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文档简介

1、XX 仪表有限公司燃气表事业部质量管理制度汇编寸录一、原材料、外协件、外购件进厂验收和管理制度二、零部件检验和产品出厂检验制度三、成品、废品、返修品管理制度四、设备、工装管理制度五、用户服务制度六、质量岗位责任制度七、质量管理持续改进制度八、售后服务和质量投诉处理制度原材料、外协件、外购件进厂验收和管理制度第一章总则第一条 为规范燃气表事业部原物料进厂验收和管理工作,加强原物料进料源头的质量管理,特制订本制度。第二条 本制度适用于燃气表事业部所有原物料(原材料、外协件、外购件)进场验收和管理。第二章验收入库第三条 原材料、外协件、外购件进厂由质量科室材料验收员按运单或送货单核对物资名称、品种、

2、规格,并按进货验 收手册规定对产品质量进行验收。对需用仪器验收的原材料, 通知质量管理人员验收且质量管理人员于接货单据三日内,依 原材料质量标准及检验规范的规定完成检验。第四条 经验收合格的材料由检验员开具入库通知单,仓库保管员(以下简称库管)按入库通知单办理入库手续。第五条库管按运单或送货单对照实物点验数量。如发现 材料盈亏时,应按实际点验数量入库,并会同采购员或送货员 查明原因,搞清责任,认真处理,做好补偿、索赔工作。第六条 经检验不合格的材料不得进库,应填写退货单办理退货或调换手续。第七条 凡因生产急需直接运往车间的外购材料,应开具 由部门主管领导及领料人员签字的领料单,及时到仓库办理入

3、 库和领用手续,未经检验的材料不得直接投如生产。第三章仓储管理第八条库管负责对进厂的原材料进行分类存放,必须有 详细的进厂明细、库存明细、出库明细资料。第九条库管负责对过期物资盘点记账并上报部门领导, 燃气表事业部拟定处理方案,经公司领导核准后实施具体地处 理方案并建档备案。第十条生产车间领料时,库管见领料手续齐全方能办理 物料出库,手续不全需有主管领导及领料人签名的领料单才能 才能办理出库(后补齐手续),无手续不办理出库。第四章附则第十一条 本制度由燃气表事业部负责解释。第十二条 本制度自下发之日起执行。零部件检验和产品出厂检验制度第一章 总 则第一条 为进一步加强燃气表事业部零部件管理,以

4、确保 产品的整机质量,保证出厂的产品符合国家、行业、企业三级 标准。第二条 本制度适用于零部件检验和产品出厂检验。 第二章 人员职责第三条 参与零部件检验和产品出厂检验的人员主要有: 操作者、巡检、质检员其职责分工如下:(一)操作者1. 熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法 ;2. 明确控制目标,正确测量,认真自检,自做标记并按规 定填写原始记录 ;做好设备的维护保养和点检工作 ;3. 发现工序异常,迅速向质量管理员报告,请有关岗位采 取纠正措施。(二)巡检员1. 贯彻实施工艺部门下达的工序质量控制文件,对各类人 员进行现场指导;2. 参加控制点的验收和日常检查,负责对异常质量波动的 分析和研

5、究纠正措施。(三)质检员1. 按作业指导书对控制点进行重点检查,把检查结果及时报告操作者,并做好记录;2. 同时监督检查操作者是否遵守工艺纪委和工序控制要 求,并向车间技术人员报告重要信息。第三章 零部件检验第四条 零部件的检验,必须按图纸规定的技术要求、精 度等级等方面的内容进行检验。第五条 检验用仪器设备在本公司(事业部)条件具备的 情况下,由本公司(事业部)质量部门的检验人员利用本公司 (事业部)的设备进行检验。在本公司(事业部)条件不具备 的情况下,可委托具备条件的检验机构进行检验。不管何种方 式,均需建立计量器具设备台账,由质量管理员统一管理。第六条 检验中应坚持合格判断准则,检验项

