




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、IATFI6949-2016版程序文件台州市黄岩景祥塑模有限公司台州市黄岩景祥塑模有限公司程序文件(A版)编制审核批准台州市黄岩景祥塑模有限公司程序文件第16页共199页受控状态:分发编号:使用部门:2016年12月30日发布2017年1月18日实施程序文件编、审、批一览表NO.文件名称文件编号版本编制/修订审核批准发行日期备注1文件管理程序JX-P001A02017/01/182记录管理程序JX-P002A02017/01/183经营计划控制程序JX-P003A02017/01/184内外部沟通管理程序JX-P004A02017/01/185管理评审程序JX-P005A02017/01/18
2、6人力资源管理程序JX-P006A02017/01/187教育训练管理程序JX-P007A02017/01/188设备设施与工作环境控制程序JX-P008A02017/01/189产品质量先期策划控制程序JX-P009A02017/01/1810进料检验控制程序JX-P010A02017/01/1811制程检验控制程序JX-P011A02017/01/1812出货检验控制程序JX-P012A02017/01/1813生产过程管理程序JX-P013A02017/01/1814统计过程控制程序JX-P014A02017/01/1815顾客特殊要求识别程序JX-P015A02017/01/1816设
3、计开发管制程序JX-P016A02017/01/1817产品模具开发作业管制程序JX-P017A02017/01/1818潜在失效模式和后果分析程序JX-P018A02017/01/1819生产件批准程序JX-P019A02017/01/1820设计、工程变更管制程序JX-P020A02017/01/1821采购管理程序JX-P021A02017/01/1822供应商管理程序JX-P022A02017/01/1823领客财产管理程序JX-P023A02017/01/1824仓储管理程序JX-P024A02017/01/1825产品标识与追溯性管制程序JX-P025A02017/01/1826生
4、产计划管制程序JX-P026A02017/01/1827监视与测量设备管理程序JX-P027A02017/01/1828树量系统分析程序JX-P028A02017/01/1829客户满意度调查程序JX-P029A02017/01/1830内部审核程序JX-P030A02017/01/1831过程审核程序JX-P031A02017/01/1832产品审核程序JX-P031A02017/01/1833不合格品控制程序JX-P033A02017/01/1834数据分析管理程序JX-P034A02017/01/1835纠正与预防措施控制程序JX-P035A02017/01/1836客户抱怨管理程序JX
5、-P036A02017/01/1837持续改进管理程序JX-P037A02017/01/1838质量成本管理程序JX-P038A02017/01/1839模具管理程序JX-P039A02017/01/1840工装管理程序JX-P039A02017/01/1841风险管理程序JX-P041A02017/01/1842紧急应变计划程序JX-P042A02017/01/1843管理职责程序JX-P043A02017/01/18会 签制造部采购课物流课生产课开发部技术课业务课模具课质量部总经办程序文件发行版本:A拟/修订履历修改版次:0章节号:1页版本修订前后内容摘要拟/修订人 拟/修订日期AIATF
6、16949 2016版金勇2016-12-30文件标题文件管理程序文件编号JX-P001版本A0制定单位质量部制定日期2016/12/15页码6页L目的:为使文件与资料处理迅速、正确流通、应用及管理,以确保各相关单位能适时获得适当台州市黄岩景祥塑模有限公司且有效之最新文件。2 .范围:本厂内部外部联系或客户/供应商往来之有关品质及技术文件均适用之。3 .权责:参阅文件审核权责表(如附件一)4 .定义:本厂文件类别区分四阶4.1 文件阶码如下:M: 一阶文件P:二阶文件WI:三阶文件FR:四阶文件E:外来文件(客户检验标准、客户技术图纸(也称技术性文件)等。4.2 系统文件:环境手册、质量健康安
7、全手册为本厂第一阶文件。4.3 程序文件:管理审查、内部品质稽核、品质制度、文件管理等,依品质手册所订之各项程序, 为本厂第二阶文件。4.4 指导书文件:作业标准书、作业细则、作业办法、规范、通则,为本厂第三阶文件。4.5 制造文件:制造工程图、承认资料、模具资料、治具资料、作业指导书、检具资料,作业工 艺卡、操作规范、检验规范等凡在制程上需使用之资料文件皆属之,为本厂第三阶文件。4.6 记录:校验记录、检验记录、测试记录及执行第二、三阶所衍生的记录资料等为本厂第四阶 文件。4.7 外来文件与资料:从天成以外获得技术标准性文件、规范或文件及设备相关说明书、操作介 绍、客户原图等。4.8 承认资
