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文档简介

1、村组财务管理检查自查报告乡村村级财务自查报告xxxx党委、政府:村按照上级的要求,村支两委组织相关人员于201年月日,采用就地自查的方法,对村201年月日至201年月 日财务收支情况进行自查,情况报告如下: 一、基本情况:xxx村党支部共有支部委员人,党员人,辖组,户,总 人口人。xx年人均纯收入元。二、财务制度执行情况:xxx村坚持每季度集体办公,对每一笔收支进行审核, 确认后,由财务监督小组成员、村主任、村支部书记共同 签字后报账,每季度准时在次月日前上墙公示财务收支情 况。20年月通过乡党委政府派人审计验收,严格按照大水 田乡村级财务管理制度开展工作,对各项收入支出严格审 查,坚持公开制

2、度,在财务收支上做到了干部清白,群众 明白。三、财务收支情况:、20年月日至201年月日总收入元,主要包括以下各项收入:3、 4、5、20年月日至201年月日,总支出元。主要包括以下 各项支出:1、2、3、4、5、截止xx年4月30日,村级结存现金余额元。、截止xx年4月30 s,村级债权债务情况如下:1、应收往来元;其中:2、应付往来元;其中:3、短期借款兀;其中:四、主要的工作成就:1、抓好村支两委班子建设,加快本村经济发展;2、充分发扬民主,坚持集体讨论重大问题,对群众关 心的居务、事务、财务等情况,按要求如实在社区公开栏 内进行公示,接受群众监督。3、按要求及时报结账,搞好财务公布照片

3、资料档案。xxx乡xxx村民委员会201年月日xx年雅灰乡村集体经济财务自查报告丹寨县财政局:为加强村级财务规范化管理,完善村级财务管理制 度,杜绝财务管理漏洞。进一步深化村级财务公开和民主 管理,维护村集体经济组织和农民群众的利益,我乡按照 丹监通xx) 8号文件要求,组织财政所相关人员于xx年 7月6日对全乡12个行政村xx年1月1日至xx年6月30 日财务收支情况进行自查,情况报告如下:一、基本情况:雅灰乡共有12个行政村,41个村民小组,7588人, 村干部36人,远教管员12人,xx年全乡生产总值3212万 元,农民人均收入3164元。二、财务制度执行情况:我乡村级集体经济纳入村财乡

4、代管,全面实现了农村 财务管理的制度化、规范化。一是实行村财乡代管后,各 村统一设置了规范的账目、账簿,建立了严格的财务管理 制度,并由专业财务人员记账、管账,各项收入必须开具 正规票据,收入及时入账。各项支出严格按村财务管理制 度核支,对不符合程序、不合理的票据,一律不予报销。严格查处“白条子”、现金“坐支”现象发生,有力地促 进了村级财务管理的规范化、制度化。二是制定了一系列 化解村级债务工作制度,有效控制村级债务的新增。三是 强化了监督管理,保证资金落实到位。实行村财乡管后, 村级财务重大开支必须由村民理财小组讨论通过,改变了 过去村级领导“财务一支笔、1人说了算”的模式,村级各 项支出

5、坚持事前监督、事中把关、事后审查,保证了资金 使用的安全性。四、严格执行财务公开制度,接受群众监 督,让群众放心。今年实行村务公开后,村里有多少钱, 花到了哪里,怎么花的,全部一清二楚,村财乡代管让老 百姓心理透明了。三、财务收支情况:、xx年1月1日至xx年6月30日总收入506200元, 主要包括以下各项收入:1、xx年度村级运资金136000元;2、xx年村三大员工资367200元3、xx年雅灰村门面出租收入3000元。、xx年1月1日至xx年6月30日,总支出元。主要包括以下各项支出:1、发放xx年组干报酬24000元;2、发放xx远教管理员工资4800元;3、发放xx村三大员工资36

6、7200元;4、发放xx年组干报酬62100元;5、发放xx远教管理员工资7200元;6、付各村办公支出3189 6元。、xx年村集体经济结余元,截止xx年6月30日,村 集体经 济结余元。四、工作中存在问题及下一步工作重点:1、收支票据不规范,报账不及时,备用金长时间未结。 由于村级对新财务管理制度的认识不够,他们认为只要是 正当的支出,不管什么票据都可以记帐、报帐,这就造成 了大量的"白条”。支出票据不规范,白条支出较多,很多 票据上没有经手人、证明人、理财小组等签名,村报帐员到 乡财政所报帐,村财乡代管专业人员每次都不给矛全部核 销,每次报帐员都账不彻底,当月账要等到下月报甚至

7、更 长,甚至有个别村觉得开发票困难,报帐麻烦,不愿提备 用金,愿自扣,直到乡财政发五大组织、远教工资造好册 通知其才来领钱发放。2、收交不清,资金收入管理混乱。由于村级干部会计 知识贫乏,我乡村财乡代管的资金大部分只有县财政局拨 入的专项资金。上级部门“”四帮四促"”入村帮扶资几 乎分未入账,当作"私房钱”,村级帐务还存在两级记账, 核算现象,导致村级收入不实,存在坐收坐支现象。4、下一步的工作措施针对存在着的情况和问题,我们一方面要积极向党委、政府做好汇报,争取各方面的支持和配合;另一方面对存 在的重点问题,查漏补缺,限期纠正和完善。1、采取有效方法,加大“村账乡镇代管”

