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文档简介

1、新供应商保证能力调查表(模具型供方)供方填写供方名称苏州汇众模塑有限公司填表日期2010年05月07日需方填写供方编码供方简称编码日期供方填表承诺我公司诚信经营,所填内容完全属实,如有虚假愿承担法律责任。法定代表人签字(加盖公章): 骆安君说 明1. 供方需完成以下调查项目的填写和证实性材料的提供:项目序号内 容资料是否已提供(供方自填)提交 份数综合能力调查1.1经营资格及规模调查是电子版1份;加盖公章书面纸版2份1.2领导能力调查是1.3人力资源能力调查是1.4生产配套能力调查是1.5信息系统运用调查是1.6物流保证能力调查是1.7合作意愿调查是品质保证能力调查2.1体系认证情况是2.2供

2、方专业经验和能力调查是2.3物料采购和外发加工情况调查是2.4质量技术保证能力基本情况调查是需要提交的证实性资料(复印件)3.1营业执照复印件是复印件2份,加盖公章3.2税务登记证复印件是3.3供方主要荣誉复印件:如企业获得省级以上荣誉证书、家电著名企业优秀供应商荣誉证书等复印件是3.4体系认证复印件是3.5公司组织架构图是3.6产地证明书(按附件格式)3.7公司宣传册(包括供应商厂区照片和产品介绍),没有宣传册则提供厂区正面照片及美的产品照片是2份3.8质量手册是加盖公章,原件1份3.9上年度财务报表(加盖公章)否3.10企业程序、标准、作业指导书清单(必备条件)是复印件2份,加盖公章3.1

3、1模具部组织结构图及各职能部门人员结构清单(明确设计、编程、跟模、钳工、试模等关键岗位师傅和学徒比例)(必备条件)是3.12模具生产设备清单(明确设备名称、数量、规格型号、精度、厂家、购置时间)是3.13模具检测设备(包括进货检验、过程检验和成品检验)和试模设备清单是3.14项目控制流程图和关键节点记录清单(必备条件)是3.15模具设计流程图和关键节点记录清单 (必备条件)是3.16品质控制流程图和记录清单(必备条件)是3.17模具项目控制程序、模具设计控制程序、模具制造控制程序(必备条件)是3.18模具设计标准、模具制造标准是3.19客户信息资料管理办法、设计图纸版本管控流程是3.20二级供

4、应商及外协厂(模架、钢材、整模加工等等)清单是3.21近三年制作的模具明细表(必备条件)是3.22近期设计并具有一定代表性的模具设计图纸和评审记录(必备条件)是2. 本文件供方需提供书面纸版一式二份,封面加盖供应商公章;电子版一份。3. 此文件内容包含了需要调查的供方的基本情况,是资料评估的主要依据。要求供方填报的内容必须真实、完整、字迹易于辨别,否则资料评审不能通过。4. 编号规则:g(代表资料评估)+3位数流水号+“-”+4位数年号。如:g001-2007;5. 需方相关联络人员及联系方式:部门姓名办公电话e-mail备注副总经理骆松z工程部李永成0512-6

5、5906263szhzlyc一、 综合能力调查1、 经营资格及规模调查项 目评审内容(或填写内容)供应商名称苏州汇众模塑有限公司详细地址苏州市相城区渭塘镇渭中路399号供应模具类型注塑类 钣金类营业执照批准时间:2001年10月24日是否真实合法 是 否 是否在有效经营期内 是 否 是否能包含美的产品在内是 否 公司面积占地面积 32127.94 ,建筑面积 23802.24 。供应商自我简介与主要产品介绍详见公司宣传册中的“公司简介”。现有主要客户情况企业名称联系人/联系电话客户行业去年供货(万元)去年承接模具数量(套)业务比重供应商主要荣誉荣誉名称颁发单位颁发时间高新技术企业江苏省科学技术

6、厅2008年10月中国重点骨干模具企业中国模具工业协会2009年03月2、 领导能力调查项 目评审内容(或填写内容)主要股东股份及具体持股情况大股东名称(超过20)股东或法人代表姓名股份比例是否曾经或现在为美的员工骆安君骆安君100%否主要领导基本情况职务姓名联系电话学历年龄本行业工作时间(年)总经理骆安专4222副总经理骆松中3918工程部部长李永中3715技术部部长贲坤专3614生产部部长尤安中3616品管部部长尤祖/p>