8、料:本厂客户承认资料,或零件承认资料,及其它书面(如正式订单即代表已承认)、 书面改写等项。4.9 治具资料:本厂生产用治具制作的图面及相关等资料。4.10 作业指导书:生产作业所依据的操作方法及动作流程之标准资料。4.11 检具资料:客户要求实际装配之检具及检查用量具或相关资料、图面等。4.12 质量过程管理体系文件均按该程序控制执行。台州市黄岩景祥塑模有限公司程序文件第3页共199页台州市黄岩景祥塑模有限公司4. 13字体要求:各阶文件的题目英文和数字统一使用中文简体宋体20号,文件内容用字体12 号,行距用固定值20磅。5.作业内容:5.1文件与资料管制程序流程(附件二)。5. 2各阶文
9、件编号5. 2.1手册编码原则:网-H 画计7码第1-2码公司简称JX ;第3码为中杠;第4码手册简称M;第5码-7码文件流水码,由体系工程统一编号 。6. 2. 2第二阶文件编码原则:园田 瓯计7码第1-2码公司简称JX ;第3码为中杠;第4码程序文件简称P;第5码-7码文件流水码,由体系工程统一编号。7. 2. 3第三阶文件(流程类)编码原则:画-网画计10码第1-2码公司简称JX;第3-4码为各部门(课室)代码,见附件三;第5码为中杠;第6-7码三阶文件简称WI;第8-10码文件流水码,由体系工程统一编号。5.2.4第三阶文件(操作类)(如SOP、SIP、工艺参数表、工艺卡)编号,各个产
10、品规格不一样, (文件)产品编号由技术担当可以按产品编号或图号或者能识别的编号自行决定,其格 式不规定,由担当工程师自己确定,但所发放的文件必须要加盖文件管控章并要有清单 记录。台州市黄岩景祥塑模有限公司5. 2. 4第四阶文件编码原则:屈-阚画计10码第卜2码公司简称JX;第3-4码为部门(课室)代码,见附件三;第5码为中杠第6-7码四阶文件简称FR;第8-10码文件流水码,由体系统一编号。5. 2. 5外来文件编码原则:叵随骋0(外来文件客户秦川第二份资料共4页的第一页)第1-2码表示“外来”中文拼音;第3码是中杠;第4-5码表示“客户秦川”中文拼音简称;第6码是中杠;第7码表示此客户来资
11、料的先后顺序流水码;第8码中杠;第9码页数;第10码中杠;第11码表示页数中第几页。5. 3文件制定、修订、废止:5.3.1管理手册由体系工程师负责组织编写,管理者代表审核,经总经理级以上批准后交总经办 发行担当负责登记发放;第二、三阶跨单位之文件制定、修订,由主办及相关单位人员或指 定之人员以各类文件之标准格式拟案后,依照本程序编号规则进行编号并经体系工程师审 核,再依文件审核权责表送审查及核准单位核准后,以文件申请单申请总经办发行 实施。5. 3. 2文件修订:原有文件内容中有增加内容若删除内容时都定义为改版修订,修订内容由各相应单位指 定专人进行修改,由单位主管审核和核准后,由修改单位填
12、写文件申请单,经管理者 代表审批后,交总经办由依文件申请单发行。台州市黄岩景祥塑模有限公司程序文件第13页共199页台州市黄岩景祥塑模有限公司5. 3.3第一、二、三阶文件版本管控:文件修改按以下版本跳版:AO-Al-A2fA3fA4,修订 超过四次后,跳版英文字母如下:AOfAlA2fA3fA4 (如此类推)。第四阶文件版本: 版次修订:在原表单编号后加流水号例如:JXQA-FROO1 JXQA-FROO1AO如Al-A2fA3 以此类推,若一张表单需加附件才是完整的表单,附件编号在正表单后面加A,如 JXQA-FROO1-1AO,若有几张附件2fT以此类推。5. 3. 4对于正在使用中的文
13、件如发现错误需要修改的,可请原制作单位授权人员以手写形式修改, 在错误的位置划上二横,如:使用中的文件,不能乱涂,并加签名方可有效.但手改文件原 制作单位应于20个工作日内申请发行版。5. 3. 5作废文件时需填写文件申请单,由管理者代表批准,总经办按文件分发/回收记录表。5. 3. 6文件销毁依照记录管理程序执行。5.4 文件发行、回收:5.4.1 经核准后之文件与资料,由总经办以E-Mail知会各单位,正本于总经办留存,电子档公布于:公布栏天成ISO目录下,体系文件的电子档发行于公布栏天成ISO目录下,总经办处发行 一份纸档,各单位根据本单位需求向总经办提出文件申请。5.4.2 第四阶表单
14、格式经核准后,原稿由总经办保存并发行一份给原申请单位,使用时由使用单 位自行影印或请购印制;如表单发行新版时,依文件申请单上说明实施。5.4.3 各单位临时发行之文件资料需入总经办时,以文件申请单申请入总经办,总经办应予 以登录,并加盖临时文件章后依申请单位要求份数分发,后续如没有正式文件发行,此 暂时发行之文件保存一个月后自动废止。5.4.4 4.4人总经办之文件需跨部门执行时,需请各相关部门会签,同意后方可入总经办;不同意时 需写明原因并由申请部门综合各意见进行修改,必要时可开会检讨,直至各相关单位会签 同意后方可入总经办。5.5 文件管理、登录/归档:5. 5.1正式文件有遗失、破损、缺
