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文档简介

1、关于传感器项目立项申请报告一、建设背景坚持做大总量与优化结构并重,传统提升与新兴壮大并举,统筹全市产业布局。进一步培育壮大现代和新兴产业,促进信息技术广泛渗透,加快三次产业融合发展,推动产业迈向中高端,构建具有较强竞争力的新型产业体系。立足的资源禀赋,遵循产业发展规律,以产业转型升级为主线,通过优化产业布局和壮大产业集群,形成产业空间新格局。在优化空间布局的基础上,形成“定位明确、产业明晰、优势互补、错位发展”的产业发展新格局。MEMS传感器即微机电系统(Microelectro Mechanical Systems)在微电子技术基础上发展起来的多学科交叉的前沿研究领域。经过四十多年的发展,已

2、成为世界瞩目的重大科技领域之一。它涉及电子、机械、材料、物理学、化学、生物学、医学等多种学科与技术,具有广阔的应用前景。过去几年中,MEMS传感器的销售额一直保持着稳步的增长。在MEMS传感器应用领域不断扩张,市场需求快速增长的同时,越来越多的厂商开始进入MEMS传感器领域。然而,MEMS传感器的研发难度及其制造工艺的复杂性形成了一定的行业壁垒,小供应商很难在较短时间内实现大批量生产制造,排名靠前的大供应商市场份额相对稳定,总体来看,MEMS传感器行业格局相对稳定,市场集中度有待提升。2017年全球前10大MEMS供应商占有60%以上的市场份额。2017年至2022年间的五年间,MEMS传感器

3、和执行器的平均售价将以-2.0%的年复合增长率下降,可以说未来五年MEMS传感器价格的下跌趋势将会减缓。尽管大多数厂商产品销量有所增长,但MEMS产品市场价格的持续下降成为制约厂商收入增长的关键因素。而价格持续下降的原因主要有两个:一是MEMS传感器供应商议价能力低;二是低端市场竞争激烈不得不采取低价策略。目前,全球MEMS传感器市场规模已经逼近70亿美元,随着MEMS传感器技术的不断成熟、价格降低和新技术持续出现,MEMS作为物理量连接半导体的产物,将恰逢其时的受益于物联网产业的发展,MEMS传感器在消费电子、汽车电子、工业控制、军工、智能家居、智慧城市等领域将得到更为广泛的应用,2018-

4、2020年全球MEMS传感器市场将以15%左右的年复合增长率增长。当前时期,地区仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。和平与发展的时代主题没有变,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,世界经济缓慢复苏,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,全球治理体系深刻变化。我国经济长期向好的基本面没有变,经济发展进入新常态,发展方式加快转变,新的增长动力加快孕育,经济中高速增长、迈向中高端水平的趋势明显。未来五年,地区将由低中等收入向中上等收入跨越,由乡村社会向城市社会转型,产业由中低端向中高端水平提升,工业化由中期阶段向中后期阶段发展,人民生活由总体小康向全面小康迈进,进入新的发展阶段,保持

5、经济持续较快发展的空间广阔、潜力巨大。必须清醒看到,世界经济仍在深度调整,复苏进程艰难曲折。我国“三期叠加”特征明显,新旧增长动力逐步转换,发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出。在工业化中期阶段进入新常态,面临的挑战更加复杂严峻,主要是稳增长压力大,传统增长动力减弱,新兴增长动力难以接续;转型升级难度大,传统产业面临困境,先进制造业和现代服务业发展滞后,创新能力薄弱;资源约束趋紧,土地、能源、人才等供需矛盾突出,环境质量有所下降;公共服务供给不足,公共产品和公共服务水平与全国差距大,贫困量多面广程度深,短板瓶颈明显;开放型经济水平不高,区位优势和通道作用未能充分发挥。二、项目名称1、项目名

6、称:传感器项目2、承办单位名称:xx(集团)有限公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xxx5、项目联系人:刘xx三、公司基本情况经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链

7、,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。四、原则1、创新机制,深化改革。加快体制机制创新,积极稳妥推进产业体制改革。加大科技创新政策、资金投入,提高产业发展水平。2、因地制宜,示范引领。着眼区域实际,充分考虑经

