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文档简介
1、计划管理制度生产计划管理制度受控状态:编号:编护部门:制造部计划 执行部门: 制造部 监督部门: 内控部 批准:一、目的1. 评估企业的生产能力,总体需求规划以及针对产品进行的库存计划,生产计划,物料 和生产能力计划。2. 制造和采购决策的制定,供应链的结构设计,长期生产能力和资源规划,企业规划, 产品生命周期的决定。3. 确保公司产品的生产计划的下达、执行和管理有效控制。二、范围适用于公司产品的生产计划管理, 计划流动数据管理, 公司内物流链的控制和变动, 应 急计划管理方案。三、 术语和定义1. 生产计划: 是生产执行计划。既把企业年度、季度、月份的生产任务,具体分配到计划执行单位,并规
2、定时间内完成生产的计划。2. 生产作业计划: 是生产计划的具体执行计划。是把生产计划具体分配到车间,并规定他们完成日期的计划。3. 生产能力:是指一定时期, 直接参与企业生产过程的固定资产, 在一定组织技术条件下, 所能生产一定 种类和一定质量产品的最高数量,或者可能加工处理一定原材料的最大数量。4. 均衡率(达成率) : 以一定时期完成的数量与计划要求数量之比来表示实行均衡生产的进度程度。 生产达成统计: 以实际生产任务产品完成数量进行统计。四、计划作业流程和归档1. 市场部运营计划1.计划管理制度充分收市场部收集资料及市场信息。 制定生产计划之前, 要对企业经营环境进行调查研究, 集各方面
3、的信息资料,其主要内容包括:国内外市场信息资料、预测,上期产品销售量,上 期合同执行情况及成品库存量, 上期计划的完成情况, 企业的生产能力, 原材料及能源供应 情况,品种定额资料,成本与售价。制定次月预销售计划2. 订单生成阶段2.1 根据市场部预销售计划 ,追加计划及生产车间上月生产作业计划执行情况和月 末在制品和半成品清点状况,产能表重组编制生产计划。2.2 合理 将公司的生产指标分解车间及部门的生产指标等工作。这些工作相互联系,同 时进行。 根据公司实际情况,有效进行控制 . 以信息递进,由前至后为原则。3. 订单审核阶段3.1 对市场部下达的月销售 / 备货计划进行生产能力的平衡分析
4、。3.2 由制造部部长在 订单审核表 12.14 ,生产计划表 12.12 及会议记录 12.04 上签字。3.3 如生产能力不够,及时递交订单审核表反馈回市场部,由市场部再与顾客进行 协商,确定本月份计划,其中 PC基础产能数据作为信息沟通的主要原则。3.4 应急插单审核,市场部需要转交常务副总一起签字后方转给计划员加急生产。4. 订单实施阶段4.1 计划员根据目前订单数据,依据现有和预期的产能分析,制定出流动科学的生 产计划数据表格。4.2 下达相应的采购计划,委外计划,库存计划和生产计划。数据表格必须具备定 机,定型,定量,定规格,空间设置合理的特点。流动数据表格按时间分解为日, 周,月
5、生产计划。4.3 制造部根据生产指令做好物料、工艺文件、工装工具等准备工作。并有效的安 排进行生产。以业务,计划,车间,采购,仓库信息数据共享为原则。5. 计划跟进阶段5.1 计划及时对出入库数据进行跟进,制定合理的库存计划,并为库存计划提供相 应的数据依据。5.2 对车间生产的及时数据进行处理,维护数据流动的稳定和准确。5.3 对车间不良品和异常情况进行相应的跟踪处理。5.4 生产计划统计员登记车间信息交流表和不良品处理报告12.02 ,以“以现1.计划管理制度实,现场,现物”为跟进原则。 具体见附件车间计划进程管理流程6. 计划完成统计阶段6.1 计划检查生产达成情况进行达成统计分析 .