15、页、字迹模糊或份数不够需补发时,需填写文件申请单,送 审核管理代表核准后,向总经办申请补发,并缴回旧文件(遗失免缴)。6. 5.2旧版文件或过期失效需作废之文件由总经办DCC收回盖作废文件章作废,图档SOP等 制造文件予以销毁,各单位和个人都不得保留已失效或过期的文件,所有作废文件的正本 由总经办DCC予以保留并标识参考文件章;不得作为作业之依据,保留期限三年以内, 回收的影印副本销毁。5. 5.3对外提供给客户、供应商等系统/程序/细则/外来文件,由获知单位或厂方代表填写“文 件申请单”在备注栏注明客户或供应商厂名,报中心主任以上核准后从总经办DCC处领 取相应份数的相应文件,总经办DCC加
16、盖外来文件章始可带出厂外,但仅限对外使用。制 造类文件申请对外提供时,总经办DCC需将发行的文件登录在文件分发/回收记录表上 由获知单位或厂方代表签收.改版时由权责单位主动更新。5.5.4使用单位不得自行影印正式文件,若有需要须填文件申请单,向总经办DCC申请增发. 公司内不得使用未加盖“附件四”印章之文件复印件,一经发现,由质量部收回,并追究 其责任。5. 5.5任何人不得在受控文件上乱涂乱画,不得私自外借,确保文件的清晰、整洁和完好。5.5.6各单位必须以文件专用档案夹收藏发行文件,以利翻阅查询并设定保管人员负责保管发行 文件,总经办DCC不定期对各单位查核保管文件之正确性,全公司之各级主
17、管应负责督导 文件之推行。5. 5.7文件发行盖受控文件章于每页文件空白位置。5.5.8受控文件、作废文件、临时发行、外来文件的标准格式见附件四。5.6特殊作业按以下办理:5.6.1客户原图作业:5. 6.1.1接获客户图面或客户技术性文件等,须加盖外来文件并由开发部审查、开发部主管 核准后登录后入总经办DCC.总经办DCC加盖文件管制章在文件分发/回收记录表上登 记后作分发需要的部门(课室),电子档要保存到开发部,技术性文件要保密不可外泄。5. 6.1. 2客户原图不可涂改或损毁,并保持其完整性。5. 6.1. 3客户原图如系感热纸传真时,则需拷备管理之。5.6.2制造工程图作业:5. 6.
18、 2.1接获客户图面后,须加盖外来文件并由开发部审查、开发部长核准后入总经办DCC. 总经办DCC加盖文件管制章在文件分发/回收记录表上登记后作分发。5. 6. 2. 2制造工程图要目表"8"重点管制尺寸及注意事项等列为品质检验之依据,如须增减 则依设计、工程变更管理程序。5. 6. 2. 3总经办DCC需将接收图面建立清单,便于后续查找核对。5. 6. 3传真收发管理:台州市黄岩景祥塑模有限公司程序文件第7页共199页台州市黄岩景祥塑模有限公司5. 6. 3.1收客户图面传真件依5. 6. 2. 1办理。5. 6. 3. 2收到之订单、联络单或其它文件等传真件,由收文者分
19、发相关单位。5. 6. 4外来文件作业:5. 6. 4.1各单位接收到的外部文件,提供电子档给总经办DCC存档,加盖外来文件章,并登 录于外来文件一览表中管理。5. 6. 4. 2总经办DCC收到外来文件转PDF档转发给相关单位下,由各责任单位自行更新相应标准 及规范。5.7电子媒体之控制:5. 7.1文件经发行程序完成后由总经办DCC整理,并建立文件目录以供查询。6. 7.2文件中之表单,使用前务必确认其与最新版本之内容符合,为使表单正确使用,所有最新 版本之表单亦在申请核准后更新目录。7. 7. 3总经办DCC应对公司内部网络上之资料与留存之记录予以定期备份及更新,重点如下:A.定期备份及
20、更新:每月一次;A.不定期备份及更新:遇有大量文件变更或系统需求者;C.总经办DCC应设定适当之管理权限以预防资料被修改,除非主管授权,原 则上各资料之变动权仅开放给资料维持人员,其它人员一律仅能只读。8. 7. 4文件生效(发布)同时,总经办DCC应以E-MAIL或其它内部沟通方式知会各单位,相关人 员均有了解之责任。9. 7.5注意事项:公司资料属于公司机密文件,任何人员不可私自拷贝带出公司,若有发现按照 情节轻重进行处罚,严重者公司进行上诉,请求法律制裁。7 .对已发行的文件由总经办DCC每半年定期对各单位的文件版本做点检,特殊情况除外。8 .相关表单8. 1 JXQA-FR001文件申