6、目中一项不 合格且无法进行再加工修复时则判为不合格。第七条 经检验不合格的零部件应另库存放,并填写不 合格记录单 (附件 1),以免将不合格品流入生产线。第四章 产品的出厂检验第八条 产品的出厂检验由燃气表事业部检测实验室负 责,检验员必须由法定计量员担任。第九条 检验员应坚持原则,责任心强,熟悉产品性能, 技术标准及装配工艺要求,了解主要零部件的加工方法,精度 要求,结构特点作用,掌握一般测量基础知识,专用量具试验 设备的使用方法。第十条 产品的出厂检验,必须严格依据中华人民共和国国家计量检定规程(IC)膜式燃气表,所规定的项目标准,按照出厂检验报告 (附件 2.)所规定的项目进行检验,检

7、验项目如下:(一)外观:燃气表面应平整、光洁,无开裂、划伤、毛 刺、变形等缺陷;金属部分应无锈蚀、无伤痕、无螺纹损伤, 涂覆颜色应一致,无皱纹、流痕、针孔、起泡等缺陷;标志和 铭牌清新可辨。(二)提示功能1. 工作电源欠压:当燃气表工作电压降至4.5V5V之间时应有明确提示。2. 气量不足:当燃气表剩余气量减少到5m3 时,应有明确的提示。3. 误操作:当使用非本表卡或出现其他错误操作时,应有 明确提示。(三)控制功能1. 燃气预购气量及用气控制1.1 燃气表应正确读取预购气量值,并开启阀门,1.2 当燃气表剩余气量减少到 0m3 时,燃气表应能自动关 闭阀门,切断气源,1.3 再次输入气量后

8、,燃气表应自动恢复供气。2. 数据保持与恢复:燃气表断电后应能保持数据,恢复供电后燃气表应能正常工作,并且表内数据应与断电前一致3. 气量累积:燃气表输入预购气量后,燃气表内的剩余气 量应为原剩余气量和预购气量之和。4. 电压欠压保护:燃气表的电源电压降至产品设计欠压值 4.5V5V时,应能在设定的时间内关闭阀门。(三)防护功能1. 防护封印:燃气表应具备经外力破坏方能拆卸的防护封 印或其他措施。2. 磁干扰:当外界有磁干扰时,燃气表应自动关闭阀门或 能正常使用,应具有声、光、图文显示方式中的一种或多种提 示功能。(四)电气性能1. 静态电流:静态电流应小于20 A。2. 最大工作电流:燃气表

9、最大工作电流应小于 500mA。(五)密封性:当阀门处于关闭状态, 进气压力为5kPa时,阀门的允许内泄漏量不应大于0.55L/h。(六)整机密封性:输入1.5倍最大工作压力的气体时,燃 气表不得泄露。(七)总压力损失:燃气表的总压力损失应在 Qmax流量 下,根据一个测量周期内的压差波动最大值和最小值的平均值。(八)最大允许误差1. 基本误差:A 级(0.1 65) m3/h Qmin v 0.1Qmax( 3%)、O.IQmax v Qmax( 2%)。B 级(0.0610) m3/h Qmin Q v 0.1Qmax( 3%)、 O.IQmax v Qmax( 1.5%)。2 .转换误差

10、 :每次检测时,转换误差不应小于1 个脉冲当量。第十一条 检验工作应严肃认真,测量准确、数据真实、 结论正确,各岗位主动配合检测实验室完成全部出厂检验项目。第十二条 按要求作好各项检测原始记录,项目齐全、数 据准确,按月整理、存档。第十三条 产品出厂检定合格后,由本事业部的质检员出 具产品“合格证”,事业部的质检员须经公司授权。 所有的质量检 验记录和质量检验报告均由本事业部设专人保管,保管期为三 年。第五章 附 则第十四条 本制度由燃气表事业部负责解释。第十五条 本制度自下发之日起执行。成品、废品、返修品管理制度第一章总则第一条 为加强燃气表事业部成品、 废品和返修品的管理, 规定返修和报废

