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文档简介

1、仓库管理规章制度为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。一、仓库管理工作的任务( 1)做好物资出库和入库工作。( 2)做好物资的保管工作。( 3)做好各种防患工作,确保物资的安全保管。二、对于入库的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不相符的,办理入库手续要如实反映。三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管经理。四、对于一切手续不全的提货,保管员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管经理。五、仓库保管员

2、要及时登记各种货物明细账, 做到日清月结, 达到账账相符、 账物相符,账卡相符。六、每月月底之前,保管人员要对当月各种货物 入、出、存 情况予以汇总,并编制报表上报公司总经理。七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报公司总经理。八、做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。九、根据各种货物的不同种类及特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。十、对于有特殊要求等货物,应指定专人管理,并设置明显

3、标志。 十一、建立健全出入库人员登记制度。十二、严格执行安全工作规定,切实做好防火、 防盗工作, 保证仓库和货物财产的安全。十三、库管人员每天上下班前要做到三 检查 ,确保财产货物的完整。如有异常情况,要立即上报主管经理。( 1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。( 2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。( 3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。十四、严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定;( 1)严禁在仓库内吸烟。( 2)严禁无关人员进入仓库。( 3)严禁涂改账目。( 4)严禁在仓库内存放杂物、废品。( 5)严禁在仓库内存放私人物品。( 6)严禁在仓库内闲

4、谈、谈笑、打闹。( 7)严禁随意动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱放电源,临时电线,临时照明。本管理流程自下发之日起试行。年月日篇二:仓库管理规章制度及流程仓库管理规章制度及流程第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务( 1) 做好物资出库和入库工作。( 2) 做好物资的保管工作。( 3) 做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。第二章 仓库物资的入库第三条 对于业务人员购入的货物, 保管人员要认真验收物资的数量、 名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,办

5、理入库手续要如实反映。第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、 规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管人员处理。第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐,做到日清月结, 达到帐帐相符, 帐物相符、帐卡相符。第七条每月月底之前, 保管人员要对当月各种货物予以汇总,并编制报表上报部门主管人员。第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、 短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员。第九条做

6、好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第十条根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件, 保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。第十二条 建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执行安全工作规定,切实做好防火、 防盗工作, 保证仓库和货物财产的安全。第十四条 库管人员每天上下班前要做到三 检查 ,确保财产货物的完整。 如有异常情况,要立即上报主管部门。( 1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。( 2)下班检查是否锁门

7、、拉闸、断电及不安全隐患。( 3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:( 1)严禁在仓库内吸烟。( 2)严禁无关人员进入仓库。( 3)严禁涂改账目。( 4)严禁在仓库堆放杂物、废品。( 5)严禁在仓库内存放私人物品。( 6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。( 7)严禁随意动用仓库消防器材。( 8)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。第五章 附则第十六条 本规定由行政部制定,报总经理批准实施。第十七条 本制度自 年 月 日起执行。为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序,维护公司资产的

8、安全完整,特制定本制度:一、仓库日常管理;1 、 仓库保管员必须合理设置各类产品的明细账簿。材料仓库必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片。2 、 必须严格按 erp 系统和仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入 erp 系统,做到日清日结,确保 erp 系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与erp 系统中的数据进行核对,确保两者的一致性.3 、做好各类产品的日常核查工作, 仓库保管员必须对各类库存产品定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致 .4 、 公司必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并

9、严格控制各类物资的库存量,再逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货产品的分类整理.二、入库管理 :1 、 产品进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库.2 、 入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。三、出库管理 :1 、 各类材料的发出,原则上采用先进先出法。2 、 物料出库时必须办理出库

10、手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主管(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,行政各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐 .四、其他相关事宜:1 、 自觉遵守各项管理制度,严禁闲杂人员入内。2 、 上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失;下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。3 、 保管物资,未经上级同意,一律不准擅自借出。5 、 创造五好仓库是仓管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,以促进创五

11、好仓库的开展。6 、 库存盈亏反映出仓管员的工作质量,力求做到不出现差错。1 总则 为保管好局库存物资,切实做到数量准确、质量完好、安全低损、收发快捷、服务 优质,特制定本规定。 2适用范围 本规定适用于江门供电局及直属各局所有物资仓库( 包括农电所仓库、部门备品仓库 ) 的入库、保管、保养、发料、退料、盘点、安全等日常管理工作。 3 职责 江门供电局及直属各局物流中心是本局物资仓储的归口管理部门,负责物资入库、 保管、保养、发料、退料、盘点、安全等仓库日常工作的管理、指导与监督。4 物资仓储管理内容与方法 4.1物资入库的基本要求 4.1.1 凭证齐全 凡入库物资,必须有采购部门开出的入库凭

