣 2分8、开展多形式的图像质量评价活动,有质评小 组的定期评价结果与持续改进措施的记录并作 为服务质量和技术能力评价的内容;甲片率 95%7无质评小组、定期质评及评价记录各扣2 分;结合领用记录数和消耗情况,每低一 个百分点扣2分9、有环境防护、工作人员职业健康防护和受检 者防护制度并严格执行,定期对工作场所、设 备、和人员进行检测和监测15提供患者噪音防护用品,如耳机或耳塞; 检查室外有清楚的磁场防护项目提示,缺 1项扣2分10、mri诊断与出院诊断符合率90%2抽查报告10份,结合病案,每低一个百 分点扣1分11、mri检查阳性率70%2不达标扣2分12、查出紧
27、急异常(危急值记录)结果及时向 临床医生反馈,有紧急意外抢救的物品及应急 预案,并有抢救记录6未及时反馈每次扣2分,导致不良后果者 扣6分;抢救物品不全、无应急预案、抢 救记录不全扣3分13、临床科室医务人员满意度90%8满意度每降低5%扣1分14、医疗废物分类,收集等管理符合流程4发现一处不合格扣0. 5分总分100检查部门:质量控制办公室启用日期:2012年7月质量标准评分评估方法及标准得分1、检查资料保管完好,各种登记齐 全;医技人员持证上岗10查登记本和抽查原始资料,无登 记扣4分,原始资料不全扣2分; 发现1人无证扣2分2、检查报告及时准确,急诊报告时间 30分钟10查阅报告单、普通
28、报告延时1例 扣1分,急诊报告延时1例扣2 分。发现不正确报告每份扣3分, 导致不良后果扣10分3、加强交叉配血结果审核和校对, 血样标本保存时间7天。15查报告10份,2份不合格扣1分, 3份不合格扣2分,依次增加扣分4、加强用血出库的双人查对制15查现场和用血出库的查对记录,无双人查对1例扣2分5、需用血时,血液30分钟内到位10查现场和管理制度,结合技术人 员考核,发现1人不合格扣2分; 用血到位时间1例不达标扣2分6、设备管理程序全面并严格执行, 设备完好率95%10查记录,无操作流程规范扣5分, 无专人维修保养记录扣3分,完 好率每低1%扣2分7、每月自查质量,建立质控登记薄, 记录
29、自查结果,改进措施、改进效果、 对质量责任人的奖惩。10现场抽查,无登记薄扣5分,无 内容扣3分,记录不全扣2分8、无私自采供血5查现场和原始资料,发现1例扣5 分9、临床科室医务人员满意度90%10满意度每降低5%扣1分10、医疗废物分类,收集等管理符合 流程5发现一处不合格扣0.5分总分100检查部门:质量控制办公室启用日期:2012年7月质量标准评分评估方法及标准得 分1、检查资料保管完好,各种登记齐全; 每月自查质量,建立质控持续改进记 录本,有自查结果、改进措施、改进 效果、对质量责任人的奖惩10查登记本和抽查原始资料,无登记 扣3分,原始资料不全扣2分2、严格执行介入诊疗技术管理规
30、范、 安全操作和各级各类人员岗位职责等 制度,有人员继教培训记录及监管记 录5缺一项制度扣5分,无记录扣3分,记录不完整扣2分3、有符合基本要求的血管造影或介入 导管室及管理制度4无制度或记录扣4分,一项不符合 要求扣2分4、有完整的工作流程及记录,有监管 及改进记录12无工作流程及各项记录扣12分,流 程或记录不完整扣5分5、由具备专业资质的医师、医技和护 理人员持证上岗2一人无上岗证扣2分6、严格执行介入诊疗工作制度、技术 操作常规,并有监管记录15抽查1-2名人员考核操作,一人不 及格扣5分,无制度或记录扣2分7、有取得患者或其它家属知情同意的 流程并有落实及监管记录8缺流程或记录,扣5
31、分,执行不完 善扣3分8、设备管理维修及安全操作防护制度 全面并严格执行,设备完好率 95 % ; 有定期监管记录10查记录,无管理、操作防护流程规 范扣5分,无专人维修保养记录扣3 分,完好率每低1 %扣2分9、严格执行介入材料招标购入、使用 登记制度,介入一次性器材使用、用 后毁形均有记录,并有科室监管记录8使用招标外材料一次扣2分。材料 放置不规范或未及时毁形一次扣1 分。重复使用一次扣5分10、制定并落实放射诊疗和放射防护 管理制度,有科室的监管记录7无制度或记录扣5分,制度执行或 记录不完善扣2分11、制定紧急情况处理措施和应急预 案,定期演练7无防范措施或抢救流程扣5分,导 致不良
32、后果扣7分;无记录扣3分12、临床科室医务人员满意度90%8满意度每降低5%扣1分13、医疗废物分类,收集等管理符合 流程4发现一处不合格扣0. 5分总分100检查部门:质量控制办公室启用日期:2012年7月质量标准评分评估方法及标准得分1、检查资料保管完好,各种登记齐全;每 月自查质量,建立质控持续改进记录本,有 自查结果、改进措施、改进效果、对质量责 任人的奖惩10查登记本和抽查原始资料,无登记 扣3分,原始资料不全扣2分2、分区与布局适当,专业设置、人员配备 及其设备、设施合理,符合国家法律、法规 及卫生部要求;有监管和持续改进记录8随机抽查相关人员不知晓岗位职责 扣3分;无记录扣3分,记录不规 范扣2分,无分区扣3分3、有质量管理制度与岗位职责,有透析诊 疗指南与流程,有监管和持续改进记录8无制度或记录扣3分,记录不及时 扣2分4、患者实名制管理,建立血液透析患者登 记及病历管理制度,有监管及持续改进记录10无制度及各项记录扣3分,制度或记录不完整扣2分5、严格执行医院感染管理的相关制度与流 程,有监管及持续改进记录8无制度及记录扣3分,制度或记录不完整扣2分6、进行血液传播性疾病检测,有知情同意 的记录;乙肝、丙肝等患者隔离透析,有监 管和持续改进记录8无制度或记录扣3分,制度或
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