11、的原则、依据和程序,规范公司(事业部)内 部成品及返修品的操作流程,特制定本办法。第二条 本制度适用于燃气表事业部成品、废品、返修品 质量管理。第二章成品管理第三条 成品的管理是库房的重要职能之一,库房应严格 按照公司仓库管理制度的要求进行成品的管理工作,并严 格按照轻拿轻放的原则做好成品的储存、搬运及防护工作。第四条成品的接收(一)生产车间将完成生产及包装并经过检验合格的成品 入库,入库时应提交“入库单”(一式三联)。(二)库房应按“入库单”的内容核对成品的品名、数量无 误后在“入库单”上签收,并将入库后的成品进行上账工作,统 一使用成品数据库对成品进行管理。第五条 成品的储存、搬运及防护(

12、一)成品仓库应按成品的不同品名、规格划分不同的区 域,各区域应有明确的区域标志线。(二)进入仓储区的成品必须作出明确的标识,并能清楚识别(三)在成品搬运的过程中,须使用适当的容器和箱子, 以防止对成品造成损伤。(四)对于成品的码放不得超过规定的层数,并应码放整 齐,便于清点;第六条 成品的发放(一)库房应根据销售人员的要求及客户签订的销售合 同的内容进行成品的发放。(二)库房对于成品的发放应填写 出库单,并经相关领 导签字确认后,方可进行成品的发放。(三)库房对所发放的成品应做好成品类别、 规格、 数量、 用途及发放日期等相应的记录,并进行上账,使其在成品数据 库上形成发放相关标志或记录。第三

13、章 废品管理第七条 废品主要为顾客返回的无修复价值的产品。对废 品的处置原则为能利用的零件可经过相关检测手段检测后重复 利用,不能利用的应强制报废。第八条 废品主要包括:(一)燃气表超过规定的使用年限。(二)用户人为原因造成燃气表损坏,且经过鉴定无修复 价值。例如:1. 燃气表有明显的拆卸痕迹,表内电子元器件及基表内零件等遭受到人为破坏;2. 燃气表表壳外观受到损坏(包括刮伤、烫伤、油漆剥落、 破裂或烤坏),并影响到燃气表的外观及使用功能;3. 燃气表进水,包括基表及电子控制器进水。(三)燃气表超过质保期限后发生故障或损坏,经鉴定无 修复价值的。(四)因自然灾害等不可抗拒力(如雷击、地震、火灾

14、等) 原因造成燃气表损坏。第九条 对废品的判定工作主要为检定实验室负责,其它 岗位可进行协助。检定实验室确定为废品后,应设置专门的区 域进行存放并集中处理或返回相关生产厂家。第四章 返修品管理第十条 返修表的管理是公司(事业部)售后服务的一个 重要环节,其操作流程涉及到公司技术服务部、库房、生产车 间、燃气表事业部及业务公司等多个部门、 岗位, 各相关部门、 岗位之间应相互协作,共同做好返修表管理工作,各部门职责 如下:(一)技术服务部 公司(事业部)技术服务部主要负责以下工作:1. 负责燃气表的维修及故障统计工作,并收集维修人员维 修后填写 的 IC 卡燃气表检修报告单 ,将维修的具体内容

15、输入到数据库系统中,供相关部门查询统计故障情况。2. 负责每月根据维修及统计数据填写维修统计报告 ;3. 将更换下来的故障表退回库房,到库房办理相应手续;4. 根据维修情况制定 返修表需求统计表 ,填写领料单, 定期向公司库房领用所需维修备件。(二)技术中心(燃气表检测实验室) 公司(事业部) 技术中心是返修表管理中的重要职能部门, 主要负责工作:1. 收集、统计各客户单位返修表及其库存备件的型号、数量;2. 对于客户单位需返回的燃气表,派出巡检员在本事业部 或上门进行返修表的鉴定工作,并填写返修表鉴定单 (附件 3. ),其内容应包含以下信息:返修表的来源地、返回 日期、型号、数量及返回燃气

