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文档简介
1、序序号号检检查查项项目目分分值值一一总总计计 240240 分分1 1工工程程项项目目管管理理1010分分1.1工程项目合法性文件21.2工程建设专项许可文件21.3组建业主项目部21.4工程建设管理纲要21.5工程建设创优规划22 2质质量量过过程程控控制制数数码码照照片片采采集集与与管管理理 2020分分2.1数码照片主题42.2数码照片数量42.3数码照片分类及整理42.4数码照片符合性42.5数码照片规范性43 3标标准准工工艺艺应应用用 1818分分3.1标准工艺应用策划63.2标准工艺应用实施63.3标准工艺应用验收、总结64 4工工程程招招标标管管理理8 8分分4.1设计招标24
2、.2施工招标24.3监理招标24.4主要设备、材料招标25 5工工程程造造价价管管理理6 6分分5.1工程概算控制35.2工程结算36 6工工程程设设计计管管理理2121分分6.1工程设计创优实施细则36.2设计强制性条文执行计划及执行记录36.3图纸设计交底36.4设计变更管理36.5质量通病防治设计措施和技术要求36.6设计工代管理36.7工程设计技术文件37 7施施工工管管理理 3636分分7.1组建施工项目部47.2工程施工创优实施细则47.3工程开工报审47.4项目管理实施规划47.5施工方案47.6工程建设强制性条文执行47.7监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理47.8
3、工程质量问题处理记录47.9施工质量通病防治措施及工作总结48 8工工程程监监理理4545分分8.1组建监理项目部38.2监理规划38.3工程监理创优控制细则38.4工程建设强制性条文执行38.5监理旁站方案、记录38.6工程款审批38.7审核项目管理实施规划(施工组织设计)38.8审核施工方案(措施)38.9审核主要施工机械/工器具及计量器具38.10审核施工主要管理人员及特殊工种/特殊作业人员资格38.11审核主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质38.12工程质量评估报告38.13质量通病防治控制措施及评估38.14工程质量验评划分38.15工程验评记录统计39 9工工程
4、程工工期期管管理理 2 2分分9.1项目进度实施计划21010安安全全管管理理 2727分分10.110.1事事故故考考核核 8 8分分10.1.1 人身伤害事故310.1.2 一般施工安全事故210.1.3 电网非正常停运事件310.210.2安安全全管管理理及及施施工工安安全全方方案案 1919分分10.2.1安全文明施工策划及应急管理410.2.2 安全检查考核评价310.2.3安全制度及安全管理网络210.2.4危险较大的分部分项工程、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目的施工安全方案和安全技术措施410.2.5 分包管理210.2.6 起重机械安全管理210.2.7 安委会及其活动2
5、1111材材料料设设备备管管理理4 4分分11.1材料检查及缺陷处理211.2材料监造报告21212验验收收及及总总结结评评价价2121分分12.1中间验收312.2工程竣工预验收312.3工程启动验收312.4工程总结(建设、设计、施工、监理单位)412.5质量综合评价412.6质量监督报告41313生生产产准准备备及及运运行行管管理理 1212分分13.1运行编号、标牌、警示牌213.2红外测温213.3线路通道213.4线路本体异物213.5安全工器具管理213.6运行缺陷记录及处理21414工工程程档档案案管管理理1010分分14.1文件材料书写的字迹、载体214.2归档文件组卷214
6、.3案卷装订114.4竣工图214.5归档时间与范围214.6移交案卷目录1评评分分标标准准工程可研批复、项目核准文件等资料齐全。缺1项全扣。环境保护、水土保持等评价及审批文件资料齐全。缺1项扣1分,重要文件为复印件扣0.5分按规定组建业主项目部。未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通病防治任务书。未编制建设管理纲要全扣;无质量通病防治任务书扣1分;编审批手续不规范、编制时间不符合要求,引用标准不正确,未针对本工程特点编制每项扣0.5分。按规定编制工程建设创优规划。未编制创优规划全扣;编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引用标准不正确、未针
7、对本工程特点编制每项扣0.5分。数码照片主题与规定相符。补拍、替代、合成等严重不符合要求的全扣,主题不符合要求每5%(不足5%按5%计)扣1分。数码照片中有效照片数量满足规定要求。数量每少5%(不足5%按5%计)扣1分。按要求设立文件夹,照片命名、归类规范。未按要求设立文件夹、归类不规范全扣;缺1个文件夹扣2分;照片命名不规范1张扣0.5分。照片内容符合现场实际情况,拍摄时间与工程进度相符,照片与实物相符合,照片无共用情况。照片内容不符合现场实际情况、拍摄时间与工程进度不符、照片与实物不符合的全扣;拍摄时间不对应、照片共用的每张扣0.5分。标识牌的内容、尺寸、位置满足文件要求。1张不符合扣0.
