版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、.审计廉政风险点及防控措施表风险点环节风险点内容防控措施防控责任人责任追究审计计划阶段审计计划阶段在编制和审核审计工作方案、审计实施方案时未如实确定审计内容和重点执行重要审计业务集体讨论制度、建立审计实施内容与审计实施方案匹配审定制度审计组长审计组成员根据中华人民共和国审计法及中华人民共和国审计准则追究有关责任人责任。为照顾利益关系,未如实确定审计内容与重点,甚至故意误导审计重点内容执行审计实施方案与工作方案的匹配审定制度;实行审计实施方案集体讨论制度:实行重大事项汇报制度审计组长审计组成员根据中华人民共和国审计法及中华人民共和国审计准则追究有关责任人责任。为照顾利益关系,未如实确定重点延伸单
2、位实行审计实施方案集体讨论制度;实行重大事项汇报制度审计组长审计组成员根据中华人民共和国审计法及中华人民共和国审计准则追究有关责任人责任。为照顾利益关系,隐瞒审前调查中发现的审计线索加强组内信息沟通;实行重大事项报告制度:建立审计组内会议记录制度审计组长审计组成员根据中华人民共和国审计法及中华人民共和国审计准则追究有关责任人责任。为照顾利益关系或谋取私利,人为调整或未严格执行审计实施方案严格执行方案调整制度:严格现场复核制度审计组长审计组成员根据中华人民共和国审计法及中华人民共和国审计准则追究有关责任人责任。审计实施阶段审计实施阶段 审计实施阶段发现问题不查证、不深查,查出问题不汇报、查多报少
3、和查重报轻或以消极不作为手段影响审计工作开展落实“现场审计小组不少于人”的规定;加强组内信息沟通协调,审计组要定期召开会议并做好记录;执行重大事项报告制度;审计人员对审计查证事项和查证结果及时向审计组长汇报;执行举报材料登记制度,执行重大事项督办汇报制度审计组长审计组成员根据中华人民共和国审计法及中华人民共和国审计准则追究有关责任人责任。为照顾利益关系,隐瞒重要审计问题及线索(含举报内容),以此为筹码与被审计单位进行利益交换落实“现场审计小组不少于 人”的规定;加强组内信息沟通协调,审计组要定期召开会议并做好记录;执行重大事项报告制度:审计人员对审计查证事项和查证结果及时向审计组长汇报;执行举
4、报材料登记制度执行重大事项督办汇报制度审计组长审计组成员根据中华人民共和国审计法及中华人民共和国审计准则追究有关责任人责任。违规向被审计单位泄露重要信息严格加强审计现场管理,严肃审计工作纪律审计组长审计组成员根据中华人民共和国审计法及中华人民共和国审计准则追究有关责任人责任。向被审计单位通风报信并授意被审计单位补充虚假证据解脱责任严格复核程序、原始资料复核和完善审计档案编制和管理制度审计组长审计组成员根据中华人民共和国审计法及中华人民共和国审计准则追究有关责任人责任。利用审计中所掌握的国家秘密、商业机密、内幕消息等敏感信息为自己或他人谋取不当利益落实审计“八不准”规定;实行廉政承诺审计组长审计
5、组成员根据中华人民共和国审计法及中华人民共和国审计准则追究有关责任人责任。利用工作之便使用银行账户查询通知书、介绍信等审计授权文书为个人或他人谋利严格审计介绍信和审计工作查询通知书等登记、审批程序;项目结束后进行核销清退审计组长审计组成员根据中华人民共和国审计法及中华人民共和国审计准则追究有关责任人责任。违反“八不准”审计纪律进点会宣布廉政纪律、公布监督电话;严格按照纪律执行,廉政监督员实施好内部监督;实行审计经费公告制度,接受被审计单位对结果进行监督审计组长审计组成员根据中华人民共和国审计法及中华人民共和国审计准则追究有关责任人责任。审计报告阶段审计报告阶段为照顾利益关系,瞒报不报重要问题或
6、人为调整审计事实描述、淡化处理加强组内信息沟通协调,审计组要定期会议并做好记录;执行重大事项报告制度;严格执行审计报告复核制度审计组长审计组成员根据中华人民共和国审计法及中华人民共和国审计准则追究有关责任人责任。为照顾利益关系或达到个人目的,对审计事项的定性畸轻畸重对审计报告和重要审计信息实行集体讨论制度,执行重大事项报告制度;严格执行审计报告复核制度审计组长审计组成员根据中华人民共和国审计法及中华人民共和国审计准则追究有关责任人责任。压制其他审计人员合理意见对审计报告和重要审计信息实行集体讨论制度,执行重大事项报告制度和分管领导听取汇报制度审计组长审计组成员根据中华人民共和国审计法及中华人民
7、共和国审计准则追究有关责任人责任。在起草涉及违法违规问题的审计信息时,隐瞒关键情节、明确的违法违规事实和证据加强审计组内信息沟通交流,执行审计业务会议制度,重大事项报告制度审计组长审计组成员根据中华人民共和国审计法及中华人民共和国审计准则追究有关责任人责任。发现重点廉政风险不报告或报告不及时明确廉政监督员职能及权利;项目结束要求廉政监督员按有关规定递交廉政报告及被审计单位的反馈意见审计组长审计组成员根据中华人民共和国审计法及中华人民共和国审计准则追究有关责任人责任。审计结果公布与整改检查为谋取私利,对被审计单位整改结果的检查走过场、不如实反映问题等加强审计组内信息沟通交流,执行审计业务会议制度,重大事项报告制度审计组长审计组成员根据中华人民共和国审计法及中华人民共和国审计准则追究有关责任人责任。考核与监督监督检查审计组执行审计纪律的措施不到位、审计回访走过场,结果不通报,而谋取私利坚持廉政跟踪检查和审计回访制度,做好每一个监
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 保安拾金不昧表扬信3篇
- 浅谈高校艺术教育与大学生创新思维培养
- 产品设计与生产服务协议2024版版
- 2024版商业资金借用协议样本版
- 二房东住宅出租协议2024详细版版
- 燃气工程施工劳务合同
- 2024版智能化设备安装及维护协议版
- 主播公司制度
- 吉林省四平市 2024-2025学年度第一学期期中教学质量检测高一数学试题含答案
- 政府合同评议报告内容
- 初中数学北师大七年级上册(2023年修订) 整式及其加减魏来《探索与表达规律二》教学设计
- 危险化学品物质安全告知卡 (硝酸)
- DBJ∕T 15-197-2020 高大模板支撑系统实时安全监测技术规范
- 材料成型与工艺
- 精通版五年级英语上册全册单元测试卷(含听力材料及答案)
- 三维建模收费标准
- 战略解码的方法-鱼骨图 鱼骨图分析-工具图
- 河西煤矿2022年度防治水一矿一策的矿井灾害治理方案
- 上锁挂牌培训讲义
- 轨道交通工程明挖法施工培训材料PPT(158页)
- 人教版高中数学必修一教科书课后答案(全)
评论
0/150
提交评论