6、出具 MC生产总报表 12.09 ,应包含 预发货统计信息和发货率信息,周期性装配计划信息和装配达成率信息,库存计划 信息,销售订单完成状态信息。6.2 计划出具车间生产状态周期性报表 12.13 09 08 11 ,应包含车间生产月报,半成 品库存在制状态信息和半成品车间库存信息,设备人员利用率和车间效率。6.3 生产计划统计员出具车间生产人员班产达成率报表12.15 ,应包含精确的物料计划班产达成率,人员班产达成率,员工计件等。7. 计划维护调整阶段7.1 计划员根据生产订单变化状况,对相应物料储备,安全库存作出调整,以维持 物料数据的有效性。7.2 根据车间工艺数据的变化,人员的调动,对
7、车间基础BOM表进行有效更新,以维持生产的持续性 .7.3 计划根据现场生产的实际情况,及时向业务和副总通知生产情况,做好生产的 应急事件协调。备注:具体见计划考核和 BOM数据更改流程8. 计划员参与应急计划协调与相关方案的建立,应急订单处理方案参照公司应急管理流 程五、物料库存单位的监督实施1. 库存单位的实施要求1.1 将产品材料进行分类, 依据公司月产值计算材料消耗需求、 供货商的供货周期建 立各原材料的最低库存量(有必要与财务资金负责人员协商资金的积压额度标准)。1.2 将各材料库存量制订统一表格,下达给各仓库负责人。1.3 仓库负责人在各材料低于库存标准时向计划负责人提出库存采购申
8、请。1.4 当订单制造(确认一订单需制造时)需求物料在库存范围内,则利用库存材料制 造;当库存材料不够当前订单需求时,计划应该进行采购申请计划。罗列出材料的31.计划管理制度 名称、规格、品质要求、到货要求等给采购人员并监督采购的过程与结果,利于生 产计划的编排。2. 库存方针与管控策略的确定2.1 采购部对各材料的存放位置、存放环境标准、责任管理要求进行统一规定,指定 责任人。2.2 对材料库存过程中应该悬挂标示卡。2.3 对同等原材料在无特殊使用要求的前提下应该先进先出使用。六、计划作业的归档部门和范围1. 档案存放部门制造部负责设备档案的形成、 积累、 汇总,由制造部档案管理人员集中管理
9、本公司的计 划档案。从订单接收到生产交付完毕(包含不良品和退收产品的处理) ,所有在计划开始,审核,实施,跟进,完成,调整,考核及维护阶段的管理性文件和技术性文件均由制造部负 责收集和积累,并在整理后移交相应生产管理员。2. 订单接受及订单评审入档范围2.1 用于订单审核的生产计划表 附件 ,订单审核表 12.14 和应急订单审核表 12.032.2 用于物料需求计划的未完成订单统计表 附件 和订单缺料明细 附件3. 物料需求计划入档范围3.1 用于物料具体计划的采购申请单和委外申请单3.2 用于库存物料单位调节的库存物料明细表,库存物料月盘点表4. 车间实施计划装配车间计划表 12.09 (
10、周期性包含年,月,周,日计划内容)和车间生产状态工序状态表 附件。车间与制造部沟通的车间信息沟通表 见附表 用于车间工序明确指令的车间工序指令单12.06,一式三份,车间,员工,统计各保留一份。不良品生产处理报告 12.02产品返修报表 12.011.计划管理制度领料单 12.075 计划统计和调整计划员出具车间日生产报计划表 RP30(包含订单完成和装配数据) ,计划达成率报 表RP2(6 包含车间计划稼动率, 设备稼动率和生产执行流动曲线) ,周事件登记表 12.17 ,生 产年报 12.08。这四份报表备份存档处理。统计员出具车间班产达成率和员工计件统计表12.15 (包含月,周,日即使
11、数据和周期性统计报表)并做备份存档处理。工艺员调整产能或产品生产周期,出具工艺更改通知书 12.16 ,并做备份存档处理。七、计划员岗位培训1. 基础培训 培训方式:在岗培训 培训部门 :行政部 目的:熟悉岗位职责,公司历史,公司基本规章制度,工作流程,与工作相关业务基本 素质。2. 数据链培训 培训方式:在岗培训或脱岗培训 培训部门:制造部学习 NC数据系统或 ERP数据系统的维护管理方式,了解基本操作和数据系统基本维护 管理。3. 企业物料产品培训 培训方式 在岗 培训部门:采购部 仓库 生产部 学习了解公司产品,半成品及毛坯物料,了解生产工艺,设备,工装及工具。4. 车间数据链培训 培训