12、证,以及供方或承运方的有关凭证(送货清单或发票) 。对于没有上述单据或单据不全, 但能肯定是本局的到货物资,可作待验收入库物资单独存放, 作好标识和记录,并于二周内及时补办欠缺的有关凭证。4.1.2数量准确 物资入库时,必须认真核对物资的实际数量与凭证是否相符,务必做到单单相符,单物相符。 如发现货物短少、 单物不符及损坏等现象,应及时向采购人员或主任反映,并做好记录(含拍照),督促其处理。对于物流中心配送到各农电所仓库的物资,收货 人也应认真核对配送单(领料单) 与实物是否相符。 4.1.3包装完整 在接收物资入库时,应当检查物资包装是否完好无损。如发现有损伤,应记录下损伤程度(有无污染、潮

13、湿、发霉、生虫、包装是否符合要求等),并及时通知物流中心采购人员赴现场处理。共8 页第1 页f.08.06.00/g100-0003-0810-1600江门供电局物资仓储管理规定4.2物资的验收入库4.2.1 所有物资必须经过检验方能入库保管。仓库保管员应认真细致地核对,做到单货相符,并根据物资来源, 包装好坏、 型号规格及随行文件要求等情况决定开箱验收或抽样验收, 检验单物是否相符及质量情况(以合格证书和技术资料为主,包括外观检验), 并填制物资检验单 ,送复检员审核签字。4.2.2物资到库后,仓库保管员应做到随进随检,及时收料,一般货到两个工作日内验收完毕,大宗物资的验收最多不超过三个工作

14、日。4.2.3 所有物资必须经过验收方能入帐,验收工作由仓库保管员及质监员按各自分工凭物资进仓验收单办理,验收要做到验品种、验型号规格、验数量(包括配套设备和附件) ,对于大型工程设备, 由质监员组织设计、工程监理、 技术部门等有关员进行开箱验收, 并做好验收记录。 4.2.4对检验不合格物资应做出标识并单独存放于待验收入库区保管,同时通知物流中 心的相关采购人员联系供应商进行评审处理。 4.2.5 未经正式验收的物资应单独存放于待验收库区保管。如生产或工程急用,必须经 局主管领导批准。 4.2.6 凡直送工地的物资应由采购人员在 物资进仓验收单 上注明物资去向, 用途和 收货单位并签名, 同

15、时在物资领料单 联提货人处签名, 仓库保管员应视为物资已入 库予以认可, 并及时登记入帐。 4.2.7 物资经检验,验收进库后,保管员必须对该物资建立实物明细帐,记明物资的类 别、品名、规格、 型号、出厂编号、 进货时间、 进仓编号、 件数、重量、货位号, 同时将单据 (指物资到库检验单 物资进仓验收单、)妥善保管,以便管理及复检。4.2.8对库存物资应设立统一标志的卡片,户外用铝质卡, 户内用纸质卡。 物资卡一般 是一垛一卡, 悬挂于物资垛位的正面,以便仓库保管员随时登记、 检查、 核对及时记录好库存物资的变化。 4.3 物资的保管和保养4.3.1入库物资应按种类、规格、物资单件体积的大小、

16、用途等分门别类进行保管,要达到合理、牢固、定量、整齐、节省的堆码基本要求。做到料架标志明显,存放整齐,共 8页 第 2页 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600江门供电局物资仓储管理规定堆码货物的包装标色必须一致向外; 四号定位 (即库区号、架号、层排号、 位号) , 五 五摆放 (每层数量定量,以五的倍数为层堆数),通道地上有明显标线,并绘有定位放置图,以便收发、盘点,提高仓库利用率。4.3.2保管的各种物资必须确保安全,应有必要的防锈、防潮、防尘、防腐、防变质、防火、防盗措施,露天存放的物资要苫垫和加盖防雨布, 同时还应定期检查垛位是否积水、锈蚀、变质、散失等现象,如

17、发现问题要及时向物流部门或部门领导反映。4.3.3易燃易爆、易腐蚀、易污染,有害、有毒物资应专库存放,配备相应防护措施,同一般物资隔离储存,同时还应定期检查,确保安全。4.3.4 精密仪器、电脑设备、数码产品、仪表及忌潮物资应在密封干燥或恒温的库存房储存。 4.3.5 电线电缆头保管要注重缆头的密封,并且要定期检查更换护套。橡胶、塑料制品要防止老化、变形或粘连,避免日照和重压。4.3.6库存设备如需定期添加油、气或电气测试的要由专人管理,资料要认真保管,便于领料时资料的移交。4.3.7 易碎和不可重压的电瓷、 玻璃及水泥制品等要垫放平稳,不准超高码垛、 挤压和 撞击,残烂包装应更换重装。4.3