8、5分。工程创优规划中编制标准工艺实施策划专篇,明确标准工艺应用的目标和要求;设计创优实施细则、施工创优实施细则中编制标准工艺策划专篇;监理创优控制细则编制标准工艺实施控制策划专篇。创优文件中无实施策划专篇内容1份扣1分;策划内容不满足要求1份扣0.5分。业主项目部将标准工艺设计作为施工图会检的内容之一,设计单位对施工图明确采用的标准工艺应用进行交底,施工单位应将标准工艺的应用作为施工图会检的内容,编制施工方案应优先采用典型施工方法。未应用标准工艺成果1份扣1分。业主项目部对标准工艺应用效果组织验收,形成验收报告;设计单位填写符合性评价表、监理项目部填写评估表、施工项目部填写自评表。每缺1份扣1
9、分;无针对性1份扣0.5分。按规定进行设计招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。按规定进行施工招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。按规定进行监理招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。按规定进行招标。主要设备、材料(塔材、导地线、绝缘子、光缆等)未招标,每项扣1分。工程概算不超过可研估算。每超1%扣0.5分。按时完成结算,未按时完成全扣。按要求编写工程设计创优实施细则。无实施细则全扣;引用标准不正确1处扣0.5分;编审批手续不规范、未在施工图设计前编制设计创优实施细则扣0.5分;未针对本工程特点编制扣1分。按要求编制设计强制性条文执行计划,根据供图进度填写执行记录
10、。无计划或执行记录全扣;计划或执行记录不完整1处扣1分。总总计计 240240 分分工工程程项项目目管管理理1010分分质质量量过过程程控控制制数数码码照照片片采采集集与与管管理理 2020分分标标准准工工艺艺应应用用 1818分分工工程程招招标标管管理理8 8分分工工程程造造价价管管理理6 6分分工工程程设设计计管管理理2121分分及时参加图纸设计交底并出具交底记录。缺交底记录1份扣1分;交底记录不完整1份扣0.5分。执行设计变更管理相关规定。设计变更管理制度未备案扣1分;设计变更审批手续不符合要求、费用变化不明确、无技经人员签字或签字不规范、以会检纪要代替设计变更1份扣0.5分。设计文件明
11、确质量通病防治的设计措施和技术要求,编制专业质量通病防治措施并交底。无专业质量通病防治措施全扣;与图纸不符1处扣1分;未进行交底扣0.5分。按合同要求派驻设计工代,及时处理现场问题,工代管理制度和派驻文件应备案。无工代管理制度扣1分;无派驻文件扣0.5分;其他1项不符合扣0.5分。按合同及时提供设计文件,满足现场施工需要。未及时提供全扣。按规定组建施工项目部。未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分按要求编写工程施工创优实施细则及交底。未编制或未交底全扣;未针对本工程特点编制扣2分;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣0.5分。工程开工报审表
12、齐全规范。缺1份报审表扣1分;审批手续不全及内容不规范扣0.5分。项目管理实施规划(施工组织设计)及交底资料齐全、规范。缺实施规划全扣;未针对本工程特点编制扣1分;未进行全员(指相关管理、技术及施工人员)交底扣1分;交底内容不满足电力建设工程施工技术管理导则要求1份扣1分;引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣0.5分。施工方案(措施、作业指导书)及交底资料齐全、规范,特殊方案应组织专家论证,并形成相应记录。未对全部参加施工人员交底扣1分;每缺1份方案(措施、作业指导书)扣2分;特殊方案无评审记录扣2分;针对性差1份扣1分;编审批手续不全、不规范1份扣1分。 按规定编制施工
13、强制性条文执行计划,记录表齐全。无计划或执行记录表全扣;计划或记录表不完整1处扣1分。按要求完成监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理。未闭环1份扣2分;闭环记录不规范1份扣1分。工程质量问题处理记录齐全、规范。未处理1项扣2分;处理记录不规范1项扣1分。做好施工质量通病防治措施及工作总结。无措施全扣;措施中无质量通病防治要点扣2分;无总结扣2分;防治措施对防治要点针对性不强或总结内容不详实扣1分;编审批手续不规范扣1分;防治效果不明显每项扣0.5分。监理项目部按要求成立,人员及数量满足工程要求。未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分按要求编制监理规划并报审、交底。无监理
