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文档简介

1、新能源运输车项目投资计划摘要一一报告根据项目的经营特点,对项目进行定量的财务分析,测算项目投 产期、达产年营业收入和综合总成本费用,计算项目财务效益指标,结合 融资方案进行偿债能力分析,并开展项目不确定性分析等。报告章节包括基木情况、项目建设背景及必要性分析、项目选址评价、 工程设计方案、项目环境保护分析、项目节能评估、项目实施安排、项目 投资情况、经济收益分析、总结评价等。第一章基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx (集团)有限公司(-)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕 客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司致力于创新

2、求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不 断提高公司产品的技术水平,同吋,为客户提供可靠的技术后盾和保障, 在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx (集团)有限公司实现营业收入18436.12万元,同比增 长12.99% (2119.23万元)。其中,主营业业务新能源运输车生产及销售收 入为16124.97万元,占营业总收入的87.46%o根据初步统计测算,公司实现利润总额3775.34万元,较去年同期相比 增长827.75万元,增长率28.08%;实现净利润28

3、31.51万元,较去年同期 相比增长369.16万元,增长率14.99%o二、项目概况(一)项目名称新能源运输车项冃(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积35624.47平方米(折合约53.41亩)。该工程规划建 筑系数59.61%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率5.98%,固定资产 投资强度166.59万元/亩。项目净用地面积35624.47平方米,建筑物基底占 地面积21235.75平方米,总建筑面积37049.45平方米,其中:规划建设主体工程22300.43平方米,项目规划绿化面积2213.82平方米。(四)节能分析“新能源运输车项目”,年用电量110177

4、7.01千瓦时,年总用水量 10556.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.31吨标准煤/年。达 纲年综合节能量45.44吨标准煤/年,项目总节能率24.26%,能源利用效果 良好。(五)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和 国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施, 严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明 显的影响。(六)项目总投资及资金构成项目预计总投资11022.44万元,其中:定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的80.72%;流动资金2124.87万元,占项目总投资的19.28%

5、o(七)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(八)项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入16960.00万元,总成本费用13364.25万元,税金及附加62.70万元,利润总额3595.75万元,利税总额4180.91万元,税后净利润2696.81万元,达纲年纳税总额1484.10万元;达纲年投资利润率 32.62%,投资利税率37.93%,投资回报率24.47%,全部投资回收期5.59 年,提供就业职位325个。(九)进度规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施 工。三、项目评价1、xxx (集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新能源运输 车项目

6、”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社 会提供就业职位325个,达纲年纳税总额1484.10万元,可以促进xxx科技 谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。2、项冃达纲年投资利润率3262%,投资利税率37.93%,全部投资回 报率24.47%,全部投资回收期5.59年(含建设期12个月),固定资产投 资冋收期5.59年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、目前,我国已形成门类齐全的产业体系,200多种产品的产量世界 第一,但其中许多产业发展方式粗放,在世界价值链中还处于中低端。要 推动产业的转型升级,从规模速度型转向质量效益型、从

7、中低端迈向中高 端,就必须从质量着手。特别是在去低端产能、压缩过剩产能的过程中, 质量标准就是一个重要的门槛。第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、我国的经济发展有些减速,这就耍求应用好新常态的经济发展,是 我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下儿种前景。它可 以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经 济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模 式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大 大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开 展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区

8、的建设。现在已在 全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建 设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、麦肯锡、波士顿咨询集团等专业机构以及各路经济学家和媒体,更 多是从“*”(包括人力、土地、能源、制度性交易成本等综合成本)的角度 分析全球制造业转移,进而研判未来制造业是否会流向印度、越南等低成 本国家,或是由中国回流欧美。创新因素在全球制造业迁移过程中的重要 推动作用,则并未获得足够关注。当今世界,制造业升级和迁移而临的最 大现实是“*”的下降。媒体和经济学家更多关注国内劳动条件的改变,例 如“1制度实施、游资增加等缘故导致薪资和物价上涨等,以及市场和产 业结构的

