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文档简介

1、xxxx 工作规范文件号版本修改状态页码sp/pg.07-2012 a 0 第 1 页 共 5页文件名称过程巡检检验规范xxxx 编写人员分发清单品管部修改记录版本修改状态修改内容生效日期a 0 新发行编制:审核:批准:xxxx 工作规范文件号版本修改状态页码sp/pg.07-2012 a 0 第 2 页 共 5页文件名称过程巡检检验规范xxxx 1、目的明确巡检时所要遵循的一般要求,以保证制造合格成品所需要的制造过程符合要求并得到控制。2、范围适用于公司产品从生产备料、生产过程到成品入库整个制程中,巡检员对人、机、料、法、环等各要素的巡查。3、定义3.1 ipqc 即英文in-process

2、 qualiry control的简称,中文意思是制程检验,担任这类工作的检验员叫做制程检验员,又称巡检员。3.2 bom物料清单3.3 ecn技术更改通知书4、职责4.1 品管部经理负责ipqc相关规范和作业指导书的拟制、修改和报批;负责ipqc巡检报告的审核及让步接受产品的品质鉴定;负责制程品质异常的分析、改善及对不良品作处理决定;负责制程品质异常的定期统计、分析、改善及效果验证;负责新增产品样机组装和小批量制程巡检所发现问题的分析并提出改善方案。4.2 ipqc 检验员负责依据作业规范及时完成ipqc巡检;负责ipqc巡检报告的及时、如实填写;负责就巡检所发现的问题向责任部门反馈并要求纠

3、正,并对纠正过程进行跟踪和结果确认;负责就制程品质异常情况即时向品管部经理反馈,并对品管部经理的处理决定进行跟踪处理;负责就新增产品样机组装和小批量制程巡检所发现问题作记录并反馈给品管部经理进行分析,并对品管部经理的处理决定进行跟踪处理。5、工作流程 5.1 确认当日生产计划 5.1.1 ipqc和生产部确认当日的生产计划; 5.2 确定当日巡检计划 5.2.1 ipqc根据当日定单生产计划的先后顺序拟订当日的巡检计划,避免工作遗漏; 5.2.2 如生产计划和生产进度临时调整或有变化,可根据实际情况对巡检计划作临时调整; 5.2.3 巡检应按定单逐个进行。5.3 准备 bom 、ecn 、工艺

4、流程图、作业指导书和空白巡检表5.4 物料核对5.4.1 依照产品bom 对物料(包括随机资料、包装箱等)的型号、数量和检验状态等逐一核对,不可遗漏;4.4.2 物料数量应和定单产品数量一致;4.4.3 物料核对工作需在生产线投产前30 分钟内完成;如遇到紧急投产无法及时完成核对,应在第一台成品下线前完成核对工作;xxxx 工作规范文件号版本修改状态页码sp/pg.07-2012 a 0 第 3 页 共 5页文件名称过程巡检检验规范xxxx 5.4.4 物料核对过程应注意物料的检验状态,不合格物料或无检验状态标识的物料禁止备料;5.4.5 如因生产损耗需补料,应对补发物料进行核对; 5.4.6

5、 如发现备料异常,应反馈备料部门,在生产线投产前完成异常情况的纠正。 5.5 作业环境及5s 巡查5.5.1 现场环境是否整洁、无杂物和污染物、无私人物品;5.5.2 物料、半成品和成品等是否按生产和检验状态分开整齐摆放,无堆积;5.5.3作业环境巡查频度为1 次/2 小时;5.5.4如发现作业环境不符合要求,应反馈生产部门在作业现场的负责人立即纠正。5.6 工位核查5.6.1依照产品装配工艺流程图对工序和工位安排逐一核对,确保工序没有遗漏;5.6.2 如发现工序和工位安排有异常,应反馈生产部门立即纠正。5.7 设备状态检查5.7.1 各工序的工装夹具、设备是否进行了日常的维护保养,设备状态是