21、请单8. 2 JXJX-FR002设计、工程变更通知单(ECN)8.3 JXQA-FR002文件发行/回收记录表台州市黄岩景祥塑模有限公司程序文件第13页共199页台州市黄岩景祥塑模有限公司8 . 7 JXQA-FR003外来文件一览表9 .附件:附件一附件二附件三9.1 文件审核权责表9.2 文件申请流程图9. 3单位编码原则附件一:文件审核权责表文件名称制作单位审查者核准者1.质量手册质量部管理代表总经理2.程序文件各单位部门主管管理者代表3.三阶文件各单位部门授权者部门主管4.检验规范质量部部门授权者部门主管5.作业指导书开发部部门授权者部门主管6.公司管理制度总经办部门授权者部门主管7
22、.工程图面开发部部门授权者部门主管附件二:文件申请及修订作业流程图作业流程执行部门作业说明使用表单<:制修订申语>申请部门1 .制订:说明制订原隹1、内容. 向文管中心申请文:件编号。2 .修订,说明修订原因、内容。3 .废止;说明废止原因。4 .发行,说明发行序因。文件制订/修改/康 止/发行申请单1申请部门制/修订,进行文件内容的制/ 修订(废止/发行则无需文件制订/修改/段 止/发行申请单内容他T修订会答隼绘NC相关部门工.会签主管确认内容适宜性 2.会筌并经权货主管核准。文件制订/修改/废 止/发行申请单申请部门 文管中心1 .文件签核完成即交至DCCo2.DCC作分发、回
23、收或共享。文件分发回收记录分发回收文管中心 r-r-n、1等使用单位建档保存文件。台州市黄岩景祥塑模有限公司附件三:单位编码原则编号部门代码编号课室代码编号课室代码01制造部PD01-1采购课PR03-3模具课MC02质量部QA01-2生产课PL04-1行政课HR03开发部DD01-3物流课PM04总经办GM03-1业务课SL05财务部GA03-2技术课JX文件标题记录管理程序文件编号JX-P002版本A0制定单位质量部制定日期2016/12/15页码2页1.目的:加强对质量控制记录进行有效管理方便各项记录的查询,订定本程序。2 .范围:适用于本公司推行的各项管理体系记录的标识、贮存、保护、检
24、索和处理过程。3 .权责:3.1 管理代表负责监督、管理各单位质量管理体系运行状况;3 . 2部门主管权责:确认记录内容正确性;4 . 3各部门内勤人员:保管、维护本单位有关质量记录.5 .定义:无。6 .作业内容:6.1 记录的填写规定:各项记录人员需依据以下要求进行填写记录。5. 1.1依据表格的格式及实际运行状况如实填写。5. 1.2须填写记录日期与签核日期。5. 1.3依权限签名、审核与核准。5. 1.4不可以用红色墨水、铅笔填写记录表格。台州市黄岩景祥塑模有限公司程序文件第16页共199页台州市黄岩景祥塑模有限公司5.1.5 书写错误后,要求采用划线修正并签名,不能使用修正液涂改。5
25、.1.6 各部门记录人员必须在规定的时间内及时填报,内容要真实完整,字迹清晰,不得随意涂 改,缺项栏位应用斜线注明,说明理由,各相关栏位负责人签名不允许空白。5. 2记录的归档管理5. 2.1责任部门应对各项记录进行分类,并按日期或表格编号的先后进行整理,也可按月份或年 度分类装订成册。5. 2.2较繁杂的记录表格编制存盘目录以便查阅及取放。5.3记录的储存与维护:5 . 3.1填写完成的各项记录由各相关责任部门保存,要求储存于档案柜内或打包装箱,并予相应 的标识。如:注明名称、时间、单位等相关内容。6 .3.2存放处须保持干净,并应防止其受到损坏。5. 3. 3记录的保存,通用保存期限为三年
26、,特殊要求和客户要求超出其储存期限的情形发生,所 有记录的保存依 记录一览表所规定保存期限保存。5. 3. 4相关记录若有损坏或遗失等情形,应及时采取修复或补单等措施。5.4 记录的报废管理:5. 4.1记录一览表所规定之保存期限到期时,由各部门依文件销毁申请单提出。6. 4. 2文件销毁申请单需明确填入申请部门,申请销毁的文件名称和编号,以及需销毁文件 的日期范围。7. 4. 3审查为各部门主管,核准为管理代表。8. 4. 4机密性文件不能随意报废,如订单、合约、含客户信息等记录重要信息的得由使用部门进 行销毁,用打碎机将文件打碎;其它类记录可以依废纸进行变卖或丢弃。5.5 表格修订:5.5
27、.1 各部门的记录表格格式使用过程中,若发现表格不适用,则可按文件管理程序的有关要 求执行修改。5. 5. 2表格每修改一次,应更新表格的版本,新表格正式使用时须将旧表格全数收回。不可新、旧台州市黄岩景祥塑模有限公司程序文件第12页共199页台州市黄岩景祥塑模有限公司台州市黄岩景祥塑模有限公司表格一起混用。为节约成本起见,可将旧表格先用完后,再起用新表格5.6 表格的标识:5.6.1 各项记录的表格应进行编号,并注明版本,编号方式及版本标识参照文件管理程序,表 格中一般应设制编制、审核、核准及日期栏位。5.6.2 已报废的质量记录若需要改作它用(如用于复印),则应在已报废表格的正面盖上“作废”
