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文档简介
1、单位财务规章制度第一章总 则第一条 为加强财务管理,根据现行会计基础工作规范和国家有关法律、法 规及财务制度,结合本处具体情况,制定本制度。第二条 财务管理的基本原则是: 贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度,保 障工作需要,量人为出。实行 统一领导、分级审批、集中管理、加强监督 的财 务管理体制。第三条 XXXXX单位财务管理工作适用本制度并依照本制度执行。第二章 内部财务控制制度第四条 本单位实行“统一领导,归口分级管理”的内部财务控制制度。处领导 班子是本单位财务工作的领导集体,对单位财务工作负有领导责任。第五条 财务工作实行主任负责制, 主任对单位财务管理管理、 会计核算和会计 资料的
2、真实性、 完整性负全面责任。 处领导班子明确一名主任负责本单位的财务 审批工作,重大的财务支出等事项实行领导班子集体研究决策。第六条 单位财务机构负责人加强财务支出合法性、 凭证合规性的事前审核; 财 务股内部要认真落实会计岗位不相容制度 (不相容职务包括: 授权批准与业务经 办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与稽核检查、授权批 准与检查等)。第七条 坚持会计人员持证上岗制度, 严密内部牵制手续, 实行印鉴与支票分开 保管,严禁由一人全程包办会计事项的支付业务,支出凭证的经手人、证明人、 批准手续要齐全。第八条 严格遵守银行现金管理制度, 通过银行收支款项,不得坐支现金。按月
3、 核对银行存款,盘点库存现金,日清月结,确保账实相符。第九条 接受纪检监察人员对本单位财务管理的全程参与和监管。 对本单位财务 收支计划、大额财务收支、 资产的购置和处置等重要事项, 事前必须向纪检监察 人员通报,接受他们的督促和检查。第十条 财务股统一扎口管理本单位票据, 明确专人负责票据的管理工作, 严格 按照规定购领、使用、保管和缴验票据;票据所收款项要严格执行“票款分离” 制度,及时足额上缴财政专户,保证票据和款项的日清日结。第十一条 单位财务支出实行分类审批制度: 日常财务支出事项:各项支出必须先申请, 经同意后再办理。 凡报销的原始凭证 必须具有经办人、物品验收人或证明人签名,经财
4、务主管审核后,报主任审批。 重要、大额的财务支出事项, 经领导班子集体研究后, 财务主管对其单据的合法 性、合规性进行审核,再报主任审批。第十二条 重要财务支出决策事项的具体项目包括:固定资产、政府中心工作、 印刷、宣传、维修、电脑耗材等日常财务收支。固定资产:需经领导班子集体研究, 政府中心工作:需经领导班子集体研究 印刷、宣传、维修、电脑耗材等日常财务收支: 2000 元以上的,需经领导班子 集体研究。第三章 财务公开制度第十三条 推行财务公开,提高财务收支透明度,坚持客观性、真实性、及时性 和实效性的原则。单位发生的财务收支事项, 以一定形式进行通报或公示,接受 群众监督。第十四条 财务
5、公开的内容:资产的购置、处置、出租、出借情况,一次性发生 的大额财务支出事项,接受其他单位的捐赠事项,财务收支执行情况,招待费、 招商经费、交通费等重要支出情况,奖金福利的分配和发放情况,与其他单位发 生的借贷往来情况以及群众关心的其他事项。第十五条 财务公开的形式,包括通过单位职工会议通报、书面公示等,对应公 开的内容定期或不定期地进行公开。对财务公开的资料实行整理归档备查。第四章重点支出管理制度第十六条 招待费用的管理。明确执行标准,严格审批程序,实行统一管理,从 严控制支出。因工作需要接待的人员,承办处室应事先征得办公室主任或分管财 务的副主任同意后,由经办人员填写“来客就餐接待单”(包
6、括接待事由、就餐地点、就餐时间、标准、陪客人数、经办人等),经主任审批后安排就餐。来客 接待必须严格执行“禁酒令”的规定,并及时结算,将“来客就餐接待单”作为 招待费支出发票的附件。第十七条 招商引资费用的管理。招商经费的使用要坚持“必需、节约”的原则, 支出要与招商成果相挂钩。对招商引资方面的支出要单独核算, 严格把好费用开 支关,支出发票要合法、真实、具体,做到支出手续齐备、用途清楚、经手人、 证明人签字齐全。第十八条 专项经费的管理。坚持专款专用的原则,严格分清专项经费与日常公 用经费的支出界限,不得相互挤占挪用, 不得在专项经费中发放奖金福利。 对专 项经费的核算,按项目分别进行明细核
7、算。第十九条 车辆费用的管理。严格执行车辆定点维修、定点加油、定点保险等政 府采购规定,凡违反规定擅自发生的车辆维修、加油、保险等支出不得报支。加 强车辆使用的管理,严格执行派车核准制度, 按照里程油耗进行考核,单位职工 因私用车经批准需承担相关费用。第二十条 办公用品及耗材的管理。单位大宗办公用品及耗材的购置,要严格执 行政府采购规定,通过政府采购渠道办理;对集中采购目录之外的采购项目, 单 位自行组织采购时,要参照政府采购操作程序进行公开采购。 办公用品及耗材要 有人专人保管,并建立领用登记台账。第五章账户管理制度第二十一条 严格执行开设银行账户的有关规定, 开设账户必须报经财政局、人 行
8、批准,不得擅自开设银行账户。严格按照“零余额”账户管理规定,及时划转 账户余额,不得套取现金、转移资金。按规定的程序申请拨付资金,并按核定的 支出内容使用资金。第六章资产管理制度。第二十二条 严格规范资产的核算,定期开展财产清查,资产的增减须及时入帐, 保证账实相符;明确资产管理部门以及使用人、保管人的责任,建立健全实物资 产管理卡片、台账。第二十三条 资产的调拨、转让、报费要履行审批手续,未经批准不得擅自处理; 加强非经营性资产转经营性资产的管理,出租资产要面向社会公开竞价招租或竞 争性谈判,并及时、足额收取租金,按规定上缴固定资产占用费。第二十四条 加强往来款项的管理,及时清理应收、应付款项,往来款项不得长 期挂账。第二十五条 加强
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