9、更替,致使中国大陆逐渐失去早期的成本优势。而则更关注 相对变化,比如2006年以来的这10年间,国内劳动力成本上升了近5倍, 这并不表示成本竞争力的必然削弱,如果自动化程度和组织效率提升更大 的话。3、近几年来,我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策 效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐 升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前 我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设 市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9 万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持

10、续走高,4-6 月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。4、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力, 国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其 中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项 目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地 方相关行业的准入规定。二、必要性分析1、在产业层面,延伸产业链条,大力培育竞争新优势。在煤炭、化工、 有色等重点产业,以产业链延伸为主线,不断提高精深加工度。引导传统 支柱产业领域的重点企业从点式发展方式向链式发展方式转变。在承接产 业转移中,明确产业链上的薄弱环节及空白点,找准与传

11、统优势产业对接 的切入点,积极引进能够与传统产业进行链式对接的新兴产业“蜂王型” 企业或项目,以增量激活存量,带动传统产业更新改造。2、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利 于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造 工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、 吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术 及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。第三章项目选址评价一、项冃选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良

12、的社会影响。二、项冃选址该项目选址位于xxx科技谷。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济 发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展, 大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝 石、乞物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化, 抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年, 战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10%以上,占g d p比重达 到30%左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新 能源、矿物宝石、生物医药等产业。地区生产总值3473.00亿元,比

13、上年增长10.57%0其中,第一产业增 加值277.84亿元,增长11.04%;第二产业增加值2153.26亿元,增长7.05% 第三产业增加值1041.90亿元,增长5.31%o一般公共预算收入228.28亿元,同比增长&87%, 一般公共预算支出 480.55亿元,同比增长6.73%o国税收入308.33亿元,同比增长11.81%; 地税收入亿元38.03,同比增长6.13%o居民消费价格上涨1.12%o其中,食品烟酒上涨1.18%,衣着上涨0.70%, 居住上涨1.01%,生活用品及服务上涨0.91%,教育文化和娱乐上涨0.80%, 医疗保健上涨0.69%,其他用品和服务上涨1.

14、12%,交通和通信上涨0.89%0全部工业完成增加值1995.19亿元。规模以上工业企业实现增加值 1333.05亿元,比上年增长7.46%o三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期 稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度 大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资, 使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才 保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大 的提高;企业的销售团队将在有项日产品销售市场的区域,根据当地实际 情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地

15、控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制 指标(国土资发2008124号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率w20.00% 的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率w20.00%”的具体要 求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.61%,建筑容积率1.04,建设区域 绿化覆盖率5.98%,固定资产投资强度166.59万元/亩。六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可 少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行 业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约 土地资源要求,合理利用

16、土地。七、总图布置方案1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统,消 防供水系统在场区内形成供水管网。2、生活粪便污水经iii级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建 设地污水处理站集中处理达标后排放;雨水经收集口与地表水一起以暗管 系统直接排到项目建设地市政雨水管网。3、10kv配电室设有专用防雷柜,低压系统分级配有避雷器,弱电系 统配有电涌保护器(spd) o配电系统采用tn-c-s制,变压器中性点接地, 接地电阻rw4.00欧姆,高压配电设备采用接地保护,低压用电设备采用 接零保护,正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应 可靠接零。八、选址综合评价综上所

17、述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地 势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、 排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围 环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程 的场址选择是科学合理的。第四章 工程设计方案一、建筑工程设计原则建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提,力求生产流程布置合理, 尽量做到人货分流,功能分区明确,符合建筑设计防火规范(gb50016) 要求。二、项冃总平面设计要求功能分区合理,人流、车流、物流路线清楚,避免或减少交叉。建筑 布局紧凑、交通便捷、管理方便。三、建筑工程设计原则建筑

