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文档简介

1、一、项目发展背景保温杯,简单说就是能够保温的杯子。一般是由陶瓷或不锈钢加上真空层作成的盛水的容器,顶部有盖,密封严实,真空绝热层能使装在内部的水等液体延缓散热,以达到保温的目的。保温杯是从保温瓶发展而来的,保温原理与保温瓶一样,只是人们为了方便把瓶做成杯。就当前保温杯市场现状来看,国内市场对不同档次的保温杯产品需求量不断增大,国外著名品牌对国内高端产品市场的渗透,全行业竞争加剧,品牌意识越来越强。我国现有不锈钢保温杯生产企主要集中在浙江的永康、武义和广东的潮安、揭阳、新会等地。中国已成为全球不锈钢保温杯主要生产大国和出口大国,也是全世界不锈钢保温杯消费水平最高的市场。然而,对于我国本土保温杯企

2、业来说,如今面对的不仅是保温杯品牌的竞争,还是如何满足消费者需求的争夺战,这也是考验我国保温杯企业的关键所在。有相关数据显示,目前我国保温杯的消费人群主要集中在上班族、学生、有车一族、老人以及极少数的奢侈品和*功能型需求人群。在学生和上班族中保温杯的主要功能是方便精美和保温,其次是价格适中;有车一族主要是对保温杯的质量和功能的要求比较高,因此也就衍生了高档车载保温杯一类产品;而老人对健康和安全更看重;而在奢侈品中保温杯的消费则多是送礼。这些都是保温杯消费市场的特征所在。二、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14768.02(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流

3、动资金4502.28万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19270.30万元,其中:固定资产投资14768.02万元,占项目总投资的76.64%;流动资金4502.28万元,占项目总投资的23.36%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4494.91万元,占项目总投资的23.33%;设备购置费6935.58万元,占项目总投资的35.99%;其它投资3337.53万元,占项目总投资的17.32%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14768.02+4502.28=19270.30(万元)。三、资金筹措

4、全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年负荷45.00%,计划收入16136.10万元,总成本14648.14万元,利润总额13930.15万元,净利润10447.61万元,增值税508.68万元,税金及附加270.00万元,所得税3482.54万元;第二年负荷80.00%,计划收入28686.40万元,总成本22930.06万元,利润总额25208.09万元,净利润18906.07万元,增值税904.32万元,税金及附加317.48万元,所得税6302.02万元;第三年生产负荷100%,计划收入35858.00万元,总成本27662.58万元,利润总额8195.42万

5、元,净利润6146.57万元,增值税1130.40万元,税金及附加344.61万元,所得税2048.86万元。(一)营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑行业设备相对价格变化,假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入35858.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1130.40万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用27662.58万元,其中:可变成本23662.61万元,固定成本3999.97万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示

6、。达产年应纳税金及附加344.61万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8195.42(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=8195.4225.00%=2048.86(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8195.42(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=8195.4225.00%=2048.86(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额8195.42万元,缴纳企业所得税2048.86万元,其正常经营年份净利润:企业

7、净利润=达产年利润总额-企业所得税=8195.42-2048.86=6146.57(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=42.53%。(2)达产年投资利税率=50.18%。(3)达产年投资回报率=31.90%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入35858.00万元,总成本费用27662.58万元,税金及附加344.61万元,利润总额8195.42万元,企业所得税2048.86万元,税后净利润6146.57万元,年纳税总额3523.87万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.64年。本期工程项目全部投资回收期4.64

8、年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率42.53%,投资利税率50.18%,全部投资回报率31.90%,全部投资回收期4.64年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。建立起项目法人责任制,明确部门和个人的岗位职责。建设资金要设立专户存储,做到专款专用,在建设资金的使用过程中,严格进行跟踪检查和审计,对项目的主要经济技术指标进行严格的考核,加强人员培训,尤其是网络信息方面的人才培训。为了保证项目的顺利实施,建议项目管理部门要强化项目管理的监督机制,完