6、否正常;5.7.2 设备是否进行了点检(如电动螺丝刀扭力、烙铁温度、耐压测试仪等),设备点检频度应为1 次/4 小时;5.7.3 监测和计量仪器是否在校验有效期内;5.7.4 如发现设备状态有异常,应及时反馈设备管理部门在生产线投产前完成纠正。5.8 工位作业指导书检查5.8.1 确认每个工位是否有作业指导书;5.8.2 确认作业指导书是否和生产的产品型号一致;5.8.3 确认客户的特殊要求是否在作业指导书中或以附件的形式传达到相关工位;5.8.4 如发现作业指导书不符合要求,应及时反馈生产部门的现场负责人在生产线投产前完成纠正;5.8.5 如果没有编制作业指导书,应及时反馈技术部补充编制,并

7、对其进行跟踪落实;同时在巡检过程中对无作业指导书工位进行重点巡查。5.9 作业巡查5.9.1 巡查生产线作业员工是否按要求着装;5.9.2巡查生产线作业员工的作业步骤,确认其作业步骤和作业指导书一致,无遗漏或多余的步骤;5.9.3作业巡查应在第一个成品下线前完成首次巡查,并在整个定单加工期间持续进行,每4 个小时内每个工位至少巡查一次;5.9.4如发现员工作业不符合作业指导书的要求,应及时反馈生产部门的现场负责人立即纠正。5.10 产品防护巡查5.10.1 各工位作业过程中对物料和产品应轻拿轻放;5.10.2 物料和产品的放置和搬运过程应使用适当的容器并有适当的防护措施;5.10.3 如发现员

8、工作业会对物料或产品造成污损,应立即反馈其负责人予以纠正;5.10.4 产品防护巡查应在整个定单加工期间实时进行。5.11 成品首件确认及巡查5.11.1 每个定单应对其前5 台成品进行确认;5.11.2 成品首件确认和巡查的判定标准为成品检验作业指导书;5.11.3成品首件确认任何一台不合格视为异常,成品巡查抽样方案为gb/t 2828.1-2003 特殊抽样水平s-4 cr.=ma.=mi.=2.5 ;如发现异常,应马上反馈品管部经理,由品管部经理做出是否停止生产的决定;5.11.4如缺陷可让步接收且不须停止生产,品管部经理也须分析原因并反馈相关部门做出纠正,ipqc对其xxxx 工作规范

9、文件号版本修改状态页码sp/pg.07-2012 a 0 第 4 页 共 5页文件名称过程巡检检验规范xxxx 纠正行动进行跟踪落实;让步接收须经过品管部经理批准方可进行;5.11.5 如缺陷无法接收,则品管部经理应马上反馈生产部门停止生产;并组织相关人员进行分析,要求相关部门做出纠正,ipqc负责对纠正行动进行跟踪验证;纠正行动得到确认和落实后,品管部经理通知生产部门恢复生产并对不良品作处理决定,ipqc负责对不良品处理进行跟踪。5.12 入库检查 5.12.1 每个定单入库前ipqc应对其进行入库检查; 5.12.2 入库检查的判定标准为订单要求、ecn 、包装要求及客户特殊要求的书面文件

10、; 5.12.3 入库检查的内容应包括产品型号、包装方式、包装标识以及数量; 5.12.4 入库检查如发现异常应立即反馈生产部门纠正,纠正后重新检查方可入库。 5.13巡检过程应做巡检记录,每天下班前将巡检记录交品管部经理审核后方可归档;6、流程输入表单日生产计划7、流程输出表单过程检验记录 、 不合格品通知单 、 纠正预防措施表8、相关支持文件产品 bom , ecn ,产品作业指导书,工艺流程图;不合格品控制程序测量和监视装置控制程序标识和追溯性控制程序生产和服务提供过程控制程序 产品防护控制程序 纠正和预防措施控制程序。xxxx 工作规范文件号版本修改状态页码sp/pg.07-2012 a 0 第 5 页 共 5页文件名称过程巡检检验规范xxxx 8、附: ipqc 作业流程图否否否否是是是否否否是是是是否否是是开始当 日 生产计划确 定 巡检计划准备 bom 、enc、样 品 、 作

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