7、2高中4420组织结构提交公司组织结构图(同时提交模具部组织结构图)(加盖公章)3、 人力资源管理调查项 目评审内容(或填写内容)人员结构公司人员基本情况1、总人数: 250 人;管理人员数量: 32 人;工人数量: 218 人;2、工人:本地人员 65 人,外地人员 153 人。3、管理人员平均工资水平: 4800 元/月,工人平均工资水平: 2200 元/4、管理人员学历构成:博士 0人,研究生 0 人,本科 3 人,大专及以下 29 人。模具部人员情况序号岗位总人数师傅人数/比例补师人数/比例学徒人数/比例1模具设计282532数控铣2918653电火花141224钳工802347105

8、试模226数控编程111017品质10622绩效考核提交管理人员绩效考核体系/管理文件员工培训有无年度、月度培训计划及记录 有 无岗位说明书有无管理人员岗位说明书 有 无员工考勤记录有无公司员工考勤记录 有 无员工花名册有无公司员工花名册 有 无员工工资表有无公司员工工资表 有 无4、 生产配套能力调查(针对美的)项 目内容同时开模数大型模具1000t:1520付 1000t中型模具500t:2030付 500t小型模具:30付50付主要生产和检测设备清单(不够可附页)设备名称规格型号数量制造厂家精度级数出厂日期单班产能是否关键工序(请查看附件设备清单)设备清单no设备名称制造商数量规格精度1

9、234565、 信息系统能力调查项 目评审内容(或填写内容)办公电脑公司用于办公的电脑数量: 62 台互联网是否联结互联网对外进行信息交流 是 否内部网公司内部所有部门是否联网办公? 是 否企业网站是否有企业网站?企业网址: http:/_使用软件1、 技术、设计软件:autocad5.0/ug6.0 软件供应商 ugs 2、 财务使用软件: / 软件供应商 / 3、 生产使用软件:autocad5.0/ug6.0 软件供应商 ugs 4、相关软件数据是否可以对接共享? 是 否6、 物流能力调查项 目评审内容(或填写内容)供货半径公司距离美的: 15km 50km 100km 省内且100km

10、 省外送货运输时间 1小时 4小时 1天 2天 3天 一周以上主要运输方式及设备数量美的模具的主要送货方式: 货车 可满足送货的设备与车辆的数量: 9t , 1 台; 2t , 1 台;7、 合作意愿调查(单选)项 目评审内容(或填写内容)选择领导推动保障1、与美的合作的主要目的?a可以借助美的名气拓展业务 b追求规模,美的生产规模可以带动公司发展 c追求利润,美的产品可以为公司贡献利润 d美的产品是公司产能的补充b2、高层对美的的定位a一般客户 b较重要,需要与美的合作,突破公司瓶颈 c非常重要,如果能够合作,将美的定位为首位客户c资源投入3、如有可能,资源投入方向?a 3-5年内不会有资源

11、投入 b资源会投入,但根据公司发展需要确定方向 c资源只投向美的产品,其他产品不考虑再投入b产品设计4、是否愿意并早期参加产品设计?a不愿意,与我司无关 b一般 c非常愿意,可以降低成本c产品生产方式5、美的产品的核心部件自制还是发外生产?a全部自制 b全部发外 c根据产能情况,旺季会发外a信息沟通6、是否愿意与美的自由公开地交换信息?a愿意提供与美的产品有关的所有信息 b愿意提供除财务、成本外的其他业务信息 c只能提供生产信息b成本共享7、是否愿意提供美的产品的成本构成清单及计算方式?a 公司机密,不能提供 b自己也不清楚 c愿意提供,并保证真实c供货保证8、公司可以提供给美的产品的供货比例

12、a少于10% b10%-30% c 30%-50% d大于50%c9、当美的产品与其他产品发生产能发生冲突时的处理?a根据情况确定 b先保证利润高的产品 c无论如何,先保证美的产品a10、当美的需要扩大产能时,是否愿意采取相应的措施?a保持现有供货量 b调整其他客户比例,保证美的 c增加投资,扩大产能c供应商综合能力资料审批(需方供应链管理部填写)资料评估项目与意见:(注:“是否完整”栏由配套主管填写,“评估意见”栏由体系主管填写)分类序号评估项目是否完整评估意见综合能力调查 1.1经营资格及规模调查1.2领导能力调查1.3人力资源能力调查1.4生产配套能力调查1.5信息系统运用调查1.6物流

