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文档简介

1、关于光伏设备项目立项申请报告一、建设背景太阳能光伏发电是利用半导体界面使太阳光照射在硅材料上,将太阳光能直接转变为电能的一种技术。由于太阳能属于可再生能源,来源充足,在转化过程中无污染、无噪声,无需开采和运输,且具有持久性、清洁性、灵活性等优点,在传统能源日益枯竭的情况下,逐步受到世界各国的关注。光伏产业早期从欧洲开始兴起。2004年,德国修订可再生能源法,大幅提高光伏电站标杆电价水平,从而推动了光伏产业迅速发展,引领并带动了全球光伏产业的发展。21世纪初期,以德国、意大利、西班牙三国为代表的欧洲区域成为全球光伏装机需求的核心区域。2011年欧债危机爆发,加之以美国金融危机的持续性影响,国际市

2、场中的太阳能电池组件价格急剧下跌,同时欧洲各国政府削减补贴,使光伏产业收到严重打击。在光伏产业波动时期,中国、日本、美国纷纷出台强有力的光伏产业支持政策和补贴政策,掀起光伏装机热潮,推动全球光伏市场复苏,光伏产业的市场份额逐步从欧洲等传统市场转移到中国、日本、美国等市场。同时,随着新兴市场如印度、南非等国家的加速发展,光伏产业进一步向全球化迈进。截至2017年底,全球光伏装机总量已超过400GW,其中2017年新增装机约102GW,同比增长接近40%。从2007年到2016年,全球光伏发电平均年增长率超过40%,成为全球增长速度最快的能源品种。我国光伏产业起步较西方国家略晚,早期以太阳能电池制

3、造为主,存在“两头在外”的现象,即太阳能级高纯度多晶硅原料依赖国外市场供应,同时生产的太阳能电池及组件产品销售大多出口海外,产业发展存在一定隐患。金融危机之后,国外市场需求减少,我国光伏制造业也随之遭遇重挫,太阳能电池及组件等产品价格急剧下滑。2009年至2010年期间,在全球经济市场回暖和4万亿元救市政策的大环境下,我国掀起新一轮光伏产业投资热潮,2011年末受欧债危机的爆发使全球光伏产业增速放缓,我国由于先前光伏制造业产能增长过快,产能过剩,产品价格下滑,加之出口遭遇欧美地区的“双反”调查,导致我国光伏产业再次遭受挫折,2012年新增装机同比下降约45%。2013年以来,为调整国内能源结构

4、,减少环境污染以及对化石能源的依赖,鼓励光伏市场发展,我国出台了多项光伏产业发展政策,加大产业扶持力度,有效推动我国光伏产业规模持续扩大。至2017年年底,我国已连续五年成为光伏产业第一大市场,成为全球光伏累计装机规模最大的国家。经过多年发展,我国光伏行业先后经历了产品供不应求、产能严重过剩、全行业整合复苏、供需相对平衡的发展周期,已逐步形成成熟且有竞争力的光伏产业链。近年来,我国连续出台了一系列有关分布式光伏电站并网、补贴等扶持政策,推动分布式光伏行业持续健康发展。光伏行业的全产业链大致可分为:上游的晶体硅材料、硅棒、硅片等;中游的光伏电池、电池组件;下游的光伏系统应用产品。其中,上游硅料为

5、光伏行业的原材料,受全球经济行情和供求关系影响较大,近年来总体呈向下走势;中游电池片和电池组件整体附加值较低,收益不高;下游光伏系统应用环节(主要是光伏电站)则受益于国家政策补贴,在整个产业链中利润最高。目前,越来越多的上、中游企业拓展到下游光伏系统应用领域,使得光伏行业下游领域竞争日益激烈。实现发展目标,破解发展难题,厚植发展优势,必须牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。创新是引领发展的第一动力。必须把创新摆在国家发展全局的核心位置,不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新,让创新在全社会蔚然成风。协调是持续健康发展的内在要求。确处理发展中的重大关系

6、,重点促进城乡区域协调发展,促进经济社会协调发展,促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展,在增强国家硬实力的同时注重提升国家软实力,不断增强发展整体性。绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。必须坚持节约资源和保护环境的基本国策,坚持可持续发展,坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,加快建设资源节约型、环境友好型社会,形成人与自然和谐发展现代化建设新格局,推进美丽中国建设,为全球生态安全作出新贡献。开放是国家繁荣发展的必由之路。必须顺应我国经济深度融入世界经济的趋势,奉行互利共赢的开放战略,坚持内外需协调、进出口平衡、引进来和走出去并重、引资和引技引智并

7、举,发展更高层次的开放型经济,积极参与全球经济治理和公共产品供给,提高我国在全球经济治理中的制度性话语权,构建广泛的利益共同体。共享是中国特色社会主义的本质要求。必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享,作出更有效的制度安排,使全体人民在共建共享发展中有更多获得感,增强发展动力,增进人民团结,朝着共同富裕方向稳步前进。坚持创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展,是关系我国发展全局的一场深刻变革。创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念是具有内在联系的集合体,是当前时期乃至更长时期我国发展思路、发展方向、发展着力点的集中体现,必须贯穿于当前时期经济社会发展的各领域各环节。