18、设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置,进行平面布局,空间组合,结构选型,全面考虑施工、安装及检修要求,既要充分满 足生产经营要求,又要注重建筑的形象。四、土建工程建设指标本期工程项冃预计总建筑面积37049.45平方米,其中:计容建筑面积 37049.45平方米,计划建筑工程投资3321.21万元,占项目总投资的30.13%。第五章项目环境保护分析一、建设期环境保护(-)建设期大气环境影响防治对策在施工过程中用到的施工机械主耍包括搅拌机、推土机、挖掘机等, 它们都是以柴油为燃料,因此,施工过程中会产生一定量的废气,主要包 括一氧化碳、一氧化氮、二氧化硫等,施工机械产生的燃油废气均为不定

19、 时无组织排放,排放量随设备性能而异;由于产生量不大,且施工场地空 旷,废气易扩散,废气经自然扩散稀释后对周围空气质量影响较小。(二) 建设期噪声环境影响防治对策项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题,投资项目噪声源来自各种施工机械产生的噪音,根据调查可知,项目建设期间其噪声主要来源于 打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯机、推土机、 挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声;不同施工机械噪声强度相差很 大,重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范圉分别可达88.00db (a) -93.00db (a)和82.00db (a) -90.00db (a),打桩机的噪声级范围可达 95

20、.00db (a) -105.00db (a),施工中机械设备产生的噪声最大值约为 llo.oodb (a),特别是夜间施工时影响更为严重;根据类比调查和现场资 料分析,确定投资项目建设期主要施工设备产噪声级(源强)。(二) 建设期水环境影响防治对策施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临吋处理设施,对含油 量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经处理后方 可排放;砂浆、石灰等废液宜集中处理,干燥后与固体废弃物一起处置。(三) 建设期固体废弃物环境影响防治对策土建施工是引起水土流失的主要工程因素,在施工过程中,土壤暴露 在雨、风和其他干扰之中,泥土转运、装卸、作业过程中的临时

21、堆放,都 可能出现散落和水土流失;同吋,施工中土壤结构会受到破坏,土壤抵抗 侵蚀的能力将会大大减弱,在暴雨中由于降雨所发生的土壤侵蚀,将会造 成项目建设施工过程中水土流失。(四) 建设期生态环境保护措施水土流失与建设场址的土壤母质、降雨、地形、植被覆盖等因素密切 相关,场地开挖与平整期间由于清除了部分现有地表植被,降低了建设区 域绿化覆盖率,在瞬时降雨强度较大的情况下,容易形成水土流失现象;因此,建设期应加强管理,并采取一定的防护措施。二、运营期环境保护(-)运营期废水影响分析及防治对策本系统主要由事故水池和回收管道组成,消防事故水和污染初期雨水 截留到事故水池,由污水提水泵提升送到污水处理系

22、统处理后达标排放, 用于绿化、喷洒路面,或作为循环水补水。没有被污染的雨水排入场区雨 水管网。(二) 运营期废气影响分析及防治对策投资项目在表面涂装生产过程中可能会产生少量的挥发气体无组织排 放,排放量约为35o.oo?/h,排放速率为0.05 kg/h,因此,需要在车间内安 装集气换气装置,利用配置内的功能回收系统,通过对表面涂装生产过程 中产生的废气进行集中通风吸附、净化,减少生产现场的废气弥散而影响 生产环境,采取措施后,车间内废气浓度降低到0.26mg/?o(三) 运营期噪声影响分析及防治对策采取声源与外界隔开的方式降噪,减少噪声对环境的污染,使风机和 水泵的噪声减少到65.00db

23、(a)以下;对场区的空地进行绿化,可以进一 步减低环境噪声。三、环境保护综合评价1、根据建设项目环境影响评价内容判定,投资项目产生的污染因素属 常规性的,针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的;项目承办单 位通过对项目建设期及运营期加强管理,严格按照有关标准落实相应的环 境保护措施,不会对周围环境造成影响。2、必须清醒地认识到,对于中国这样一个劳动力丰富的人口大国而言, 迄今为止,工业化道路尚未走完。在到2020年“全面建成小康社会”和“工 业化基本实现”两大战略目标下,中国未来的工业化不可能重复发达国家 的老路。同时,需要强调的是,作为中国经济的产业主体以及国际竞争力 最强、对外开放程度