16、表的基本信息等;3. 巡检员负责返修表的打包封箱及托运返回工作;4. 根据各客户单位的返修表及备件库存情况,及时向库房 领用维修备件并向各客户单位发货。(三)库房1. 库房接收到返修表后,应及时办理入库手续并尽快通知 生产部门进行维修;维修完成后,需要检验的返修表交给质量 部进行检验;2. 库房接收到经过维修及检验合格的返修表后, 根据 IC 卡 燃气表不同型号、规格、基表类型等情况,分类进行存放,并 妥善保管及做好相应标记;3. 库房负责返修表的发放工作。(四)生产车间1. 生产车间接收到库房发出的返修表后,根据生产情况及 时组织维修人员进行返修表的维修工作;2. 返修表维修完成后,需检验的

17、返修表应交给质量部进行 检验并办理好交接手续;(五)质量管理员1.质量管理员接收到生产车间发出的需要检验的返修表 后,应尽快组织检验人员进行返修表检验工作;2. 质量管理员应将返修表依据新表的检验标准进行检验工 作;返修表检验时应在外观、基本误差等检验项目上与新表相 比作适当调整;3. 质量管理员根据返回燃气表的基本信息判断基表是否超 过使用年限或 IC 卡燃气表无修复利用价值, 如有上述情况则作 报废处理;4. 返修表检验完成后,检验人员需填写检验记录,部门主 管签字确认,最后交给库房入库。(六)销售公司 销售公司负责年终向各客户单位结算返修表所有相关费 用。1. 销售公司根据技术服务部提供

18、的 返修表鉴定单 和经审 查、鉴定合格的 ( IC 卡)燃气表检修报告 ,负责按有效维修次数向客户单位结算检修费;2.因客户单位损坏、遗失或超出保修范围而没有收取维修费的备件,客户单位应按出厂价格赔偿;3. 上述所有费用应统一进行结算,以提高结算速度。第五章 附 则第十一条 本制度由燃气表事业部负责解释。第十二条 本制度自下发之日起执行。设备、工装管理制度第一章 总 则第一条 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的 设备。第二条 本制度适用于燃气表事业部为实现产品符合性所 需要的设备,包括生产线工装模具管理等。第二章 职 责第三条 总经理负责批准设备更新改造计划, 批准设备报废 和调拨。第

19、四条 生产副总经理负责审批设备维修计划, 审核设备更 新改造、报废、调拨。第五条 燃气表事业部负责编制生产设备的维修计划, 并负 责生产设备的购入、验收、安装、调试等管理,做好设备台账 及设备资料档案管理的组织实施设备维修计划及日常维护工 作。第六条 生产车间及相关科室负责好设备的正常使用和日 常维护保养工作。第三章 工作程序第七条 设备的识别(一)燃气表事业部为实现产品符合性所需的设备包括:1.生产用设备;2. 生产用工装夹具;3. 运输用设备(如车辆、输送线) 。(二)设备的提供: 燃气表事业部根据生产设备现状和生产 的需要,编制设备需求计划,报生产副总经理审核,总经理批 准后,燃气表事业

20、部落实采购。(三)设备的验收1.设备购入后, 燃气表事业部会同使用车间、 科室及公司其 他相关部门,现场开箱验收,根据装箱单逐一清点专用工具及 附件,随机文件交由资料管理员保管。2.验收不合格的设备,燃气表事业部负责与供方协商解决。(四)设备安装、调试1.设备由燃气表事业部组织使用科室及有关人员安装、调 试;并保存相应调试记录内容,可包括:1.1 制造厂出厂检验的精度标准, 设备技术规范等有关内容;1.2 设备的空运转,负荷运转,操纵传动部份的灵活性;1.3 电气控制设施的状况;1.4 设备外观;1.5 按装箱单清点附件、专用工具、随机备件及技术文件。2.安装调试合格后,设备移交使用单位。第八

21、条 固定资产管理(一)生产性设备由公司统一负责编号, 用铭牌对设施加以 标识,建立固定资产台账。二) 燃气表事业部使用的生产设备, 部门负责人和操作人抓好日常管理和维护保养(三)账务部必须相应建立生产设备台账, 做好设备的折旧、 报废、新增等业务记录。(四)由于工艺调整要求, 公司内部进行设备调动。 由使用 单位提出申请报生产副总经理批准后,办理设备移交手续。(五)对于闲置不用的设备进行封存,在生产需要时启封, 由所在使用科室填写设备封存 /启用的申请单 (附件 4.),经 燃气表事业部审定后才能执行。第九条 设备的报废(一)固定资产的生产设施,符合下列条件之一时,可按 申请规定报废;(二)超