18、.8 物资的堆放应方便装卸,利于作业。有储存期的物资应有明显的标志, 登记出厂、入库日期,分批存放,做到先进先出,在将要超过有效期时,应及时向物流部门或部门主管反映并催促其处理。储存时间不同时, 同类物资要分开先后次序堆放,便于先进先 出。物资包装上的标志唛头应当朝外,方便识别。 4.4物资的发料 4.4.1 物流仓库发料的依据是由物流部门开具的在有效期内,设备材料名称、型号、规 格、数量填写清楚,并有领料人、 主管部门领导签名的领料单,如果采用管理系统软件打印的领料单必须与管理系统中的单据核对。 仓库保管员应认真核对凭证是否合格,对 不熟悉的提货人尤其要慎重,必要时应与制单人联系核实,登记提

19、货人身份证号码方能发料,否则不予发料。农电所仓库发料必须有所领导签名、施工班编写的用料计划, 到仓库填写领料单,共8页第3 页 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600江门供电局物资仓储管理规定施工班长及领料人在领料单上签名, 仓库管理员才能按单发料。对于委托工程承包的施工单位到仓库领料,必须有委托部门签好的领料单及委托取料证明,仓库管理员要认真核准单据的真实性和来人身份后才可发料。 4.4.2 仓库发料必须遵循 专料专用、 先进先出、 推陈储新 的原则。 发料时做到双方 共同过磅、检尺点数、检查品名、规格型号、质量,凡附有合格证、试验报告、图纸、 磅码单、说明书等技术资料

20、一并交提货人,如有不符合当面纠正,分清责任。属领出寄存物资, 仓库保管员应将其单独存放于待验收入库区,并在货物上挂牌标明清楚。 4.4.3发货前必须经过复核, 内容是二检一核。 检查物资的外观质量是否完好,检查技术证件是否齐全,核对单据及物资的名称、 规格、数量是否相符。 复核方法为仓库保管员与提货人互相核实无误后,方可出货。发料后,应立即记帐,当日结算,做到帐、卡、物一致。 4.4.4仓库保管员应根据领料单上设备名称、型号、规格、数量发货,不准擅自变更,不准涂改领料单。变更规格及数量要领用部门和物流中心制单人同意并签章。4.4.5基建、 农网、城网改造及专项工程设备的发料必须核对工程项目、名

21、称型号、 规 格数量, 做到专料专用。 未经批准不得随意调用。4.4.6如遇事故紧急抢修,可凭局项目管理部门领导或局主管领导批条发料,但相关领 用部门应在二个工作日内补办领料手续。4.4.7 对已向供货厂家交纳押金的包装物,应在发料时与领料人办理借用手续,并督促领料部门及时退回。4.5物资的退料4.5.1工程剩余物资的退料依据是由各级物流中心开具的在有效期内且印鉴齐全,设备 材料名称、型号规格、数量填写清单,并有退料人,主管项目部门领导签名的退料单。仓库保管员应按 5.7 条款办理验收入库手续。4.5.2 大修、技改等工程拆除的,但尚有使用价值的物资退库依据是经审核批准的固定资产变更申请单。仓

22、库保管员除按7.2 条款办理入库手续外,还应特别注意将其单独存放或标识,并按实估算价格入帐。4.5.3报废物资退库的依据是固定资产报废鉴定表。仓库保管员应认真填写报废物资共 8 页 第 4 页 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600江门供电局物资仓储管理规定入库磅码单 ,并送交主管部门的经管人员共同过磅和签名。4.6 物资的盘点 4.6.1库存物资盘点是物资仓储管理的一项经常性工作,它是对库存物资实际数量、 冲 卡登记数、 帐面结存数量的核对和调整处理过程, 必须形成制度, 坚持进行。 库存物资 做到出入库手续齐备, 日清月结,帐物相符率大于 98%( 库存帐物相符率 =

23、被抽查物资帐 物相符笔数 / 被抽查物资帐物总笔数 *100%) 。 4.6.2 盘点应按照平时实行轮回盘点和年终 (中)全面盘点两种方法进行, 轮回盘点是 在日常工作中, 有计划有步骤地按库房编号、 分片、分架、 分层对库存物资进行实物清 点,周而复始地轮回进行,且必须保证每项具体物资在年内轮点一次以上,在年篇三:仓库管理规定仓库管理规定第一章总则第一条 为使仓库管理工作规范化, 保证仓库和库存物资的安全完整, 更好地为公司经营管理服务,结合本公司的具体情况,特制定本规定。第二条仓库管理工作的任务1 、根据本制度做好物料出库和入库工作,并使物料储存、供应、销售各环节平衡衔接。公司各部门所购一

