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文档简介
1、不合格品处置记录表责任单位:发通知单位:(检查单位质检部门) 编号:G 11-04-01)产品名称:发通知人:(检查单位质检部门的质检员)不合格现状描述:评审意见1、轻微不合格 2、一般不合格 3、严重不合格(划2)评审人员(签名)(责任单位技术部门的技术人员)评审日期年 月曰处置方案:审批人:(责任单位技术部门的技术负责人)日期:核定意见:同意按该方案处置核定人:(检查单位质检部门的质检员)日期:处置情况记录:(将怎样按处置方案做,具体步骤填写在此。)女卜置单位(责任单位)女卜置人员:(责任单位的施工人员)日期:验证情况记录:(检查单位质检部的质检员将不合格品经处置后,是否符合要求填报在此)
2、验证单位:(检查单位质检部门)验证人员:(检查单位质检部门的质检员)日期:不合格品处置记录表责任单位:发通知单位:编号:G 11-04-01()产品名称:发通知人:不合格现状描述:评审意见1、轻微不合格 2、一般不合格 口 3、严重不合格 口(划2)评审人员(签名)评审日期年 月日处置方案:审批人:日期:核定意见:核定人:日期:处置情况记录:处置单位处置人员:日期:验证情况记录:验证单位验证人员日期纠正和预防措施处理单编号:G 17-03-01()责任单位/部门措施性质纠正措施 预防措施信息来源存在潜在不合格事实描述:事实描述要清除、明白提出部门:(提出人部门)提出人:(质检员、安全员或环管员
3、)日期:原因调查及分析:填写人:(责任单位责任人签字)日期: 确认人:(责任单位主管领导或主管部门负责人签字)日期:纠正措施预防措施:拟定人:(责任单位责任人签字) 日期: 批准人:(责任单位主管领导或主管部门负责人签字)日期:措施落实情况记录(须附证据):记录人:(责任单位责任人签字) 日期:审核人:(责任单位主管领导或主管部门负责人签字)日期:实施效果验证及结论:验证人员:(纠正措施提出人签字)日期:纠正和预防措施处理单编号:G 17-03-01 ()责任单位/部门措施性质纠正措施 预防措施信息来源存在潜在不合格事实描述:提出部门:提出人:日期:原因调查及分析:填写人:日期:确认人:日期:纠正措施预防措施:拟定人:日期:批准人:日期
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