14、规划全扣;针对性差扣1分;编审批不规范扣0.5分;未报业主项目部审批扣0.5分;未进行交底扣0.5分。按要求编制工程监理创优控制细则并报审、交底。未编制全扣;针对性差扣1分;编审批不规范扣0.5分;未报业主项目部审批扣0.5分;未进行交底扣0.5分。按要求审核施工强制性条文执行计划表,填写强制性条文执行检查表及汇总表。无检查表全扣;无汇总表扣2分;检查表或汇总表内容不符合1处扣0.5分;未审核执行计划表扣1分。按要求编制旁站方案,旁站点设置符合工程实际,旁站记录齐全。无方案全扣;编审批不规范扣1分;旁站点设置不符合要求1类扣2分;旁站记录缺少1份扣0.5分;内容不齐全1处扣0.5分。 按规定审
15、核工程预付款、进度款报审资料及现场复核。1项不符合扣1分施施工工管管理理 3636分分工工程程监监理理4545分分项目管理实施规划审核资料齐全、规范。未审核全扣;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1项扣0.5分。施工方案(措施)审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。主要施工机械/工器具及计量器具审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。施工主要管理人员资格及特殊工种/特殊作业人员审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。主要材料及构配件供
16、货商、分包单位、试验(检测)单位资质审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。按要求编制质量评估报告。无报告或不真实全扣,内容不完整扣1分。质量通病防治控制措施及评估资料齐全、规范。无控制措施、未评估全扣,评估不规范扣0.5分。工程质量验评划分资料齐全。未审核全扣,审核意见不规范或漏项1份扣0.5分。填写工程验评记录统计表并报审,资料齐全。无统计、未报审全扣;漏项1处扣0.5分。各参建单位编制项目进度实施计划并实施动态管理。未编制计划扣完,未及时调整计划扣2分施工及检查考核期间不发生重伤事故。发生重伤扣完 施工期间不发生因施工原因造成的一般机械
17、设备事故、一般火灾事故、负主要责任的一般交通事故、不发生员工集体食物中毒事故。每发生一次扣2分施工期间不发生因工程建设引起电网非正常停运事件。发生扣完建设管理单位编制安全文明总体策划,施工单位编制安全管理及风险控制方案、现场应急处置方案,监理单位编制安全监理工作方案。无安全文明总体策划、安全管理及风险控制方案、监理工作方案、现场应急处置方案各扣1分,报审不规范1份扣0.5分,上述策划、细则、方案针对性差每处扣0.5分。开展安全检查和安全管理评价。未进行安全检查或考核评价扣完。问题未闭环,1项扣1分健全安全制度,安全管理网络健全。无安全制度、安全管理网络扣完。安全制度、安全管理网络不健全每处扣0
18、.5分 达到或者超过一定规模的危险性较大的分部分项工程、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目应分别编制专项施工方案或安全技术措施。每缺少1份方案或措施扣1分,方案或措施不完善、针对性差1份扣0.5分规范专业分包管理,无违法违规转包、分包。违法违规转包、分包扣完。主要的起重机械检验合格并报监理审核确认。起重机械未经检验扣完,未报审1台扣1分项目建设单位应按规定组建工程项目安委会,召开会议,开展安全检查活动,记录齐全。每项不符合扣1分材料检查及缺陷处理记录齐全。缺1份扣1分;缺陷处理未闭环1项扣0.5分;处理不及时(影响施工)每次扣0.5分。按规定进行材料监造。重要材料(塔材、导线等)未组织监造全
19、扣,缺少监造报告或监造记录每项扣1分。工工程程工工期期管管理理 2 2分分安安全全管管理理 2727分分事事故故考考核核 8 8分分安安全全管管理理及及施施工工安安全全方方案案 1919分分材材料料设设备备管管理理4 4分分验验收收及及总总结结评评价价2121分分按规定进行各个阶段的中间验收,中间验收程序规范、报告齐全。缺少1份扣2分;报告(意见、签字、盖章等)不规范1处扣0.5分。工程竣工预验收内容全面,验收结论明确,消缺管理规范。无验收报告全扣;报告无验收结论(意见)扣2分;验收消缺未闭环1处扣0.5分。按规定程序进行工程启动验收,验收结论明确,消缺管理规范。缺启动验收报告或启动验收签证书
