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文档简介

1、公司 OA 系统管理制度第一章 总 则1.1 为加强公司协同办公系统(以下简称 OA 系统) 管理,保证其高效、安全运行,充分发挥 OA 系统的作用, 特制定本办法。1.2 OA 系统内容包括协同办公、 公文管理、 电子邮件、 文档管理、知识管理、个人设置、综合办公、常用工具等功 能,旨在实现公文无纸化传输、信息共享和交流,规范管理 流程,提高办公效率和降低管理成本。第二章 组织管理与职责2.1 公司 IT 工程师负责 OA 办公系统的管理、规划、 实施、培训 ;其主要职责 :(一)按照相关的具体工作流程和制度在系统中进行搭 建、测试;(二)征询各使用部门的意见和建议,协调解决各使用 部门在使

2、用过程中出现的新情况、新问题;(三)培训各部门系统使用人员;(四)负责全公司管理办公自动化系统资源(软、硬件) 的配置、升级;(五)负责 OA 系统的安全技术防范,定期就公司所有计 算机设备及运行系统进行严格检查;(六)负责办公终端安全策略管理系统的安装;(七)负责 OA 系统的数据备份,并对系统运行情况进 行监控,保证系统安全稳定运行;(八)做好其他相关工作。第三章 基础管理3.1 为使审批流转真正地落到实处,并能提高员工对 “企业信息化“的认识, OA 审批人必须随时随地、及时地 打开 OA 系统,处理当天的文件,如遇出差、事假须通过移 动 OA 功能完成审批事项。3.2 协同及固定表单工

3、作处理流程所涉人员,在接收 到待办事项后,应在 2 个小时内处理审批事项。凡因非客观 因素不能及时审批的, 应不超过 1 个工作日; 若遇紧急业务, 流程发起人可通过短信或电话告知审批人员。3.3 为保证各类电子文件的及时收发,公司领导、部 门经理、主管原则上应该全天在线,其他人员至少每天登陆 四次 OA 系统( 8:00 、 11:20 、13:00 、 16:20 ),接收各类文 件,处理待办事项。3.4 各部门领导及员工在处理文件填写意见时必须将 意见写清楚, 交给谁办理, 如何办理, 此文件是如何落实的, 将落实意见一并写上进行归档。3.5 员工身份认证。系统通过用户名和密码进行身份

4、管理和认证。用户名是每个员工的唯一标识,个人的密码是 安全的保证。用户应自己定期更换密码,不得泄露给他人, 防止他人非法使用。由于密码泄漏造成的损失由本人负责。 每位 OA 系统使用人都要熟练掌握 OA 系统的使用方法,使 用 OA 系统进行单位内部的各项日常办公。3.6 OA 系统使用人员的账号密码 (口令)必须设 8 位 以上字符(必含字母、数字) ,并需经常修改。使用人员取 得初始密码后应在 OA 系统的个人设置里面,须立即对自己 的登陆密码进行修改,避免他人使用。3.7 每位 OA 用户要保证通过 OA 系统发布、流转的 信息和文件的内容完整、准确、规范,并对所发布的内容和 审批的内容

5、负责。在 OA 系统中的意见和审批与原书名签署 具有同等效力和权威,相应人员应予以执行和遵守。3.8 有重要文件需要领导审批,如果公司领导有 事没有使用 OA 系统,审批发起人可通过即时通发消息或者 发送手机短信提醒。3.9 因个人原因未登陆和使用 OA 系统,不能及 时处理相关工作,造成的责任由自己负责。3.10 OA 系统中的各分类公告及新闻均由有权限人 员予以发布和更新,具体内容由公司负责人确定,新闻内容 不应涉及相关商业机密;人事公告或日常行政公告等由行政 与人力资源部负责统一发布和管理。3.11 OA 系统使用人员应自觉遵守系统运行的规章 制度,按照工作权限,认真完成本人在系统中所承

