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文档简介

1、调味品项目申请报告一、项目建设背景依托国家实施的“一带一路”等重大发展战略,用发展新空间培育发展新动力,用发展新动力开拓发展新空间,变资源优势为发展优势和竞争优势。(一)拓展区域发展空间发挥城市群辐射带动作用,优化城镇化布局和形态,加快提升城镇群的整体实力。支持绿色城市、智慧城市、森林城市建设和城际基础设施互联互通。培育壮大若干一体化发展区域。推进城乡发展一体化,开辟农村广阔发展空间。(二)拓展产业发展空间支持传统产业优化升级,积极培育高端成长型产业,支持新兴接替产业发展。加快发展现代服务业。加快推进重点领域与互联网融合发展。推广新型孵化模式,鼓励发展众创、众包、众扶、众筹空间。规范互联网金融

2、发展,稳步发展互联网支付、股权众筹融资、网络借贷、互联网基金销售等新型金融业态。(三)拓展基础设施建设空间实施重大公共设施和基础设施建设工程,推进城乡一体化进程,提升城乡基本公共服务水平,满足经济社会发展需求。(四)拓展网络经济空间全面落实网络强国战略、“互联网+”行动计划、分享经济、国家大数据战略等重大举措,利用大数据和互联网的规模优势和应用优势,借势加快信息化和新型工业化进程。调味品是指通过增添菜肴的色、香、味,达到促进食欲效果,有益于健康的辅助食品。它的主要功能是增进菜品质量,满足消费者的感官需要,从而刺激食欲,增进人体健康。随着居民生活水平和购买力的不断提高,居民对餐饮多元化的需求增强

3、,从而推动调味品行业出现方便化、健康化、营养化、多元化、复合化的发展趋势。按呈味感觉可以分为,咸味、甜味、咸味、酸味、辛辣等;按地地方风味可以分为,广式、川式、港式、西式等;按按材料和工艺可以分为,酿造类、腌菜类、鲜菜类、干货类、水产类等。除猪肉产品外,其他上游原料行业整体运行平稳,为中国调味品的发展提供了丰富而充足的原料供应。在居民收入水平和消费能力提升的大环境下,下游餐饮市场继续呈现稳步增长态势。2013-2019年全国餐饮收入复合增长率10.7%,近些年随着国内外卖服务能力提升,以及居民消费实力的增长,进一步巩固了我国餐饮业的规模扩张,截至2019年,我国餐饮收入达46721亿元,比20

4、18年增长9.38%。另一方面,2018年,我国调味品行业百强企业销售收入达到938.8亿元,市场占比。百强企业营收增幅远高于行业平均增幅,说明行业结构得到改善,市场集中度在稳步提升。调味品市场细分品类众多,其中味精、酱油、食用醋是其较大的市场品类,2019年味精市场规模占调味品整体市场规模的15.11%,酱油市场站10.85%,食用醋市场占4.79%。由于行业正处生命周期的成熟阶段,行业整合成为这一时期的主要发展趋势。随着整合的深入,低端和小规模的生产企业逐渐退出市场,市场则向龙头企业集中。调味品包含众多细分产品,这些产品处于生命周期不同阶段,其市场竞争结构也存在较大的差异性。二、项目名称(

5、一)项目名称调味品项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目。三、公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司按照“布局合理、产业协同、资

6、源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。四、项目建设原则1、系统推进,突出重点。在推进产业发展的过程中,充分考虑细

7、分领域的差异性,按照合理分级、梯度推进,整体强制、部分先行的原则,从整体上推动产业发展,并注重集中资金和政策,支持行业重点项目率先突破。2、开放融合。树立全球视野,对标国际先进,把握“一带一路”重大战略契机,聚焦产业重点领域,探索发展合作新模式,在全球范围配置产业链、创新链和价值链,更大范围、更高层次上参与产业竞争合作,走开放式创新和国际化发展的道路。3、坚持创新发展。围绕战略性新型产业,通过技术创新、管理创新和产业创新,加快产业现代化进程,不断提高产品档次,提升企业效益。 4、协同发展,实现互利共赢。加强区域产业集中谋划,统筹产业协同发展。创新产业合作模式,打破市场壁垒,推动要素自由流动,构

8、建多层次、宽领域的产业融合发展机制,实现优势互补、互利共赢。五、项目建设方案本期项目建筑面积221772.63,其中:生产工程156604.11,仓储工程29893.41,行政办公及生活服务设施21262.57,公共工程14012.54。六、发展思路全面贯彻落实科学发展观,加快转变发展方式,立足区域需求。坚持以产业转型升级为主线,以自主创新为动力,以结构调整为核心,优化产业结构。七、建设周期及实施进度结合该项目建设的实际工作情况,项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。八、投资规划方案(一)建设投资估算本

9、期项目建设投资80493.93万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(二)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款44067.58万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1079.66万元。(三)流动资金根据测算,本期项目流动资金为16149.03万元。(四)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资97722.62万元,其中:建设投资80493.93万元,占项目总投资的82.37%;建设期利息1079.66万元,占项目总投资的1.10%;流动资金16149.03万元,占项目总投资的16.53%。