24、最高的领域,工业部门率先完成绿色转型不仅更具有 可操作性,对全面落实绿色发展理念将产生示范效应,而且作为世界第一 制造大国,中国工业实现绿色发展对于稳定全球能源资源供求关系、应对 气候变化都将产生重大而积极的影响。以制定实施工业绿色发展规划(2016-2020年)为契机,“十三五”时期着力构建开放式、多层级的工 业绿色发展投入机制和响应体系,营造“口下而上”和“自上而下”良性 互动的绿色发展环境,全面提升工业绿色发展整体水平,推动中国工业转 型升级和可持续发展,加快迈向制造强国。第六章项目节能评估、能源消费种类和数量分析(一)项目用电量测算全年用电量1101777.01千瓦时,折合135.41

25、吨标准煤。(二)项目用水量测算项目实施后总用水量10556.35立方米/年,折合0.90吨标准煤。二、项目预期节能综合评价通过前面分析可知,拟选项目位于xxx科技谷,项目建成后年消耗能 源总量折合标煤136.31吨,节能量折合标煤45.44吨,节能率24.26%。三、节能措施1、车间动力50.00kw以上用电设备采用分控配电系统,设备空转时 将自动断电,杜绝较长时间空转,从而达到节电的目的;主体工程充分利 用自然采光节约照明能源。2、供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费;电气线 路采用静电容器补偿无功负荷,配电室内安装低压电容器补偿屏,使生产 装置在最大负荷时补偿后功率因数提高到

26、0.95以上,减少无功损耗。3、要根据使用水质的不同要求,做到“循环用水、一水多用”,根据不同工序、不同冷却水温循环使用冷却水;生产及生活系统排出的污水, 通过废水净化装置处理后回收再利用,采用废水作次要的用途:清洗楼梯、 地板、仓库及装卸场地等,从而做到节约新鲜水的目的。4、合理选用供配电线路,选用高效节能型灯具;供配电系统要配置谐 波、滤波及静态无功补偿装置,提高功率因数降低电能的消耗。第七章 项目实施安排一、建设周期项冃建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10520.88万元,占计划 投资的95.45%。其中:完成固定资产投资6846.78万元占总投资的

27、65.08%; 完成流动资金投资3674.10,占总投资的34.92%o三、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第八章项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期工程项冃的固定资产投资8897.57 (万元)。(二)流动资金投资估算预计达纲年需用流动资金2124.87万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11022.44万元,其中:固定资产 投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的80.72%;流动资金2124.87万元, 占项目总投资的19.28%o2、固定资产投资及其构成分析:本期

28、工程项目固定资产投资包括:建 筑工程投资3321.21万元,占项目总投资的30.13%;设备购置费3643.36 万元,占项目总投资的33.05%;其它投资1933.00万元,占项目总投资的 17.54%o3、总投资及其构成估算:总投资二固定资产投资+流动资金。项冃总投 资=8897.57+2124.87=11022.44 (万元)。二、资金筹措木期工程项目投资全部由项目建设单位自筹。第九章经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年生产负荷45.00%,收入7632.00,总成本6013.91,利润总额1618.09,净利润1213.57,增值税235.11,税金 及附

29、加28.21,所得税404.52;第二年生产负荷70.00%,收入11872.00,总 成本9354.97,利润总额2517.03,净利润1887.77,增值税365.72,税金及 附加43.89,所得税629.26;第三年生产负荷100%,收入16960.00,总成 本13364.25,利润总额3595.75,净利润2696.81增值税522.46,税金及附 加 62.70,所得税 898.94o(一)营业收入估算木期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入16960.00万元。(二)达纲年增值税估算达纲年应缴增值税二销项税额进项税额=522.46万元。(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本