22、过使用年限,经预期继续大修后技术性能仍低且 不能改装利用的陈旧设备;(三)绝缘老化,磁路失效,性能低劣,继续使用易发生 危险且无修复价值的设备;(四)因事故或其它灾害,使设备遭受严重损失无修复价 值的设备;(五)设备的报废,由使用燃气表事业部填写设备报废 申请单(附件 5. ),经燃气表事业部及有关部门鉴定,报生产 副总经理审核,总经理批准后方可作出处理;(六)设备经批准报废后,由燃气表事业部会同财务部进行报废设备的处理,用于公司事业部的更新改造;第十条 设备维护保养(一)日常维护保养, 班前班后均由操作工人认真检查设备, 擦拭各个部位和注润滑油, 使设备经常保持整齐、 清洁、 润滑、 安全并

23、填写 设备日常保养记录表 ;班中设备发生故障应及时 排除。(二)设备投入使用时, 由设备管理员根据设备使用说明书 编写设备操作规范,下发到各操作岗位遵照执行。(三)生产过程中一旦发生故障, 由燃气表事业部负责人填 写设备工装故障维修通知单 (附件 6.),通知工程部维修工 修理,在维修过程中,操作工应协助维修工排除故障。第十一条 设备事故(一)一旦发生设备事故, 由燃气表事业部、 工程部负责组 织人员进行抢修。(二)发生事故后燃气表事业部必须认真分析, 填写设备 事故报告(附件 7. )送生产副经理审批,并对事故责任者进 行处理。(三)有关修理记录,事故分析记录,交资料管理员归档。 第十二条

24、设备完好状态的标识 对于设备完好状态必须用标签注明, 具体分完好和修理两种 标识。第十三条 工模具管理工模具作为设备的组成部分,连同设备一同购入,其验收、登记,可用设备管理试行。1.工模具管理在对燃气表事业部使用的工模具进行编号登 记台账;2.模具验收可以通过试模后检测样品的形式来进行;3. 工模具在库内摆放整齐,注意安全,并作防锈处理;4. 针对模具应建立模具管理表, 登记模具使用条件, 模具使 用情况和维修保养情况。5. 必要时,模具实行领用登记制度,模具进出库时,应同样 品同时进出,进库应随最新加工样品,出库时应随最近加工样 品,以作末件比较使用。6. 工模具在操作现场应摆放整齐, 并放

25、置在固定区域, 不得 乱放。7. 工模具报废同设备报废程序处理。第四章 附 则第十四条 本制度由燃气表事业部负责解释。第十五条 本制度自下发之日起执行。用户服务制度第一章总则第一条 为建立优良的用户服务机制,赢得良好的用户口 碑,特制订本制度。第二条 本制度适用于燃气表事业部,各(燃气表)销售 公司,技术服务部门。第二章售前服务第三条 本公司(事业部)将向用户介绍产品发展情况、 产品质量、技术参数、产品价格、使用范围以及提供的技术服 务项目等。认真负责的解答用户提出的各种问题,主动帮助用 户进行设备选型,推荐使用产品,并提供有关的技术资料。要 特别重视开展成套设备的咨询服务,必要时可为用户组织

26、提供 综合性的可行性分析资料。第四条 为帮助用户正确订货,销售公司要有领导、有计 划地、及时编印各类产品样本、产品目录、备品配件清册、销 售价格本和产品使用、保养说明书、注意事项等,要将安装、 调试、维护保养守则按照用户使用的要求编写清楚。第五条技术服务部对咨询服务要指定专人负责。对来访 者,要热情接待,认真负责地记录和回答、处理用户所提出的 问题。对来电、来函,要逐件登记,及时处理,做到有询必复。第三章售后服务第六条 根据产品特点和用户的不同要求,及时派出技术 人员为用户安装、调试。大型成套设备的安装、调试应在合同中另订附加协议,以明确供需双方的责任(一)凡由于制造不良而造成的质量问题,不论