20、全扣;验收报告、启动验收签证书(意见、签字、盖章等)不规范1处扣1分;验收消缺未闭环1处扣1分。建设、设计、施工、监理单位按规定编制工程总结。未编写全扣;审批手续不规范1份扣0.5分;未总结经验教训及改进措施1份扣0.5分。建设管理单位应对业主项目部质量工作及其实际效果进行综合评价;业主项目部应对设计、监理、施工质量工作及其实际效果进行综合评价。缺少1份扣1分;评价人员未签字、无评价结论1处扣0.5分。规定阶段的质量监督报告齐全。缺少1次扣1分;出现问题未闭环1处扣0.5分。运行编号、标牌、警示牌整齐有序。1处不符合扣1分。无测温记录全扣,超温1处扣1分。线路通道符合设计及规范要求。不符合1处
21、扣1分。铁塔、导线无异物。有异物1处扣0.5分。安全工器具管理规范,器具均在检定有效期。不规范1项扣1分;未在规定时间内检定1项扣1分。按规定进行运行缺陷记录及处理。不规范1项扣1分。文件材料书写的字迹清晰,签字、印章齐全,1份不符合扣0.5分;载体不合格1份扣0.5分。归档文件材料分类、组卷、排列、编号、卷内目录案、卷题名符合国家电网公司电网建设项目档案管理办法(试行)的要求。1项不符合扣0.5分。文件、案卷装订符合档案要求,每项不符合扣0.5分。竣工图相关资料齐全。未提交竣工图文件的全扣,没有编制竣工图总说明和分册说明的全扣;编制不规范(包括图章、签字等)1处扣0.5分;发现设计变更与竣工
22、图不符1处扣0.5分。监理、施工、调试、调度单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案;设计单位在项目竣工投产后2个月内将竣工图提交施工、监理单位审核,2个半月内监理组织施工单位向建设单位移交竣工图;建设单位在项目竣工投产后3个月内向档案保管单位移交项目档案,归档范围满足要求。1项不符合扣0.5分。移交案卷目录齐全,缺少目录全扣,目录不符合要求1处扣0.5分。生生产产准准备备及及运运行行管管理理 1212分分工工程程档档案案管管理理1010分分检检查查要要求求扣扣分分扣扣分分原原因因0 00 0检查工程可研批复、项目核准文件等资料检查相关文件检查项目部成立文件及人员数量、资格检查工程建
23、设管理纲要及质量通病防治任务书检查工程建设创优规划0 0检查相关数码照片检查相关数码照片检查相关数码照片检查相关数码照片检查相关数码照片0 0检查业主、设计、监理、施工单位创优策划文件以及管理工作评价表检查图纸会检纪要、设计交底记录、竣工图纸、施工方案和管理工作评价表检查标准工艺管理工作评价表、标准工艺应用效果验收报告、符合性评价表、评估表和自评表0 0检查中标通知书、合同检查中标通知书、合同检查中标通知书、合同检查中标通知书、合同0 0查概算资料查结算资料0 0检查设计创优实施细则检查工程强制性条文执行计划及执行检查表总总计计 240240 分分工工程程项项目目管管理理1010分分质质量量过
24、过程程控控制制数数码码照照片片采采集集与与管管理理 2020分分标标准准工工艺艺应应用用 1818分分工工程程招招标标管管理理8 8分分工工程程造造价价管管理理6 6分分工工程程设设计计管管理理2121分分检查图纸设计交底纪要检查工程变更文件检查设计措施和技术要求、交底记录及竣工图纸检查设计工代管理制度以及设计工代现场派驻文件检查供图计划及工地例会纪要0 0检查项目部成立文件及人员数量、资格检查施工创优实施细则及交底记录检查工程开工报审表检查项目管理实施规划(施工组织设计)及其交底记录根据项目管理实施规划检查方案(措施、作业指导书)及相关记录检查施工强制性条文执行计划及执行记录表检查工程变更执
25、行报验单、监理工程师通知单、回复单检查工程质量问题台账及工程质量问题处理单检查质量通病防治措施及总结0 0检查项目部成立文件及人员数量、资格检查监理规划及交底记录检查监理创优控制细则及交底记录检查工程强制性条文执行检查表、汇总表、执行计划表报审表检查旁站方案、记录及旁站点设置检查工程预付款、进度款报审表施施工工管管理理 3636分分工工程程监监理理4545分分检查报审表及文件审查记录检查报审表及文件审查记录检查报审表检查报审表检查报审表检查质量评估报告检查质量通病防治控制措施及评估报告检查工程质量验评划分资料检查工程验评记录统计报审表0 0检查项目进度实施计划及其调整内容0 00 0检查安全事
