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文档简介
1、2016 年宁波继续教育模拟考试 一、单选题1、下列关于生产预算编制的说法中,不正确的是()。A 、生产预算是根据销售预算编制的,并可以作为编制直接材料预算和产品成本预算的依 据B、生产预算的主要内容有销售量、期初和期末产成品存货、生产量C、在生产预算中,既涉及实物量指标,又涉及价值量指标D、预计生产量=预计销售量+预计期末产成品存货-预计期初产成品存货【正确答案】 C【您的答案】 C正确 2、 以下各项中,不属于专门决策预算内容的是()。A、根据长期投资决策结论编制的与购置、更新固定资产决策有关的资本支出预算B、根据长期投资决策结论编制的与改造、扩建固定资产决策有关的资本支出预算C、与企业日
2、常经营活动直接相关的经营业务的销售预算D、与资源开发、产品改造和新产品试制有关的生产经营决策预算等【正确答案】 C【您的答案】 C正确 3、( )是全部预算的综合反映。A、业务预算B 、专门决策预算C、财务预算D 、产品成本预算【正确答案】 C【您的答案】 C正确 4、 混合滚动预算的理论依据是()。A 、人们对未来的了解程度具有对近期把握较大,对远期的预计把握较小B、人们对未来的了解程度具有对近期把握较小,对远期的预计把握较大C、人们对未来的了解程度具有对近期和远期把握都较大D、人们对未来的了解程度具有对近期和远期的把握较小【正确答案】 A【您的答案】 A正确 5、能够避免把过去的不合理的开
3、支项目和开支额度,延续到下一个会计期间,从而使预算 更具有科学性和先进性的预算方法是指( )。A 、增量预算法B 、零基预算法C、固定预算法D、弹性预算法【正确答案】 B【您的答案】 B 正确 6、可供使用现金与现金支出合计的差额指的是()。A 、现金支出B 、现金余缺C、可供使用现金D 、现金筹措与运用【正确答案】 B【您的答案】 B 正确 7、( )是一种最基本的全面预算编制方法。A 、减量预算法B、固定预算法C、零基预算法D、弹性预算法【正确答案】 B【您的答案】 B 正确 8、 下列关于生产预算编制的说法中,不正确的是()。A 、生产预算根据业务预算编制B、预计生产量=预计销售量+预计
4、期末产成品存货-预计期初产成品存货C、期末产成品存货数量通常按下期销售量的一定百分比确定D、年初产成品存货是编制预算时预计的【正确答案】 A【您的答案】 D9、在编制预算时以不变的会计期间 (如日历年度) 作为预算期的编制预算的方法称为 ()。A 、定期预算法B 、滚动预算法C、固定预算法D、弹性预算法【正确答案】 A【您的答案】 A 正确10、 下列关于销售预算编制的说法中,不正确的是()。A、销售预算是指在销售预测的基础上编制的,用于规划预算期销售活动的一种业务预算B、销售预算通常要分品种、分月份、分销售区域、分推销员来编制。C、销售预算中通常还包括预计现金收入的计算D 、销售预算的主要内
5、容是销量、单价、销售收入和销售费用【正确答案】 D【您的答案】 D 正确 11、 不考虑以往会计期间所发生的费用项目或费用数额的预算是指()。A 、增量预算B 、零基预算C、固定预算D 、弹性预算【正确答案】 B【您的答案】 B 正确 12、 由于定期预算不能随情况的变化及时调整, 当预算中所规划的各种活动在预算期内发生 重大变化时(如预算期临时中途转产) ,就会造成预算滞后过时,使之成为虚假预算。这描 述的是定期预算的( )。A 、盲目性B 、滞后性C、间断性D 、历史性【正确答案】 B【您的答案】 B 正确 13、 以下关于全面预算基本体系的说法中,错误的是()。A 、全面预算的基本内容主
