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文档简介

1、市人大常委会机关财经管理制度为严肃财经纪律,加强财经管理,节约经费开支,保 障常委会及其机关工作正常运转,根据及相关财经方面的 法律法规,结合本机关实际,制定本制度。1、办公室统一管理机关各项财务收支,经费开支按照 市财政国库管理制度执行,实行“一支笔”审批。2、购置大宗(大件)物品,须先编制采购计划,经研 究同意后方可进行。其办理程序为:支出在1000元以下的, 由办公室分管主任审批;支出100030 00元的由办公室主 任审批;支出超过3 00 0元由秘书长会议决定,压滤机滤 布厂家达到政府采购要求,报政府采购办公室按照规定程 序办理。3、机关财务人员要及时编制年度综合预算、月度和季 度用

2、款计划;及时办理追加指标、物品购置及集中办会等1=1政府采购手续;适时申请各项专项经费;随时检查预算执 行情况;按时做好机关财务的月报、季报、年报工作和全 年的财务决算工作。4、出纳会计要严格执行现金管理规定和有关财务制度, 按规定坚持每日核定现金库存额度,库存现金不得超标 准;认真审核收付凭证,防止出现差错及发生违规违纪行 为。5、财经管理程序要规范,手续要齐全。财务印鉴必须 由两人分别保管;报销时须有经办人、证明人、审核人、 签批人;驾驶员出长途所发生的费用,如有工作人员参与, 须由工作人员证明,如无工作人员,须请乘车领导签字后 方可报销;会计人员要将各项收支及时入帐,并做到日清 月结,帐

3、款、帐物相符,各项会计资料要及时装订归档, 妥善保管;办公室要做到财务公开,定期汇报机关财务收 支情况;办公室要做好库房物资的出入库工作,建立出入 库台帐,定期清理库房物资。6、因公出差借款,应事先通知办公室,办公室根据出 差时间、地点核定借款数额。借款时按以下程序办理:借 款2 000元以下的由办公室分管主任批准,20 00元以上的 由办公室主任或秘书长同意。借款人出差返回后应及时报 销,还清欠款。前款不清,不得办理新的借款。无正当理 由逾期不报销,不还清欠款的,直接从借款人下一个月的 工资和补贴中扣除。不准私借和挪用公款。7、严格执行差旅费开支标准。具体标准:一般地区市 厅级不超过10 0

4、元/人.天,县处级不超过60元/人天,其 余人员不超过50元/人天。特殊地区(北京、上海、深圳、 海南、厦门、汕头、珠海等)不超过1 50元/人.天。出差 补助暂实行包干。差旅费标准的变动依据财政部门规定。8、机关小汽车实行定点加油和维修。先申请后维修, 并实行管理人员跟车制度。维修费在100 0元以下,除尘滤 布主管维修科室报分管主任安排,维修金额在10 00元以上 须经办公室主任同意。燃料领用实行专人开票、定点加油、 单车核算。维修费用半年一结,燃油费按月结清。9、常委会各种会议(活动)所需经费由办公室编制预 算,并向政府提出报告,办公室根据政府批复的预算经费 总额,具体落实。各工委、研究

5、室开展的单项活动,经费报告由各工委、研究室负责起草,办公室协助办理。各种会议(活动),属于政府采购中心办理的,办公室积极参与并协助结帐;不属于采购中心办理的,由办公室主办,相关工委协办,费用由办公室统一结算。10、机关内外宾接待,属于市委、市政府接待办统一接待的,费用由其结算;属于机关自身接待的,按照机关 接待工作制度执行,秘书三科具体承办,接待费用由办公 室统一结算。11、机关各种材料、文件实行定点打印。各种文稿在没有领导签发之前,不得随意印刷。拟稿人员要认真负责, 核准印刷数量,并登记签名。财务结帐以领导签批及拟稿 人签名为依据。属于政府采购范围的,按照采购程序和标 准结算。12、机关人员受常委会或办公室指派参加的人大系统、 党校、干校等短期培训学习,其培训费、差旅费、补助费 等,按有关规定办理报销。机关人员为学历而参加的其他 学习,其学习和相关费用由个人负担。13、机关各工委室需要办公用品要上报项目,经办公 室领导批准后由秘书三科

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