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文档简介

1、生产流程管理制度 (适用于包装制造型加工中小企业 )1 生产流程管理制度 为了确保公司规划发展需要和生产部顺利安全生产,保质保量完成客户订 单,达到提高生产效益和确保产品质量,特制定本制度。 第一条、适用于本公司生产部及生产相关所有人员。 第二条接收订单流程 1、结合公司规划发展需要,严格按照公司规定,合理融洽接收好每个订 单; 2、根据当日和近期生产部情况,合理与客户协调沟通达成双方一致的生产 周期; 3、严格记录好每个客户的接货地点、产品名称、纸张、品种、数量、规 矩、样品、 酒精度等其他要求; 4、及时合理安排调动物流车辆接收货物,安全运输到本公司生产场地规定 位置储 存; 5、亲自验收

2、货物并将所有内容移交给入库人员,同时要求其做到标识好货 物所有 内容; 6、监督、检查司机与库管人员交接拉货情况。 第三条生产计划流程 1、结合以上接收订单内容,合理协商制定生产流程; 2、及时召开产前会议,明确分配各组主管,实施生产流程,严格交接客户 所提供 的样品、样张等其他的所有要求,或销售部人员接件所提供的客户样品、 样张 等其他的所有要求,设计部打样提供信息等作为依据,制定产品生产所有 标准; 3、严格坚守公司规定,必须做到:在每个加工产品的首张产品上标明客户 名称、 生产工艺、工艺所需原辅材料、规矩说明、酒精度说明、生产经理人签 名、签 名时间及其他特殊工艺要求,此凭证为该产品生产

3、工艺标准凭证(代施工 单)。 确认生产前,主管和机长均得签名,以被归档查阅; 4、生产工艺标准凭证(代施工单)必须按公司要求,在产品出货后妥善保 存三个 月以上; 第四条公司标准 1、签样质量标准 ( 1 )复膜标准:光膜、哑膜、PET 光膜及其他膜工艺。要求成品无白 点、无划痕、无破裂、不打皱、不出膜边,成型范围内膜复够,确保后面工序 不因此工序而影响其产品质量问题。 (2)压纹标准:凹凸、粗纹必须达到压纹板深度的70 以上;中纹必须 达到压纹板深度的 80 以上;细纹必须达到压纹板深度的 90以上。套压准 确、无划痕、无破裂、不打皱、无其他压痕痕迹,定型效果稳定,确保 各种裱符或其他工艺不

4、因此工序而产生质量问题。 (3)模切标准:套压精准,压痕线饱满、模切口无毛边、无破边、不暴 口、不擦花、不磨花、不打皱、无划痕等达到手工要求的成型效果。 (4)手提袋标准:粘口部位胶水饱满,成型整齐,无野胶、无划痕、无擦 伤、无磨花、无漏穿绳子、无灰尘、袋底底板 50以上粘接牢固、数量准确 等要求,达到客户所有要求。 2、耗损数量标准 (1)复膜 : 正常损耗 打样为 1-2 张; 1000 张内为 15 张; 1000张2000张内为10%0; 2000张5000张内为6%。; 5000张10000张内为4%; 10000张以上为3%。 (2)压纹 : 正常损耗 打样为 1-3 张; 100

5、0 张内为 20 张; 1000张2000张内为15%0; 2000张5000张内为8%。; 5000张10000张内为5%; 10000张以上为4%。 (3)模切:正常损耗 打样为 1-3张; 1000 张内为 10张; 1000 张 5000 张按 6%; 5000 张 10000 张按 4%; 10000 张以上按 3%执行。 (4 )手提袋:正常损耗按 3%执行。 第五条生产管理交接实施流程 1 、生产经理人员生产之前必须提供生产工艺标准凭证(代施工单),移交 给各组当 班主管人员; 2、各组当班主管人员严格按公司原则,必须将生产工艺标准凭证(代施工 单)移 交各机台责任人员,交接班或

6、产品生产完毕时要将生产工艺标准凭证(代 施工 单)移交回当班主管; 3、各组主管人员按上述要求交接各机长责任人后,同时交接生产产品(纸 张)、正 品、选用品、酒精度、规矩、调机废品等,及时将产品(纸张)转移到生 产现 场待生产。 4、各机长责任人严格按照生产工艺标准凭证(代施工单),准备好原辅材 料及产前 机台调试等所有准备工作,就绪生产; 第六条签样流程 1、机台责任人必须在每个生产工艺达到公司签样质量标准的第一时间( 1 张-100 张)内,签字后交予当班主管确认并签字,做为本产品首签样,签字确认 后方 可按首签样标准进行生产; 2、在首签样过程中,机台若遇特殊原因或不可避免因素,导致生产

