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文档简介

1、石家庄市长安区妇幼保健计划生育服务中心年部门预算信息公开按照预算法 、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定,现将长安区妇幼保健计划生育服务中心年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:(三)对我区准备怀孕的妇女免费增补叶酸预防神经管缺陷;阻断母婴间疾病垂直传播;对我区妇女儿童健康状况进行监测,开展孕产妇死亡、岁以下儿童死亡及出生缺陷监测;对辖区准备结婚的人员进行体检;对辖区孕妇进行建册和产前检查,免费产前筛查;对辖区新生儿开展免费甲低、苯丙酮尿症筛查和听力筛查以及其他疾病筛查;散居及集体儿童体检;月嫂、保育员、幼师的体检;产妇及新生儿体检。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。矚慫

2、润厲钐瘗睞枥庑赖賃。(四)(二)公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业,包括对重大疾病的预防、监控和医治,对突发公共事件的卫生应急处置,对公共环境卫生的监督管理。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸。(五)提供各类计划生育技术服务,建立利益导向机制,开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭。(六) 为服务对象提供计划生育基本技术免费服务。机构设置:部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式石家庄市长安区妇幼保健计划生育服务中心全额事业正科财政拨款财政性资金基本保证财政性资金定额或定项补助二、部门预算安排的总体情况按

3、照预算管理有关规定,我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。(一)收入说明年预算收入万元,全部为一般公共预算收入。(二)支出说明1 / 8收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映长安区妇幼保健计划生育服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。年预算支出万元。其中:、基本支出万元(包括人员和公用经费)、项目支出万元,用于设备仪器购置。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧。(三)比上年增减情况年预算收支安排万元,较年预算增加万元,其中:主要为增加人员经费支出。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒。三、机关运行经费安排

4、情况公用经费万元。主要用于办公费、办公楼日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、特种车辆交通费等日常运行支出。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點。四、财政拨款 “三公 ”经费预算情况及增减变化原因年 “三公 ”万元, 其中 ,因出国 ( 境)费元 ,与年持平 ;公务用车购置及运行维护费万元,与年相比减少万元主要原因:车辆减少; 公务接待费万元,与年相比基本持平,无增减变化。厦礴恳蹒骈時盡继價骚。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺。五、绩效预算信息总体绩效目标:坚持 “以保健为中心, 以保障生殖健康为目的,实行保健与临床相结合,面向基层群众, 面向群体和预防为主”的总方针, 以降低孕产妇和儿童死

5、亡率,提高母婴保健服务质量为目标,以满足群众需求为导向,不断增强服务水平,保障我区广大妇女儿童的身心健康。茕桢广鳓鯡选块网羈泪。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀。深入贯彻中华人民共和国母婴保健法及其实施办法,妇女、儿童发展纲要以及市、区妇幼卫生发展规划,进一步开拓创新,加强管理,提高效率,以保健工作为中心,以提高技术水平、强化服务质量、注重人才培养、加强科学管理为重点,群策群力,团结协作,努力把中心建设成为辖区妇女儿童管理先进单位。一是保障组织领导有力,项目领导小组负责人亲自抓落,相关项目有实施方案领导小组考核机制,有效的抓好各项目工作落实。二是加强专业技术人员业务水平,每年多次邀请省、市级专家来对本单

6、位工作人员进行业务培训和指导;上级组织的业务培训会要求相关业务人员积极参2 / 8加;定期组织业务考核,以提高专业技术人员业务水平。三是贯彻监督检查制度,各项目领导小组成员定期对项目工作进行自查,或邀请市级专家提意见建议。定期对辖区基层社区、助产机构进行相关业务督导,全力推进各项目工作顺利开展。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈。部门职责及工作活动绩效目标指标:(一)对我区准备怀孕的妇女免费增补叶酸预防神经管缺陷;阻断母婴间疾病垂直传播;对我区妇女儿童健康状况进行监测,开展孕产妇死亡、岁以下儿童死亡及出生缺陷监测;对辖区准备结婚的人员进行体检;对辖区孕妇进行建册和产前检查,免费产前筛

7、查;对辖区新生儿开展免费甲低、苯丙酮尿症筛查和听力筛查以及其他疾病筛查;散居及集体儿童体检;月嫂、保育员、幼师的体检;产妇及新生儿体检.提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。推进基本公共卫生服务均等化;保障妇女儿童身心健康。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠。(二)公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业,包括对重大疾病的预防、监控和医治,对突发公共事件的卫生应急处置,对公共环境卫生的监督管理。推进基本公共卫生服务均等化;保障妇女儿童身心健康。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買。(三)提供各类计划生育技术服务,建立利益导向机制,开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各