28、 章或打上“X”作标识。5.7 当有追溯要求时,各单位的记录应及时提供查阅。5.8 若表格需印刷或复印时,应到总经办DCC索取正确的表格样本,不得自行外出印刷或擅自复 印。6.相关文件与表单6.1 JX-P001文件管理程序6. 2 JXQA-FR004 记录一览表台州市黄岩景祥塑模有限公司程序文件第16页共199页文件标题经营计划控制程序文件编号JX-P003版本A0制定单位开发部制定日期2016/12/15页码2页1.目的:正确有效的制订组织的经营战略目标,不断提高市场竞争力,使各项工作有序进行,保证公司 经营方针目标的实现,让顾客满意。2 .范围:适用于产品经营计划的制订和管理。3 .定
29、义:无4 .权责4.1 业务课:负责长期和短期经营计划的制定。4. 2总经办:负责经营计划实施的确认、跟踪、考核和管理。4. 3总经理:负责组织管理层评审,批准并组织实施年度和中长期经营计划。4 . 4各部门负责人:负责向总经办提供经营计划需要的相关资料和信息,并负责本单位年度计划 的展开和实施。5 .作业说明:5. 1总经理根据国家法律法规与政策、行业竞争对手状况、公司发展目标等情况制定经营战略。5.2经营计划的制定必须基于对竞争对手的分析、企业历史基础数据分析和市场调研与分析的基 础上确定基准,在基准分析的基础上制定经营计划:5. 2.1业务课提供市场方面的信息和分析及市场占有率规划目标。
30、5. 2. 2技术课提供产品工艺技术设备、设施、安全、发展动态和分析及规划目标。台州市黄岩景祥塑模有限公司1.1.1 2.3业务课提供材料市场的价格分析和趋势及规划目标。5.2.4 财务部提供有关财务信息及质量成本及规划目标。5.2.5 质量部提出本年度的质量目标和过程绩效目标。5. 3年度计划的评审与持续改进:5. 3.1每年年底前由总经理召集各单位负责人召开经营计划评审会。5. 4总经办对各单位年度计划执行情况进行考核,内容如下:5. 4.1对目标及其实现情况的评价。5.4.2 设计责任单位:填入产品设计单位和/或部门名称。5.4.3 对措施、计划及其实施情况的评价。5.4.4 对各职能单
31、位和人员协调工作的评价。5.4.5 对整个经营计划管理工作的评价。5. 5各单位编制所负责的年度计划的评审改进报告。5. 6各单位年度计划每季度评审一次,评审改进报告由总经理批准,总经办备案。6. 7总经办汇总各单位计划评审改进报告,作为管理评审的输入。7. 8提出的改进建议按持续改进管理程序进行。8. 9企业的经营计划,不向外提供。9. 支持文件与相关表单9.1 长期经营计划(电子档)6. 2年度经营计划(电子档)台州市黄岩景祥塑模有限公司文件标题内外部沟通程序文件编号JX-P004版本A0制定单位质量部制定日期2016/12/15页码2页1.目的:为使管理体系的运行能达成公司内部之共识,并
32、建立与客户沟通的有效方法而制定。2 .范围:凡公司内部各级人员及公司与客户之间有关信息的交流均适用。3 .定义:无。4 .权责:4.1 内部意见收集与处理:部门主管4.2 外部意见收集与整理:开发部/质量部/采购课4.3 外部意见处理及回复:开发部及相关责任组5 .作业内容:5.1 内部意见的处理:5.1.1 内部质量信息交流的形式:A.召开会议A.发放文件(一、二、三阶文件、通知、提案、公告等)C.电话、传真、邮件D. 口头指示E.教育、培训F.其它5.1. 2内部质量信息交流的内容:A.质量要求A.质量目标及质量绩效C.质量管理体系及其要求D.质量事故监测、统计的结果台州市黄岩景祥塑模有限
33、公司程序文件第17页共199页台州市黄岩景祥塑模有限公司E.质量不符合及其纠正、预防措施F.其它5.1.3 上级下达的质量信息A.经理级以上、管理代表通过“公司会议”等形式进行传达,由相关单位落实和处理。A.单位负责人通过“单位内部会议”、“班前会”、培训等方式进行传达并形成会议记录)。5.1.4 平级之间的质量信息A.各单位之间以内部网络邮件、通知、书面联络等方式进行交流。A.本单位内不同岗位之间的质量信息沟通可通过电话、邮件、微信、QQ、报表等形式进行交流, 必要时可使用 内外部联络单联络。1.1.1 1. 5下级上报的质量信息A.各单位员工将质量信息向本单位主管汇报,单位主管再根据具体情
34、况逐级上报,跟踪处理结果 反馈上报人。A.各单位负责人以“报告”、“报表”等方式向上级报告质量信息。1.1.6 日常例行的质量信息A.质量部每天应将检验结果以日报形式报告相关单位。A.质量部每月对质量日报进行汇总,将质量信息通报有关单位并报总经理。C.重大质量事故要及时向总经理报告。1.1.7 日常管理中必要的质量信息交流、按有关的程序和作业指导书处理。1.1.8 内部质量信息交流均采用逐级呈报或逐级传达的方式进行。1.1.9 各部门应利用早会时对品质状况,改善事项做宣达.5.2 质量管理体系有效性交流:5. 2.1管理代表/质量部于每月10号前收集所有品质目标的达成状况并作成品质每/月报.针