13、保证能力调查1.7合作意愿调查证实性材料(复印件)2.1营业执照复印件2.2税务登记证复印件2.3供方主要荣誉复印件:如企业获得省级以上荣誉证书、家电著名企业优秀供应商荣誉证书等复印件2.4体系认证复印件2.5生产设备总清单2.6最新组织结构图2.7公司宣传册(包括供应商厂区照片和产品介绍),没有宣传册则提供厂区正面照片及美的产品照片2.8上年度财务报表(加盖公章)供应链管理部配套主管资料评估意见:签名: 日期:供应链管理部体系主管资料评审意见:资料是否完整: 是否安排现场评审: 签名: 日期:供应链管理部体系支持模块负责人批准意见:签名: 日期:二、 品质保证能力调查1、 体系认证情况项 目

14、评审内容(或填写内容)供方自评(填写规范)iso9001是否通过iso9000质量管理体系认证,并在有效期内(关键物料供应商必须通过iso9000认证)认证机构: 南德tuv证书编号:1210035963tms有效期:2012年5月19日若无此证书则直接填写无iso14000是否通过iso14000质量环境体系认证并在有效期内认证机构:无证书编号:无有效期: 年 月 年 月若无此证书则直接填写无计量计量单位级别证书或主要检测仪器仪表检定证书有备注:以上证书均需提供证书复印件单项评审结论(需方品质管理部填写): 通过 不通过2、 供方专业经验和能力调查项 目评审内容供方自评(填写规则)项目控制提

15、交模具项目控制程序、项目控制流程图和关键节点记录清单; 有,见附件 无模具设计提交模具设计控制程序、模具设计流程图和关键节点记录清单; 有,见附件 无提交模具设计标准 有,见附件 无模具制造提交模具制造控制程序; 有,见附件 无提交模具设计标准; 有,见附件 无品质控制提交品质控制流程图和记录清单; 有,见附件 无专业经验客户结构、产品;近三年制作的模具明细表; 有,见附件 无近期承接并具有一定代表性的模具设计图纸和评审记录 有,见附件 无生产和检测设备提交模具部模具生产和检测设备清单(明确设备名称、数量、规格型号、精度、厂家、购置时间) 有,见附件 无专业人员情况模具部组织结构图及各职能部门

16、人员结构清单(明确设计、编程、跟模、钳工、试模等关键岗位师傅和学徒比例)(必备条件) 有,见附件 无单项评审结论(需方品质管理部填写): 通过 不通过3、 物料采购和外发加工情况调查3.1物料采购物料类型供方供应比例 (列明各供方供货比重)模架重村钢模,龙记80%, 20%钢材苏州日嘉兴,裕鼎,一胜百70%,20%,10%热流道圣万提,信好,yudo,思纳克10%,20%,30%,40%顶针锦鸿,盘起90%,10%顶管锦鸿,盘起90%,10%刀具上海贺立100%热处理通协100%3.2外发加工情况(如有外发加工,按下表填写;如果没有,在下表写无)序号外发项目外发厂家名称外发厂家地址外发加工比重

17、1数控无2电火花无3线切割无4整模发外无单项评审结论(需方品质管理部填写): 通过 不通过4、 质量技术保证能力基本情况调查项目序号评审内容 供方 自评 系统 管理1.1公司是否有制订质量手册和质量方针,质量目标是否明确?是1.1.1是否制订质量手册和质量方针?是1.1.2是否清楚规定公司和各部门品质目标,品质目标是否可测量,并存在持续改善流程?是1.2品质管理系统是否已制度化,品质部门是否已独立运作?是1.2.1品质机构职责是否明确定义,品质部门是否独立运作?是1.2.2是否有证据证明改善措施正被有效实施并得到监控?是1.2.3是否定期对质量管理体系内审或外审,并保存审核记录?是1.3公司文

18、件(图纸、规范、程序、作业指导书)管理是否已制度化?文件是否专责部门或人员负责?是1.3.1是否有对客户资料(如:技术文件、合同、品质协议等)进行管理?是1.3.2品质文件在发布之前是否经过权责人员评审并批准 ,以保证其有效性?是1.3.3在文件使用处获得文件的最新版本,所有作废及更新文件及时被撤出使用地点,使现场保持有效、唯一的文件?是1.3.4文件是否由专责部门或人员负责,并建立文件的检索及更新档案?是1.4现场使用的图纸、规范、程序和作业指导书均经过批准、处于受控状态?是1.5是否有编制员工培训计划,并有效实施?是1.5.1是否对员工的培训作出规范并制订员工的培训计划,保持完整的培训记录

19、?否1.5.2是否有进行考试或评价员工是否胜任该岗位的工作?是技术人才及设备保证能力2.1技术人才数量及经验设计技术力量雄厚; a设计技术力量中等; 设计技术力量一般; 2.2制造人才数量及经验加工技术力量雄厚; a加工技术力量中等; 加工技术力量一般; 2.3设备加工能力强大; a加工能力中等; 加工能力一般; 2.4关键设备是否分类管理,并实行三 级保养制度(日常保养、一级保养和二级保养)?是2.4.1关键设备是否分类管理,并制订相应的管理文件?是2.4.2是否制订设备维修保养计划,有计划地进行关键设备检修,日常维修作好保养记录?是 技术保证能力3.1是否具有专业的模具设计制作经验?是3.

