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文档简介

1、财务管理中心绩效考核指标库岗位名称序号指标名称总监1.财务管理体系满意度2.财务规划建议被采纳次数3.年度财务管理工作计划完成率4.财务收支审核出错次数5.权限范围内资金流向审核岀错次数6.资金筹措满意度7.重大投资项目资金风险评估建议被采纳次数8.资金总体协调满意度9.子公司财务管理推进计划完成率10.经营管理建议被采纳次数11.部门内员工满意度12.相关人员满意度(协作)主管(会计核算)1.会计核算制度、流程体系优化建议被采纳次数2.会计核算标准问题处理满意度3.会计报表编制岀错次数4.税务工作计划完成率5.税务风险控制情况6.财务初始化计划完成率(财务软件权限管理的合理性和满意度)7.财

2、务软件优化建议被采纳次数8.会计行为规范性9.核算工作计划完成率10.财产清查完成情况11.档案管理规划性12.财务相关信息获取及时情况13.财务培训满意度(部门内部员工的满意度)14.相关人员满意度(协作)总帐税务会计1.记帐凭证复核岀错次数2.财务系统记帐出错次数3.固定资产系统变动及记帐岀错次数4.财务数据备份及时性5.帐务月结岀错次数6.银行对帐、银行调节表处理岀错次数7.财务数据定期核查疏漏次数8.成本费用结转岀错次数9.涉税事务办理及时无错10.税务信息收集、传达的及时性11.档案管理满意度12.相关人员满意度(协作)6.销售业务账务处理岀错次数、及时性7.相关人员满意度(协作)采

3、购会计1.采购发票、采购清单审核岀错次数2.采购结算数据审核岀错次数3.采购结算业务凭证编制及时性、准确性4.采购单位往来核对疏漏次数5.业务系统供应商资金账核对疏漏次数6.对帐资料整体岀错次数7.相关人员满意度(协作)供应商往来帐务管理的满意度制证会计1.岀纳报告单、原始凭证每日审核疏漏次数2.往来转帐发票审核疏漏次数3.资金账、岀纳银行账审核疏漏次数4.收付款数据审核疏漏次数5.会计凭证编制及时准确6.变更证明办理及时性7.往来单位资料录入及时准确8.固定资产明细及提旧计提及时准确9.相关人员满意度(协作)稽核员1.稽核流程和制度满意度2.费用报销、其他开支合法性审核疏漏次数3.其它往来款

4、管理满意度4.客户退余款、分开运费付款审核疏漏次数5.法人代表印章管理岀错次数规范性6.账、实稽核疏漏次数7.档案管理情况稽核疏漏次数8.相关人员满意度(协作)销售会计(客户结算)1.结算清单、销售发票办理满意度2.开票信息回传及审核岀错次数3.付款申请办理及时性、准确性4.销售余款发货确认岀错次数5.销售往来审核疏漏次数6.应收款考核清单岀具及时、准确7.销售结算、应收款日报表编制岀错次数8.业务系统销售结算模块优化建议被采纳次数9.相关人员满意度(协作)销售客户资金往来帐务管理的满意度销售会计(子公司结算)1.应收款汇总表、其它销售相关报表编制及时性2.对账报告编制及时、准确3.销售发票开

5、具及时准确4.开票信息回传及审核岀错次数5.销售合同及提单管理岀错次数6.客户发票及相关信息管理满意度7.运费付款申请办理及时性8.客户、营销员咨询答复满意度9.相关人员满意度(协作)出纳(总部收款)1.款项收取及时、准确2.资金分配合理性3.营业款、各类款项解缴及时准确4.到账通知及时性5.账账、账实相符核对疏漏次数6.应收票据明细表处理及时准确7.银行对帐单处理及时准确8.备用金额度控制情况9.报销审核疏漏次数10.现金日记帐处理及时准确11.相关人员满意度(协作)岀纳(总部付款)1.付款业务办理及时准确2.供应商资金账管理满意度3.货款、非货款付款明细表办理及时准确4.先发货业务货款到账

6、、支票划款跟踪情况5.商业汇票、应付票据明细表处理及时准确6.出纳银行日记账、出纳收支日报表处理及时准确7.原始凭证处理及时准确8.银行票据、财务专用章管理满意度9.相关人员满意度(协作)6.市场银行票据、财务专用章管理满意度7.相关人员满意度(协作)主管(资金管理)1.资金管理工作计划完成率2.融资计划完成率3.资金使用效益分析报告满意度4.资金预决算管理工作计划完成率5.运营资金筹措满意度6.权限范围内资金流向审核差错率7.重大投资项目资金风险评估建议被采纳次数8.金融机构及相关单位关系维护情况9.相关人员满意度(协作)资金管理专员1.资金管理制度、流程优化满意度2.资金预算计划完成率3.

7、资金使用情况反馈满意度4.资金调控合理性/总经理满意度5.资金管理情况分析合理性6.资金汇总日报表处理满意度7.相关人员满意度(协作)融资专员1.融资建议被采纳次数2.融资合同及筹资协议管理满意度3.融资渠道开拓、维护满意度4.台帐管理及开票赎单办理及时准确5.金融机构政策、信息收集、反馈及时准确6.相关人员满意度(协作)财务管理经理1.子公司财务相关制度优化建议被采纳次数2.总部财务分析体系优化建议、预算方案建议被采纳次数3.子公司财务管理工作计划完成情况4.子公司财务管理考核计划完成情况5.子公司财务分析合理性6.子公司财务管理问题处理满意度7.子公司财务相关人员管理满意度8.内部审计体系、流程优化建议被采纳次数9.审计计划被批准时间10.审计计划完成率11.审计报告合理性及时性12.审计整改跟踪情况13.项目审计满意度14.相关人员满意度(协作)审计员1.内部审计体系、流程优化建议被采纳次数2.审计计划被批准时间3.审计计划完成率4.审计报告合理性及时性5.项目审计

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