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文档简介
1、供应链各模块之间的关系,采购管理,销售管理,库存管理,应付管理,存货核算,应收管理,总账,初始化设置,采购入库业务处理,销售出库业务处理,其他出入库业务处理,收付款业务处理,月末处理,初始化设置,各系统的启用,基础档案的设置,基础科目的设置,期初余额的整理录入,期初余额录入流程,录入期初货,到票未到数,录入期初票,到货未到数,录入销售业,务中期初已,发货尚未结,算数,进,对,行,采,库,录,并,从,总,录,录,期,购,存,入,账,入,初,系,数,各,对,进,仓,行,库,录,应,入,记,据,仓,入,收,应,账,统,并,库,账,期,取,记,款,付,审,期,期,款,核,期,初,账,数,初,余,初,期
2、,额,余,余,额,额,对账,对账,采购管理系统与其他系统之间的数据关系,物料需求,采,购,计,划,预,计,入,库,量,存货,核算,系统,直运采购发票,采购成本,直运采购发票,销售订单,直运销售订单,发票,采购管理系统,采,购,发,票,付,款,信,息,采,入,库,购,采购订单,到货单,销售,管理,系统,单,库存管理系统,应付管理系统,采购管理系统的业务类型,普通采购业务,受托代销业务,直运业务,普通采购业务流程,填制请购单,审核,订货单,审核,到货单,审核,采购入库单,(存货系统),(库存系统生单),采购发票,(拷贝),单据记账,采购结算,应付系统,审核,生成凭证,借:原材料,贷:物资采购,生成
3、凭证,借:物资采购,应交税金应交增值税(进项税额),贷:应付账款,现付采购业务流程,填制请购单,审核,订货单,审核,到货单,审核,采购入库单,(存货系统),(库存系统生单),采购发票,现结,(拷贝),单据记账,采购结算,自动结算,手工结算,应付系统,生成凭证,借:原材料,贷:物资采购,生成凭证,借:物资采购,应交税金应交增值税(进项税额),贷:银行存款,比价采购业务流程,填制请购单,审核,供应商存货对照表,(录入各供应商提供的存货价格),订货单,审核,(请购比价生单),到货单,审核,采购入库单,(存货系统),(库存系统生单),采购发票,现结,(拷贝),单据记账,采购结算,自动结算,手工结算,应
4、付系统,生成凭证,借:原材料,贷:物资采购,生成凭证,借:物资采购,应交税金应交增值税(进项税额),贷:银行存款,暂估业务:,月初回冲,单到回冲,单到补差,暂估业务流程月初回冲,采购入库单,执行单据记账,进行期末处理及月末结账,下月初系统自动生成红字回冲单,收到发票,填制采购发票,进行采购结算,执行结算成本处理,生成暂估入库凭证,生成红字回冲凭证,系统自动生成蓝字回冲单,生成蓝字回冲凭证,暂估业务流程单到回冲,采购入库单,执行单据记账,进行期末处理及月末结账,生成暂估入库凭证,收到发票,填制采购发票,进行采购结算,执行结算成本处理,系统自动生成红字回冲单,生成红字回冲凭证,系统自动生成蓝字回冲
5、单,生成蓝字回冲凭证,暂估业务流程单到补差,采购入库单,执行单据记账,进行期末处理及月末结账,收到发票,填制采购发票,进行采购结算,执行结算成本处理,生成暂估入库凭证,结算与暂估金额不一致,,系统自动生成调整单,根据调整单生成凭证,退货业务,结算前全额退货,结算前部分退货,结算后退货,结算前全额退货,填制退货单,红字采购入库单,蓝字采购入库单,结算前部分退货,填制退货单,红字采购入库单,结算,采购,发票,填制,发票,红字采购入库单,结算后退货,填制退货单,红字采购入库单,结算,红字采购发票,填制红字发票,先发货后开票流程,填制并审核销售报价单,填制并审核销售订单,自动生成,销售出库单,审核销售
6、出库单,出库单单记账,生成出库凭证,借:主营业务成本,贷:库存商品,填制并审核销售发货单,填制并复核销售发票,审核发票,生成销售凭证,借:应收账款,贷:应交税金应交增值税(销项税额),主营业务收入,开票后直接发货流程,填制并审核销售发票,审核销售出库单,系统自动生成,销售发货单,发票传至应收,系统并审核,出库单进行记账,出库单生成凭证,借:主营业务成本,贷:库存商品,发票生成凭证,借:应收账款,贷:应交税金应交增值税(销项税额),主营业务收入,注:由系统自动生成的发货单无法修改,一次销售多次出库流程,填制并审核,销售发货单,库存生成销售出库单,填制并审核销售发票,审核销售出库单,发票传至应收系统并审核,出库单进行记账,发票生成凭证,出库单生
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