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文档简介

1、风险评估和控制管理制度1目的对公司生产活动的风险进行辨识, 评价确定出重大职业健康安全 风险(以下简称重大风险 ) ,并就此制定风险控制措施。2 范围适用于公司的周边环境、 平面布置、设备设施及工艺、设备维保、 公辅设施、安全管理、应急救援、职业危害等所有区域、工序的风险 识别、评价、分级、管控的管理。3 编制依据依据相关法律法规、 标准规范、 政府文件及企业内部制定的相关 规定,结合公司的实际情况,编制本公司的风险识别、评价、分级、 管控实施手册。3.1 相关法律法规1中华人民共和国安全生产法(中华人民共和国主席令 2014 第十三号,自 2014年 12月 1日起施行);2中华人民共和国消

2、防法 (中华人民共和国主席令 2008 第六号,自 2009年 5月 1日起施行);3中华人民共和国防震减灾法(中华人民共和国主席令 2008 第七号,自 2009年 5月 1日起施行);4中华人民共和国职业病防治法 (中华人民共和国主席令 2011第五十二号,自 2011年 12月 31日起施行, 2016年 7月 2 日修正);5中华人民共和国劳动法 (中华人民共和国主席令 1994 第二十八号,自 1995年 1月 1日起施行, 2009年 8月 27日修正); 6中华人民共和国特种设备安全法 (中华人民共和国主席令 2013第四号,自 2014年 1月 1日起施行);7中华人民共和国突

3、发事件应对法 (中华人民共和国主席令 2007第六十九号,自 2007年11月 1日起施行);8使用有毒物品作业场所劳动保护条例 (中华人民共和国国 务院令 2002第 352号,自 2002年 5月12日起施行);9生产安全事故报告和调查处理条例 (中华人民共和国国务 院令 2007 493号,自 2007年6月 1日起施行);10危险化学品安全管理条例(中华人民共和国国务院令 2013 第645号,自 2013年 12月7日起实施);11防雷减灾管理办法(修订) (中国气象局令 2013第 24 号,自 2013年 6月 1日起施行);12生产安全事故应急预案管理办法 (国家安全生产监督管

4、理 总局令 2016第 88号,自 2016年7月 1日起施行);13山东省安全生产条例 (山东省人大常委员会 2006第 80号,自 2006年 6月 1日起施行);14山东省生产经营单位安全生产主体责任规定(修订) (山 东省人民政府令 2016第 303号,自 2016年 6月 7日起施行);15山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查 治理双重预防机制的通知 (鲁政办字 201636 号);16山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大 排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知 (鲁 安发201616 号);17关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中

5、行动推进企业安全风险管控工作的通知(荣安发20164号)。3.2 相关标准规范1 工业企业总平面设计规范 ( GB 50187-2012); 2建筑设计防火规范 (GB 50016-2014); 3爆炸危险环境电力装置设计规范(GB 50058-2014);4建筑抗震设计规范 ( GB 50011-2010); 5构筑物抗震设计规范 ( GB 50191-2012); 6建筑物防雷设计规范 ( GB 50057-2010); 7建筑采光设计标准 ( GB 50033-2013); 8建筑照明设计标准 ( GB 50034-2013); 9建筑结构荷载规范 ( GB 50009-2012); 1

6、0室外给水设计规范 ( GB 50013-2006); 1 1 室外排水设计规范 (GB 50014-2014);1 2建筑灭火器配置设计规范 ( GB 50140-2005); 13室外消火栓 (GB 4452-2011); 14企业职工伤亡事故分类 (GB 6441-1986); 15危险化学品重大风险辨识 ( GB 18218-2009); 16供配电系统设计规范 (GB 50052-2009); 1 7低压配电设计规范 ( GB 50054-2011); 18通用用电设备配电设计规范 ( GB 50055-2011); 1 9交流电气装置的接地设计规范 ( GB/T 50065-201

7、1 ); 20.20kV及以下变电所设计规范(GB 50053-2013); 21防止静电事故通用导则 (GB 12158-2006); 22.生产过程安全卫生要求总则 (GB/T 12801-2008);23生产过程危险和有害因素分类与代码 (GB/T 13861-2009);24生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则 (GB/T29639-2013)。3.3 公司内部资料1安全生产责任制;2安全管理制度;3安全操作规程;4生产工艺流程;5其他基础性资料。4 职责4.1 生产运行管理部门负责组织风险辨识,风险评价和风险控制策划 的工作;4.2 生产单位、科室负责本单位活动、产品及服务范围内