6、担的工作 任务。3.12 个人信息的完善。在 OA 系统的个人设置里面, 必须对自己的个人信息进行添加,如联系方式等,以便同事 之间联系时查找方便。3.13 OA 系统流程模板涵盖范围内的办公流程,涉及 的相关部门应按照系统模板使用说明实行网上办公,流程定 制发起的部门应督促系统模板的使用。第四章 工作程序4.1 IT 工程师应建立 OA 办公系统用户台账,详实记 录用户所属信息,包括账号信息、权限信息等。4.2 OA 账号的申请。申请人填写 OA 权限申请单 (见附件 1 ),经部门负责人和主管领导、 总经理审批后, 由 OA 系统管理员进行操作调整。4.3 OA 流程管理。 公司各部门需在

7、 OA 系统中进行电 子流程审批,由各申请部门填写 OA 权限申请单 ,经相关 领导签批后, 并提供已签发的制度、 表单及流程图。 由 IT 工 程师根据流程需求文档在系统中进行搭建、测试。需求 部门的试用通过后, IT 工程师负责发布流程,并在 OA 门户 中发布启用公告。4.4 OA 账号信息变更。 因公司人事调动, 账号的信息 发生变化时,由行政与人力资源部填写 OA 权限申请单 , 经部门负责人、总经理审核后。 IT 工程师收到单据后,进行 相应的调整。4.5 OA 组织管理。 因公司组织架构调整, 造成 OA 用 户相关信息发送变化的,由行政与人力资源部填写 OA 权 限申请单 ,经

8、部门负责人审核后,上报公司总经理审批, 审批后的提报 IT 工程师进行调整。第五章 OA 系统升级管理5.1 IT 工程师接到 OA 厂商升级通知后,首先了解新 版本性能,并且向主管领导汇报,得到主管领导同意后,结 合 OA 厂商对系统版本进行升级。5.2 IT 工程师应该在熟悉升级文档,在测试服务器上 构建与当前 OA 服务一样的软件环境,根据升级文档进行升 级。5.3 在测试服务器测试一周, IT 工程师监控流程流转 归档情况,在保证所有模块都正常工作的情况下,备份当前 OA 服务器,发布系统升级公告,在 OA 正式服务器进行升 级。5.4 IT 工程师应对系统使用期间的问题及时进行跟踪

9、处理。第六章 信息安全保障6.1 各单位使用人员对各自的登录密码、印章密码严 格保管。必须在第一次登录系统后立即修改个人密码,不得 再使用初始密码,离开办公室时应退出办公系统,防止他人 进行非法操作,密码泄漏所造成的损失自负。6.2 网络管理员应定期检查、维护计算机网络,发现 问题应及时排除, 无法排除的, 应立即与相关技术人员联系, 确保系统正常运行;不得乱设、私设系统的使用人员。6.3 知识文档管理员应对文件资料的保密性、正确性、 完整性、发布范围负责,不得将涉密信息、带病毒文档录入 系统。6.4 使用系统时,所有涉密信息不得利用电子邮 箱转发至无关人员,公文流转严格按范围进行流转,严禁扩

10、 大范围,也不得存储在与该系统相连的介质内。6.5 严禁公司员工利用任何手段侦测、盗用他人 OA 账号和密码,刺探网络配置、服务器配置和数据库信息。6.6 每台办公电脑必须绑定安全策略管理系统,使用 人不得随意删除或更改。6.7 禁止在本机电脑安装游戏、与工作无关的网络软 件。6.8 严禁外来公司人员未经允许连接我公司办公网络系统, 若有违反而导致病毒向公司内部传播或公司商业秘 密向外部传播而造成公司损失的, 将根据公司规定给予相关 责任人进行处理。6.9 在起草各类文件时严格按照企业商业秘密目录执行。第七章 罚 则7.1 OA 办公是非常严肃的事情,对处理延误造成工 作积压的 3 次以内每次考核责任人 50 元,三次以上的每次 考核 100 元(延误是指以系统的记录时间计超过公文处理时 限仍未处理待办事宜) 。7.2 对长期不使用 OA 系统、不按统一要求提供共享 数据;网上办公数据不准确,随意删除安全策略系统,对工 作造成不良影响的,视状况处以 50-500 元罚款。7.3 侦测、盗用他人账号和密码,刺探网络配置、服 务器配置和数据库信息,造

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