35、对 未达成品质目标的责任单位,质量部开出质量目标未达成分析表责任单位需提出改善报告。6. 2.2内部质量审核情形及结果应传达到相关单位或个人。7. 2. 3管理评审会议及相关检讨会议之结果须及时传达到相关单位或个人。8. 2.4各单位之间的联络沟通、厂内相关的例行会议以会议记录记录之。台州市黄岩景祥塑模有限公司5.3 与客户之间的沟通:5. 3.1开发部应主动与客户进行相关信息、建议或相关事项的沟通。5. 3. 2客户有关对产品或服务的反馈意见,如公司需要改善的,如客户投诉等开发部则把反馈内 容记录在客户抱怨单中,并主导抱怨的处理。5. 3.3质量部/相关责任单位接到开发部客户抱怨信息后应立即
36、展开原因调查,制定纠正与改善 措施并反馈给开发部回复对策。5. 4. 4本公司内部所有建立与产品有关的法律法规及其它要求方面的信息必须向本公司各单位 做迅速传达。5.5 有关产品的法律法规及其它要求,经管理者代表评审后入总经办以外来文件管控.评审时需 评审与公司内部文件标准有无差异,如比公司标准宽松不做另外通知,如比公司标准较严格,召 集相关单位召开会议,会议决议后重新修改或作特殊规定,并依流程将相关信息对供应商、各单 位传递。5.6 客户网站相关资迅:每月定期登陆一次查看并下载网站信息,经管理者代表评审后入总经办 以外来文件管控.评审时需评审与公司内部文件标准有无差异,如比公司标准宽松不做另
37、外通 知,如比公司标准较严格,召集相关单位召开会议,会议决议后重新修改或作特殊规定,并依流 程将相关信息对供应商、各单位传递。6.支持文件与表单:6. 1 JXHR-FR001 会议记录6.2 JXHR-FR002内外部联络单6. 3 JXSL-FR004客户抱怨单6. 4 JXQA-FR005质量目标未达成分析表文件标题管理评审程序文件编号JX-P005版本A0制定单位质量部制定日期2016/12/15贝码2页台州市黄岩景祥塑模有限公司1 .目的:为确保公司质量管理体系持续的充分性、适宜性和有效性。2 .范围:适用于本公司质量管理系统的评价3 .权责:3.1 总经理:为经营负责人,负责主持管
38、理评审,决定整体管理方向。3.2 管理者代表:负责管理审查会议召开之安排、会议记录之整理、协调与督导决议事项 之执行推展、进度管制并追踪实施之成效。3.3 3各部门主管:为管理审查成员,须以独立、公正、谨慎、客观之精神审查会议资料、充 分检讨各项审查项目并提出改善建议,往下推展决议事项并追踪实施成效。4 .定义:无。5 .作业程序:5.1 在正常情况下,每年必须组织一次管理评审,原则上安排在内审一个月后进行,当出现(不 限于)下列情况下,总经理/副总经理、管理代表或责任组可提议追加管理评审。5.1.1 管理方针、目标、指标之修改;5.1.2 公司组织结构、高层管理人员之重大调整;5.1.3 公
39、司经营战略、市场环境发生重大变化;5.1.4 体系文件之重大修改或补充;5.1.5 客户投诉/退货,影响重大;5.1. 6重大质量事故重大安全事故之发生;5.1. 7总经理认为需要的其它情况;5.1.8 当法律、法规、标准及其他要求有变化时;5.1.9 新技术的应用、市场战略变化和社会要求或社会环境的变化而考虑进行更新时。5. 2管理评审输入:5. 2.1内、外部稽核的结果;台州市黄岩景祥塑模有限公司5. 2.2记录的统计分析结果;5. 2. 3管理系统运作和产品制造过程中出现重大不合格时的处理结果;5.2.4 客户重大投诉、退货的处理结果;5.2.5 采取预防与纠正措施的有效性;5. 2.6
40、新技术的应用、市场战略的变化和社会要求或社会环境的变化而考虑进行更新的结果;5.2.7公司方针、目标的有效性的评审结果;5. 2.8管理系统管理评审实施的结果与跟踪。5.3管理评审的实施:5 . 3.1质量部门拟订管理评审计划,确定审查内容,与会人员名单,时间,地点,记录人员, 管理评审所需的数据、文件及数据,交管理代表审核后,由指定的记录人员发给与会人员;6 .3.2管理评审会议由总经理或其指定代理人主持;5. 3.3与会人员应在 会议记录)上签到,记录人员做好会议记录;5. 3.4管理代表和各部门提出的评审意见,由总经理作最终裁决。5.4 管理评审输出5. 4.1评审输出以管理评审报告”的
41、形式呈现:6. 4.1.1管理系统及其过程的有效性的改进;在评审结果中应有关于管理系统运作过程的改进要 求、顺序、项目等内容(如顾客满意、过程改进、资源提供等);7. 4.1. 2产品的改进,包括产品、特性、顾客要求以及实现的薄弱环节;8. 4.1. 3根据内、外部环境的变化,确定资源需求,尤其是关键设备、关键工序、量测与监控设 备、人力资源等方面的需求,以适应系统运行的需要;9. 4.2管理评审报告当需要采取纠正与预防措施时,管理代表组织各部门讨论实施纠正与预防措 施,并应形成记录跟踪改善的有效性;5.5 管理评审的计划、记录、报告等相关数据得总经理核准后,由DCC归档保存,至少保存三年。6
