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文档简介

1、修缮工程项目审计规定生效日期:2011年8月22日修订日期:第一章 总则第一条 为了加强我院修缮工程项目的管理和监督, 维护医院合法权益,改进管 理,提高资金使用效益,根据中华人民共和国审计法、卫生系统内部审计工作规 定、建设工程价款结算暂行办法(财建2004369号)等文件,结合我院实际, 制定本规定。第二条 医院的各项修缮工程项目是指房屋维修、 水电、道路修建和通讯及网络 工程修建等投资的项目。第三条 修缮工程项目审计是指从项目投资经济活动开始至项目竣工结算,对其财务收支的真实性、合法性及效益进行的审计监督。医院审计部是修缮工程项目审计 监督的主管部门,有关职能部门依照各自的职责,协同审计

2、部做好对修缮工程项目的 审计工作。第四条审计部在院长的直接领导下,依照有关法律、法规及有关规章制度的规 定,对修缮工程项目依法独立行使内部审计监督权,不受其他部门或个人的干扰。第五条凡我院各项修缮工程,其预结算必须报医院审计部进行审计。凡应经审 计而未报审的工程结算,计财部不得办理决算手续。第六条 对修缮工程项目规模较大、造价较高的工程项目,根据卫生部关于部 属(管)单位委托社会审计业务工作管理的通知的要求,可委托社会审计。凡需要 委托社会审计的工作,都应由医院审计部统一委托,院内其他部门一律不得对外委托 审计项目 第二章 审计范围第七条 单项工程造价 5000 元以上(含 5000 元),应

3、由审计部对其结算进行全 面审计,报有关领导审批后,办理决算手续。第八条 单项工程造价在 5000 元以下的,由修缮工程项目主管部门负责对结算 进行全面审核,报审计部备案,审计部于年度内定期对备案项目进行抽查。第九条 所有修缮工程项目在施工前都需做工程预算, 并签订合同或协议。 所有 的修缮工程项目预算由项目主管部门负责审核。第三章 审计内容第十条 修缮工程项目审计内容的主要要求(一)报审工程项目是否履行院内立项审批手续;(二)项目合同或协议条款是否合规、合法,手续是否完备;(三)所套用定额、取费标准是否符合规定;四)工程量计算是否准确;SA 005:修缮工程项目审计规定生效日期:2011年8月

4、22日修订日期:(五)主材单价是否符合市场价、材料消耗及差价计算是否准确;(六)项目竣工结算所报送的资料是否真实、全面、合法;(七)结算编制是否规范;(八)其他应当审计的内容。第四章审计程序第十一条 施工单位应在修缮工程项目竣工验收后及时编制结算, 报送工程主管 部门。第十二条 工程竣工后,工程主管部门应认真组织验收,工程竣工的验收工作由 施工方、负责工程项目的职能部门、监理方和维修使用科室共同参加, 并分别于验收 报告上签字盖章。审计部未收到内容完整的验收报告,不予审计。第十三条 修缮工程项目主管部门首先对经验收合格的修缮工程项目的结算资 料进行全面审核,并对初审结论负责。认真填写工程结算报

5、审审计表,在报审单位审 查意见栏内,详细写明对工程质量、数量、单价及总造价等方面的审查确认情况,签 字盖章后及时报送审计部。报送的修缮工程项目(预)结算应具备以下资料:(一)批准的项目立项报告;(二)工程竣工的验收资料;(三)施工单位的资质等级证件(复印件必须和施工企业的结算印章相符);(四)施工图纸、图纸会审记录、隐蔽工程验签记录和其他技术资料;工程承发包合同及补充协议、手续完备的工程变更及其他签证;(五)工程招投标文件;(六)工程项目所用主材按品牌、生产厂家、规格型号、单价等明细项目列明;(七)其他需要提供的资料;第十四条 审计部在收到内容完整的审计资料后, 应及时组织审计, 一般小型工

6、程应在 15日内审计完毕,大型工程应在 30日内审计完毕, 特殊情况可适当延缓。 因 资料报送不及时、审计过程中不能积极配合而延误审计的,由责任方负责。第十五条 审计部对报审的工程 (预)结算和有关资料进行全面审计, 如发现问 题,报审单位必须积极配合, 对有关问题进一步核实。 经审计部和报审部门对有关问 题考证、协商达成一致意见的,由项目报审部门负责将有关问题与施工方协商解决; 对审计部与报审部门难以达成一致意见的,审计部以书面形式报有关领导审批。第十六条 对 50 万元以上的工程结算,由审计部主持召开,院领导、工程建设 管理部门、项目管理单位、监理单位、计财部、跟踪审计单位参加结算会审,会