8、风险辨识与 评价工作;4.3 生产运行部门负责生产单位风险辨识的领导与指导工作,分管安 全副总经理负责批准重大风险及风险控制措施。5 工作程序5.1 风险辨识、评价与控制策划的时机5.1.1 公司进行初始状态评审时,要做好风险辨识、风险评价和风险 控制策划5.1.2 每年内审之前,根据以往前的结果、环境的变化和对持续改进 的要求,生产运行管理部门牵头组织对相应风险进行再识别和评价。5.1.3 在相关法律法规变更,公司的活动、产品、服务、运行条件以 及相关方的要求等情况发生变化时, 可适时进行风险辨识、 风险评价。5.1.4 公司认为有必要重新进行辨识和评价。5.2 风险辨识521生产运行管理部

9、门将0H5风险识别及风险评价表发放到相 关部门和生产单位。5.2.2 生产单位组织评价人员通过现场观察及所收集的资料,从其活 动、产品、服务、运行条件中找出能够控制或可望施加影响的职业健 康安全风险,对确定的评价对象尽可能识别其危害。辨识的主要内容包括:a. 物(设施) 的不安全状态b. 人的不安全行为c. 可能造成职业病、中毒的劳动条件和环境d. 管理缺陷等对查出的风险填写风险识别及风险评价表 。5.2.3 对生产单位共有的安全设施设备、 建筑物及其周边地带的风险, 生产运行管理部门负责协调只进行一次辨识,其他单位进行补充。5.2.4 生产单位将识别的风险逐一填入风险识别及风险评价表 , 进

10、行统计和分析。5.3 风险评价5.3.1 生产单位及部门组织相关人员按本程序进行风险评价,将评价所得的平均值填入风险识别及风险评价表中,交生产运行管理部 门统一汇总整理、评审、确认。5.3.2 风险级别的确定评价公式:D=b EX C式中D-风险值L发生事故的可能性E-暴露的频繁程度C-事故产生的后果表1事故发生的可能性(L)分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能,但不经常1可能性小,完全意外0.5很不可能,可以设想0.2极部可能0.1实际不可能表2频繁程度(E)分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次,或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露

11、表3发生事故产生的后果(C)分数值后果100大灾难,许多人死亡40灾难,数人死亡15非常严重,一人死亡7严重,重伤3重大,伤残1引人注目,不利于基本的健康要求表4危险等级划分(D)风险 等级D值危险程度措施1320极其危险,不能 继续作业只有当风险已降低时,才能开始或继续工作。 如果无限的资源投入也不能降低风险,就必须 禁止工作。2160320高度危险,需立 即整改直至风险降低后才能开始工作。必须配给大量 资源。当风险涉及正在进行中的工作时,就应 采取应急措施。370 160显著危险,需要 整改应努力降低风险,但应仔细测定并限定预防成 本,并应在规定时间期限内实施降低风险措 施。在中度风险与严

12、重伤害后果相关的场合, 必须进行进一步的评价,以更准确地确定伤害 的可能性,以确定是否需要改进的控制措施。420 70一般危险,需要、亠 注意不需要另外的控制措施,应考虑投资效果更佳 的解决方案或不增加额外成本的改进措施,需 要监测来确保控制措施得以维持。520稍有危险,可以 接受不需米取且不必保留文件记录。533风险级别的含义(见表5)表5风险级别的含义风险级别风险级别的含义1级风险(不可容许风险)事故潜在危险性很大,并难以控制,发生事故的可能性极大,一旦发生 事故将会造成多人伤亡的风险。2级风险(重大风险)事故潜在危险性较大,较难控制,发生频率较咼或可能性较大,容易发 生重伤或多人伤害;或

13、者会造成多人伤亡,但事故发生可能性一般的风 险。粉尘、噪声、毒物作业危险程度分级达级者。3级风险(中度风险)虽然导致重大伤害事故的可能性小,但经常发生事故或未遂过失,潜伏 有伤亡事故发生的危险。粉尘、噪声、毒物作业危害程度分级达I、U级者 ,高温作业危害程度 分级达级者。4级风险(可容许风险)具有一定危险性,虽然重伤可能性极小,但有可能发生一般伤害事故的 风险。咼温作业危害程度分级达I、U级者;或粉尘、噪声、高温、毒物作业5级风险(可忽略风险)危险性小,不会伤人的风险。534重大风险的确定5.341重大风险的确定准则 1级、2级风险确定为重大风险。 下述情况可直接确定为重大风险:a. 违反相关