7、工艺不 能达到 公司首签样质量标准时,当班主管不能决定首签样,必须要求生产经理协 同解 决问题后,机长、当班主管、生产经理签样为首签样,方可按首签样标准 进行 生产; 3、在前两款基础上,如若生产经理也不能决定首签样时,应及时协调通知 客户到 现场协同解决问题后,机长、当班主管、生产经理、客户责任人签样为首 签样, 方可按首签样标准进行生产; 4、若在首签样后的生产过程中,发现异常现象或不可避免因素,导致生产 工艺不 能达到首签样质量标准时,必须找当班主管进行协商处理问题后,并由机 长、 当班主管签字为增签允差样,方可按照允差样质量标准以上和首签样标准 间进 行生产。 5、在第四款基础上,主管

8、也不能决定增签允差样的情况下,必须要求生产 经理协 同解决增签允差样后,并由机长、主管、生产经理签字,方可按照允差样 质量 标准以上和首签样标准间进行生产。 6、在此基础上,生产经理也不能决定改签允差样时,应及时协调通知客户 到现场 协同解决问题后,并由机长、当班主管、生产经理、客户责任人签字为允 差样, 方可按照允差样质量标准以上和首签样标准间进行生产; 7、在签允差样后的生产过程中,各机台责任人必须严格以首签样标准为要 求,生 产因特殊情况而改签的允差样的标准产品不得超过 30% ; 8、如若生产改签的允差样产品数量比例在30% 以内、质量(包括套印、 凹凸等) 在 30 个丝以内由各组主

9、管签字确认决定生产,不必请示生产经理; 9、如若生产改签的允差样产品数量比例在 30% 至 50%以内、质量(包括 套印、凹凸 等)在 30 至 60 个丝以内必须请示生产经理,由其到现场查看签字确认方 能生 产; 10、严格按照首签样或允差样顺序开展工作,若发现未签首签样或未改签 允差样生 产的,后果则由机组责任人、机组人员全额承担一切责任。 第七条生产控制流程 1、签样后生产产品需多工序加工的,一定得确保下个工序不出质量问题。 在批量 生产前必须经过破坏性试验(高温烘烤、低温急冻、裱符、所需工序试验 等), 确保质量基础上方可批量生产,否则产生损失承担相应责任; 2、在签样试验后生产过程中

10、,各机组(含复膜组、压纹组、模切组、手工 组)责 任人必须按照本产品签样质量标准在 1 至 500 张(个)内进行自检、翻检 不少 于一次,严格按照此标准坚决做到保质保量,否则生产产品出现质量问题 或超 出耗损承担相应责任; 3、各当班主管人员必须按照本产品签样质量标准在 1 至 1000 张(个)内 进行翻检、 抽检,严格按照此标准生产坚决做到保质保量,否则产生损失承担相应责 任; 4、复膜组规定以 100 张或 200 张分隔卡条、压纹组规定以 200 张或 500 张分隔卡 条、模切组规定以 200 张或 500 张分隔卡条、手工组规定以 50 个或 100 个为单 位打包,若各组遇特殊

11、分隔要求,以单次要求为准; 5、复膜组、压纹组在生产过程中,计数责任人如发现数量不准确时,及时 汇报机 长协助清点分隔准确。模切组、手工组单组责任人自行严格自检数量,确 保数 量精准,但同一产品必须按统一标准进行分隔。否则因该环节出现损失, 相关 责任人承担全部责任; 6、在生产过程中,各组主管必须不定时监督、检查各生产人员是否按照公 司规定 的产品质量、数量等标准执行,如若未按照公司相关质量、数量等标准执 行的, 应立即责成相关人员进行纠正,否则主管有权拒绝签署计件日报表。 7、在生产过程中,公司规定每车(架)次以生产作业流程传票为依据,严 格准确 地标识客户名称、产品名称、工艺流程、本批数

12、量、架次、本架数量、本 架选 用数、酒精度、印刷规矩、其他规矩、生产责任人签字、质检员签字。 8、当班主管在验收各机台或个人移交的生产成品时,必须再次仔细校对相 关成品 的相关质量、数量以及生产流程传票的相关项目是否填写妥当,确认无误 后方 可在生产流程传票质检员栏内签字 ,再移交库管人员。否则因该环节出现损 失, 承担相应责任; 第八条成品管理 1、出库人员校对产品所有数据完全无误,标识好成品出库标识卡:客户名 称、产 品名称、本批数量、本架数量、选用品数量、规矩区别、出库责任签字和 质检 员签字; 2、如出库人员校对过程中发现产品有质量或数量问题时,及时要求当班主 管确认 问题,并同时解决问题,由此产生的返工费用,全部由相关责任人承担; 3、确认无误后用缠绕膜或其他打包方式封存好,再储存在待出货区。 第九条出库管理 1、出库人员在接到生产经理(管理责任人)出库通知后,按计划量开具出 库单, 必须通知入库人员再次核对所有数据并签字。 2、出库、入库人员校对无误双方签字后,必须交予当班主管人员或生产经 理,仔 细复核所生产的工序及所有数据完全无误并签字,方可进行装车出货。 3、按通知出货责任人计划装

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