26、故报告表检查安全事故报告表检查安全事故报告表0 0检查建设管理单位安全文明总体策划,施工单位安全管理及风险控制方案、应急处置方案,监理单位安全监理工作方案及报审表检查工程项目的安全评价报告和业主项目部及参建单位安全检查记录。检查参建单位安全管理制度及安全管理网络检查相关安全方案和安全技术措施检查分包合同检查相关机械设备的合格证、监理报审表检查安委会成立文件及其活动记录0 0检查材料缺陷通知单及材料缺陷处理报验表抽查材料监造报告、监造记录及主要技术协议0 0工工程程工工期期管管理理 2 2分分安安全全管管理理 2727分分事事故故考考核核 8 8分分安安全全管管理理及及施施工工安安全全方方案案
27、1919分分材材料料设设备备管管理理4 4分分验验收收及及总总结结评评价价2121分分检查施工单位自检、监理初检、业主中间验收资料检查竣工预验收资料检查工程启动验收报告和启动验收签证书检查工程建设总结检查相关单位的评价记录检查各阶段质量监督报告0 0检查运行编号、标牌、警示牌检查红外测温记录检查线路通道检查运行记录及现场检查安全工器具室检查运行缺陷记录0 0检查相关资料检查相关资料检查相关资料检查竣工图总说明和分册说明,随机检查竣工图3张,检查设计变更对应竣工图3处(变更单超过3处内容时)检查移交记录检查本工程档案资料案卷目录(清册)和移交清单生生产产准准备备及及运运行行管管理理 1212分分
28、工工程程档档案案管管理理1010分分序序号号检检查查项项目目分分值值一一总总计计 480480 分分1 1施施工工过过程程质质量量控控制制与与检检测测资资料料 136136分分1.1主要材料、构配件合格证明及检测报告201.2试件(块)相关试验报告201.3导地线握着力试验报告81.4同一档内接续管数量81.5补修管数量51.6施工检查及评级记录101.7线路参数测试方案(措施)和参数测试报告51.8光缆盘测、接续测试、全程测试51.9隐蔽工程签证101.10工程质量评级统计51.11电缆护层试验101.12电缆交接试验101.13电缆敷设记录101.14电缆接头记录102 2现现场场实实物物
29、质质量量 344344分分2.02.0基基础础 4646分分2.0.1立柱断面尺寸102.0.2基础表面工艺162.0.3保护帽102.0.4 基础回填土102.12.1杆杆塔塔118118分分2.1.1铁塔部件数量与规格82.1.2塔材或钢管塔弯曲、变形82.1.3塔材或钢管塔表面质量 82.1.4塔材安装质量82.1.5 构件连接质量82.1.6螺栓安装质量82.1.7杆塔脚钉安装82.1.8直线塔横担下平面挠度82.1.9直线塔结构倾斜42.1.10 耐张塔结构倾斜42.1.11 塔材防盗、防松装置安装82.1.12 拉线杆塔的拉线与拉线棒安装62.1.13 拉线的楔形线夹安装82.1.
30、14 混凝土电杆82.1.15 混凝土电杆杆段焊接质量82.1.16 杆段法兰连接42.1.17 主材与插入角钢连接42.22.2架架线线6060分分2.2.1导地线相间弧垂62.2.2子导线间弧垂62.2.3直线塔悬垂串62.2.4瓷瓶安装52.2.5防振锤及阻尼线安装62.2.6均压环安装52.2.7间隔棒安装52.2.8跳线安装62.2.9绝缘避雷线放电间隙的安装52.2.10 交叉跨越62.2.11 压接管42.32.3接接地地3030分分2.3.1接地引下线152.3.2接地体82.3.3接地电阻值72.42.4光光缆缆安安装装1212分分2.4.1光缆引下线及余缆42.4.2光缆分
31、流线42.4.3光缆接线盒42.52.5线线路路防防护护1818分分2.5.1风偏电气距离62.5.2基础护坡或防洪堤42.5.3排水沟、挡土墙42.5.4跨越高塔航空标志22.5.5拉线(道路侧)的护桩22.62.6电电缆缆敷敷设设3333分分2.6.1电缆布置42.6.2桥梁敷设特殊措施42.6.3穿管敷设32.6.4弯曲半径32.6.5蛇形敷设32.6.6电缆支架32.6.7电缆保护管42.6.8电缆固定32.6.9防火、防水封堵32.6.10 相色、铭牌32.72.7电电缆缆附附件件安安装装 1919 分分2.7.1终端、接头布置42.7.2线芯压接32.7.3接头防火、防爆32.7.
