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文档简介

1、工作描述1. 工作职责1.1 根据事业部提供的请购单按需询价;1.1.1 追踪供应商报价, 对供应商报价及相关条款进行分析, 协调事业部根据 需要就技术问题予以澄清与确认。1.1.2 如价格和条款不理想,与供应商进行沟通谈判;1.1.3 根据供应商的报价单制定比价表,并按流程进行报价对比。1.1.4 按需将招标文件发给各投标商并跟踪招标文件收集; 将中标通知书发给 中标单位。1.1.5 将供应商提供的报价单进行编号存档。1.2 对供应商按流程进行准入及考核:1.2.1 搜集供应商相关资料,并对供应商建档存档。1.2.2 未进入公司合格供应商名单的,下单前完成新供应商准入评审。1.2.3 将完成

2、准入的供应商及时汇总到合格供应商名单中。1.2.4 制作供应商考核汇总表,按流程完成审批及存档。1.3 按流程跟踪采购:1.4.1 根据事业部与采购部经理、 商务副总经理共同确认后的供应商, 拟定采 购合同,根据需要提交给内部相关人员确认, 按实际情况做修订以完善 合同;1.4.2 将制定好的采购合同发给供应商并于供应商确认,并达成一致意见。1.4.3 按流程将采购合同录入0A系统完成审批。1.4.4 审批后组织签字盖章, 将扫描件发给供应商, 原件按合同要求邮寄给供 应商。1.4 后续跟踪:1.5.1 合同签订后及时更新 PO LIST。1.5.2及时将合同录入ERP系统。1.5.3 跟踪供

3、应商正本回签并将正本合同及相关文件分类 (电子、纸质)归档1.5.4 跟踪出厂前的交货进度, 有出厂日期后及时通知物流及事业部相关人员 进行验货、提货或接货。1.5.5 对服务合同,做好后续动复员通知。1.5.6 填写人员服务结算单,并每月统计明细给财务部。1.5.7 正本合同提交一份给财务部存档。1.5 付款安排:1.6.1 根据采购合同中付款条款约定的预付款、 进度款、尾款或质保金按阶段 在0A上提起付款申请。1.6.2 将完成审批后的付款申请打印并提交给财务部。1.6.3 将供应商提供的形式发票或增值税发票原件登记交付给财务部。1.6 其他:1.6.1 与各供应商保持联系、维护关系,及时

4、将公司变更信息发给各供应商;1.6.2 制定关联交易的技术确认单并录入 ERP;1.6.3熟练掌握公司ERP系统和0A系统的操作; 1.6.4 更新每周周报 .1.6.5 协助处理日常的其他工作及其他部门间的协调工作。1.6.6 服从上级安排的其他相关工作并做好汇报工作。2. 与之相关的组织结构(主要画出上,下级关系,包括现在及可预期的将来)3. 教育与经验要求(针对该职位应具备的基本的教育程度,专业要求和与该职位相关的工作经验)1.1 本科及以上毕业;1.2具备良好的英语听说读写能力;1.3具备良好的沟通能力;1.4具备良好的团队精神;1.5态度认真,吃苦耐劳;1.6从事过相关采购工作者优先。4. 培训(针对该职位建议安排的培训,具体培训根据各部门主管领导视情况而定)1.7基础培训1.7.1

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