42、.支持文件与表单:台州市黄岩景祥塑模有限公司1 .1 JX-P030内部审核程序6 . 2 JXHR-FR001 会议记录7 .3 JXQA-FR006管理评审的计划8 . 4 JXQA-FR007管理评审报告文件标题人力资源控制程序文件编号JX-P006版本A0制定单位总经办制定日期2016/12/15页码8页1.目的台州市黄岩景祥塑模有限公司为逐步完善公司管理,增强员工队伍素质,提高经济效益,建立合理、文明、有效的生产秩序, 高程度的满足各个岗位的工作技能要求,同时确保承担质量管理体系职责的人员,能具有规定相 应岗位能力要求的人员的素质。2 .范围本公司全体员工;3 .权责:3.1 总经办
43、3.1.1 负责确定各级人员的任职要求,负责进行各级人员的任职能力评价;3.1.2 组织实施新员工的招收录用及入职前培训;3.1.3 定期向各部门主管转达培训信息;3.1.4 寻找培训资源,汇总各部门的培训需求,制定年度培训计划;3.1.5 监督控制及汇报培训的执行情况;3. 2各部门主管3.2.1确保合理安排所有员工必要的培训,掌握必备的技能;3. 2.2根据员工工作表现及其工作技能,决定培训及发展需求;4. 2.3与总经办沟通及准备年度培训计划;5. 2.4跟踪员工培训后的表现,并就培训评估与总经办密切合作;6. 2. 5根据组的需求,制定本单位的教育训练需求计划;4.定义:4.1 内训:
44、在公司内部进行的各种相关教育培训;4. 2外训:在公司外部所接受的各种相关教育培训;4. 3行政激励:指按照公司的规章制度及规定程序给予的具有行政权威性的奖励和处罚;4.4物质激励:指公司按照规章制度及规定程序以货币和实物的形式给予员工良好行为的一种奖 励方式,或者对其不良行为给予的一种处罚的方式;台州市黄岩景祥塑模有限公司4. 5升降激励:指公司按照规章制度及规定程序通过职务和级别的升降来激励员工的进取精神;4. 6调迁激励:指公司按照规章制度及规定程序通过调动干部和员工去重要岗位、重要部门担负 重要工作或者去完成重要任务,使干部和员工有一种信任感、尊重感和亲密感,从而调动积 极性,产生一种
45、正强化激励作用;4. 7荣誉激励:指公司按照规章制度及规定程序对干部和员工或单位授予的一种荣誉称号,或是 对干部和员工或单位在一段时间工作的全面肯定,或是对干部和员工或单位在某一方面的突 出贡献予以表彰;7. 8示范激励:指公司按照规章制度及规定程序通过宣传典型,树立榜样而引导和带动一般的激 励方式;8. 9日常激励:指公司按照规章制度及规定程序通过经常地、随时地对干部和员工的行为作出是 与非的评价,或进行表扬与批评、赞许与制止,以激励干部和员工的一种方法.5.作业内容:5.1 各相关部门定期对本单位所需人力资源配置状况进行识别,并及时提出资源需求;5.1.1 由总经办领导对其进行审查,主管总
46、经理审核,总经理批准;5. 2公司从事影响产品质量工作的人员资历、经历、技能、文化程度/工作素质的要求编制:5. 2.1公司各部门所从事影响产品质量工作的任用人员之资历(资格)、经历(经验)、技能/工作 素质要求由总经办和各部门领导依据公司最高管理层的要求和指示及本单位实际所需的员 工工作技能进行编制;并交总经办领导对其进行审查,主管总经理审核,总经理批准;5.2.2岗位说明书至少包括两部分;一部分为岗位职责,一部分为任职资格要求;5. 2. 2.1资格要求至少从以下四方面阐述;资历(资格);经历(经验);所需培训;技能;6. 2. 3当公司任用从事影响产品质量工作的新进人员时,由总经办及各部
47、领导按岗位说明书 进行作业;根据岗位说明书确定从事影响产品质量工作的人员所需要的能力,进行培 训,使之能够胜任所从事的岗位并进行评价;7. 3确定培训范围分类8. 3.1按培训人员分类:台州市黄岩景祥塑模有限公司a)中高层管理人员A)技术、管理人员,内部质量审核员c)转岗、新上岗等人员d)重要岗位人员e)其他人员9. 3. 2按培训内容分类:a) 一般性培训A)专业性培训5. 4培训内容:6. 4.1按培训人员分类培训内容:1)中高层管理人员应掌握质量管理基本知识、质量体系标准,评价质量体系有效运行的准则, 安全技术知识,企业管理基本知识、有关法律、法规基础知识及专业业务知识等;2)技术、管理
48、人员,内部质量审核员应掌握质量管理基本知识、质量体系标准、安全技术知识、 专业知识、有关法律、法规基础知识等;3)转岗、新上岗等人员的培训内容:a)质量管理基本知识;A)安全技术知识;c)专业知识包括基础理论知识、岗位技能;d)有关法律、法规基础知识等;4)重要岗位人员的培训内容:。从事电工、叉车工、驾驶等外培重要岗位人员由上级主管定期组织培训考核、换证、取证;A)从事内培重要岗位不需上级主管培训考核的人员,一般情况下每两年进行一次技能、基 础理论知识考核;内培重要岗位:库管、试验、检验等岗位;7. 4. 2按培训内容分类培训内容台州市黄岩景祥塑模有限公司a)一般性培训:当本公司任用从事影响产