12、方式:在岗培训 培训部门:制造部学习基本排单技术, 企业流动数据的维护和基本数据统计方式, 跟踪订单完成状态, 以 便于顺利交接班。详情见制造部计划员培训手册附件 。需要支持文件 采购控制程序 交付控制程序 纠正和预防措施管理程序八、附则1. 本制度实际解释权归制造部所有,公司有权根据实际情况更改本制度的各项条款2. 本制度自杉杉运通总经理批准之日开始实行,修改时亦同。1.计划管理制度九、计划作业管理流程61.计划管理制度九、表格添加12.01 不良品报废和返修单年 月 日 编号管理部门使用部门名称中文规格耐用年限英文厂牌已使用年数购置 日期数量取得 价值账面 价值废损 原因估计废品价值处理使
13、用实际损失额拟处理 办法使用人填报人总经理财务部门使用部门管理部门厂长 (经理 )主管主(协) 办主管主(协 )办12.02 不良品处理台账不良品 名称处理 时间处理 人处理报告 编号处理方式检验 员备注事项:1.计划管理制度12.02 不良品处理报告12.03 销售加急审核单 业务员签名 :提交人:台账编码不良品名称生产时间处理时间处理方式责任人处理结果和具体方式备注检验员: 生产经理:销售订单号销售产品客户号加急原因销售订单号销售产品客户号加急原因日期销售经理签字 : 日期 :常务副总签字:PMC 部门长签字:1.计划管理制度12.04 生产例会纪要 会议内容:主持会议人员: 会议地点:
14、会议日期: 参加会议人员: 会议纪要:序号会议内容具体条例1234567会议执行方案和异议:序号措施和方案备注会议结果 :与会人员签字:1.计划管理制度12.05 委外加工厂内申请单委外加工物 料单委外原因申请人申请日期采购负责签 名采购预示是否需要厂内配合(具示)负责人:签字:日期:12.06 生产指令单下达者: 指令对象: 日期:指令编号订单编号客户名称产品名称产品规则完成数量交货日期完成日期投产日期实际日期材料使用状况材料名称领用日期领用量实际用量领用人出库检验员制造方法移交情况说明101.计划管理制度12.07 领料单日期:2016/5/27 19:31物料编码物料名称规格型号领料数量
15、备注日期:制单人:发料人: 车间签收人:111.计划管理制度12.08 生产进度计划表日期品名月月月四 月五 月六 月七 月八 月九 月十 月11 月12 月数量单价金额人 员 需 求 图5050人员数量4040303020201010123456789101112日期日期:121.计划管理制度12.09 员工计件达成率报表生产车间: 计划日期 到复核人:审核人:填表人:131.产品当前 库存单价库存 数量销售 容量销售 天数经济 产量每天 产量需要天数备注预计生产日程起至天数产量相关备注计划管理制度12.10生产计划变更原因分析表日期:月份计划 产量变更 产量变更原因待料更改停电人员技术故障
16、放假其它备注负责人签字:日期:12.11 车间月生产计划计划表产品名称产品 A产品 B产品 C产品 D计划数量实际数量计划数量实际数量计划数量实际数量计划数量实际数量工作日程1234567831合计生产车间:计划日期:月份:生产部经理: 车间主任:141.计划管理制度12.12 车间周生产计划表生产车间: 生产线号 : 配备人数: 编制日期: 生产 单号生产 型号批量计划 产量交货 日期计划日程相关 说明周一周二周三周日复核人: 审核人: 填表人:12.13 班组日产量记录表生产车间: 记录人 : 编制日期: 生产班次产品名称结存产量本班产量结存量移交时间移交人点收人早班中班晚班151.计划管理制度12.14 订单审核表计划员: 日期:产品名 称订单号业务负 责人交货时 间客户号订单数 量计划意 见部门主 管审核生产经 理审核未通过原因生产环节问题及风险项备注业务经理签字:生产经理签字:12.15 车间人员计划达成利率报表操作员:产品 名称产品 规格产品 数量开始 时间结束 时间负责 人完成 数量计划 数量达成 率不良 品
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