7、审中 提出的问题,由工程建设管理部门SA 005:修缮工程项目审计规定生效日期:2011年8月22日修订日期:负责解决,然后出具工程结算报告。第十七条 审计部在审计报审表上签署审计意见, 报有关院领导审批,院领导审 批后,将工程结算书退回报审部门,由报审部门将内容完整、手续完备的工程结算报 审审计表作为办理决算的依据,报审部门负责到计财部进行决算。第五章 审计工作中应遵循的有关原则第十八条 修缮工程项目主材价应在施工前经有关部门共同确认, 审计部根据确 认的材料价格进行结算。第十九条 审计部根据招标范围或立项审批报告要求内容审核项目结算,工程变更部分不应超过原预算10%如变更超过10%由职能部

8、门写出书面说明,并严格执 行院内规定项目变更程序后,报有关院领导审批;对于施工方超出设计图纸(含设计 变更)范围和因施工方原因造成返工的工程量,审计部不予认可。第二十条 工程项目主管部门应将初审结论与施工方协商并落实, 审计部在初审 结论的基础上进行审计。第二十一条 修缮工程项目投资在5万元以下的,原则上其取费、人工单价均按 最低等级标准执行;预付工程款一般不得高于合同价的 30%工程项目审计前的进度 款一般不得高于合同价的70%质保期、质保金不低于国家有关规定,待工程交付使 用,质保期到期落实履约情况后清算,质保期内如有返修,发生费用应在质保金内扣 除;档案资料保证费为总决算5%待归还完整施

9、工档案后退还;如有特殊情况,职能 部门需写出书面说明并报有关领导审批后执行。第二十二条 由修缮工程项目主管部门负责审计的工程项目结算金额, 原则上不 能超过其所报审的预算额,如有超出,应写出书面说明并报有关院领导审批。第二十三条 如需进行工程现场测量, 审计部提前一天通知项目主管部门, 并由其通知施工方共同参加。如有关人员未如期参加,以审计部的测量结果为结算依据。第二十四条 不能将整体工程分解成零星项目以规避审计。第六章 罚则第二十五条 为了进一步加强修缮工程项目 ( 预) 结算的管理,修缮工程签证要内 容真实、手续完备,如有弄虚作假,签证不实现象,一经查出,按由此造成工程结算 款增加金额的

10、3倍分别扣罚施工单位工程款、 监理单位监理费, 并追究项目主管部门 负责人及其签证人员的经济责任和行政责任。第二十六条 对一年内有两个工程项目的结算误差超过20%的施工单位,对在投标中弄虚作假,串通投标的施工单位,取消其在我院承接工程项目的资格。SA 005:修缮工程项目审计规定修订日期:生效日期:2011年8月22日第二十七条 发现施工单位将工程项目重复送审的,按重复部分送审金额扣其工 程结算款。经查实为故意重复送审的施工单位,取消其在我院承接工程项目的资格; 发现项目主管部门重复送审的,追究工程项目主管部门负责人及当事人的经济责任和 行政责任。第二十八条 对给不符合资质的企业承包工程,向外

11、泄露标底(应公开的控制价 除外),将项目肢解发包逃避招标或审计, 违反规定个人指定承包人,故意虚报预算, 故意重复报审结算,对应审计而未审计、擅自办理结算的,以及同施工方串通、损害 医院利益的其它行为,追究有关部门负责人及责任人的经济责任和行政责任,构成犯 罪的,移交司法机关追究刑事责任。第二十九条 为确保审计质量,审计部应在工作中坚持客观公正、 实事求是的原 则,认真履行审计职责,如有在审计工作中与报审部门或施工方串通,弄虚作假,损 害医院利益的,追究有关部门负责人及责任人的经济责任和行政责任,构成犯罪的, 移交司法机关追究刑事责任。第七章 附则第三十条 修缮工程项目立项报告应列明工程设计方案、 施工内容和范围、预计 费用、科室意见及有关领导审批意见。第三一条 工程项目主管部门及维修、使用科室应参与工程竣工验收工作,在 验收证明上签署包括对工程内容、工程是否达到使用要求及对工程质量的意见等内 容。使用科室验签后应对工程项目合理维护、 使用及保管,避免经常性重复施工维修。第三十二条 工程项目主管部门应对项目设计施工方案的合理正确性,对项目所 用材料的性能、品牌、规格型号的合理有效性,及对与项目有关的技术指标、参数、 要求的准确合理性负责。第三十三条 对需要报审的资料在报送审计表时一次报全, 报送的结算资料应真 实、完整,不多报、不漏报,漏报者自身承担全部责任。审计工

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