27、自制件或 配备件均由主机厂对用户负责。配套厂应对主机厂负责。(二)对于包装不良,在运输过程中造成的破损及物件丢 失时,由发运的制造厂负责。(三)由于野蛮装卸造成的损坏,由运输部门负责赔偿。 由于产品质量问题造成的用户损失,按有关规定进行赔偿。第七条为了帮助用户尽快掌握操作和维修保养知识,公 司要有计划地举办技术培训班或技术讲座,为用户培训操作和 维修保养人员。培训时要加强考核,注意培训效果。第八条 为保证用户维修需要,要组织好配件的供应。第九条 本公司(事业部)为用户提供运输产品的便利条 件,为用户代办运输;对用户自提的产品企业应在吊装、运输 车辆等方面提供便利条件。第十条 本公司(事业部)将

28、对售出的产品进行定期的维 护。第一条 坚持访问用户,掌握市场信息,有计划的走访 几次用户,或请用户来厂座谈等多种形式,听取新老客户与潜 在用户对产品及技术服务工作的意见和要求。对用户提出的意 见和要求。要认真处理,及时解决,一时解决不了的或企业解 决不了的问题,要研究提出建议,上报主管部门,并将情况通 知用户。第四章附则第十二条 本制度由燃气表事业部负责解释O第十三条 本制度自下发之日起执行。质量岗位责任制度第一章总则第一条 为了加强公司岗位责任制度,特制定以下主要岗 位责任制度。第二条本制度适用于燃气表事业部及关联部门针对燃气 表质量管理岗位人员岗位责任管理。第二章 主要岗位责任第三条公司总

29、经理部、燃气表事业部部长(一)组织汇编燃气表事业部各项规章制度,组织编制部 门战略规划及年度运营预算。(二)组织完成公司决定的部门业务发展及项目的策划、 监督检查、落实。(三)对经董事会批准的经营预算,及时跟踪汇报进展及 完成情况。(四)对燃气表事业部业务经营进行全面、系统分析评审,提出有参考价值的改进意见或报告。(五)确定部门及直接下属工作目标并掌握进度。(六)进行直接下属员工日常业绩考核、员工激励、员工 沟通,提出培训需求。(七)协调有关法律事务及政府事务。第四条 燃气表事业部主管、技术负责人(一)负责实施部门内部管理, 保证生产车间的正常运行,确保安全、高质量、低成本的完成生产任务(二)

30、熟悉和掌握生产技术, 注意产品的质量和安全生产,搞好劳动组合,加强产品内部管理,提高劳动生产率和设备利 用率,严格按照相关要求,搞好生产配方的保密工作。(三)主持部门内部人员的绩效管理,并对部门人员的奖 励、处罚进行审核,对部门内部岗位调动、休假进行审批。(四)协调与其他部门关系, 保持顺畅的内外部管理关系, 控制场地环境管理,为保证优质生产创造条件。(五)建立设备维护、保养办法和设备管理制度。做好设 备的更新改造和维护工作,确保设备的正常运转,建立设备、 工具、材料、考核、生产等档案。(六)完成上级领导交办的工作与任务。第五条 财务部部长岗位职责(一)设计规划公司(事业部)整体财务会计制度体

31、系。(二)审核公司(事业部)各项财务管理制度,报主管领 导审批。(三)监控燃气表事业部财务室工作运行。(四)审定公司(事业部)财务分析报告以及各类财务报 表。(五)审定公司(事业部)各项财务检查报告。(六)组织公司(事业部)预算、决算管理工作。(七)审核公司(事业部)年度财务预算和资本支出预算, 提交公司领导审议。(八)审定公司(事业部)年度预算执行情况报告,并上 报主要领导审阅。第三章 生产管理及岗位责任第六条 生产岗位设置及职位分配(一)班组长:班组长为工段负责人,班组长直接对部门 主管生产技术负责人负责。(二)库管负责部门生产物资的接收、保管、发放工作, 对部门主管。第七条 库存管理岗位