8、济社会发展水平,逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线,采用适宜技术、产品和体系,总结经验,开展多种示范。3、政策引导,市场推动。推动产业发展既要充分发挥总揽全局、协调各方的作用,形成分工协作、齐抓共建的工作格局,又要发挥市场对资源配置的决定性作用,营造有利于产业发展的市场环境,形成符合社会主义市场经济要求的体制和机制,把各种要素引导到产业发展中来,激发市场主体的内生动力,逐步形成全社会关心、重视和支持产业发展的良好氛围。4、坚持协调发展。围绕战略性新兴产业等重大需求 ,鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展,促进发展速度与质量、效益相统一,与资源、环境相协调。五、选址及建设规模

9、本期项目建筑面积111503.77,其中:生产工程66248.00,仓储工程26942.16,行政办公及生活服务设施11610.41,公共工程6703.20。六、发展思路深入贯彻落实科学发展观,加快转变产业发展方式,立足满足国内需求,以结构调整、新产品开发和应用为重点,培育壮大企业规模,促进产业可持续发展。七、建设周期及实施进度24个月。八、投资规划方案(一)投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:1、建设项目经济评价方法与参数(第三版)2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程

10、工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定(二)项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。(三)建设投资估算本期项目建设投资39904.69万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计34184.32万元。(1)建筑工程投资估算根据估算,本期项

11、目建筑工程投资为13315.13万元。(2)设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为19535.25万元。(3)安装工程费估算本期项目安装工程费为1333.94万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4798.37万元。3、预备费本期项目预备费为922.00万元。(四)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款22678.40万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1111.24万元。(五

12、)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为13653.79万元。(六)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资54669.72万元,其中:建设投资39904.69万元,占项目总投资的72.99%;建设期利息1111.24万元,占项目总投资的2.03

13、%;流动资金13653.79万元,占项目总投资的24.98%。(七)资金筹措与投资计划本期项目总投资54669.72万元,其中申请银行长期贷款22678.40万元,其余部分由企业自筹。九、投资收益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入114800.00万元,综合总成本费用89555.88万元,税金及附加603.41万元,净利润18480.53万元,财务内部收益率26.10%,财务净现值24814.71万元,全部投资回收期5.58年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、保障措施(一)加强宣传推广充分利用广

14、播、电视、报刊、网络、自媒体等各类媒体开展多层次、多形式的宣传、科普教育,普及产业发展理念。通过现场会、论坛、展会、专题报道等形式,积极宣传产业发展优势、法律法规、政策措施、典型案例和先进经验,增强公众对产业发展趋势和相关技术、产品的认知和接受度,营造推广产业发展的良好氛围,促进产业发展。(二)强化规划实施监督全面落实本规划确定的各项目标、任务,完善规划监督考核机制,做好规划中期评估,促进规划目标和任务顺利完成。加强各行业主管部门与各区、各产业功能区的沟通对接,进一步发挥产业联盟、行业协会、商会等的作用,健全规划政策制定、重大项目协调、监测分析预警工作体系。(三)完善配套政策加强产业政策与财税

15、、金融、价格等相关政策衔接。研究提出重点支持的技术、产品、项目清单,实施有保有控的差别化扶持政策。支持各类资本通过提供并购贷款、并购票据、直接融资等多种形式参与建材企业兼并重组。加强生产、施工等全产业专业人员培养和技术人员培训,营造崇尚专业的社会氛围,为行业发展提供人才保障。(四)统筹规划实施强化产业产品的推广应用,完善政策配套,落实产业现代化相关要求,促进行业持续健康发展。产业重点项目要精心谋划,广泛征求意见,充分论证。围绕规划和实施方案,落实产业发展目标任务,共同推动产业发展。健全规划实施督查检查机制,落实规划动态督查。建设投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费

16、其他费用合计所占比例1工程费用13315.1319535.251333.9434184.3285.66%1.1建筑工程费13315.1313315.1333.37%1.2设备购置费19535.2519535.2548.95%1.3安装工程费1333.941333.943.34%2工程建设其他费用4798.374798.3712.02%2.1土地出让金2181.072181.075.47%2.2其他前期费用2617.302617.306.56%3预备费922.00922.002.31%3.1基本预备费514.38514.381.29%3.2涨价预备费407.62407.621.02%4建设投资合

