xx医院xxxx年度年财务分析报告_第1页
xx医院xxxx年度年财务分析报告_第2页
xx医院xxxx年度年财务分析报告_第3页
xx医院xxxx年度年财务分析报告_第4页
xx医院xxxx年度年财务分析报告_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、县人民医院2012年度财务分析报告一、医院基本情况我院成立于19xx年,是一所集医疗、教学、科研、急救、预防保健为一体的综合型二级医院、自治区爱婴医院,全市急救中心网络医院,医疗保险、新农合、社会保险、伤残鉴定、民政 济困定点医院,血液透析指定医院。现占地面积XX万平方米,原建筑面积XX万平方米,新建住 院综合楼XX万平方米,总建筑面积XX万平方米.设XX个临床科 室,X个医技科室,X个职能科室,X个疗区,X个社区门诊.编 制床位XXX张,医院现拥有职工 XX人,卫生专业技术人员 XXX 人,高级职称XX人,中级职称XX人。二、财务状况XXXX年末总资产XX万元:其中固定资产XXX万元,流动资

2、产XXX 万元,负债 XXX万元,净资产 XXX万元;全年总收入XXXX万元:其中医疗收入XXXX万元,比计划多收入 XXXX万元,预算收入执行率为XX%财政拨款XXX万元,比计划其他 收入XX万元;全年总支出XXXX万元:其中人员经费支出XXXX万元卫生材料支 出XXXX万元药品费支出XXXX万元固定资产折旧费XXXX万元提取医 疗风险基金XXX万元其他费用XXX万元;本年收支结余XXX万元,全部转入事业基金三、报表编制依据根据财政部关于印发医院会计制度财会 201027 号的通知 和财政部卫生部关于印发医院财务制度财社 2010306 号的通知 精神,自 2012年 1月 1日起,我院开始

3、执行新的会计制度及财务制 度,报表按新制度要求进行编制,并加以说明 .四、财务分析(一)资产构成分析总资产XXXXXXXX元,比年初增加XXXXXX元,增长率为XX%:其中 流动资产 xxxxxxx 元, 占总资产的 25.3% ,非流动资产 xxxxxxxx 元, 占总资产的 74.7%;1、流动资产情况分析流动资产 XXXXXXX 元,比年初增加 XXXXXXX 元,增长率为 XX%: 其中货币资金XXXXXXX元,占流动资产的XX%比年初减少XXXXXXX 元,减少率为XX%应收在院病人医疗费XXXXXXX元,占流动资产的 5.1%,比年初减少 XXXXXXX 元,减少率为 3.9%;应

4、收医疗款 XXXXXXX 元,占流动资产的 10%;其他应收款 XXXXXXX 元,占流动资产的 16.4%, 比年初增加 XXXXXX 元,增长率为 247.3%;坏账准备 XXXXXX 元, 占应 收款的 0.6%,与年初持平;预付账款 XXXXXX 元,占流动资产的 16.1%, 比年初增加 XXXXXX 元,增长率为 49.8%;存货 XXXXXX 元,占流动资 产的 17%,比年初增加 XXXXXX 元,增长率为 191%;2、非流动资产情况分析固定资产原值XXXXXX元,比年初增加XXXXXX元,增长率为27.2%, 其中:专业设备 xxxxxx 元, 比年初增加 xxxxxx 元

5、, 增长率为 47%,累计 折旧 xxxxxx 元,比年初增加 xxxxxx 元,在建工程 xxxxxx 元, 比年初 增加 xxxxxx 元, 增长率为 213.9%, 待处理财产损溢 xxxxxx 元, 比年初 增加 xxxxxx 元。3、负债情况分析流动负债 xxxxxx 元,其中:短期借款 xxxxxx 元比年初减少 xxxxxx 元,减少率为 23%;应付账款 xxxxxx 元,比年初增加 xxxxxx 元,增 长率为 91.70%;预收医疗款 xxxxxx 元, 比年初增加 xxxxxx 元,增 长率为 5.50%;应付职工薪酬 xxxxxx 元,比年初减少 xxxxxx 元,减