32、4接头机械防护32.7.5终端、接头防水32.7.6相色、铭牌32.82.8附附属属设设备备安安装装 8 8分分2.8.1接地箱、交叉互联箱42.8.2油路系统4评评分分标标准准检检查查要要求求砂、石、水、混凝土外加剂、预拌(商品)混凝土、水泥、钢筋、地脚螺栓、插入角钢,接地模块,杆塔部件(含螺栓、垫片),导线、地线、电缆、光缆及其绝缘子、金具、同轴电缆、换位箱、接地箱等合格证明文件、跟踪管理记录、检测报告齐全。每缺少1份扣2分;不完整或有差错1处扣1分。检查出厂合格证、检测报告、跟踪管理记录钢筋焊接报告、混凝土配合比报告、试块检验报告、桩基检测报告应符合设计和规范要求,混凝土强度评定符合设计
33、要求。钢筋焊接报告、混凝土配合比报告不齐全1份扣2分;试块报告不齐全或有不符合项1份扣1分;强度未评定扣2分;桩基检测报告不规范1处扣1分。检查钢筋焊接报告、配合比报告、混凝土试块检测报告、同条件混凝土养护温度记录表、桩基检测报告、混凝土强度评定表按规定进行导地线握着力试验,试验数据满足设计要求。无报告全扣;报告不规范扣1分;试验数据不符合设计要求1处扣1分。检查试验报告及架线施工记录接续管数量符合规范要求。1处不符合扣2分。检查安装记录补修管数量符合规范要求,导线单位公里使用不超过0.2只/km。不符合全扣。检查安装记录记录齐全,填写、签字符合要求。填写、签字不符合要求1份扣0.5分。检查基
34、础、杆塔组立、放紧线等施工记录编制线路参数测试方案和报告。无措施、报告全扣;方案内容无针对性扣1分;报告内容缺项1处扣1分。检查测试方案(措施)和测试报告光缆接续1处衰减不超过0.1dB,全程衰减不超过0.24dB/km。全程衰减超标全扣;接续衰减超标1处扣0.5分。检查相关测试记录基础、接地、导地线压接、电缆敷设、电缆回流线埋设等隐蔽工程签证齐全,填写规范。缺1份扣1分;签证不规范1份扣0.5分。检查隐蔽工程签证单单位、分部工程质量评级统计齐全,内容符合要求。未评级统计全扣,漏项1处扣0.5分。检查施工、监理评级资料电缆接头前、接头后试验报告齐全,内容符合要求。缺项1处扣2分,报告不规范1处
35、扣0.5分检查试验报告试验报告齐全。缺项1处扣2分,报告不规范1处扣0.5分检查试验报告记录齐全,符合要求。缺项1处扣2分,报告不规范1处扣0.5分检查相关资料。记录齐全,符合要求。缺项1处扣2分,报告不规范1处扣0.5分检查相关资料。尺寸符合优良级要求,最大偏差不超-0.8%。1基不符合扣2分。至少抽查8基,现场钢尺检查基础表面平整,工艺美观,无二次粉刷。1基不符合扣2分。现场至少抽查8基保护帽表面光滑平整无积水,无蜂窝、麻面、无二次粉刷。保护帽与主材结合紧密,无缝隙。积水或破损1基扣2分;与主材接合不紧密1基扣1分,工艺不美观,表面有裂纹1基扣1分。现场观察8基回填土符合规范要求。回填土低
36、于原始地面、高于基础平面1基扣1分;基面不平整1基扣0.5分。现场观察8基铁塔部件数量与规格符合设计及规范要求。规格与设计不符1处扣1分;缺(错)件1件扣1分。至少抽查8基,现场观察主材无弯曲,节点间弯曲符合优良级要求。主材弯曲1件扣2分;节点间主材弯曲大于1/800 1处扣1分。至少抽查8基,现场观察表面镀锌质量良好。过酸洗或露铁等1基扣2分;镀锌层毛刺、滴瘤、多余结块、锈蚀1基扣1分。至少抽查8基,现场观察塔材安装质量符合规范要求。气割扩孔或烧孔等全扣;强行安装1基扣1分;塔材磨损、塔上有遗留物等1处扣0.5分。至少抽查8基,现场观察构件连接质量符合规范要求,接触宽度50mm的构件连接间隙
