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文档简介
1、支出管理制度一 、目 的为了加强医院财务管 理,依法组织收入,努力节约支出,提 高 资金使用效益,促进事业的发展,使医院各项经费管理有章可 循,根 据国家医院财务管 理、医院财务管理制度、会计法、现金管 理暂行条例的要求,结合本院的实际 ,特制定本管理办 法。二、适用范围 本办法适用于本院支出管理。三、支出管理职责1、医院的一切财务支出活动必须严格遵守国家法律法规和财 务规章制度。2、医院年度预算 ,预算内开支金额在限额以上的经费支出,追 加和调整预算项 目,对 外 投资 、合作、捐赠 、技术 转让 等事宜,其他 重大经济事项必须经院长办公会集体讨论审批。3、严格 现金管理,大于现金支付额度的
2、支出,应当使用银行 转 账支票结算,如 因特殊原因使用现金时,应当由财务部门负责 人审 核签字。4、按照权利 与责任 对等原则,审批 人员负有各自的权利和责 任。按照审批 权限和要 求履行审批职责,在审批过程中出现失职 应 承担相应的责任。(一)、支出申请管理: 医疗机构的财务支出包括:业务支出(人员经费 、药品费、卫 生 材料费、固定资 产折旧费 、无形资产摊 销费、提取 医疗 风险基 金、其 他费用。其 他费 用下设办公 费、维修(护 )费、物业管理费 等)和其他支 出等。1、财务部门 要依据 本年批复的年 度预算和单位 资金安排,复核用款计划。2、财务支出用款 计 划需在财务部门备 案,
3、监 督实 施。3、院长负责审批一定支出范围内的支出。四、支出管理程序1、经办人负责原始凭证的填制;2、职能科室负责人负责审核签字;3、计财处负责审核签字;4、主管副院长负责审批签字;5、院长负责审核批准。五 、支 出 审核 的 原则 医院的所有支出在支付时必须由计财处进行审核。对支出的 原 始凭证、项目真实性、完整性、合法 性审核,认真 审核签批手续 是否 齐 全 ,是否有预 算或超预算支出。六、支出审核 的范围 我院经济活动的所有支出,具体包括以下内容 :1、已列入本年度计划的基本建设工程项目支出;2、设备采购支出;3、修缮项目支出;4、购置 卫生材料 、其他材料、低值易耗品和办公 用品支出
4、等;5、 药 品 采购 支 出 ;6、专项费用支出;7、单位维持日常运转的其他支出。七、支出审核的内容1、报销的发票必须是由税务和财政部门监制的正式发票或收 据;2、发票或收据上项目填写必须齐全;3、发票或收据上必须加盖单位财务专用章;4、发票或收据大小写金额必须相符;5、发票或收据不得涂改和挖补;6、发票丢失视同丢失现金,责 任自负。7、预算 审 批计 划文件(含增补 预算审批计划文件)。8、审批 程序中各权 限范围的审 核、审批签字 。9、合同原件。10、工程项 目 结算付款须有工程进度报告 、工程项目完工验 收单、结算审计报告等。11、设 备购置 结 算付款须有设 备购 置清单、设备验收
5、单等 。12、 其他凭证 :要素完整;签 字手续齐 备;数量和金额 清 晰、完 整、准确。八、计 财处付 款要求1、财务人员要按照医院的各项支出管理规定,严格审核相关 原 始单据。2、财 务人员要按照 医院的支出审批 管理制度,确 定相 应签字 手 续完备后,方可付款。3、支票签发必须填写收款单位名称(与发票一致)、日期、金 额 及 用途,并 由领 款人 签字4、需现金支付的,应严格遵循国家现金管理条例的规定。 5、 所有的借款必须 在经济活 动结束 后一个月内报 销,没有特 殊原因不予借款。九、现 金支取 范围 严格按照如下开支范围支付现金:1、职工 工资、各种工资津 贴 ;2、个人劳动报 酬 ,包 括劳 务、讲课费 及其它 专门工作报酬 ;3、 支付给个 人的各种 奖金,包括按照国家 规定颁发给 个人的 各种科学技术 、文化
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