6、少率为 27.2 0%;应付福利费 xxxxxx 元,比年初增加 xxxxxx 元,应 付社会保障费 xxxxxx 元,比年初增加 xxxxxx 元,增长率为 12.9 %; 应交税费 xxx 元,与年初数持平;其他应付款 xxxxxx 元,比年初增 加 xxxxxx 元,增长率为 4.9 % ;预提费用 xxxxxx0 元,比年初增加 xxxxxx 元,增长率为 403.6 % 。长期付债 xxxxxx 元,与年初数持平。4、净资产情况分析净资产共计xxxxxx元,比年初增加xxxxxx元,增长率为20.75%; 其中:事业基金 xxxxxx 元,比年初增加 xxxxxx 元,增长率为 26

7、.4%; 专用基金 xxxxxx 元,比年初增加 xxxxxx 元,增长率为 0.7 %。五、收入情况分析财政补助收入 xxxxxx 元,预算财政补助为 xxxxxx 元,预算拨 款执行率为 135.43%. 比上年多拨款 xxxxxx 元,增长率为 62.30%。医疗收入XXXXXX元,预算收入为XXXXXX元,预算收入执行率为 112.48%;比上年多少xxxxxx元,增长率为35.0% ;其中:药品收入 XXXXXX元,占业务收入的 32.0%,比上年增加 341万元,增长率为 33.8%。(一)门诊收入情况分析表单位:元项目2012 年2011 年增加额增长率%门诊收入22.8%其中:

8、挂号收入38.9%诊察收入62.9%检杳收入-16.6%化验收入24.3%治疗收入12.1%手术收入43.0%卫生材料收人药品收入24.3%其中:西药收入22.3%中草药收入44.3%中成药收入182.3%药事服务费收入0.00其他门诊收入5664.9%门诊收入xxxx元,比上年增加xxxx万元,增长率为22.8%;其中:药品收入xxxx元,占门诊收入的32.3%,比上年增加xxxx 万元,增长率为24.3%。由于人均可支配收入的增多,老百姓健康 意识的增强,做常规体检的人数越来越多,这样每门诊人均费用就 有所提咼,所以门诊收入也就会大幅度提咼。(二)住院收入情况分析表项目2012 年2011

9、 年增加额增长率%住院收入43.9%其中:床位收入25.1%诊察收入检杳收入29.6%化验收入49.8%治疗收入-12.4%手术收入84.0%护理收入156.7%卫生材料收人药品收入40.6%其中:西药收入40.8%中草药收入中成药收入-11.4%药事服务费收入0.00其他住院收入1881.1%住院收入XXXX元,比上年增加XXXX万元,增长率为43.9%;其中:药品收入xxxx元,占住院收入的31.7%,比上年增加xxxx万元, 增长率为40.6%。由于医院提高医疗技术,开展新的医疗项目,住院 人数的增加,所以住院收入大幅增长。六、支出情况分析总支出XXXX元,其中医疗业务成本 XXXX元,

10、比上年增加XXXX元,增长率为25.5%,管理费用XXXX元,比上年减少1614394.87xxxx 元,增长率为-48%(三)医疗支出情况分析表单位:元项目2012 年2011 年增加额增长率%医疗支出:18.3%人员经费28.3%卫生材料费64.1%药品费32.7%固定资产折旧费无形资产摊销费0.00提取医疗风险基金其他费用1-34.7%办公费-2.6%印刷费1002.4%手续费水费-55.8%电费25.3%邮电费-86.1%取暖费148.8%差旅费-29.6%维修(护)8.0%会议费316.8%培训费-64.0%公务接待费20.3%专用燃料费1.0%劳务费-6.3%福利费-40.9%其他

11、-98.2%交通工具费47.7%对个人和家庭的补 助-14.6%基本建设支出其他材料-35.6%1、人员经费xxxx元,人员经费支出比率为34.39%,比上年同期增加xxxx5元,增长率为28.3%;主要原因是职工人数的增加,人员 经费随之增长2、卫生材料费xxxx元,比上年增加xxxx元,增长率为64.1%; 因为就诊人次和住院人数的增加,所消耗的卫生材料也会随着增长。3、 药品费xxxx元,比上年增加xxxx元,增长率为32.7%;因 为总的业务量大幅度增长,所以药品消耗也是增长。4、固定资产折旧费xxxx元。5、提取医疗风险基金xxxx元。6、公用经费xxxx元,公用经费支出比率为18.

