采购管理程序书_第1页
采购管理程序书_第2页
采购管理程序书_第3页
采购管理程序书_第4页
采购管理程序书_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、伊连特电子(苏州)有限公司ELENTEC ELECTRONICS (SUZHOU) CO.,LTD文件名称米购管理程序书文件编号CQP-PR-01生效日期2008-10-15版本1.1页数1/61.目的对采购过程进行有效控制,确保所采购的物品满足规定的采购要求。2.适用范围直接用于公司产品的所有原辅材料, 外协件,生产设备及治具的采购。3.工作职责3.13.2生产计划部按照客户合同需求及库存状况, 负责制定材料请购单,明确采购物 品的名称、图号、数量、交货期等内容。技术部门负责提供拟所需购买材了的有关技术数据(包含客户的环保采购要求),并不断更新。文件名称米购管理程序书文件编号CQP-PR-0

2、1生效日期2008-10-15版本1.1页数2/63.3采购部门负责按材料请购单及技术要求寻找供应商,组织采购,并进行全过程跟踪。3.43.5仓库接收处对送达的采购物品接收和送验, 并安排合格品入库。质检部负责对仓库接收处送检的采购物品进行检验和试验,并判定合格与否。4.相关程序文件4.1 CQM:质量手册4.2 CQP-WH-01:仓库料品收发控制程序4.2 CQP-QC-01:来料检验作业程序书4.3 CQP-P R-02:厂商选择与评估程序书5.定义5.1 ERP:E nterprise Resources P la nning Comp uter System.(企业资源计划电脑系统)

3、5.2 P E: Product Engin eer.(产品工程师)5.3 GM:General Manager.(总经理)5.4 R&D:Research and Resig n En gi neer.(研发工程师)6.工作程序61采购计划及需求的编制6.1.1对原物料购买,技术部门(PE或RD)提供物品材料清单,制造工艺(包含文件名称米购管理程序书文件编号CQP-PR-01生效日期2008-10-15版本1.1页数3/6客户的环保采购要求),采购提供材料交货周期.标准包装及最小定单量。计划部再依据客户合同要求及库存状况在 ERP里编制材料请购单,材料请购单计划部主管批准后交给采购部实施。6

4、.1.2对生产辅料、生产设备及治具、外协件,由生产部或相关部门提出采购要求申请,采购申请经GM批准后交给生管实施采购。6.1.3当采购计划和要求更改时,生管须在请购单上备注增加或者删除并签名。6.2供应商的选择与控制参照CQP-PR-02程序文件6.3原材料采购订单(合同)签订及审批.631由经办采购员按材料请购单在 ERP制订出采购订单(合同)6.3.2对于新材了,研发部需要发行产品承认书给供应商。633所有订单必须在GM批准后发行给供应商6.4辅料及设备外协件订单(合同)签订及审批6.4.1由生管部文员按请购单与厂商进行议价,并制订出采购订单(合同)6.4.2所有订单必须在GM批准后发行给

5、供应商6.5采购的实施与跟踪6.5.1采购员根据批准的采购订单通知供应商组织生产及供货,并进行全程跟踪6.5.2必要时采购部门与技术部、质检部应协助指导供方进行有关的生产活动,以确保采购过程顺利进行.6.5.3采购员在收到厂商签字回传的订单以后,必须妥善何管这些定单至少一年时伊连特电子(苏州)有限公司ELENTEC ELECTRONICS (SUZHOU) CO.,LTD文件名称米购管理程序书文件编号CQP-PR-01生效日期2008-10-15版本1.1页数4/6间。6.5.4对外协加工件,生管人员应负责追踪物流进程6.6订单更改6.6.1当采购数量、交货时间等需要变更时.其定单必须盖上定单

6、修改章,并签名到采购经理。6.6.2价格变更时必须盖上定单修改章,并需要采购经理签名6.7材料验收入库6.7.1采购件的送验由仓库接受处负责,质检部承担原材料具体检验,生产部门承担辅料,生产设备及工治具的检验。具体参照仓库料品收发控制程序以及进货检验程序6.7.2经检验合格的材料,仓库保管员接收入库.并负责将收货单交财务部报帐。RMB发票由厂商直接跟供应商对账并将发票在规定的时间内付给供应商。外币发票由采购在货物出港口时将所有资料 (发票,装箱清单及提单等资料) 同时发送给进出口,财务及仓库。6.7.4经检验为不合格的采购件,由仓库退还厂商7.文件表单(另附)7.1原材料请购单.7.2采购申请单.7.3采购订单.文件名称米购管理程序书文件编号CQP-PR-01生效日期2008-10-15版本1.1页数5/6负责人相关文件附件1 :原材料采购订单流程图 流程图生管生管主管采购员原材料请购单原材料请购单订单文件名称单批准采购管理程序书文件编号CQP-PR-01生效日期2008-10-15版本f11页数6/6采购经理订单米购员采购员米购员米购员库房及品管订单订单订单发票、装箱单、提单材料收货单附近2 :辅料及设备、外协采购订单流程图负责人相关文件流程图

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论