32、(一)物质合理化管理1. 面向通道进行保管:为便于物品上架存放和取出物品, 提高保管效率,物品的码放、货架的朝向面向通道。为了提高 保管效率应该按规定的层数,并应码放整齐,有效利用库内面 积。为防止破损,保证安全。2. 先进先出原则:对于易变质已破损、易腐蚀的物品以及 对于机能3. 易退化的物品,应按先入先出的原则加快周转。4. 根据出库频率选定位置:出货和进货频率高的物品应放 在靠近出口处,易于作业的地方,流动性差的放在距离出入口 稍远的地方。5. 同一性:相同品种在同一地方存放。为提高作业效率和 保管效率,6. 同一物品或类似物品放在同一地方保管。7. 位置标识:货物存放的场所要有明确的标

33、识,以便于货 物的查找,提高上货和取货的速度,减少差错发生。(二)码垛的基本要求1. 合理:垛型必须适合商品的性能特点,不同品种、型号、 规格、牌号、等级、批次、产地、单价的商品,均应分开堆码, 以便合理保管。并要合理的确定货垛之间的距离和走道宽度, 便于装卸搬运和检查。2. 牢固:货垛必须不偏不斜,不压坏底层的货物,与屋顶、 梁柱、墙壁保持一定距离,确保货物牢固安全。3. 定量:每行每层的数量力求成整数,这样,便于清点货 物。4. 整齐:垛型有一定的规格,各垛排列整齐有序,包装标 志一律朝外。5. 节约:堆码时要考虑节省货位,提高仓容利用率。(三)物资的盘点检查管理 库管在盘点前布置动员,盘

34、点中督促检查,盘点结束后进 行质量验收。1. 盘点笔数统计:进行全面盘点,必须准确统计记录货物 盘点总笔数,统一规定账面截止日期,在规定的截止日当天业 务终了后,要全面清理出入库单证。2. 盘点程序: 库管进入仓库盘点时, 应逐垛逐批点货对单, 以单对账。核对相符的,要在帐页和货单上做好盘点标志,负 责签章,不相符的逐笔做好记录,并查清原因。第八条 质量管理岗位质量管理岗位的设立:本部门设车间质量管理员,并接受 公司质量管理部门检查、监督。质量管理员为公司质量管理的 专职机构,负责部门内全面质量管理的实施与监督。(一)生产过程的质量管理1. 生产人员根据指令组织生产。包装人员按生产车间操作 规

35、程进行包装,封口线美观、端正、距离适中,不能有皱纹 缺口,包装放置整齐,包装准确。每个品种打包完毕,必须清 仓,清扫地面后才换品种分装。严禁各品种混杂。2. 成品保管只能接收合格的成品入库,未经验收合格者, 一律不许入库。库按出库单如数发货,必须坚持先进先出的原 则。3. 质量管理员负责监控每批产品生产的全过程。若发现问 题,应及时查明原因,及时处理。4. 质量管理员负责对生产人员的培训,每天对生产部进行 巡检,包括生产过程、操作工序、半成品和成品抽检,坚持生 产记录及其他有关质量的问题。第四章 附 则第九条 本制度由燃气表事业部负责解释。第十条 本制度自下发之日起执行。质量管理持续改进制度第

36、一章 总 则第一条 为采取有效的改进、纠正和预防措施,确保产品 质量符合要求和实现质量体系的持续改进,特制订本制度。第二条 本制度适用于燃气表事业部及关联部门、岗位用 于燃气表质量改进、纠正和预防措施的制订、实施与验证。第二章 职 责第三条 管理中心是质量管理体系改进、纠正和预防措施 的管理部门,负责监督、协调重大纠正预防措施的实施。第四条 质量管理部、技术中心是质量改进、纠正预防措 施的管理部门,负责对产品质量问题所采取的纠正预防措施的 协调、监督及组织重大质量问题的纠正和预防措施的制定工作。第五条 燃气表质量管理代表负责监督协调改进、纠正和 预防措施的实施。第六条 各单位负责制定、实施相应