9、善监督体系,确保投资项目达到预期的目标。七、市场预测分析随着市场消费的不断变化,人们对保温杯健康保健的功能也发生了一些变化,尤其是以保健功能的保温杯较为显著,这也标志着这一块新型的市场消费领域将有更大的市场提升空间。当然,对于保温杯企业而言,在做好大众化市场的同时,还应关注并挖掘到小众市场的需求或潜在需求,这或许是拓展新一轮保温杯产品营销增长的关键。如居家群体性的保温杯,和养生健康理念的保温杯,则是一类功能应用的表现。综上所述,随着经济以及消费水平的提升,保温杯的市场价值将会不断扩大,可以预见随着市场潜力的不断释放,未来保温杯的行业集中度将进一步提升,市场容量也将越来越大。从人均保有量水平来看

10、,近几年发达国家和地区的保温杯的人均拥有量达到了0.37-0.65只,而我国保温杯人均保有量仅为0.12只,随着人均收入水平的提升和城镇化的不断推进,国内保温杯市场未来增长空间巨大。国内竞争格局主要体现在国外OEM、ODM订单及国内消费市场的竞争。国内保温杯产品主要分高、中、低端三个层次,高端产品主要被国际知名品牌产品占据,国内生产企业尚未与国际知名品牌商形成直接的竞争,主要以OEM、ODM业务合作方式体现。中端产品主要被国内领先品牌所主导且主要分布在经济发达的城市和地区。低端产品主要由小规模企业生产,并分布在欠发达地区。高端产品:面向国内高端消费群体,价格普遍较高,消费量较小,市场多为国际知

11、名品牌如“膳魔师”、“虎牌”、“象印”等品牌产品所占据,国外品牌在国内市场的销售量的占比较低,基本维持在3%左右,国内生产企业与上述国际知名品牌商尚未形成直接的竞争关系,主要表现为OEM和ODM模式的业务合作关系。中端产品:性价比较高,市场主要由哈尔斯、翔龙、雄泰、思宝等国内领先品牌所主导,排名前五保温杯制造商市场占有率合计为20%多,主要分布于经济发达城市和地区。市场竞争主要体现在产品质量、功能、款式以及销售渠道、成本控制等方面。国内部分领先企业利用与国外品牌商进行OEM、ODM合作的机会积累了丰富的产品制造和设计经验,在此基础上,通过提高产品质量、提升产品设计水平、拓展产品功能、加强营销网

12、络建设、提升产品附加值等方式实现了产品内销规模的迅速扩大。低端产品:通常由业内小规模企业生产,消费市场多分布于经济欠发达地区的中小城市及农村地区。这类企业受资金和技术所限,产品品种单一,品质较低,缺少品牌影响力和研发设计能力,价格较低,难以进入中端市场。低端市场竞争激烈,多表现为价格竞争。随着经济的发展,居民的消费水平越来越高,对生活用品的消费将不断提高,饮水杯作为人们日常生活中必不可少的生活用品,未来的市场容量将越来越大。2017年,我国各种材质的杯子国内市场销售规模已达到730亿元。未来随着国内人民生活水平及消费水平的提高,我国对杯子需求逐渐加大,此外,下游家居、办公、学生、户外、餐饮等行

13、业的发展,将会对杯子有各种不同的需求,预计到2022年,我国杯子市场规模将达到1340亿元。八、行业发展趋势随着社会的发展以及技术的进步,当前的保温杯已不仅仅是一种健康饮水的好杯子,更是满足了不同消费群对个性、时尚、高档礼品定制的需求,成为了人们饮水,送礼的重要产品。保温杯简单说就是能够保温的杯子。一般是由陶瓷或不锈钢加上真空层作成的盛水的容器,顶部有盖,密封严实,真空绝热层能使装在内部的水等液体延缓散热,以达到保温的目的。据说,磁化水有神奇的功效。保温杯从保温瓶发展而来的,保温原理与保温瓶一样,只是人们为了方便把瓶做成杯。热力的传播有三种途径:辐射、对流和传递。保温杯内银色的杯胆能反射热水的

