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文档简介
1、kab创业计划书KAB(英文全称:Know About Business),意思是 “了解企业”,是国际劳工组织为培养大学生的创业意识和创业能力而专门开发的教育项目。以下是XX分享的,更多创业计划书请关注。 企业概况 企业名称:旅游吧 公司介绍:本公司主要针对现代人生活品位的提高,希望将自己平时的空闲时间有效利用,提高自己的生活质 量,为广大旅游爱好者提供优质、高效的服务。本公司始建于 20XX年,主要经营黑龙江、天津等国内旅游业务。公司秉承“热枕、优质、诚信、严谨”的服务宗 旨,为顾客提供全方位定制旅游服务。联系地址:天津工业大学 电话:13 产品与服务 以在校大学生为主要服务对象,以自助游
2、为前提提供包括:旅行路线、旅行方式、食宿信息、车票及机票信息等范 围覆盖华北、东北地区的旅行信息咨询。为想出门旅行游玩 的年轻人制定完善的旅行计划。也可根据不同顾客的不同需 求提供相应的导游服务。主要服务人群:以在校大学生为主,同时也面向社会接受各年龄层渴望自助游得中低档消费人群。 商业构想与市场分析 商业构想 本公司确定的顾客只要是各大高校在校大学生,其中更以大一、大二学生及留学生为主要消费人群,以社会年轻收 入较薄弱人群为次要消费人群。满足在校大学生不依托旅行 社等消费较高中介的自助出行时的计划制定需要,以及对旅 游景点、路线、车票等相关旅游信息的需求。本公司将办公 地点设置在高校校园中,
3、 以电话、邮件等形式接受顾客需求 并利用公司成员本身的优势直接为顾客提供所需服务。市场分析 本公司设置在天津市天津工业大学联合黑龙江地区的几所高校,依托华北、东北地区等大城市。顾客主要以大学 生为主的中低档消费人群。就市场观察而言,主要竞争对手 为社会上已存在的各大旅行社。其优势:经营体系成熟,有 成熟完善的顾客体系,旅游景点、导游安排、交通设施、安 全保障有着不可比拟的优势,顾客量大,信誉度较高。但其 劣势:收费标准较高,不适合广大学生以及一些中低档消费 人群。线路设定较为老旧,没有创新性。易出现强制消费, 变相消费等不合理的行为。据本公司观察,目前市场上专门 针对大学生和中低档消费人群的个
4、性化旅行信息咨询或路 线指定服务尚未成熟。我公司市场的占有率十分可观。但现 在主要问题是如何使自己成为一个具有市场竞争力的企业。 选址 天津工业大学以及黑龙江几所高校 选址此地的原因 选址于此主要考虑的原因有: 第一、我公司的成员全部是在读本科生,选择在校创业方便学习与事业兼顾;第二、大学生创业园区为创业大学生提供了极为优越的条件。如:房租低廉、免收税费、并提供包月电话、集中宣 传等优惠服务。第三、我公司的主要顾客人群便是大学生,将企业选址于大学校园便于接近顾客、便于宣传,节约成本 营销方式 服务营销、体验营销、情感营销 本公司的经营项目是属于中介性质的信息咨询服务类别。服务类行业本身并不需要
5、依靠“零售商”、“批发商” 来帮助接近顾客,更多是依靠个人宣传等方式。所以我公司 视自身 情况而定选择了这中服务销售渠道。 法律形式 个人独资企业 原因:创立容易,维持个人独资企业的固定成本较低,不需要交纳企业所得税,没有股份分成等一系列担忧。 股份构成组织结构创业团队 秦瑜瀚全资 职位 任务、职责和资质1.总经理 全面领导工作、确定企业发展目标放向 负责企业主要事务的决定2.办公室主任主要负责办公室文件整理、保管;办公室日常维护;资料信息汇总整理3.接待经理 主要负责顾客接待、问题解答一类与顾客有关的各中问题的解决4.外联经理负责对外拓展业务关系;寻找投资、合作 伙伴;宣传等对外业务5.业务
6、经理负责具体的业务联系以及信息资料的查找采集 成本预测 人工成本 职位资质月工资社会保障总支出1总经理700元700元 2办公室主任 700元700元 3外联经理700元700元4接待经理700元700元 5业务经理700元700元月度经营成本计划本计划基于月度销售计划编写单位:元0 ns成本费 用项目 xml:namespace prefix urn:schemasmicrosoftxx:office:office /10月 11月 12月人工支出3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500其他支出5005005005
7、00 500 500 500 500 500 500 500 500付现金支出3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700非付现支出300300300300300300300300300300300300总计400040004000400040004000400040004000400040004000现金流管理及盈利情况预测月度现金预算月份收支项目10月初现金余额外111210001000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000销售收入6600 6600 72
8、50 8150 9700 7575 9450 6600 9600 132008800 8800人工支出3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500其他支出500 500500500500500500 500 500 500 500 500现金支出总额4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000月末现金余额3470 34704088494364154396627834706320784055605560月份项目二、赢利情况预测月度净利润估算单位:元5
9、67910 11 12服务1 数量30 30 30 40 50 30 40 30 40 60 40 40营业额2700 2700 27003600 4500 2700 3600 2700 3600 5400 3600 3600服务2 数量30 30 40 40 40 45 503050604040营业额1500 1500 20XX 20XX 20XX 2250 2500 1500 2500 3000 20XX 20XX服务3 数量30 303030403040 30 40 60 40 40营业额1950 1950 1950 1950 2600 1950 2600 1950 2600 3900
10、2600 2600数量30 40 40 40 45 50 30 60 60 40 40营业额450 450 600 600 600 675750450900900600 600I总销额6600 6600 7250 8150 9700 7575 9450 6600 9600 13200 8800 8800I经营总支出40004000400040004000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000In税前利润2600 2600 3250 4150 5700 3575 5450 2600 5600 720048004800I n所得税 5% 130 130285130 280 360 240 240税后净利润2470 2470541524705320684045604560资产负债表 本公司公开的资产负债表(20XX年6月5日)单位:元资产 期末数 负债和所有
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