37、不大于1mm;接触宽度50mm的构件连接间隙不大于2mm。1处不符合扣0.5分。至少抽查8基,现场用塞尺测量总总计计 480480 分分施施工工过过程程质质量量控控制制与与检检测测资资料料 136136分分现现场场实实物物质质量量 344344分分基基础础 4646分分杆杆塔塔118118分分螺栓安装符合规范要求。螺栓以小代大全扣;紧固力矩小于规定值1处扣0.5分;螺栓接触不紧密、安装方向不正确1处扣0.5分;同一部位使用的螺栓出扣不一致1处扣0.5分;螺栓露扣不符合规范要求(最小不小于2扣,最大不超过20mm或10扣)1基扣1分。至少抽查8基,现场观察脚钉安装符合设计及规范要求。安装不齐全1
38、基扣2分;脚蹬侧露丝1基扣1分;弯钩朝向不一致1基扣0.5分。至少抽查8基,现场观察直线塔横担下平面挠度符合设计要求。下平面低于水平线1基扣1分。至少抽查4基,现场经纬仪测量直线塔结构倾斜符合优良级要求。直线塔结构倾斜大于2.4(高塔大于1.2)1基扣1分。至少抽查4基,现场经纬仪测量耐张塔(转角塔、终端塔)安装符合设计要求。结构倾斜向受力侧倾斜全扣。至少抽查2基,现场经纬仪测量塔材防盗、防松装置安装到位、齐全。漏装或不到位1基扣1分。至少抽查8基,现场观察拉线杆塔的拉线与拉线棒安装符合规范要求。交叉拉线相互摩擦1基扣3分;不成一直线每基扣1分;同组拉线线尾方向不一致每基扣1分。至少抽查4基,
39、现场观察拉线的楔形线夹安装符合规范要求。尾线绑扎不牢固、绑扎线未采取防腐措施、弯曲部分明显松股等1基扣2分。至少抽查8基,现场观察混凝土电杆质量符合设计要求。普通混凝土电杆有宽度大于0.1mm纵、横向裂缝全扣;预应力混凝土电杆有纵、横向裂缝全扣;杆头混凝土表面裂缝1基扣2分。至少抽查8基,现场观察混凝土电杆杆段焊接质量符合设计要求。焊缝不足全扣;焊口不正造成的弯曲度大于21基扣2分;母材咬边深度大于0.5mm1处扣1分;接头处未防腐1处扣0.5分。至少抽查8基,现场观察杆段法兰连接符合要求。接触面小于75%,且最大间隙超过2mm全扣;因连接造成弯曲度大于21基扣2分。用塞尺测量主材与插入角钢连
40、接符合规范要求。间隙超过2mm,1基扣1分。用塞尺测量弧垂偏差符合优良级标准。1耐张段不符合扣3分。至少抽查2档,现场用经纬仪测量弧垂偏差符合优良级标准。1耐张段不符合扣3分。现场观察,至少抽查2处悬垂串倾斜符合优良级标准。1基不符合扣1分。现场观察,现场至少抽查8基瓷瓶完好,碗口方向安装一致。破损1基扣1分;碗口方向安装不一致1串扣0.5分。望远镜,现场观察防振锤及阻尼线安装牢固,垂直于地面,安装距离偏差小于等于30mm。有滑移全扣;不垂直于地面1处扣0.5分;安装距离偏差超标1处扣0.5分。望远镜,现场观察 均压环安装规范。不规范每基扣1分。望远镜,现场观察, 间隔棒安装符合规范要求。安装
41、不垂直于导线,或不整齐1处扣1分。现场观察,至少抽查2个耐张段跳线引流板方向正确,制作工艺美观。1基不符合扣2分。现场观察,至少抽查2基绝缘避雷线放电间隙的安装距离偏差符合规范要求。1基不符合扣1分。望远镜,现场观察交叉跨越处净距符合设计要求。1处不符合全扣。核查安装记录和线路运行维护缺陷记录,现场抽测不少于1处压接管弯曲度、所处位置及数量符合规范要求。弯曲度大于2%1处扣1分;位置及数量不符合规范要求1处扣1分。望远镜,现场观察接地引下线安装符合规范要求,工艺美观。引下线未安装全扣;与铁塔连接不服贴,1基扣1分;镀锌层破损未防腐处理1基扣1分。现场观察8基接地体埋深、焊接、防腐符合规范要求。
