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文档简介

1、质量体系内审计划_共3篇第1篇:年度内部质量体系审核计划审核目的:根据公司质量手册和程序文件要求,对正在运行的质量体系进行定期评价,检查质量体系运行是否持续有效,并为质量管理体系的改进提供依据。审核依据:(1)、SO9001:xx不适用条款:(2)、公司质量管理体系文件、相关制度;(3)、适用的法律、法规;(4)、产品标准、产品认证规定等审核范围:审核对象:质量管理工作各职能部门 本次审核涉及的产品有:xx审核安排:审核时间:若有特殊情况,审核时间可延迟,合理安排审核时间及人员,一星期内必须完成审核。审核策划:(1)、总经理任命审核组长;(2)、审核组长组建审核小组,策划审核安排和过程;(3)

2、、组织内部审核,原则上审核员不得审核自身工作;(4)、完成审核报告,发出不符合项报告;(5)、验证不符合项整改措施和效果,封闭不符合项。编制: xx 审核:xx 批准:xx第2篇:年度内部质量管理体系审核计划审核目的:按策划的时间间隔进行内部质量管理体系审核,验证公司质量管理体系与审核准则的符合程度,确定其实施的有效性,发现不合格采取纠正措施,实现持续改进,迎接中国方圆标志认证中心来公司监督审核.审核范围:本公司锤式破碎机的生产制造、维修服务和煤矿用截齿、煤机配件的生产,本公司所属有关职能部门和生产车间,以及采用的GB/T19001-2xx标准审核依据:(1)、GB/T19001-2xx标准;

3、(2)、公司质量管理体系文件;(3)、适用法律法规及行业管理规定;(4)、合同或其他审核组:xx审核频次及时间安排:(一)、审核频次(1)、本公司质量管理体系在2xx年4月下旬进行第一次内审。(2)、在方园认证中心监督审核通过后进行第二次内审。(二)、审核方式和方法(1)、本年度的内部质量管理体系审核采用集中式的审核方法进行审核;(2)、审核时按部门进行,对本部门归口管理和实施的标准条款重点进行审核,在审核时关注相关条款的审核;(3)、在审核过程中采取随机抽样方法进行审核;(4)、审核中采用过程审核方法进行审核。(三)、对审核的要求(1)、审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性;(2)、参加

4、审核的审核员不得审核自己的工作。发放范围:公司领导和各有关部门备注:xx 批准:xx 审核组长:xx年xx月xx日第3篇:质量体系内审现场审核计划 被审核部门名称:生产科内审目的:检查质量体系运行的符合性、有效性,保证质量体系正常运行。内审日期xx.11.6内审地点:生产科内审组成员:张海燕凡亭亭吴晓凤内审工作安排:日期时间xx.11.68:308:40预备会议8:408:50首次会议(1)、参加首次会议人员签到(2)、内审工作:内审组长介绍成员及分工,被审核方介绍有关人员内审组长介绍审核依据、程序、方法、要求等被审核方介绍体系建立和运行的基本情况、确认准备工作,并指定联络员8:509:00现场参观9:0011:00软、硬件组分别进行现场审核工作11:0011:10内审组内部交流沟通,提出审核初步意见。11:1011:20内审组与被审核方沟通意见,形成审核意见和结论11:2011:30末次会议(1)、参加末次会议人员签到(2)、内审组长宣布内审意见、结论(3)、内审组其他成员补充(4)、

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