6、要由业务预算、专门决策预算、财务预算三部分组成B 、业务预算是基础C、专门决策预算直接反映相关决策的结果,是实际中选方案的进一步规划D 、专门决策预算是依赖于业务预算和财务预算而编制的【正确答案】 D【您的答案】 D 正确 14、 直接材料、直接人工和制造费用预算根据()确定。A 、业务预算B、销售预算C、财务预算D 、生产预算正确答案】 D您的答案】 D正确 )。15、企业在计划期内反映有关预计现金收支、财务状况和经营成果的预算称为(A 、财务预算B、专门决策预算C、业务预算D 、销售预算【正确答案】 A【您的答案】 A 正确 16、 整个预算体系的主体是()。A 、业务预算B 、专门决策预
7、算C、财务预算D 、产品成本预算【正确答案】 C【您的答案】 C 正确 17、预算年度终了, ( )应当向董事会或者经理办公会报告预算执行情况,并依据预算完 成情况和预算审计情况对预算执行单位进行考核。A 、各预算单位B 、预算委员会C、企业内部职能部门D 、财务管理部门【正确答案】 B【您的答案】 B 正确 18、 以下各项中,不属于预算委员会职能的是()。A 、拟订预算的目标、政策B 、制定预算管理的具体措施和办法C、审议、平衡预算方案D 、对企业预算的管理工作负总责【正确答案】 D【您的答案】 D正确 19、 企业不经常发生的、一次性的重要决策预算称为()。A 、业务预算B 、专门决策预
8、算C、财务预算D 、产品成本预算正确答案】 B 您的答案】 B正确 20、在预算编制的审查、平衡过程中, ( )应当进行充分协调,对发现的问题提出初步调 整意见,并反馈给有关预算执行单位予以修正。A 、董事会或类似机构B、财务管理部门C、内部职能部门D 、预算委员会【正确答案】 D【您的答案】 D 正确 21、( )用来综合反映企业在计划期的预计经营成果。A 、现金预算B 、财务预算C、预计利润表D 、预计资产负债表【正确答案】 C【您的答案】 C正确 22、 全面预算的基本体系以()为起点。A 、资金收支预算B 、生产预算C、成本费用预算D 、销售预算【正确答案】 D【您的答案】 C23、
9、实现预算收支任务的关键步骤是()。A 、预算的规划B 、预算的制定C、预算的执行D 、预算的监督【正确答案】 C【您的答案】 C正确 24、 企业预算的基本单位是()。D、企业所属基层单位【正确答案】 D【您的答案】 D 正确 25、 全面预算的基本体系以()为出发点。A 、市场需求B 、本企业的经营目标C 、销售预算D 、预计财务报表【正确答案】 B【您的答案】 C26、 预算编制的方法不包括()。A 、减量预算法B 、固定预算法C、零基预算法D 、弹性预算法【正确答案】 A【您的答案】 A正确 27、 固定预算法的缺点包括()。A 、差异性大B 、工作量大C、适应性差D 、适应范围小【正确
10、答案】 C【您的答案】 C正确 28、 预算编制的政策由()下达各预算执行单位。A 、董事会B 、经理办公会C、预算委员会D 、财务部门【正确答案】 C【您的答案】 C正确 29、 在直接人工预算的编制中,单位产品人工工时和每小时人工成本数据来自()。A 、生产预算B 、标准成本资料C、销售预算D 、行业平均水平【正确答案】 B【您的答案】 B 正确 30、 编制全面预算的终点是()。A 、现金预算B 、财务预算C、预计利润表D 、预计资产负债表【正确答案】 D【您的答案】 D正确 31、只根据预算期内正常、可实现的某一固定的业务量(如生产量、销售量等)水平作为唯 一基础来编制预算的方法称为(
11、 )。A 、增量预算法B 、零基预算法C、固定预算法D 、弹性预算法【正确答案】 C【您的答案】 C 正确 32、 以下各项中,属于弹性预算法中的列表法缺点的是()。A 、不必经过计算即可找到与业务量相近的预算成本B 、混合成本中的阶梯成本和曲线成本,可按总成本性态模型计算填列C、混合成本中的阶梯成本和曲线成本,不必用数学方法修正为近似的直线成本D 、在评价和考核实际成本时,往往需要使用插值法来计算“实际业务量的预算成本” ,比 较麻烦【正确答案】 D【您的答案】 D正确 33、 以下关于预计利润表的说法中,错误的是()。A、通过编制预计利润表,可以了解企业预期的盈利水平B、编制预计利润表的依