14、辐射,杯胆和杯身的真空能阻断热力的传递,而不易传递热量的瓶子能阻止热对流。保温瓶,还应用了磁化水原理,就是在瓶底和瓶盖加上磁铁,使水被磁化。现代社会机械广泛应用于生产,生活各个领域,已成为衡量一个国家技术水平和现代化程度的重要标志。随着机械设计基础理论的发展及新概念,新方法,新工艺的不断出现,保温杯设备也得到了迅猛的发展。保温杯行业按照材质主要分为不锈钢保温杯、玻璃保温杯、塑料保温杯、紫砂保温杯以及陶瓷保温杯五类,上游材料主要是不锈钢材料和玻璃、陶瓷材料,以及钢件、塑料、橡胶、紫砂等材料,保温杯下游渠道是在线下各大专卖店、商场超市以及便利店销售,线上销售主要有天猫、淘宝、京东等大型电商平台。国

15、民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出:“建立扩大消费需求的长效机制”,“把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点”,“增强居民消费能力,改善居民消费预期,促进消费结构升级,进一步释放城乡居民消费潜力,逐步使我国国内市场总体规模位居世界前列”;“加快构建资源节约、环境友好的生产方式和消费模式”,“建设节水型社会”,促进了不锈钢真空保温器皿产品的消费。受政府鼓励政策的影响,我国保温器皿行业市场近年来增长迅速,行业内的企业也获得了快速成长。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4861.476481.966018.975787.4723149.872主营业

16、务收入4086.325448.435059.264864.6719458.682.1保温杯(A)1348.491797.981669.551605.346421.362.2保温杯(B)939.851253.141163.631118.874475.502.3保温杯(C)694.67926.23860.07826.993307.982.4保温杯(D)490.36653.81607.11583.762335.042.5保温杯(E)326.91435.87404.74389.171556.692.6保温杯(F)204.32272.42252.96243.23972.932.7保温杯(.)81.731

17、08.97101.1997.29389.173其他业务收入775.151033.53959.71922.803691.19上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元23149.87完成主营业务收入万元19458.68主营业务收入占比84.06%营业收入增长率(同比)11.10%营业收入增长量(同比)万元2312.94利润总额万元5860.50利润总额增长率30.58%利润总额增长量万元1372.28净利润万元4395.38净利润增长率24.21%净利润增长量万元856.62投资利润率46.78%投资回报率35.09%财务内部收益率25.99%企业总资产万元33778.83流动资产总额占比万

18、元27.18%流动资产总额万元9182.76资产负债率48.22%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52239.4478.32亩1.1容积率1.091.2建筑系数75.23%1.3投资强度万元/亩188.561.4基底面积平方米39299.731.5总建筑面积平方米56940.991.6绿化面积平方米2955.63绿化率5.19%2总投资万元19270.302.1固定资产投资万元14768.022.1.1土建工程投资万元4494.912.1.1.1土建工程投资占比万元23.33%2.1.2设备投资万元6935.582.1.2.1设备投资占比35.99%2.1.3其它投资万元

19、3337.532.1.3.1其它投资占比17.32%2.1.4固定资产投资占比76.64%2.2流动资金万元4502.282.2.1流动资金占比23.36%3收入万元35858.004总成本万元27662.585利润总额万元8195.426净利润万元6146.577所得税万元1.098增值税万元1130.409税金及附加万元344.6110纳税总额万元3523.8711利税总额万元9670.4312投资利润率42.53%13投资利税率50.18%14投资回报率31.90%15回收期年4.6416设备数量台(套)16917年用电量千瓦时1223826.0118年用水量立方米26342.7019总