8、二、项目名称及性质(一)项目名称光伏设备项目(二)项目投资人xx投资管理公司(三)项目建设性质新建主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积33333.00约50亩1.1总建筑面积49740.60容积率1.491.2基底面积19333.14建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩280.332总投资万元19600.602.1建设投资万元15115.132.1.1工程费用万元12758.042.1.2工程建设其他费用万元1991.252.1.3预备费万元365.842.2建设期利息万元210.842.3流动资金万元4274.633资金筹措万元19600.603.1自筹资金万元10994.

9、873.2银行贷款万元8605.734营业收入万元44400.00正常运营年份5总成本费用万元34672.126利润总额万元9501.927净利润万元7126.448所得税万元2375.489增值税万元1883.0210税金及附加万元225.9611纳税总额万元4484.4612工业增加值万元14856.8013盈亏平衡点万元14720.31产值14回收期年4.88含建设期12个月15财务内部收益率29.14%所得税后16财务净现值万元18523.34所得税后三、项目投资主体公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年

10、来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之

11、本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。四、原则1、政府引导,市场推动。以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为,研究运用价格、财税、金融等经济手段,发挥市场配置资源的决定性作用,营造有利于

12、产业发展的市场环境。2、机制创新,部门协同。创新管理体制和运营监管机制,强化部门协同,持续推进产业发展,实现可持续发展。3、坚持总量控制。严格控制产能过快增长,把调整结构放在更加突出位置,加快推进联合重组,调整产品结构,淘汰落后产能。4、坚持融合发展。推进业态和模式创新,促进信息技术与产业深度融合,强化产业与上下游产业跨界互动,加快产业跨越式发展。5、因地制宜,示范引领。着眼区域实际,充分考虑经济社会发展水平,逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线,采用适宜技术、产品和体系,总结经验,开展多种示范。6、创新机制,深化改革。加快体制机制创新,积极稳妥推进产业体制改革。加大科技创新政

13、策、资金投入,提高产业发展水平。五、选址、建设规模和方案1、本期项目选址位于xxx,占地面积约50亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。2、项目建成后,形成年产xx光伏设备的经营能力。3、本期项目建筑面积49740.60,其中:生产工程33863.92,仓储工程8129.58,行政办公及生活服务设施6401.51,公共工程1345.59。六、项目方向及定位坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念,坚持“全面推进、重点突出、分类实施、因地制宜、政府引导、市场推动”基本原则,采取强制与激励相结合方式,从政策法规、

14、体制机制、标准规范、技术推广等方面全面推进产业发展。七、建设期安排本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。八、项目投资方案(一)建设投资估算本期项目建设投资15115.13万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(二)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款8605.73万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息210.84万元。(三)流动资金根据测算,本期项目流动资金为4274.63万元。(四)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资19600.

15、60万元,其中:建设投资15115.13万元,占项目总投资的77.12%;建设期利息210.84万元,占项目总投资的1.08%;流动资金4274.63万元,占项目总投资的21.81%。(五)资金筹措与投资计划本期项目总投资19600.60万元,其中申请银行长期贷款8605.73万元,其余部分由企业自筹。九、经济效益分析1、项目达产年预期营业收入(SP):44400.00万元(含税)。2、年综合总成本费用(TC):34672.12万元。3、项目达产年净利润(NP):7126.44万元。4、财务内部收益率(FIRR):29.14%。5、全部投资回收期(Pt):4.88年(含建设期12个月)。6、达

16、产年盈亏平衡点(BEP):14720.31万元(产值)。十、保障措施(一)落实政策支持完善产业现代化发展的政策法规措施,结合产业发展等方面的政策,加大对产业现代化发展的政策支持力度。相关部门应结合实际,加大重点项目发展在有关产业发展、规划审批、土地供应、基础设施配套、财政金融、行业监管等支持政策的落实力度,确保落实到位。(二)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流,不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作,及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作,鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构,努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公

17、司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心,争取更多高端产业项目落户本地。(三)开展宣传引导统一思想认识,充分认识产业发展的重要性,加强领导,明确责任。加大产业招商服务宣传,汇编产业相关文件,强化产业法律法规和政策的宣贯,运用各种媒介,扩大区域产业知名度。流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产18246.7419650.3322457.5228071.9028071.9028071.9028071.9028071.9028071.901.1应收账款8211.038842.6510105.8912632.3612632.3

18、612632.3612632.3612632.3612632.361.2存货6386.356877.617860.139825.169825.169825.169825.169825.169825.161.2.1原辅材料1915.912063.282358.042947.552947.552947.552947.552947.552947.551.2.2燃料动力95.80103.17117.90147.38147.38147.38147.38147.38147.381.2.3在产品2937.723163.703615.664519.574519.574519.574519.574519.574