42、不符合1处扣1分。至少检查2基接地电阻值满足设计要求。不满足全扣。至少检查2基引下线及余缆安装及盘绕满足规范要求。弯曲不符合要求,1基扣2分;引下线及余缆固定不牢固、不顺畅、余缆盘绕不整齐1基扣0.5分。 至少抽查2基(处),现场观察光缆分流线安装符合设计要求。分流线无专用安装孔1基扣1分;分流线安装不顺畅1基扣0.5分。至少抽查2基(处),现场观察光缆接线盒安装符合设计要求。1基不符合扣2分。至少抽查2基(处),现场观察架架线线6060分分接接地地3030分分光光缆缆安安装装1212分分线线路路防防护护1818分分风偏电气距离满足设计要求。1处不符合全扣。核查安装记录和线路运行维护缺陷记录,
43、现场抽测基础护坡或防洪堤施工质量满足设计要求。1基不符合要求扣1分。检查安装记录,现场至少抽查1基排水沟、挡土墙符合设计要求。1基不符合扣2分。检查安装记录,现场至少抽查1基跨越高塔航空标志安装符合设计要求,使用安全可靠,易于检修。不符合全扣。检查安装记录,现场检查拉线(道路侧)的护桩设施满足设计要求。不符合1基扣1分。检查设计图纸或现场观察电缆应排列整齐,不宜交叉,高电压等级的电缆宜敷设在低电压等级电缆的下面,电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上。1处不符合扣1分。现场观察在经常受到震动的桥梁上敷设的电缆,应有防震措施。桥墩两端和伸缩缝处的电缆,应采取电缆伸缩吸收措施。1处不符合扣1分。
44、现场观察穿管敷设电缆数量应符合设计要求,交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。1处不符合扣2分现场观察电缆满足运行时最小弯曲半径要求。1处不符合扣0.5分。现场观察按照设计规定的蛇形节距和幅度进行电缆固定,电缆夹具采用两半片或三片组合结构,并采用非导磁材料,电缆和夹具间要加衬垫,三相品字垂直蛇形布置时应根据电动力核算情况增加必要的绑扎带绑扎。1处不符合扣0.5分。至少抽查3档,现场观察金属支架应与接地体按工艺规范要求可靠相连;金属支架走向合理,横平竖直;金属支架所有部位防腐处理完善。1处不符合扣0.5分。现场观察电缆保护管安装牢固美观,保护管直径、弯曲半径符合规范、无锈蚀,与操作机构箱交接处设置合理
45、,封堵严密,管口光滑无毛刺;金属电缆保护管可靠接地。1处不符合扣0.5分。现场观察电缆敷设应按设计要求加以固定,夹具尺寸与电缆相匹配,固定螺栓长短适宜并应按要求拧紧,交流单芯电缆夹具应不构成闭合磁路,按规定装设标志牌。1处不符合扣1分。现场观察,至少抽查3档电缆进入电缆沟、隧道、工井、建筑物、盘(柜)以及穿入管子、穿越楼层时,应按要求进行防火、防水封堵。发现1处不符合扣1分。现场观察电缆上的相色标志和线路铭牌应准确、齐全、清晰、固定可靠。发现1处不符合扣0.5分现场观察电缆终端或接头间距合理,满足电气和维护要求。1处不符合扣1分。检查安装记录或现场测量电缆线芯连接金具应采用符合标准的连接管和接线端子,其内径应与电缆线芯相配合;截面宜为线芯截面的1.21.5倍。压接钳和模具应符合规格要求。1处不符合扣0.5分。检查安装记录或现场测量在电力电缆接头两侧及相邻电缆23m长的区段施加防火涂料或防火包带。必要时采用高强防爆耐火槽盒进
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