37、的改进、纠正和预防 措施。第七条 技术服务人员负责有效地处理顾客意见。第三章 持续改进的策划第八条 公司(事业部)要达到持续改进的目的,就必须 不断提高质量管理的有效性和效率,在实现质量方针和目标的 活动过程中,持续追求对质量体系各过程的改进。第九条 日常改进活动的策划和管理 ;参见以下一)较重大的改进项目1. 涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化,在策划 和管理时应考虑;改进项目的目标和总体要求;分析现有过程 的状况确定改进方案;实施改进并评价改进的效果。2. 重大技术工艺改进的实施;由技术中心、燃气表事业部 根据部门设备运行及使用情况提出,或技术服务人员根据客户 实际操作情况反映提出,

38、通过各相关部门对方案的论证,再执 行过程要求。3. 由技术中心指定一个专职的技改项目负责人,由该负责 人对该项技改项目进行全过程的跟踪, 直到技改项目验收完毕。4. 技改方案的设计、需要技术总结审核,工艺流程需由质 量部负责审核。5. 技改中的方案由质量、技术部负责实施,现场的工艺流 程由生产部负责组织实施。6. 技改方案技术改进完成后, 技术中心提出鉴定申请报告,将改进情况、自检结果、经济效益、存在问题等陈述清楚,经 工程部、技术中心、燃气表事业部,初步审核后,报总经理部 审批。7. 将技术改造整套资料整理入档。(二)公司(事业部)通过质量方针和目标的贯彻过程、 审核结果、数据分析、纠正和预

39、防措施的实施、管理评审的结 果,积极寻找持续改进的机会,确定需要改进的方面。组织各 部门进行策划制定改进计划报公司总经理部批准后, 予以实施。第十条 纠正措施(一)对于存在的不合格应采取纠正措施, 以消除不合格 原因,防止不合格再发生,纠正措施应与所遇到的问题的影响 程度相适应。识别不合格过程对质量管理体系各过程输出的信 息进行识别,共有以下几种不合格情况。1. 过程、产品质量出现重大问题(检验人员检验时发现同 样问题出现 3 次以上情况) ,或超过公司规定值时;2. 技术服务收到客户投诉产品同样问题 3 次以上(产品硬 件问题);3. 零部件供方产品或服务出现严重不合格;4. 其他不符合质量

40、方针、 目标、 或质量管理体系文件要求 的情况。(二)原因分析、措施制定、实施与验证1. 对以上种种识别不合格情况,可采用统计技术或试验的 方法来确定主要原因;2. 对情况 1 :由技术中心拟定纠正和预防措施处理意见交 燃气表事业部,燃气表事业部根据情况召集部门员工讨论,并 作出原因分析,制定纠正措施,并规定实施和完成时间,报公 司总经理部批准,技术中心跟踪验证实施效果。3. 对情况 2:由技术服务部拟定纠正和预防措施处理报告 交质技术中心确定责任方, 由责任方分析原因、 制定纠正措施, 并规定完成时间,报公司总经理部批准,技术中心跟踪验证实施效果并将结果反馈给技术服务部。4. 对情况 3 :

41、按公司供应商管理制度执行。5. 对情况 4 :由燃气表事业部根据不合格情况,拟定纠正 和预防措施处理报告,制定纠正措施和完成时间,报总经理部 批准后实施。第四章 附 则第十一条 本制度由燃气表事业部负责解释。第十二条 本制度自下发之日起执行。售后服务和质量投诉处理制度第一章总则第一条 为加强客户服务管理,提高客户服务水平,特制 定本制度。第二条 本制度适用于燃气表事业部,各销售公司,燃气 表技术中心,技术服务部。第二章售后服务细则第三条收集客户意见,建议通过各种渠道收集对本公司(事业部)发展有益的意见和 建议,比如热线、网络等,好的建议及意见及时反馈给各相关 部门,便于公司做出适于市场的调整。第四条开展客户关怀,维系计划公司(事业部)重点客户群是公司(事业部)赖

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