12、44%,比上年同期增加xxxx元,增长率为-34.7%。七、本年收支结余xxxx元,业务收支结余率为14%全部转入 事业基金。七、基本数字与财务指标门急诊人次xxxx人次,比上年减少xxxx人次,增长率为-6.8% ; 出院人数为xxxx人,比上年增加xxxx人,增长率为18.3%;平均住 院日为4.8天,比上年增加1.5天,增长率为45.5%;病床使用率为 62.5%,比上年增加19.1个百分点,增长率为44%床位周转次数为 46次,比上年增加4次,增长率为9.5%;药品收入占业务收入的 31.96%,比上年减少0.25个百分点,增长率为-0.8%;总资产增长率 为25%比上年增加8个百分点

13、,增长率为 47%净资产增长率为 20.75%,比上年增加1.75个百分点,增长率为9.2%;资产负债率为 19.8%,比上年增加3.5个百分点,增长率为21.5%;流动比率为103% 比上年减少72个百分点,增长率为-41.1% ;速冻比率为94%比上年 减少71个百分点,增长率为-43%。基本数字与财务指标增减对比分析表单位:人、人次、元、张、床日项目本期数上年数增加数,曾长率%1.年末在职人数11.7%2.门急诊人次数-6.8%3.每职工平均门急诊人次-14.7%4.每门诊人次收费水平31.8%其中:药品费33.4%5.编制床位00.0%6.平均开放床位7.5%7.实际开放总床日数438

14、07.5%8.出院者占用总床日数1583771.3%9.出院人数122918.3%10.每床日收费水平-49.81-7.0%其中:药品费-21.05-9.2%11.每住院人次收入807.4934.5%其中:药品费127.9214.7%12.百元收入药品、卫生材料 消耗1. 95%13.病床使用率19.1044.0%14.病床周转次数49.5%15.出院者平均住院天数1.545.5%16、应收账款周转天数956%17.总资产增长率847%18.净资产增长率1.759.2%19.总资产周转率0. 02-2%20.每百元固定资产医疗收入(不含药品收入)16.2519.3%21.每床位占用固定资产-2

15、727.5-1.6%22.固定资产净值率3.64.0%23.资产负债率3.521.5%24.流动比率-43-27.4%25.速冻比率-55-33.3%26.药品收入占医疗收入比重-0.25-0.8%27.药品加成率-0.02-0.1%28.药品周转天数533%29.存货周转率-1.7-12%30.财政补助收入占总支出比 例3.0033.3%31.财政基本支出补助占基本 支出比例3.0033.3%32.在职职工人均财政基本支 出补助10930.746.9%33.人员经费占业务支出比例3.5011.0%34.公用经费支出比率0. 945. 4%35.管理费用占业务支出比例-5.4-55.7%36.

16、在职职工人均工资性收入5.7%37.百元医疗收入的医疗支出-9.6%38.药品、卫生材料支出率19. 9%八、依据年终财务报表数据从静态角度分析财务状况(一)收入构成比例:财政补助收入占总收入10.84%,其他收入占总收入 0.2%,收入占总收入 89% 其中医疗收入占业务收入68.11 %,药品收入占业务收入 31.89 %,由于医疗服务质量提高, 改善了就诊环境,因此全年门诊人次、住院人数、住院天数有较大的 提高,所以医疗收入大幅度增长,药品收入比重下降,主要是医院有 效控制了贵重药品和抗菌素的使用所致。(二)支出构成比例:人员经费占总支出 34.39%;卫生材料费 占总支出 12.8%;药品费占总支出 28.77%,固定资产折旧费占总支出 5.477%,对个人和家庭的补助支出占总支出比 0.81%;其他材料 支出占总支出 0.63%,基本建设支出占总支出 2.55%,其他费用占总 支出比 18.44%:其中办公费占 18.21%,水电费占 5.31%,取暖费占 18.66%,维修费占 10.93%,培

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论