12、据是各业务预算、专门决策预算和现金预算C、预计利润表是企业最主要的财务预算表之一D、“所得税费用”项目通常是根据“利润总额”和所得税税率计算出来的34、( )是指经法定程序审查和批准的预算的具体实施过程,是把预算由计划变为现实的 具体实施步骤。A 、预算的规划B、预算的制定C、预算的执行D、预算的监督【正确答案】 C【您的答案】 C正确 35、 全面预算的基础是()。A 、业务预算B 、专门决策预算C、财务预算D 、生产预算【正确答案】 A【您的答案】 A正确 36、在成本性态分析的基础上, 充分考虑预算期各预定指标可能发生的变化而编制出的能适 应各预定指标不同变化情况的预算称为( )。A 、
13、增量预算法B 、零基预算法C、固定预算法D 、弹性预算法【正确答案】 D【您的答案】 D正确 37、 滚动预算的预算期通常始终保持()。A 、 12 个月B、6 个月C、3 个月D、1 个月【正确答案】 A【您的答案】 A正确 38、 企业财务管理部门对各预算执行单位上报的财务预算方案进行审查、汇总,提出综合平 衡的建议,属于预算编制程序中的( )。A 、下达目标B 、编制上报C、审查平衡D 、审议批准【正确答案】 C【您的答案】 C正确 39、反映预算期企业全部现金收入和全部现金支出的预算称为()。A 、财务预算B、现金预算C、销售预算D 、生产预算【正确答案】 B【您的答案】 B正确 40
14、、企业所属基层单位的()对本单位财务预算的执行结果承担责任。A 、生产部经理B 、财务经理C、内审经理D 、主要负责人【正确答案】 D【您的答案】 D正确 二、多选题1、 与按特定业务量水平编制的固定预算法相比,弹性预算法的特点表现在()。 A 、弹性预算是按一系列业务量水平编制的,从而扩大了预算的适用范围B、一切以零为出发点,根据实际需要逐项审议预算期内各项费用的内容及开支标准是否 合理,在综合平衡的基础上编制费用预算C、弹性预算是按成本性态分类列示的,在预算执行中可以计算一定实际业务量的预算成 本,以便于预算执行的评价和考核D、由于一切均以零为起点进行分析、研究,势必带来繁重的工作量【正确
15、答案】 AC【您的答案】 AC正确 2、 以下关于预算调整的表述中,正确的有()。A、企业正式下达执行的预算,严禁调整B、企业调整预算,应当由预算执行单位逐级向财务部门提出书面报告C、企业财务管理部门应当对预算执行单位的预算调整报告进行审核分析D 、企业应当建立内部弹性预算机制3、全面预算的基本体系包括(A 、资金收支预算)。B、生产预算C、成本费用预算D 、销售预算【正确答案】 ABCD【您的答案】 ABCD正确 4、弹性预算法中的公式法的优点包括()。A 、便于在一定范围内计算任何业务量的预算成B 、可比性强C、适应性强D 、编制预算的工作量相对较大【正确答案】 ABC【您的答案】 AC)
16、关键性差异方面。5、预算调整重点应当放在预算执行中出现的(A 、重要的B 、非正常的C、不符合常规的D 、符合常规的【正确答案】 ABC您的答案】 ABC正确 6、 以下各项中,属于企业内部职能部门在预算工作中职能的有()。A 、负责本单位现金流量、经营成果和各项成本费用预算的编制、控制、分析工作B、具体负责本部门业务涉及的预算编制、执行、分析等工作C、配合预算委员会或财务管理部门做好企业总预算的综合平衡、协调、分析、控制与考 核等工作D、制定预算管理的具体措施和办法【正确答案】 BC【您的答案】 BC正确 7、 固定预算法的缺点表现在()。A 、适应性差B 、可比性差C、准确性差D 、及时性
17、差8、对于预算执行单位提出的预算调整事项,企业进行决策时,遵循的要求包括()。A 、预算调整事项不能偏离企业发展战略B、预算调整方案应当在经济上能够实现最优化C、预算调整重点应当放在预算执行中出现的重要的、非正常的、不符合常规的关键性差 异方面D、预算调整事项对于预算执行中出现的不重要和符合常规的差异方面可以不予考虑【正确答案】 ABC【您的答案】 ABC正确 9、 专门决策预算包括因()而产生的预算。A 、销售费用B 、资源开发C 、产品改造D 、管理费用【正确答案】 BC【您的答案】 BC 正确 10、 财务预算的内容包括()。A 、现金预算B 、专门决策预算C、生产预算D 、预计财务报表
