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文档简介
1、2016 年度茂名市建设工程造价管理站茂南分站部门决算公开第一部分 茂名市建设工程造价管理站茂南分 站概况(一)部门主要职责 茂名市建设工程造价管理站茂南分站是主管茂南区建 设工程造价管理工作的职能部门。主要职责是对本辖区内工 程造价管理,负责工程建设定额的补充修订,解释和仲裁工 作,发布本地区建筑材料价格信息,参与本辖区内工程招投 标工作,对辖区内工程造价市场进行执法检查等。(二)机构设置 茂名市建设工程造价管理站茂南分站核定事业编制 6 名,目前我分站实有在职人员 6 人,其中管理人员 3 名,高 级技术工 1 名,普通工人 2 名。按照部门决算编报要求,茂 名市建设工程造价管理站茂南分站
2、 2016 年部门预算编报范 围的 1 个,包括茂名市建设工程造价管理站茂南分站本级 1 个,并没有下属单位需纳入编报范围内。第二部分 茂名市建设工程造价管理站茂南分 站 2016 年部门决算情况说明、 2016 年度收入支出预算总体情况说明2016 年收入预算 51.64 万元,其中:预算经费拨款 (补助) 49.07 万元,上年结转 2.57 万元。(一)年度收入总体情况 茂名市建设工程造价管理站茂南分站年度总收入 51.64 万元,其中本年收入 49.07 万元。具体情况如下:1财政拨款收入 49.07 万元,比上年决算数增加 6.42 万元,增长 15%。主要原因:一是人员工资福利增长
3、,二是 社会保障缴费费用增加,三是人员住房公积金增加 .2上级补助收入 0 万元,相比上年决算数无变化。3事业收入 0 万元,相比上年决算数无变化4经营收入 0 万元,相比上年决算无变化5其他收入 0.01 万元,相比上年决算无变化。(二)年度支出总体情况茂名市建设工程造价管理站茂南分站年度总支出 51.64 万元,其中本年支出 51.64 万元。具体情况如下:1. 医疗卫生和计划生育支出 2.26 万元,主要支出项目 为基本支出中人员经费支出 2.26 万元,用于社会保障缴费 费用支出,比上年决算数增加 0.38 万元,增长 20%,主要原 因是社会保障缴费比率增加。2. 城乡社区支出 45
4、.08 万元,主要支出项目为基本支出 中人员经费支出 39.65 ;用于人员工资福利支出,比上年决 算数增加 10.39 万元,增长 36%,主要原因是工资改革提高 人员工资福利支出造成。日常公用经费支出 0.68 万元;用 于部门正常运用的办公开支,比上年决算数无增减;行政事 业类项目经费支出 4.75 万元,主要用于建筑行业材料等相 关数据调查采集发布,比上年决算数无增减。3. 住房保障支出 4.30 万元,主要支出项目为基本支出 中人员经费支出 4.30 万元,用于住房公积金缴费费用支出, 比上年决算数增加 0.78 万元, 增长 22%,主要原因是住房公 积金缴费基数增长。二、2016
5、 年度财政拨款收入支出总表说明(一) 2016 年度财政拨款收入说明 茂名市建设工程造价管理站茂南分站 2016 年度财政拨 款收入合计 49.07 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 49.07 万元,比年初预算数增加 0.95 万元,增长 2 %;主要 原因是人员福利支出增加。(二) 2016 年度财政拨款支出说明 茂名市建设工程造价管理站茂南分站 2016 年度财政拨 款支出合计 51.64 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 51.64 万元,比年初预算数增加 3.52 万元,增长 7%;主要 原因是上年度财政拨款结转 2.57 万元,人员工资福利增加, 社会保障缴费、公积金缴费增
6、加。分功能科目看: 医疗卫生和计划生育 (类)医疗保障(款) 2.26 万元,主要用于社会保障缴费费用支出; 城乡社区 (类) 建设市场管理与监督(款) 45.08 万元,主要用于人员工资 福利支出,部门正常运用的办公开支,建筑行业材料等相关 数据调查采集发布; 住房保障 (类)住房改革支出 (款)4.30 万元,主要用于住房公积金缴费费用支出。三、2015 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 茂名市建设工程造价管理站茂南分站 2016 年度“三公” 经费财政拨款支出决算数为 0.73 万元,完成预算 5 万元的 14%。其中:因公出国
7、(境)费支出决算为0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0. 73万元,完成预算 5 万元的 14%;公务接待费支出决算为 0 万 元,完成预算 0 万元的 0%。2016 年度“三公”经费支出决 算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定” 精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年 实际支出比预算有所节约。与上年相比, 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算 数比上年减少 0.738 万元,下降 89 %。其中:因公出国 (境) 费支出决算无增减;公务用车购置及运行维护费支出决算无 变化;公务接待费支出决算无增减。公务用车购置及运行维
8、 护费支出减少的主要原因是励行节约,减少公务用车使用。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境) 费 0 万元, 占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 0.092 万 元,占 6%;公务接待费支出 0 万元,占 0%。具体情况如下:1. 因公出国(境)费支出 0 万元,全年使用财政拨款 安排厅机关、厅属 0 单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容 包括:(1)参加 0 会议支出 0 万元;(2)出国谈判、工作磋 商支出 0 万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。 2015 年因 公出国经费比 2014 年(上一年)无增减。
9、 。2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.73 万元,其中: 公务用车购置支出为 0 万元, 2015 年公务用车购置数 0 辆; 公务用车运行及维护支出 0.73 万元, 2016 年单位公务用车 保有量为 1 辆,主要用于工程建筑材料价格调查。3. 公务接待费支出 0 万元,2016年国内公务接待 0 批次, 0 人次,外事接待 0 批次, 0 人次。 2016 年公务接待费比 2014 年(上一年)无增减。四、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2016 年造价站茂南分站机关运行经费支出 0 万元,比 2015 年(上一年)增加(减少)了 0 万元,增加(减少) 0%, 主
10、要原因是属财政核拨单位,未纳入机关运行经费支付范 围。二)政府采购支出情况说明造价站茂南分站政府采购支出总额 0 万元,其中:政府 采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采 购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占 政府采购支出总额的 0%。(三)国有资产占用情况截至 2016 年 12 月 31 日,造价站茂南分站共有车辆 1 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、其他用 车 0 辆;单位价值 200 万以上大型设备 0 台(套)。(四)预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工
11、作总体情况。2016 年,造价站茂南分站共组织对 0 个项目进行了预算 绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初 预算的 0%。第三部分 名词解释 为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的 专业名词进行解释,格式如下: (以下专业名词解释供参考, 各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)一、财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的
12、收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基 金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观
13、条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出一、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费: 按照党中央、国务院有关文件及 部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用
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