17、计39904.69100.00%流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.0056482.7760248.2975310.3675310.3675310.3675310.3675310.3675310.361.1应收账款0.0025417.2527111.7333889.6633889.6633889.6633889.6633889.6633889.661.2存货0.0019768.9721086.9026358.6326358.6326358.6326358.6326358.6326358.631.2.1原辅材料0.00593

18、0.696326.077907.597907.597907.597907.597907.597907.591.2.2燃料动力0.00296.53316.30395.38395.38395.38395.38395.38395.381.2.3在产品0.009093.739699.9812124.9712124.9712124.9712124.9712124.9712124.971.2.4产成品0.004448.024744.555930.695930.695930.695930.695930.695930.691.3现金0.004518.624819.866024.836024.836024.83

19、6024.836024.836024.831.4预付账款0.006777.937229.799037.249037.249037.249037.249037.249037.242流动负债0.0046242.4349325.2661656.5761656.5761656.5761656.5761656.5761656.572.1应付账款0.0016647.2817757.1022196.3722196.3722196.3722196.3722196.3722196.372.2预收账款0.0029595.1531568.1639460.2039460.2039460.2039460.2039460

20、.2039460.203流动资金0.0010240.3410923.0313653.7913653.7913653.7913653.7913653.7913653.794流动资金增加0.0010240.34682.692730.765铺底流动资金0.0016944.8318074.4922593.1122593.1122593.1122593.1122593.1122593.11总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资54669.72100.00%1.1建设投资39904.6972.99%1.1.1工程费用34184.3262.53%1.1.1.1建筑工程费13315.13

21、24.36%1.1.1.2设备购置费19535.2535.73%1.1.1.3安装工程费1333.942.44%1.1.2工程建设其他费用4798.378.78%1.1.2.1土地出让金2181.073.99%1.1.2.2其他前期费用2617.304.79%1.2.3预备费922.001.69%1.2.3.1基本预备费514.380.94%1.2.3.2涨价预备费407.620.75%1.2建设期利息1111.242.03%1.3流动资金13653.7924.98%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.

22、0086100.0091840.00114800.00114800.00114800.00114800.00114800.00114800.002增值税0.004190.834470.225028.445028.445028.445028.445028.445028.442.1销项税0.0011193.0011939.2014924.0014924.0014924.0014924.0014924.0014924.002.2进项税0.007002.177468.989895.569895.569895.569895.569895.569895.563税金及附加0.00502.90536.4360

23、3.41603.41603.41603.41603.41603.413.1城市维护建设税0.00293.36312.92351.99351.99351.99351.99351.99351.993.2教育费附加0.00125.72134.11150.85150.85150.85150.85150.85150.853.3地方教育附加0.0083.8289.40100.57100.57100.57100.57100.57100.57综合总成本费用估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.0053862.8557453.7071817

24、.1371817.1371817.1371817.1371817.1371817.132工资及福利费0.005086.535086.535086.535086.535086.535086.535086.535086.533修理费0.001365.201365.201365.201365.201365.201365.201365.201365.204其他费用0.007957.077957.077957.077957.077957.077957.077957.077957.074.1其他制造费用0.00478.48478.48478.48478.48478.48478.48478.48478.48

25、4.2其他管理费用0.00681.59681.59681.59681.59681.59681.59681.59681.594.3其他营业费用0.006797.006797.006797.006797.006797.006797.006797.006797.005经营成本0.0068271.6571862.5086225.9386225.9386225.9386225.9386225.9386225.936折旧费0.002175.092175.092175.092175.092175.092175.092175.092175.097摊销费0.0043.6243.6243.6243.6243.62

26、43.6243.6243.628利息支出0.001111.241111.241111.241111.241111.241111.241111.241111.249总成本费用0.0071601.6075192.4589555.8889555.8889555.8889555.8889555.8889555.889.1其中:固定成本0.0012652.2212652.2212652.2212652.2212652.2212652.2212652.2212652.229.2可变成本0.0058949.3862540.2376903.6676903.6676903.6676903.6676903.6676903.66利润及利润分配表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0086100.0091840.00114800.00114800.00114800.00114800.00114800.00114800.002税金及附加0.00502.90536.43603.41603.41603.41603.41603.41603.413总成本费用0.0071601.6075192.4589555.8889555.88895

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