8、项工作。稳定适度的低生育水平,有效保障计划生育家庭生活水平,稳定适度的低生育水平,有效保障计划生育家庭生活水平,提高妇女生殖健康水平,降低出生缺陷的发生,有效遏制出人口性别比偏高问题。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇。(四)为服务对象提供计划生育基本技术免费服务。改善我区计划怀孕夫妇健康状况,有效降低出生缺陷发生风险;为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务;健全完善流动人口管理机制。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝。部门职责工作活动绩效目标长安区妇幼保健和计划生育服务中心单位:万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准良中差优公共卫生妇幼项目是关系到妇

9、女儿童健康的公共事业,包括国家重大公卫、基本公卫妇幼推进基本公共卫生服务均等一、公共卫生服务项目,对妇女儿童疾病的预防化;保障妇女儿童身心健康及保健,对妇幼健康相关工作的管理。3 / 8长安区妇幼保健和计划生育服务中心单位:万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差孕产妇梅毒以上以下检测率对我区准备怀孕的妇女免费增孕产妇艾滋补叶酸预防神经管缺陷;阻断以上以下病检测率母婴间疾病垂直传播;对我区岁以下儿童 以 以 以 以妇女儿童健康状况进行监测,死亡率下下下下开展孕产妇死亡、岁以下儿童孕产妇死亡十万十万十万十万死亡及出生缺陷监测;对辖区率以下以下以下以下准备结婚的人员进行体检;

10、对提高妇女儿童健康水平和出生、妇幼健康管理门诊工作辖区孕妇进行建册和产前检人口素质。新生儿听力查,免费产前筛查;对辖区新以上以下筛查率生儿开展免费甲低、苯丙酮尿新生儿疾病症筛查和听力筛查以及其他疾以上以下筛查率病筛查;散居及集体儿童体检;产前筛查率以上以下月嫂、保育员、幼师的体检;市区产妇及新生儿体检 .婚检率要求以下达市里改善我区计划怀孕夫妇健康状市里不要求,不要为服务对象提供计划生育基本求,、计划生育技术服务况,有效降低出生缺陷发生风街道报多少技术免费服务街道险。查多少报多少查4 / 8长安区妇幼保健和计划生育服务中心单位:万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差多少

11、免费孕前优小于小于小于生健康检查对对对对目人数六、政府采购预算情况年,安排政府采购预算万元。具体内容见下表。部门政府采购预算长安区妇幼保健和计划生育服务中心单位:万元政府采购项目来源政府采购金额采购物政府采购目录数量当年部门预算安排资金其他预算资单价一般公品名称序号数量财政专其他来渠道项目名称单位总计基金预金合计共预算户核拨源收入资金算拨款拨款合 计长安区妇幼保健和计划生育服务站小计医疗设备购置医疗设台备医疗设备购置医疗设台备小型医疗设备及办公设小型医台备购置疗设备小型医疗设备及办公设家具用批5 / 8长安区妇幼保健和计划生育服务中心单位:万元政府采购项目来源政府采购金额采购物政府采购目录数量

12、当年部门预算安排资金其他预算资单价一般公品名称序号数量财政专其他来渠道项目名称单位总计基金预金合计共预算户核拨源收入资金算拨款拨款备购置具电脑、小型医疗设备及办公设电冰台备购置箱、空调七、国有资产信息长安区妇幼保健计划生育服务中心上年末固定资产金额为万元,本年度各科室拟购置固定资产总额为万元,主要检验仪器设备购置等,用于对我区准备怀孕的妇女免费增补叶酸预防神经管缺陷;阻断母婴间疾病垂直传播;对我区妇女儿童健康状况进行监测,开展孕产妇死亡、岁以下儿童死亡及出生缺陷监测;对辖区准备结婚的人员进行体检;对辖区孕妇进行建册和产前检查,免费产前筛查;对辖区新生儿开展免费甲低、苯丙酮尿症筛查和听力筛查以及

13、其他疾病筛查;散居及集体儿童体检;月嫂、保育员、幼师的体检;产妇及新生儿体检,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報。部门固定资产占用情况表长安区妇幼保健计划生育服务中心截止时间:年月日项目数量价值(金额单位:万元)6 / 8资产总额(一)房屋(平方米)、办公用房、业务用房(二)汽车(台、辆)、轿车、小型载客汽车、其他车型(三)单价在万元以上的设备(台、涛)单价在万元(含)万元(四)其他固定资产八、名词解释7 / 8一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:河北省注册会计师协会收取

14、的会费收入。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛。其他收入:是指除上述“财政拨款收入”“事业收入 ”以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻。基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。项目支出:为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待

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