20、能耗吨标准煤152.6620节能率29.04%21节能量吨标准煤38.1622员工数量人630区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元135556.45同期产值万元114606.40同比增长18.28%从业企业数量家518规上企业家11从业人数人25900前十位企业产值万元66260.00去年同期56914.62万元。1、xxx科技发展公司(AAA)万元16233.702、xxx有限责任公司万元14577.203、xxx投资公司万元8613.804、xxx实业发展公司万元7288.605、xxx集团万元4638.206、xxx科技发展公司万元4306.907、xxx投资公司万元331.3

21、08、xxx实业发展公司万元2716.669、xxx集团万元2584.1410、xxx科技发展公司万元1987.80区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元50045.241.1同期增加值万元43105.291.2增长率16.10%2行业净利润万元12413.792.12016年净利润万元10594.682.2增长率17.17%3行业纳税总额万元20082.383.12016纳税总额万元16921.453.2增长率18.68%42017完成投资万元42229.534.12016行业投资万元13.59%区域内行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值

22、157728.72179237.18203678.612利润总额44691.7250786.0457711.413净利润14864.3216891.2719194.634纳税总额13100.4014886.8216916.845工业增加值55506.7063075.8071677.056产业贡献率7.00%11.00%12.85%7企业数量622759972土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27784.9127784.9142314.0542314.053674.291.1主要生产车间16670.9516670.9525388.

23、4325388.432278.061.2辅助生产车间8891.178891.1713540.5013540.501175.771.3其他生产车间2222.792222.792454.212454.21220.462仓储工程5894.965894.969507.519507.51600.422.1成品贮存1473.741473.742376.882376.88150.102.2原料仓储3065.383065.384943.914943.91312.222.3辅助材料仓库1355.841355.842186.732186.73138.103供配电工程314.40314.40314.40314.40

24、22.343.1供配电室314.40314.40314.40314.4022.344给排水工程361.56361.56361.56361.5619.984.1给排水361.56361.56361.56361.5619.985服务性工程3733.473733.473733.473733.47235.785.1办公用房1525.551525.551525.551525.55110.275.2生活服务2207.922207.922207.922207.92111.406消防及环保工程1053.231053.231053.231053.2374.836.1消防环保工程1053.231053.23105

25、3.231053.2374.837项目总图工程157.20157.20157.20157.20-253.327.1场地及道路硬化9995.432193.782193.787.2场区围墙2193.789995.439995.437.3安全保卫室157.20157.20157.20157.208绿化工程3445.48120.59合计39299.7356940.9956940.994494.91节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤152.661.1年用电量千瓦时1223826.011.2年用电量吨标准煤150.411.3年用水量立方米26342.701.4年用水量吨标准煤2.252年节

26、能量吨标准煤38.163节能率29.04%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12527.351.1完成比例65.01%2完成固定资产投资万元7916.102.1完成比例63.19%3完成流动资金投资万元4611.253.1完成比例36.81%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4281.2人均年工资万元4.871.3年工资额万元2216.592工程技术人员工资2.1平均人数人952.2人均年工资万元6.582.3年工资额万元504.583企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元7.423.3年工资额万元173.294品质管理人员工

27、资4.1平均人数人504.2人均年工资万元5.574.3年工资额万元259.035其他人员工资5.1平均人数人325.2人均年工资万元6.965.3年工资额万元249.566职工工资总额万元3403.05固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4494.916935.58188.5614768.021.1工程费用万元4494.916935.5826970.341.1.1建筑工程费用万元4494.914494.9123.33%1.1.2设备购置及安装费万元6935.586935.5835.99%1.2工程建设其他费用万元3337.5333

28、37.5317.32%1.2.1无形资产万元1889.311889.311.3预备费万元1448.221448.221.3.1基本预备费万元697.56697.561.3.2涨价预备费万元750.66750.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元14768.0214768.02流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26970.3412182.4121260.0526970.3426970.3426970.341.1应收账款万元8091.103641.006472.888091.108091.108091.101.2存货万元12136.65546

29、1.499709.3212136.6512136.6512136.651.2.1原辅材料万元3640.991638.452912.803640.993640.993640.991.2.2燃料动力万元182.0581.92145.64182.05182.05182.051.2.3在产品万元5582.862512.294466.295582.865582.865582.861.2.4产成品万元2730.751228.842184.602730.752730.752730.751.3现金万元6742.593034.165394.076742.596742.596742.592流动负债万元22468.