18、【正确答案】 AD【您的答案】 AD正确11、 定期预算法的不足之处表现在()。A 、盲目性B 、滞后性C、间断性D 、历史性【正确答案】 ABC【您的答案】 ABC正确 12、 预算编制的程序包括()。A 、二上二下B 、上下结合C 、分级编制D 、逐级汇总正确答案】 BCD您的答案】 ABCD13、专门决策预算是编制()的依据。A 、项目财务可行性分析资料B、现金预算C、预计资产负债表D 、企业筹资决策资料【正确答案】 BC【您的答案】 BC 正确 14、 下一年度企业预算目标包括()。A 、销售或营业目标B 、成本费用目标C、利润目标D 、现金流量目标【正确答案】 ABCD【您的答案】
19、ABCD正确 15、对于预算执行单位提出的预算调整事项, 企业进行决策时, 一般应当遵循的要求有 ()。A 、预算调整事项不能偏离企业发展战略B 、预算调整方案应当在经济上能够实现最优化C、预算调整重点应当放在预算执行中出现的重要的、非正常的、不符合常规的关键性差异方面D、企业应尽可能的满足预算单位提出的预算调整要求【正确答案】 ABC【您的答案】 ABC正确 16、 预算执行分析的方法包括()。A 、比率分析B 、比较分析C、因素分析D 、平衡分析【正确答案】 ABCD【您的答案】 ACD17、 在实务中,弹性预算法主要用于编制()。A 、成本费用预算B、利润预算C、销售预算D 、采购预算正
20、确答案】 AB 您的答案】 BC18、以下各项中,属于企业所属基层单位在预算工作中职能的有()。A 、负责本单位现金流量、经营成果和各项成本费用预算的编制、控制、分析工作B、接受企业的检查、考核C、拟订预算的目标、政策D 、制定预算管理的具体措施和办法正确答案】 AB您的答案】 AB正确 19、以下关于预计资产负债表的表述中,正确的有()。A、预计资产负债表用来反映企业在计划期末预计的财务状况B、编制预计资产负债表的目的,在于判断预算反映的财务状况的稳定性和流动性C、预计资产负债表的编制需以计划期开始日的资产负债表为基础D、预计资产负债表是编制全面预算的起点【正确答案】 ABC【您的答案】 A
21、BC正确 20、编制预计利润表的依据包括()。A 、各业务预算B 、专门决策预算C、现金预算D、预计资产负债表【正确答案】 ABC【您的答案】 ABC 正确 三、判断题1、 全面预算的基本内容主要由专门决策预算、财务预算三部分组成。( ) 对错【正确答案】错【您的答案】错正确2、财务预算是全部预算的综合反映。 ( )对错【正确答案】对【您的答案】对正确3、 预算工作的组织包括决策层、治理层、执行层和考核层。( ) 对错【正确答案】错您的答案】错正确4、 预计采购量=生产需用量+期初材料存量-期末材料存量()对错【正确答案】错【您的答案】对5、 预算期末应收账款余额=预算期初应收账款余额+该期销
22、售收入+本期经营现金收入 ()对错【正确答案】错【您的答案】错正确 6、对于不符合企业发展战略或者预算目标的事项,企业预算委员会可以直接修订、调整。()对错【正确答案】错【您的答案】对7、 专门决策预算是指企业不经常发生的、一次性的重要决策预算。( ) 对错【正确答案】对【您的答案】对正确 8、企业财务管理部门对董事会或经理办公会审议批准的年度总预算,一般在本年底以前,分解成一系列的指标体系,由预算委员会逐级下达各预算执行单位执行。()对错【正确答案】错【您的答案】对9、各预算执行单位按照企业预算委员会下达的预算目标和政策,结合自身特点以及预测的执行条件,提出详细的本单位预算方案,上报企业董事会。 ()对错【正确答案】错【您的答案】
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