10、(五)资金筹措与投资计划本期项目总投资97722.62万元,其中申请银行长期贷款44067.58万元,其余部分由企业自筹。九、财务指标分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入179300.00万元,综合总成本费用151060.53万元,税金及附加786.17万元,净利润20589.98万元,财务内部收益率14.99%,财务净现值22397.88万元,全部投资回收期6.35年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、投资建议(一)充分发挥行业协会的作用,推动产业行业社会化管理成立区域产业协会,统一对全行业的指导

11、。建立行业发展研究咨询机制,针对产业发展的重大问题,委托协会开展调研,提供发展战略、项目投资、技术创新等决策咨询服务,引导企业和投资者落实国家产业政策和行业发展规划,加强行业自律,提高行业整体素质。(二)强化激励引导加大产业财政支持力度,设立产业发展专项基金,鼓励开展产业化项目试点示范。鼓励引导企业发展多元化发展。(三)强化人才支撑吸引高层次的海内外产业专业人才团队。建立和完善人才激励机制,营造人才脱颖而出的环境。支持高等院校与企业、科研院所加强合作,联合培养一批掌握前沿技术的科技人才,具有国际先进管理理念的管理人才,具有国际战略眼光、善于开拓国际市场的企业家队伍。支持职业技术学校、职业教育实

12、训基地建设。逐步形成多层次、多渠道的人才引进和培养体系,迅速壮大人才队伍,为产业的发展提供坚实的人才保证。(四)强化知识产权保护建立知识产权创造、运用、保护和管理新机制,营造激励发明创造的政策法制环境。完善知识产权公共信息、专题数据库、商用化等服务平台,实施知识产权服务品牌机构培育计划。鼓励领军企业、专利池与国内外相关机构合作,积极参与国际标准研究、制定,申请国际专利。(五)开展宣传培训充分利用媒体,特别是新媒体(微信、微博等)广泛宣传产业政策。新闻媒体要积极宣传与产业相关的法律法规、政策措施、典型案例、先进经验,加强舆论监督,营造良好氛围。(六)加大管理支持力度以体制机制创新为突破口,进一步

13、深化行政审批制度改革,运用大数据、云计算、物联网等信息化手段,提升部门服务管理效能,加快推动部门职能从项目管理向平台、生态和网络优化转变。创新部门对高技术产业发展支持方式,重点支持要素市场、知识产权、人才培养、成果转化等创新环境建设,竞争类产业技术创新由企业依据市场需求自主决策。建设投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用27174.1740683.492797.7270655.3887.78%1.1建筑工程费27174.1727174.1733.76%1.2设备购置费40683.4940683.4950.54%1.3安装工程费2797.

14、722797.723.48%2工程建设其他费用7625.127625.129.47%2.1土地出让金3186.013186.013.96%2.2其他前期费用4439.114439.115.51%3预备费2213.432213.432.75%3.1基本预备费1138.551138.551.41%3.2涨价预备费1074.881074.881.34%4建设投资合计80493.93100.00%流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产75643.3988250.62100857.86126072.32126072.32126072.32

15、126072.32126072.32126072.321.1应收账款34039.5239712.7845386.0356732.5456732.5456732.5456732.5456732.5456732.541.2存货26475.1930887.7235300.2544125.3144125.3144125.3144125.3144125.3144125.311.2.1原辅材料7942.559266.3110590.0713237.5913237.5913237.5913237.5913237.5913237.591.2.2燃料动力397.13463.32529.50661.88661.8

16、8661.88661.88661.88661.881.2.3在产品12178.5814208.3516238.1120297.6420297.6420297.6420297.6420297.6420297.641.2.4产成品5956.916949.737942.559928.199928.199928.199928.199928.199928.191.3现金6051.477060.058068.6310085.7910085.7910085.7910085.7910085.7910085.791.4预付账款9077.2110590.0812102.9415128.6815128.681512

17、8.6815128.6815128.6815128.682流动负债65953.9776946.3087938.63109923.29109923.29109923.29109923.29109923.29109923.292.1应付账款23743.4327700.6731657.9039572.3839572.3839572.3839572.3839572.3839572.382.2预收账款42210.5549245.6456280.7370350.9170350.9170350.9170350.9170350.9170350.913流动资金9689.4211304.3212919.22161

18、49.0316149.0316149.0316149.0316149.0316149.034流动资金增加9689.421614.901614.903229.815铺底流动资金22693.0226475.1930257.3637821.7037821.7037821.7037821.7037821.7037821.70总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资97722.62100.00%1.1建设投资80493.9382.37%1.1.1工程费用70655.3872.30%1.1.1.1建筑工程费27174.1727.81%1.1.1.2设备购置费40683.4941.63%1.1.1.3安装工程费2797.722.86%1.1.2工程建设其他费用7625.127.80%1.1.2.1土地出让金3186.013.26%1.1.2.2其他前期费用4439.114.54%1.2.3预备费2213.432.27%1.2.3.1基本预备费1138.551.17%1.2.3.2涨价预备费1074.881.10%1.2建设期利息1079.661.10%1.3流动资金16149

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