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文档简介

1、1、目的:1.1 为更好地标准订单管理流程的编制、改订与执行,特制订本制度文件。1.2 为提高订单管理的效率和协同工作,为使公司销售部工作正常有序地运 行,为公司带 来更高的经济效益,根据需要明确并细化销售部人员的 各项工作职责及内容。2、范围:2.1 本制度适用于的订单的发注、订购及审核的管理。2.2 本制度适用于销售部各级人员 包括总监、 各科长、具体担当及负责者3 、职责:3.1 销售部相关负责人负责订单受注、并监控到审核和到货整个过程3.2 销售部总监负责召集:工厂长、总经理、生产管理、技术研发、品质各 部门负责人订 单的有效性,进行评审并最终确认。3.3 生产管理根据订单内容制定加工

2、、出货方案;3.4 销售部相关负责人负责订单货款的请付;4、主要内容:4.1 根据业务内容划分成:采购订单、加工订单,共两局部5、具体职责:5.1 采购订单对于客户提出的?采购订单?,经与客户确认无误之后,转至销售总监;5.1.2 销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、采购、品质、制造等相关部 门,对订单内 容进行评审,确认并得出结论;5.1.3 销售部相关负责人将评审结果联络客户, OK 那么由生管部门,安排加工 NG 出货方案; 那么终止;5.1.4 该批订单完成加工发出时,由销售部门相关人员通知客户;5.1.5 销售部相关人员负责账款的对和催缴;5.2 加工订单5.2.1 对于客户提出的 ?加工订单? ,经与客户确认无误之后, 转至销售总监;5.2.2 销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、品质、制造等相关部门,对订单内容进行 评审,确认并得出结论;销售部相关负责人将评审结果联络客户,出货方案; 那么终止;OK 那么由生管部门,安排加工 NG销售部负责联络对方对支给品的供应;该批订单完成加工发出时,由销售部门相关人员通知客户;销售部相关人员负责账款的对和催缴;6、相关文件及记录;6.1 ?销售流程图?;6.2 ?加工流程图?;6.3 ?订单评审规定?6.4 ?客户信息表?加工流程图订单评审表顾客名称联系

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