24、切物仓库管理规定2 、资材料,严格履行先入库,后领用的规定,如属直提使用部门或场所,亦领事后及时补办出、入库手续。3 、做好物资的保管工作,做到货物堆码整齐有序,标识清楚,经常不定期清查,盘点库存物资,做到账、卡、物相等。4 、积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作,并协助做好呆滞料的处理工作。5 、划分片区,指定责任人,定期检查灭火器,消防栓等安全隐患的异常情况。6 、对运载工具(电动叉车,手动推车等)维护保养,如电动叉车指定专人负责。7 、物品堆放,必须预留安全和运输通道,通道内严禁堆放货物和停放运输工具。8 、非仓库工作人员,未经允许不得进入仓库内。9 、仓库内外禁止任何火源,特殊情况下

25、需要动火,必须通过动火报告方可施工,届时必须有人现场监督。10 、仓库要严格按 先进先出 进行作业,避免物料存放时间长而造成损失。11 、按时上下班,到岗后巡视仓库检查是否有可疑现象,发现情况及时向上级汇报,下班时应检查门窗是否销好,所有开关是否关闭。第二章 入库管理规定第五条 采购物资抵库后, 仓库管理人员 (成品和原料) 要按照已核准的订货单, 付货清单,采购申请单和送货单仔细核对物资的品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损,核对无误后将到日期及实收数量填记于相关单据上, 同时开具出门证, 一式交保安处,一式留底。第六条 如发现单据与货物不符, 外包装破损或其他质量问题, 要及时

26、向上级反映, 同时通知相关部门,共同现场鉴定,必要时拍照记录,原则上单货不符的物资不得接受,如供应部门要求收下该物料时,仓库人员要告知相关部门,并于单据上注时实际收货情况。第七条 物资抵库但仓库部门尚未收到采购申请单时, 仓库管理人员应询问采购部, 确认无误后始行办理入库手续。第八条 发生原料退库或商品退货时要认真审核退货单或有关凭证, 核查批准手续是否齐全,认真记录退库或退货产品数量、品名型号、批号、质量状况,退库或退货产品要单独存放,如可重新销售应优先出库。第三章出库管理规定第九条 办理出库时要认真审核出库单或领用半日, 核查出库批准手续是否齐全, 严格依据所到清单办理出库,并检签有关单据

27、及出门证。第十条 发放物料(原料和成品)要坚持 先进先出 的规定,发货拣货一盘底、二核对、三发货、四减数,在货架标识卡上及时扣减或入库数量。第十一条 成品发货必须协同货运司机或客户对产品数量、 质量清点确认, 核准后应以司机或客户同时签字确认。第十二条 仓库储运人员在发货时, 要听从仓库点货员的安排进行装车, 如未按要求发货,装车且不服从管理,应进行相关的处理。第十三条 搬运物品时, 做好相应的保护措施, 如戴手套, 口罩等, 放置物品时要小心轻放,不能猛撤摔,以防损坏物品。第十四条 生产投料人员来领物料时,需当面点交完成,并签字确认,其中一联给财务,一联给生产,一联自存以备查用。第四章物料储

28、存保管规定第十五条物料的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,合理有效地使用仓库面积。第十六条本着 安全可靠、作业方便、通风良好 的原则合理安排位,并按照规定确定地距、墙距、距、顶距。第十七条根据仓库货架看板,在标识卡上注明型号、批号、出入库时及时扣减、以备盘点时查询。第十八条库存物料在装卸、搬运过程中要轻拿轻放,不可倒置,保证完好无损。第十九条对库存物料随机或定期进行盘点抽查,防止物料积压, 对毁损造成的浪费,及时进行清理或办理报废手续,做到 物料清、品种清 账、物、卡 三一致。第二十条仓库管理人员必须做好物料台账,及时掌握和反映库存情况,并随

29、时向管理部门提供库存信息,并协助采购部门制定合理库存。第二十一条每月必须对库存物料进行实物盘点一次,发现盈余,短少,残损或变质、必须查明原因,分清责任,写出书面报告,提出处理建议呈报上级和有关部门,未经批准不得擅自调账。第二十二条积极配合财务部门做好全面盘点和抽点工作,定期与财务部门进行对账,保证账表、账账、账物相等。第二十三条确保物资的安全保管,严禁闲人进入库区,建立和健全出入库登记制度,对因工作需要出入库人员,车辆按规定进行盘查和登记,签收出门证 。第二十四条确实保好防火安全工作,库区内严禁吸烟,携入易燃易爆物品和明火作业。对库内的电灯、电线、电闸、消防器具,设施要经常检查,发现故障及时维修排除,不得擅自挪动消防器具。第五章库存控制与分析管理规定第二十五条 仓库要会同有关部门(财务、生产、营销、采购、技术、质管)协商制

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