49、品质量工作的新进人员时,由总经办召集新 进人员进行职前培训,使新进人员了解本公司的发展历程、企业文化、管理规章制度、 生产安全和质量管理体系等基础知识,增强员工质量意识;A)专业性培训:从事与质量有影响的有关人员,正式工作前,由人力资源部主导、用 人单位协助进行专业性知识职前培训;其中产品设计和开发人员必须熟悉和掌握以下 适用的工具和技能要求:1)、几何尺寸和公差(GD&T);2)、质量功能展开(QFD);3)、失效模式及后果分析(DFMEA/FMEA等);4)、计算机辅助工程/设计(CAE/CAD);5)、制造设计DFM/装配设计(DFA);6)、试验设计(DOE);7)、可靠性工程
50、计划;8)、实体造型;9)、仿真技术;10)、 SPC;11)、 MSA;12)、 APQP;13)、PPAP 等;5. 5保存有关记录;员工招聘、任用、管理及离职由总经办按员工手册相关规定执行5. 6为确保公司生产能顺利进行,保证公司的产品能准时交付至顾客;总经办和各相关单位根据 公司的组织结构和实际的生产经营状况提出的需求对从事与质量有影响的工作人员(包括执 行验证和审核人员)、管理人员、重要岗位人员、其它岗位的工作人员编制和确定其人员素 质和工种顶岗计划,由各单位领导审查、总经办核准;各单位领导随时掌握本单位人员素质 提升/下降和人员流动的状况,以作为对本单位人员素质和工种顶岗掌握的依据
51、;5. 7总经办于每年12月初发出“培训需求表”至各相关单位,调查公司各部门下年度的培训需求,台州市黄岩景祥塑模有限公司程序文件第13页共199页台州市黄岩景祥塑模有限公司各单位于12月20日前将其填好,交送总经办;5.8总经办根据各部组提报的“培训需求表”中内容,结合公司实际的培训状况和公司最高管理 层对培训的要求/指示,于每年度结束前将其汇总成“年度培训计划”,并由最高管理层审查、 批准;如各部门如因生产、管理、工作需要需增加临时性培训时,可随时填写培训需求表交 总经办;5. 9将审核、批准后的“年度培训计划”以文件的形式公布;制定出年度培训计划(其中的项 目和内容必须包括:对不符合顾客质
52、量标准的后果、顾客特殊要求、产品安全性、质量体系 标准、体系文件、方针和目标、安全、统计过程控制(SPC)、测量系统分析(MSA)、产品质 量先期策划(APQP)、生产件批准程序(PPAP)、潜在失效模式及后果分析(FMEA等);5.10 根据年度培训计划总经办编制月度培训计划(临时增加的培训经批准后加入月度培 训计划中)发放给相关部门,并组织/监督相关单位进行培训;如果培训班没有按年度培 训计划/月度培训计划进行,总经办可以与相关单位确定具体时间,并转入确定时间 的月度培训计划中;5.11 培训计划实施,确定内部培训1/外部培训:内部培训:5.11.1 办班单位要做好培训的相应记录,培训结束后,将培训记录交总经办;6.11. 2每次的培训记录包括:a)培训签到表;b)培训实施记录;c)培训教材或教材名称;d)考试试卷;e)成绩单;5.11.3对培训不符合要求的员工应进行重新培训;委外培训:5.11 . 4对于委外培训人员,由单位提出需求,经申请单位协商推选好人选后,填写“员工外出培 训申请表”;a)由总经办审核、总经理批准后,委外培训人员到总经办/各部门办理相关委外培训手续;台州市黄岩景祥塑模有限
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 临时劳工合同范本
- 与企业有关合同范本文档
- 书籍委托销售合同范本
- 2024年温州市自来水有限公司招聘考试真题
- 2024年天津市中西医结合医院(天津市南开医院)招聘考试真题
- 加油站公司合同范本
- 2024年厦门市集美区杏东中学教师招聘考试真题
- 2024年温州文成农商银行招聘笔试真题
- 凤岗酒店蔬菜配送合同范本
- 2024年六安霍邱联合村镇银行招聘考试真题
- 私立医疗机构2025年运营策略与计划
- 四川省眉山市眉山中学2024-2025学年高二上学期11月期中考试试题2
- 2025年苏州农业职业技术学院高职单招高职单招英语2016-2024历年频考点试题含答案解析
- 公共服务均等化研究-第2篇-深度研究
- 字体设计完整版本
- 2024年南京机电职业技术学院单招职业技能测试题库标准卷
- 事业单位考试职业能力倾向测验(综合管理类A类)试题与参考答案(2024年)
- 《血管活性药物静脉输注护理》团体标准解读
- 小红书食用农产品承诺书示例
- GB/T 15934-2024电器附件电线组件和互连电线组件
- 【课件】化学与人体健康课件-九年级化学人教版(2024)下册
评论
0/150
提交评论