19、519.571.2.4产成品1436.931547.461768.532210.662210.662210.662210.662210.662210.661.3现金1459.741572.021796.602245.752245.752245.752245.752245.752245.751.4预付账款2189.612358.042694.903368.633368.633368.633368.633368.633368.632流动负债15468.2316658.0919037.8223797.2723797.2723797.2723797.2723797.2723797.272.1应付账款5

20、568.565996.916853.628567.028567.028567.028567.028567.028567.022.2预收账款9899.6610661.1712184.2015230.2515230.2515230.2515230.2515230.2515230.253流动资金2778.512992.243419.704274.634274.634274.634274.634274.634274.634流动资金增加2778.51213.73427.46854.935铺底流动资金5474.025895.106737.268421.578421.578421.578421.578421

21、.578421.57总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资19600.60100.00%1.1建设投资15115.1377.12%1.1.1工程费用12758.0465.09%1.1.1.1建筑工程费6533.0233.33%1.1.1.2设备购置费5890.1230.05%1.1.1.3安装工程费334.901.71%1.1.2工程建设其他费用1991.2510.16%1.1.2.1土地出让金1309.566.68%1.1.2.2其他前期费用681.693.48%1.2.3预备费365.841.87%1.2.3.1基本预备费170.430.87%1.2.3.2涨价预备费

22、195.411.00%1.2建设期利息210.841.08%1.3流动资金4274.6321.81%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入28860.0031080.0035520.0044400.0044400.0044400.0044400.0044400.0044400.002增值税1148.101253.091463.061883.021883.021883.021883.021883.021883.022.1销项税3751.804040.404617.605772.005772.005772.005

23、772.005772.005772.002.2进项税2603.702787.313154.543888.983888.983888.983888.983888.983888.983税金及附加137.77150.37175.56225.96225.96225.96225.96225.96225.963.1城市维护建设税80.3787.72102.41131.81131.81131.81131.81131.81131.813.2教育费附加34.4437.5943.8956.4956.4956.4956.4956.4956.493.3地方教育附加22.9625.0629.2637.6637.6637

24、.6637.6637.6637.66综合总成本费用估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费18361.1519773.5522598.3428247.9328247.9328247.9328247.9328247.9328247.932工资及福利费1599.431599.431599.431599.431599.431599.431599.431599.431599.433修理费434.26434.26434.26434.26434.26434.26434.26434.26434.264其他费用3178.293178.29317

25、8.293178.293178.293178.293178.293178.293178.294.1其他制造费用314.47314.47314.47314.47314.47314.47314.47314.47314.474.2其他管理费用236.20236.20236.20236.20236.20236.20236.20236.20236.204.3其他营业费用2627.622627.622627.622627.622627.622627.622627.622627.622627.625经营成本23573.1324985.5327810.3233459.9133459.9133459.91334

26、59.9133459.9133459.916折旧费764.34764.34764.34764.34764.34764.34764.34764.34764.347摊销费26.1926.1926.1926.1926.1926.1926.1926.1926.198利息支出421.68421.68421.68421.68421.68421.68421.68421.68421.689总成本费用24785.3426197.7429022.5334672.1234672.1234672.1234672.1234672.1234672.129.1其中:固定成本4824.764824.764824.764824

27、.764824.764824.764824.764824.764824.769.2可变成本19960.5821372.9824197.7729847.3629847.3629847.3629847.3629847.3629847.36利润及利润分配表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入28860.0031080.0035520.0044400.0044400.0044400.0044400.0044400.0044400.002税金及附加137.77150.37175.56225.96225.96225.96225.96225.96225.

28、963总成本费用24785.3426197.7429022.5334672.1234672.1234672.1234672.1234672.1234672.124补贴收入5利润总额3936.894731.896321.919501.929501.929501.929501.929501.929501.926弥补以前年度亏损7应纳所得税额3936.894731.896321.919501.929501.929501.929501.929501.929501.928所得税984.221182.971580.482375.482375.482375.482375.482375.482375.489净

29、利润2952.673548.924741.437126.447126.447126.447126.447126.447126.4410期初未分配利润0.002657.405585.699294.4114778.7619714.6824157.0128155.1131753.3911可供分配的利润2952.676206.3210327.1216420.8521905.2026841.1231283.4535281.5538879.8312提取法定盈余公积金295.27620.631032.711642.082190.522684.113128.353528.153887.9813可供投资者分配的利润2657.405585.699294.4114778.7619714.6824157.0128155.1131753.3934991.8514应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润2657.405585.699294.4114778.7619714.6824157.0128155.1131753.3934991.8519息税前利润5342.796336.548324.0712299.0812299.0812299.0812299.0812299.0812299.0820息税折旧摊销前利润6133.327127.0791

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