20、1.1公司具有制作出口模具和复杂模具经验?是3.1.2近两年设计制作过整套洗衣机模具?是3.1.3具有5年以上成套洗衣机塑料模具设计开发和制造经验并成功开发了8套以上洗衣机塑料模具?是3.2是否具有完善的项目控制流程管理制度并严格执行?是3.2.1公司是否制订项目控制流程管理办法?是3.2.2公司是否具有清晰的项目控制流程图,项目严格按照相应流程推进?是3.2.3在模具产品实现过程业务、跟模、工程、制造、品质等关键部门是否具有明确的部门职责?是3.2.4在模具产品实现过程前期技术沟通、模具设计、模具生产、试模、改模、模具交付各个阶段之间是否具有清晰的工作指引,使项目顺利推进?是3.2.5是否编

21、制模具项目计划表,并定期检讨项目的推进进度?是3.3是否具有完善的模具设计控制程序?书面资料和执行记录是否完全?是3.3.1是否制订模具设计控制程序?是3.3.2模具设计时产品设计、2d设计、3d分型各岗位是否具有明确的职能分工?是3.3.3是否编制模具设计开发流程图,并严格按照相应流程进行模具设计?是3.3.4是否制订公司内部的模具设计标准?是3.3.5客户的技术要求是否以书面形式整理后发技术部门,使设计部门具有明确的设计依据?是3.3.6是否进行客户资料、模具结构、3d分型和加工工艺等技术评审,并做好评审记录? 是3.3.7各项技术评审是否有明确的参与部门和人员? 是3.3.8设计图纸是否

22、按照审批流程确认后方可下发,并做好下发记录? 是3.3.9加工图纸更改是否有明确的更改流程和版本控制手段? 是3.3.10是否运用moldflow等cae软件进行成型分析指导产品进胶设计?是3.4是否具有有效的修模管理制度,提高修模质量?是3.4.1在模具修改阶段跟模、工程、制造、品质等关键部门是否有明确的分工?是3.4.2跟模工程师和客户的技术沟通是否做好记录,明确客户对制件整改要求? 是3.4.3跟模工程师是否编制模具修改单下发工程、制造、品质等部门,并自身作好存档? 是3.4.4模具修改单内容能否清晰表达改模内容和改模要求? 是3.4.5产品或模具重大修改是否召开模具修改评审会议,制定最

23、佳的修改方案? 是3.5是否具有数控编程技术规范? 是3.5.1是否具有数控编程工作指引? 是3.5.2是否编制现有数控刀具清单并发数控编程人员? 是3.5.2编程人员是否参与3d分型和模具加工工艺评审,以便优化模具的加工工艺? 是3.6设计文档是否具有严格的管理办法?是3.6是否只有设计人员才有权更改车间图纸,并签字确认?是3.6车间图纸更改后工程部门图纸是否同步更改,使工程部和现场图纸保持一致? 是供方来料管理4.1是否有明确的供应商管理制度(选择、评定和控制方法)并切实执行,是否有建立了合格供应商名单? 是4.1.1是否建立明确的供应商管理制度,供应商引入是否经过评审? 是4.1.2是否

24、有对供应商的质量状况进行动态监控、评估,对有质量问题的供方进行停货或淘汰? 是4.1.3是否建立合格供应商名单并及时更新,物料的采购均在合格供方清单中采购? 是4.2进料检验管理体制是否已完整建立?是4.2.1是否建立进料检验管理制度,对进货检验的职责、权限、测试流程等进行规范?是4.2.2进料检验各项检验标准、作业指导书是否完整,并能有效指导检验员检验? 是4.2.3是否保存完整的检验记录?是4.2.4进货检验作月度分析、总结?是4.3来料不合格品处理流程是否建立?是4.3.1来料不合格品是否有明确的处理流程和预防再发生措施?是4.3.2是否对来料不合格品进行清晰标识并与合格品隔离,有效防止