14、法律、法规和标准的。b. 相关方有合理抱怨或要求的。c. 曾经发生过事故,至今未采取防范控制措施的。d. 直接观察到可能导致危险的错误,且无适当控制措施的。5.3.4.2重大风险的登记生产单位将确定的重大风险登记到重大风险及控制措施一览表 中,上报生产运行管理部门。5.3.4.3生产运行管理部门将重大风险及控制措施一览表报 HSE 主管副经理批准后,下发至生产单位。5.4风险控制策划5.4.1根据风险评价结果,策划风险控制措施。风险级别见表5 用职业健康安全目标和管理方案进行控制。对1级、2级风险,生产单位负责按目标、指标和管理方案控制程 序组织制定环境目标、指标、环境管理方案并组织实施。对3

15、级风险,视情况制定职业健康安全目标和管理方案。 运行控制对1级、2级、3级风险实施管理。 应急控制对于潜在的紧急风险情况,生产单位负责组织制定 应急准备和响应 控制程序,按程序进行管理。5.5风险及重大风险的更新下述情况, 生产单位应及时对风险进行补充辨识和评价, 报生产 运行管理部门进行评审和确认,并重新确定重大风险:a. 适用的法律法规及其他要求颁布和变更;b. 拆、扩、改建、加工过程或产品改变;c. 公司活动、产品和服务发生改变;d. 工艺技术及操作规程改变时;e. 发生事故或安全技术进步等。5.5.1 生产单位将补充辨识及评价结果报生产运行管理部门进行评审 和确认,重新确定重大风险,更

16、新相应的记录,并采取适宜的控制措 施:5.5.2 风险的评审及确认 生产单位至少每季度组织对风险的辨识及评价进行评审和确认 管控措施。5.5.3 风险点分类标准5.5.3.1 物的不安全状态A.1.1 装置、设备、工具、厂房等a)设计不良强度不够;稳定性不好;密封不良;应力集中; 外型缺陷、外露运动件;缺乏必要的连接装置;构成的 材料不合适;其他。b)防护不良没有安全防护装置或不完善;没有接地、绝缘或接地、 绝缘不充分;缺乏个体防护装置或个体防护装置不良;没 有指定使用或禁止使用某用品、用具;其他。c)维修不良废旧、疲劳、过期而不更新;出故障未处理;平时 维护不善;其他。A.1.2 物料a)物

17、理性高温物(固体、气体、液体) ;低温物(固体、气体、 液体);粉尘与气溶胶; 运动物。b)化学性易燃易爆性物质(易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃 易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质) ; 自燃性物质;有毒物质(有毒气体、有毒液体、有毒固体、有 毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质) ;腐蚀性物质(腐蚀性气体、 腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质) ;其他化学性危险 因素。c)生物性致病微生物(细菌、病毒、其他致病微生物) ;传染病 媒介物;致害动物;致害植物;其他生物性危险源因素。A.1.3 有害噪声的产生(机械性、液体流动性、电磁性)A.1.4 有害振动的产生(机械性、

18、液体流动性、电磁性)A.1.5 有害电磁辐射的产生电离辐射(X射线、丫离子、B离子、高能电子束等);一 非电离辐射(超高压电场、此外线等) 。5.5.3.2 人的不安全行为A.2.1 不按规定的方法没有用规定的方法使用机械、 装置等; 使用有毛病的机 械、工具、用具等;选择机械、装置、工具、用具等有误; 离开运转着的机械、装置等;机械运转超速;送料或加料过 快;机动车超速;机动车违章驾驶;其他。A.2.2 不采取安全措施不防止意外风险; 不防止机械装置突然开动; 没有 信号就开车;没有信号就移动或放开物体;其他。A.2.3 对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节 对运转中的机械装置等;