30、0610110.6317974.4522468.0622468.0622468.062.1应付账款万元22468.0610110.6317974.4522468.0622468.0622468.063流动资金万元4502.282026.033601.824502.284502.284502.284铺底流动资金万元1500.74675.341200.611500.741500.741500.74总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19270.30130.49%130.49%100.00%2项目建设投资万元14768.02100.00%100.0

31、0%76.64%2.1工程费用万元11430.4977.40%77.40%59.32%2.1.1建筑工程费万元4494.9130.44%30.44%23.33%2.1.2设备购置及安装费万元6935.5846.96%46.96%35.99%2.2工程建设其他费用万元1889.3112.79%12.79%9.80%2.2.1无形资产万元1889.3112.79%12.79%9.80%2.3预备费万元1448.229.81%9.81%7.52%2.3.1基本预备费万元697.564.72%4.72%3.62%2.3.2涨价预备费万元750.665.08%5.08%3.90%3建设期利息万元4固定资

32、产投资现值万元14768.02100.00%100.00%76.64%5建设期间费用万元6流动资金万元4502.2830.49%30.49%23.36%7铺底流动资金万元1500.7610.16%10.16%7.79%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16136.1028686.4035858.0035858.0035858.001.1万元16136.1028686.4035858.0035858.0035858.002现价增加值万元5163.559179.6511474.5611474.5611474.563增值税万元508.68904.

33、321130.401130.401130.403.1销项税额万元5737.285737.285737.285737.285737.283.2进项税额万元2073.103685.504606.884606.884606.884城市维护建设税万元35.6163.3079.1379.1379.135教育费附加万元15.2627.1333.9133.9133.916地方教育费附加万元10.1718.0922.6122.6122.619土地使用税万元208.96208.96208.96208.96208.9610税金及附加万元270.00317.48344.61344.61344.61折旧及摊销一览表序

34、号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4494.914494.91当期折旧额3595.93179.80179.80179.80179.80179.80净值898.984315.114135.323955.523775.723595.932机器设备原值6935.586935.58当期折旧额5548.46369.90369.90369.90369.90369.90净值6565.686195.785825.895455.995086.093建筑物及设备原值11430.49当期折旧额9144.39549.69549.69549.69549.69549.69建筑物及设备净值22

35、86.1010880.8010331.119781.429231.738682.044无形资产原值1889.311889.31当期摊销额1889.3147.2347.2347.2347.2347.23净值1842.081794.841747.611700.381653.155合计:折旧及摊销11033.70596.92596.92596.92596.92596.92总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元17204.197741.8913763.3517204.1917204.1917204.192外购燃料动力费万元1164.38523.979

36、31.501164.381164.381164.383工资及福利费万元3403.053403.053403.053403.053403.053403.054修理费万元65.9629.6852.7765.9665.9665.965其它成本费用万元5228.082352.644182.465228.085228.085228.085.1其他制造费用万元1229.93553.47983.941229.931229.931229.935.2其他管理费用万元1405.58632.511124.461405.581405.581405.585.3其他销售费用万元2280.601026.271824.482

37、280.602280.602280.606经营成本万元27065.6612179.5521652.5327065.6627065.6627065.667折旧费万元549.69549.69549.69549.69549.69549.698摊销费万元47.2347.2347.2347.2347.2347.239利息支出万元-10总成本费用万元27662.5814648.1422930.0627662.5827662.5827662.5810.1可变成本万元23662.6110648.1718930.0923662.6123662.6123662.6110.2固定成本万元3999.973999.973999.973999.973999.973999.9

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