8、工作宣传力 度,取得村级干部和群众理解和支持,使他们对代理记帐 能放心,对委托代管满意,积极纳入集中核算。2、加强工作人员业务培训,加强学习,提高工作能力,强化服务意识,以适应工作需要。3、进一步扩大“财务公开、民主理财”的宣传力度,定期向村民公布财务收支情况,及时答复处理村民对财务 收支的反馈意见,接受群众监督。总之,“村财乡代管村用”工作是加强村级财务管理的创新改革,具有十分重要的现实意义和长远意义,我们要 在县财政局的业务指导帮助下,在乡党委、政府的高度重 视和正确领导下,进一步深化改革试点工作,为农村经济 发展和社会主义新农村建设做出贡献。雅灰乡财政所xx年7月13日鹄山乡村级财务检查

9、报告为切实加强我乡村级财务管理工作,进一步规范村级“三资”管理,落实农村基层组织党风廉政建设,维护农 村社会和谐稳定,确保村级换届选举工作顺利进行,根据渝水区人民政府办公室关于开展村级财务检查工作的实 施意见文件精神要求,在全乡开展了一次村级财务清查 工作,现在工作情况总结如下:一、高度重视我乡党委、政府充分认识到开展此次清查工作的重要 性和紧迫性,由纪委牵头农经站、财政所,抽调8名精干 人员成立了村级财务清查专项小组,由乡纪委书记李华萍 同志担任组长。班子会议专题研究制定清查工作方案。清 查工作总共分为动员部署阶段、集中检查阶段及整改阶段。二、全面清查清查对象:此次村级财务清查对象为全乡9个

10、村委会;清查范围:xx年以来村级集体经济组织“三资”管理及财务收支情况,对群众反映问题强烈和在审计过程中发现问题的,可根据具体情况进行追溯和延伸; 清查内容:1、xx年以来的财务收支情况。主要审查:村级收入是否及时足额入帐;各项费用支出是否真实合法,有无侵占、 挪用、私分集体资金和私设“帐外帐”或“小金库”的情 况。2、专项资金管理情况。主要审查:上级划拨或接受社 会捐赠的资金和物资的管理、使用情况;村级工程建设项 目承包结算及资金财务管理情况;发放到户的各项补贴资 金和物资等的管理、发放、使用情况。3、现金管理情况。主要审查:备用现金根据规定支出结算,余额结存入专户情况;资金坐收坐支使用情况

11、;按 时报账结算情况。4、票据凭证规范情况。主要审查:收款统一使用省财政厅监制的专用收据及专用收据领销情况;原始 发票要求内容完整、清晰、手续齐备情况;经费支出入账 和使用白条抵库情况。5、集体资产、资源的增减变动情况。主要审查:集体 资产、资源变动处銘是否经合法程序;集体资产对外承包 租赁、资产帐物相符情况;在建工程项目的资金来源和实 际支出,以及资金往来情况;落实各类财产保管责任和备 案情况。6、村集体资金资产管理制度执行情况。主要审查:对 相关制度和政策的执行情况,特别是财务审批和惠农政策执行情况。三、严格审计工作小组成员对清查出的数据认真检查审计,确保各项数据的真实准确。四、责令整改1

12、、财务制度不完善。有的村财务管理制度与现行实际情况不适应、不配套,出现脱节,缺乏资金收入、使用及 效益措施,导致村级财务管理制度不够完善、健全、规范, 接受群众监督乏力。2、账薄设路不规范。一些村会计各自为阵,会计科目 随意设路,记帐方法不统一,有些村资金来源、资金占用 和专项支出等项目记录不全,导致不能进行规范的账务处 理和全面反映本村的财务活动状况,也不利于财务公开和 财务监督。3、会计手续不齐全。有的村财务原始凭证不规范,无 经手人,无证明人,无事由,无审批人签字。一些出纳收 付款后不及时记账,仅凭脑子记忆,甚至凭印象自制凭证, 盘点库存时,现金不是多就是少。4、凭证审核不严格。财务开支

13、本应由分管领导“一支 笔”审批,而有的村支书签、主任也签,签批不问清红皂 白,来者不拒,明知超标准或开支范围不合规,因怕得罪 人,故意大开“绿灯”。5财务收支无预算。有相当部分村年初资金收支无计 划,往往是有钱乱花,无钱借花,拆东墙补西墙,寅吃卯 粮,结果是年终决算一片“红”。6、会计档案不健全。许多村根本没有村级档案室,会 计档案资料无法集中管理,会计资料只好长期放于会计或 出纳家中。一些会计人员不按规定装订发票,年终将帐本 和单据用报纸一包,随便乱丢。换届后干部变动时不办理移交手续,各管各的“包包账”,造成账簿和凭证丢失、鼠咬、虫蚀和霉烂。7、资金使用不合法。有的请客送礼,有的公款旅游, 有的滥发实物、补贴、资金,甚至还存在着干部挪用、侵 占公款的现象。特别是一些经济状况较差或较

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