19、对带电设备; 对加压容器; 对加热物;对装有危险物;其他。A.2.4 使安全防护装置失效 拆掉、移走安全装置;使安全装置不起作用;安全 装置调整错误;去掉其他防护物。A.2.5 制造危险状态货物过载; 组装中混有危险物; 把规定的东西换成 不安全物;临时使用不安全设施;其他。A.2.6 使用保护用具的缺陷 不使用保护用具;不穿安全服装;保护用具、服装 的选择、使用方法有误。A.2.7 不安全放置使机械装置在不安全状态下放置; 车辆、 物料运输设备 的不安全放置;物料、工具、垃圾等的不安全放置;其他。A.2.8 接近危险场所 接近或接触运转中的机械、装置;接触吊货、接近货物 下面;进入危险有害场

20、所; 上或接触易倒塌的物体; 攀、 坐不安全场所;其他。A.2.9 某些不安全行为用手代替工具; 没有确定安全就进行下一个动作; 从中间、底下抽取货物;扔代替用手递;飞降、飞乘;不必要的奔跑;作弄人、恶作剧;其他。A.2.10 误动作货物拿得过多;拿物体的方法有误;推、拉物体的 方法不对;其他。A.2.11 其他不安全行动5.5.3.3 作业环境的缺陷A.3.1 作业场所没有确保通路;工作场所间隔不足;机械、装置、 用具、日常用品配置的缺陷;物体放置的位置不当;物体堆 积方式不当;对意外的摆动防范不够;信号缺陷(没有或不 当);标志缺陷(没有或不当) 。A.3.2 环境因素采光不良或有害光照;

21、 通风不良或缺氧; 温度过高 或过低;压力过高或过低;湿度不当;给排水不良; 外部噪声;自然危险源(风、雨、雷、电、野兽、地形等) 。 5.5.3.4 安全健康管理的缺陷A.4.1 安全生产保障a)安全生产条件不具备;b)没有安全管理机构或人员;c)安全生产投入不足;d)违反法规、标准。A.4.2 危险评价与控制a)未充分识别生产活动中的隐患(包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的隐患) ;b)未正确评价生产活动中的危险(包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的危险) ;c )对重要危险的控制措施不当。A.4.3 作用与职责a)职责划分不清;b)职责分配相矛盾;c)授权不清或不妥

22、;d)报告关系不明确或不正确。A.4.4 培训与指导a)没有提供必要的培训(包括针对变化的培训);b)培训计划设计有缺陷;c)培训目的或目标不明确;d)培训方法有缺陷(包括培训设备);e)知识更新和再培训不够;f )缺乏技术指导。A.4.5 人员管理与工作安排a)人员选择不当无相应资质,技术水平不够;生理、体力有问题;心理、精神有问题。b)安全行为受责备,不安全行为被奖励;c)没有提供适当的劳动防护用品或设施;d)工作安排不合理没有安排或缺乏合适人选;人力不足;生产任务过重,劳动时间过长。e)未定期对有害作业人员进行体检。A.4.6 安全生产规章制度和操作规程a)没有安全生产规章制度和操作规程

23、;b)安全生产规章制度和操作规程有缺陷(技术性错误,自相矛盾,混乱含糊,复盖不全,不实际等) ;c)安全生产规章制度和操作规程不落实。A.4.7 设备和工具a)选择不当,或关于设备的标准不适当;b)未验收或验收不当;c )保养不当(保养计划、润滑、调节、装配、清洗等不当);d)维修不当(信息传达,计划安排,部件检查、拆卸、更换等 不当);e)过度磨损(因超期服役、载荷过大、使用计划不当、使用者 未经训练、错误使用等造成) ;f )判废不当或废旧处理和再次利用不妥;g)无设备档案或不完全。A.4.8 物料(含零部件)a)运输方式或运输线路不妥;b)保管、储存的缺陷(包括存放超期);c)包装的缺陷;d)未能正确识别危险物品;e)使用不当,或废弃物料处置不当;f )缺乏关于安全卫生的资料(如 MSD)或资料使用不当。A.4.9 设计a)工艺、技术设计不当所采用的标准、规范或设计思路不当;设计输入不当(不正确,陈旧,不可用) ; 设计输出不当(不正确,不明确,不一致) ; 无独立的设计评估。b)设备设计不当,未考虑安全卫生问题;c)作业场所设计不当(定置管理,物料堆放,安全通道,准入制度,照明、温湿度、气压、含氧量等环境参数等) ;d)设计不符合人机工效

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