30、费用13364.25万元。(四)税金及附加 达纲年应纳税金及附加62.70万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额二营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入 =3595.75 (万元)o企业所得税二应纳税所得额x税率=3595.75 x25.00%=89894 (万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达纲年利润总额(pfo):利润总额=营业收入综合 总成本费用销售税金及附加+补贴收入=3595.75 (万元)。2、达纲年应纳企业所得税:企业所得税二应纳税所得额x税率=3595.75 x25.00%=898.94 (万元)。3、本项目达纲年可实现利润总额3595.75万元,缴纳企

31、业所得税898.94 万元,其正常经营年份净利润:企业净利润二达纲年利润总额企业所得税 =3595.75-898.94=2696.81 (万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达纲年投资利润率=32.62%o(2)达纲年投资利税率=37.93%o(3)达纲年投资回报率=24.47%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达纲年实现营业收入16960.00 万元,总成本费用13364.25万元 税金及附加62.70万元 利润总额3595.75 万元企业所得税898.94万元税后净利润2696.81万元,年纳税总额1484.10 万元。二、项目盈利能力分析全部投资回收期(p

32、t) =559年(含建设期12个月)。本期工程项目全部投资回收期5.59年,要小于行业基准投资回收期, 说明项冃投资回收能力高于同行业的平均水平,这表明项目的投资能够及 时回收,盈利能力较强,故投资风险性相对较小。第十章总结评价1、支持引导中小企业积极开拓国内市场。支持符合条件的中小企业参 与家电、农机、汽车摩托车下乡和家电、汽车“以旧换新”等业务。中小 企业专项资金、技术改造资金等要重点支持销售渠道稳定、市场占有率高 的中小企业。采取财政补助、降低展费标准等方式,支持中小企业参加各 类展览展销活动。支持建立各类中小企业产品技术展示中心,办好中国国 际中小企业博览会等展览展销活动。鼓励电信、网

33、络运营企业以及新闻媒 体积极发布市场信息,帮助中小企业宣传产品,开拓市场。2、投资项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合项目建设地行业 布局和结构调整政策;项冃的建设对促进项冃建设地制造产业结构、技术 结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。3、审视当前和展望未来,改革的重点、难点、推进方式甚至取向,也 应该随着发展阶段的变化而调整。随着人口红利加速消失,中国经济进入 到以增长速度下行、产业结构调整和发展方式转变加速为特征的新常态。 一方面,随着中国进入从中等偏上收入向高收入国家迈进的阶段,经济增 长方式需要转向生产率驱动;另一方面,越是临近社会主义市场经济体制 臻于成熟、定型

34、的阶段,改革的难度将会越大。只有通过深经济体制改革, 推动发展方式转变,挖掘传统增长动能的潜力,培育新的增长动能,保持 合理的潜在增长率,实现中高速实际增长,才能避免落入中等收入陷阱, 实现国家现代化目标。4、本期工程项目投资效益是显著的,达纲年投资利润率32.62%,投资 利税率37.93%,全部投资回报率24.47%,全部投资回收期5.59年(含建 设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的 清偿能力和抗风险能力。5、项目建设工程中不可预见的因素很多,工期、质量、成本、原材料 供应等会影响到项目总体日标的实现;因此,在工程实施进程中,要加强 施工管理,实行工程监理制、

35、招投标制等一系列措施,认真落实建设资金 计划,确保项目建设目标的顺利实现。第十一章附表表1:主要经济指标一览表占地面积平方米35624.47折合亩数亩53.41容积率1.04建筑系数59.61%投资强度万元/亩166.59基底面积平方米21235.75建筑面积平方米37049.45绿化率5.98%绿化面积平方米2213.821古1定资产投资万元8897.57流动资金万元2124.87总投资万元11022.44土建工程投资万元3321.21设备投资万元3643.36其它投资万元1933.00土建工程投资占比30.13%设备投资占比33.05%其它投资占比17.54%流动资金占比19.28%收入万元16960.00总成本万元13364.

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