25、材料混用? 是4.3.3仓库的管理和环境是否符合模具的质量保证要求?是 过程 控制5.1车间关键工序岗位和工序是否都有作业指导书,并切实执行? 是5.1.1车间关键工序现场是否有作业指导书? 是5.1.2关键工序员工是否经过培训、考试、持证上岗,熟悉本岗位的质量控制要点,并保存相关培训记录? 是5.2重要零部件是否编制加工工艺流程卡,并按照相应工艺流程安排加工? 是5.2.1重要零件是否编制加工工艺流程卡? 是5.2.2工艺流程调整是否经过相关部门审核确认? 是5.3检验记录、物料标识是否完善,并可追溯? 是5.3.1模具零件、电极是否做好标识,方便管理? 是5.3.2是否明确的划分了工作区域

26、,在生产现场,是否对各种工具、设备、工具柜的存储作了明确的标识? 是5.4是否编制模具生产计划表和模具零件加工计划,有计划地安排模具和零件加工? 是5.4.1是否编制模具生产计划表和模具零件加工计划? 是5.4.2是否定期检讨模具和零件加工计划,以保证模具按照客户时间要求交样? 是5.5是否建立严格的过程品质控制制度,以保证模具制作质量? 是5.5.1工序加工完成后,是否执行本工序自检,下工序复制制度,并做好相应的检测记录? 是5.5.2不合格品的记录/评审和处理方式有规定并严格执行? 是5.5.3模具修改时,钳工是否核对每一个修改项都进行了整改,检查并评估是否达到整改要求? 是5.5.4模具

27、修改后,是否经过品检复检,确保每一个修改项均落实整改并达到整改要求,才安排试模? 是5.5.5模具烧焊是否经过相关的审批手续才允许操作,并保留审批记录? 是5.5.6试模后品检部是否进行样件检测并出具样件检测报告,核对是否达到改模要求? 是5.6是否重视试模环节,以试模环节作为模具制作重要的质量控制点? 是5.6.1是否具有专门的试模工艺人员? 是5.6.2是否要求跟模、工程和品质部门参与试模,及时了解模具试模情况? 是5.6.3是否填写试模报告,报告内容比较全面(包括试模参数和试模问题点)? 是5.7零件发外加工回厂时是否经过品管人员检验,并填写检测记录?是成品 控制6.1是否具有明确的成品

28、检验标准和有效的指导检验作业书,并有效执行? 是6.1.1是否编制成品检验标准和作业指导书?是6.1.2交模前是否经品管部检验并形成书面记录?是6.2模具走模前是否逐一核对以前试模存在的问题已经彻底解决?是6.2.1模具走模前是否下发正式通知,钳工提前检查模具准备交模?是6.2.2品管部是否核对前期模具自身存在的问题都有效解决?是6.3成品检验不合格品是否有规定审批处理流程并形成书面记录?是品质改进与服务7.1是否制订质量信息管理办法,对公司内部及用户反馈的质量信息是否进行统计、原因分析,并采取质量改进措施? 是7.1.1是否制订模具质量信息管理办法? 是7.1.2是否对过程质量不合格信息进行

29、统计和原因分析,并落实改进措施? 是7.1.3是否对日常影响品质的关键因素进行统一分析,针对性的制订相应的改善方案? 是7.2是否建立品质例会制度,定期对品质进行检讨,使品质压力在内部得到传递? 是7.2.1是否收集关键客户满意度意见,及时了解客户对公司的评价,加强合作交流? 是7.2.2是否定期对品质进行检讨,分析模具的品质和进度是否满足客户的要求,使品质压力在内部得到传递?是计量 管理8.1是否制定计量管理制度,并能有效贯彻实施? 是8.1.1是否制定计量管理的制度,对计量仪器管理进行规范? 是8.1.2是否建立仪器设备清单、计量台账,对设备校正状况进行跟踪,以避免设备校正过期仍在使用? 是8.1.3所有仪器、设备是否明确标识(如免校标签、校验合格标签、停用标签、禁用标签、校正合格的有效期等)? 是8.1.4计量仪器是否有检校报告? 是其它 项目 9.1是否具有强烈的合作意愿? 是9.2公司管理者是否具有较强的质量意识? 是9.3是否实行5s管理,工作场所和设备保持干净整洁? 是备注:以上内容为现场评审资料单项评审结论(需方品质管理部填写): 通过 不通过供应商品质保证能力资料审批(需方品质管理部填写)分类序号评估项目是否完整评估意见品质保证能力调查1.1体系

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